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应付会计应做的账务处理
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
期初建账的时候应付账款漏记一笔,现在查到应该怎么做账务处理呢?
漏记的具体是什么?不清楚内容无法确定会计科目
46楼
2023-04-19 20:00:33
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会计学堂:回复文文老师 漏记已付款一笔,借:应付账款,那贷方呢?
2023-04-19 20:16:35
文文老师:回复会计学堂借:应付账款 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:未分配利润
2023-04-19 20:28:46
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 867505078 发表的提问:
有一笔其他应付款,被别人冒领了,已经记账了,而且收不回来了,原收款人又来要求付款 怎么做账务处理
你好 现实中这情况你应先向部门领导汇报 看领导怎样处理再做账
47楼
2023-04-19 20:28:08
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867505078:回复玲老师 这个事 领导知道 现在是需要重新支付 已经支付的先挂账上 财务怎么做账,第一次支付的时候 ,已经平账了,现在需要先回复,在支付,支付错的那笔怎么挂账
2023-04-19 20:52:21
玲老师:回复867505078经冲做错的分录 把支付错 的记营业外支出 再做重新做正确支付的分录
2023-04-19 21:16:21
867505078:回复玲老师 原分录 借其他应付款 贷银行存款 恢复其他应付款的分录怎么做,你明白了吗
2023-04-19 21:44:43
867505078:回复玲老师 账上已经显示没有其他应付款了 银行存款又收不回来 不能写借方银行存款 贷方其他应付款吧
2023-04-19 22:00:26
867505078:回复玲老师 咋老师就是不明白我想问什么呢
2023-04-19 22:15:06
玲老师:回复867505078你那个已经被人冒领的钱 你收不回来了 所以你要把那个已经支出的银行存款记到营业外支出科目 你可以把前面支付的分录 红冲了 再做一笔正确的 借营业外支出贷银行存款 这样其他应付款就是还没有支付
2023-04-19 22:36:04
867505078:回复玲老师 红冲在财务软件中是负数 你的意思是借其他应付款(负数)贷银行存款(负数)?然后做借营业外支出贷银行存款,最好在做正确的吗
2023-04-19 22:49:51
867505078:回复玲老师 没有人在了吗 怎么不说话了
2023-04-19 23:14:54
玲老师:回复8675050788点下班了 所以没回复了, 是这样的 借其他应付款(负数)贷银行存款(负数)?然后做借营业外支出贷银行存款 后面你再做正确的支付的分录
2023-04-19 23:39:11
867505078:回复玲老师 一旦出现银行存款贷方负数 代表着收回银行存款,实际上 我们是没有收到银行存款的
2023-04-20 00:08:10
867505078:回复玲老师 我是通过借其他应收款 明细给错的单位 贷其他应付款 恢复原账的,支付错误的先挂在其他应收上 ,等过段时间收不回来后做坏账,冲销 你看这样处理可以吗
2023-04-20 00:26:37
玲老师:回复867505078红冲是把做错的冲了,你先红冲后面不是还有个 记到营业外支出的分录吗 你银行是支付出去了 不是收到 把这个支付的钱记到营业外支出了
2023-04-20 00:47:11
玲老师:回复867505078那个红冲银行是后面有更正分录
2023-04-20 01:02:17
867505078:回复玲老师 我担心以后付错的万一在能收回来,我自己的处理方式不行吗
2023-04-20 01:19:57
玲老师:回复867505078会计是按已经生的业务作账 收回就再冲账
2023-04-20 01:35:19
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 李朝辉 发表的提问:
刚买的公司,其他应付款有余额,这款不需要支付了,如何做账务处理
借:其他应付款 贷:营业外收入
48楼
2023-04-19 20:45:27
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李朝辉:回复文文老师 营业外收入需要交增值税吗?
2023-04-19 21:04:18
文文老师:回复李朝辉营业外收入不需要交增值税
2023-04-19 21:21:16
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 洛珞 发表的提问:
老师们好,其他应付款长期挂账,如何做账务处理?
你好; 长期挂的是什么原因业务 造成的; 是欠款 老板的钱吗 ?
49楼
2023-04-19 21:06:18
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洛珞:回复meizi老师 你好,是欠款,欠老板的
2023-04-19 21:33:02
meizi老师:回复洛珞 你好; 挂着就行了。不单独做分录。 除非你老板同意 债权转股; 你做借其他应付款; 贷实收资本   
2023-04-19 21:58:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 实操学堂 发表的提问:
以前会计把应付账款做到了应收账款,这个账应该怎么处理呀
你好,以前会计把应付账款做到了应收账款,是应付账款的借方还是贷方呢? 
50楼
2023-04-19 21:11:59
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实操学堂:回复邹老师 以前是应付账款做到借方,应收账款做到了贷方
2023-04-19 21:25:10
邹老师:回复实操学堂你好,你可以把之前错误的分录红冲,然后做正确的分录  
2023-04-19 21:52:39
颜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
客户的应付账款是2599,后来付款的时候只付了2500元,也有客户应付账款是2499,后来支付了2500的,这种情况怎么做账务处理合适?
多收的做到营业外收入;少收的做到营业外支出
51楼
2023-04-24 20:20:34
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
简单的建筑业会计账务处理应如何做?
一、新账的建立 二、主要会计科目的设置 三、会计业务的处理 一、 新账的建立 一个项目开工,或者一个企业新建立,都面临着建立新账的问题。建立新账并不难,通常先应当想好会计科目的设置问题。在做凭证的时候应当想好各科目应当怎么设置明细科目级数。是采用辅助核算好,还是直接在会计科目下设置明细科目好。 一般情况下,是如果涉及的往来单位较多,部门较多且稳定或者项目较多的时候,应当采用辅助核算的方式(可以根据各会计科目的实际情况分别采用,并不需要同时具备)。否则,应当直接在会计科目下设置明细科目,简化工作量。通常情况下,公司本部的账(涉及的往来单位很多,项目多,部门也比较多且稳定)采用辅助核算比较合适,而单一的项目账,直接在会计科目下设置明细科目比较好。 根据各公司管理的不同,建筑企业的财务核算及管理分为本部集中管理(集权式,由公司直接编制财务报表)和项目单独管理制(分权式,由公司总部汇总报表)。采用本部集中管理的企业公司就只有一个账套,所有项目的账务都在公司的同一账套中处理,各项目只负责编制项目成本报表并对项目成本进行分析。分权式管理是公司各项目单独开设账套。每个独立的项目都设有单独的银行账号并单独进行相关的账务处理,编制财务会计报表。最后由公司总部汇总各项目的财务报表。 集权式的优点是公司总部可以随时掌握公司各项目的成本情况,并对各项目成本实行实时监控和动态管理,有利于公司加
52楼
2023-04-24 20:34:07
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
上年漏记了一个应付账款,然后在本年的时候发现支付这笔货款 要怎么做会计处理呢
上年的应付账款对方开进来发票了吗?找到那张发票做账。
53楼
2023-04-24 21:02:59
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姜老师:回复迪恩上年的应付账款对方开进来发票了吗?找到那张发票做账。
2023-04-24 21:29:14
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 清风暖阳 发表的提问:
同一客户的应收账款对账后抵扣了应付账款,内账怎么做会计处理
你应付账款和应收账款挂同一个么,那就做借应付账款 贷应收账款
54楼
2023-04-25 20:20:25
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清风暖阳:回复maize老师 老师,我现在填报统计局工业产销总值表,填上数据之后显示工业总值本年累计同比下降30%,需填错误说明,要怎么填说明啊?
2023-04-25 20:35:36
maize老师:回复清风暖阳你问下你统计局那边客服,按对方要求填写,这个都是假的,真的提交不了,说明就可以说按实填写
2023-04-25 20:51:55
清风暖阳:回复maize老师 好的,谢谢老师
2023-04-25 21:08:02
maize老师:回复清风暖阳满意请给五星好评,谢谢
2023-04-25 21:32:44
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 续写つ未来 发表的提问:
应收应付能顶账会计处理吗
同一个客户的可以对冲
55楼
2023-04-25 20:28:28
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续写つ未来:回复答疑郭老师 不是同一个客户不能冲是吧
2023-04-25 21:10:13
答疑郭老师:回复续写つ未来是的
2023-04-25 21:33:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
几任会计 应付账款数额太大,账务怎么处理?
如果确实是很多没付,金额大也是正常的
56楼
2023-04-25 20:38:14
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职称:,中级会计师,审计师
4.90
解题: 0w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
在公司没成立前,货款由股东垫付,其他杂费啥的都是由股东先付的,都是挂付给股东其他应付款的账的,由股东垫付的货款给供应商,然后会计处理为:借:应付账款,贷:其他应付款,收到供应商的货款:借:银行存款,贷:应付账款,然后银行收到钱还给股东:借:其他应付款 贷:银行存款 ,现在是:其他应付款余额在借方了,现在如何账务处理?现在这家公司要注销,然后其他应付款在借方,如何平账?
您好!其他应付款在借方,代表是多付了,为债权,应当向股东收回。另中间有笔分录为收到供应商的货款,有这样的业务吗?
57楼
2023-04-25 20:45:07
全部回复
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
对于企业无法支付的应付账款 会计处理应将其作为企业的当期收入. A.对B.错
对于企业无法支付的应付账款 会计处理应将其作为企业的当期收入. A.对B.错
58楼
2023-04-25 20:59:59
全部回复
李老师:回复爱笑的流沙错的 作为营业外收入
2023-04-25 21:25:44
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售退回的会计处理有可能涉及到应付账款科目吗?
一般不可能涉及到应付账款,可能会涉及到应收账款
59楼
2023-04-26 20:36:12
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 小雨 发表的提问:
财政拨的专项应付款,会计账务怎么处理?结转怎么处理?谢谢!
建议参照企业会计准则—政府补助进行账务处理。
60楼
2023-04-26 20:54:36
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