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应付会计应做的账务处理
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 友好的眼神 发表的提问:
健身房会计应该怎么做账务处理
您好,制订财务制度,购买账本或者财务软件,设置会计科目,根据业务票据编制会计凭证,审核凭证,记账,出具报表,申报纳税就行了。
61楼
2023-04-26 20:59:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 刘建 发表的提问:
下列关于工商企业外币交易会计处理的表述中,正确的有( ) A结算外币应付利息形成的汇兑差额一定计入财务费用 B结算外币应付账款形成的汇兑差额应计入财务费用 C期末调整应收账款外币账户产生的汇兑差额计入财务费用 D期末调整应付账款外币账户产生的汇兑差额计入财务费用 老师,这题选bcd对吗
你好,同学。A也是对的啊,
62楼
2023-05-04 19:35:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 畅想 发表的提问:
会计处理 借:其他应收款--待抵扣税金 贷:应付账款--某某公司 下月再做 借:应交税金-进项税 贷:其他应收款 --待抵扣税金 为什么要做这样的账务处理
你好,是不是先把发票入账,但是进项没有抵扣
63楼
2023-05-04 19:57:11
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畅想:回复邹老师 对的 发票已经入账了 进项没有抵扣,为什么这样做呢
2023-05-04 20:26:27
邹老师:回复畅想你好,因为进项没有抵扣,账务需要这样处理
2023-05-04 20:55:41
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ Crystal杨 发表的提问:
老师你好,账上应付账款是负数,要怎样做会计分录处理?还有应收账款是负数,会计分录要怎样处理?
这样的话 借:应付账款 贷:预付账款 借:应收账款 贷:预收账款
64楼
2023-05-04 20:08:35
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Crystal杨:回复许老师 金额就是几块钱,我想处理了,不想再挂预付或者预收?
2023-05-04 20:39:14
许老师:回复Crystal杨这样的话,你只能通过营业外收入/支出去核算了
2023-05-04 21:03:31
Crystal杨:回复许老师 好的,谢谢老师
2023-05-04 21:32:18
许老师:回复Crystal杨不客气。如果对回答满意,请五星好评
2023-05-04 21:42:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 朱静-天赋测评&帝邦智友汇 发表的提问:
以前会计把账做错了,把应付账款做到了应收账款,这个账该怎么处理?
借;应收账款 贷;应付账款 做这个调整分录
65楼
2023-05-04 20:28:26
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朱静-天赋测评&帝邦智友汇:回复邹老师 那我怎么把应收账款平掉呢
2023-05-04 21:03:23
邹老师:回复朱静-天赋测评&帝邦智友汇你好,你错误的计入贷方,现在计入借方就平了啊
2023-05-04 21:15:26
朱静-天赋测评&帝邦智友汇:回复邹老师 我明白了,谢谢老师
2023-05-04 21:35:37
朱静-天赋测评&帝邦智友汇:回复邹老师 这个是上月做错的账,这个月直接做凭证吗
2023-05-04 22:04:40
邹老师:回复朱静-天赋测评&帝邦智友汇你好,是的,做一笔综合调整分录
2023-05-04 22:27:35
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ EM 发表的提问:
就是代扣的1月份的社保,在缴纳1月份社保的时候平? 不明白,假设我1月15号发了10万元工资(社保代扣后),2月5号要缴纳1月份的社保,单位部分4万元+个人部分2万元,之前会计做的账务处理是:发工资时的会计分录是“借:业务活动费(工资福利支出)12万元,贷:其他应付款2万元,财政拨款收入10万元”;缴纳1月份社保时“借:业务活动费(单位+个人)6万元,贷:财政拨款收入6万元” 他就是没冲,然后我要改他的记账凭证吗?,还是在我接收以后的时间进行调整
你好,同学。 你这个其他应付款错了 分录 是 借 业务活动费用 4 其他应付款 2 贷 财政拨款收入 6
66楼
2023-05-04 20:47:59
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EM:回复陈诗晗老师 还有之前的 代扣的一月份社保,在缴纳1月份的社保时候平吗?之前没冲,我要改他的记账凭证吗?还是我现在接手以后的时间调整吗
2023-05-04 21:39:27
陈诗晗老师:回复EM要的,他账做错了, 借 其他应付款 贷 业务活动费用
2023-05-04 21:53:58
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 正直的煎蛋 发表的提问:
你好,我刚去沙场做会计,应该买什么账本?应该做怎么样的账务处理?
您好,您是手工帐的是吗
67楼
2023-05-08 19:18:52
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文老师:回复正直的煎蛋一般是需要总账,明细账,现金和银行日记账
2023-05-08 19:31:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 解OO~夏 发表的提问:
供应商发票未收到货款已付,如果账务处理做到应付帐款里会造成账务怎么样的麻烦?
你好 供应商发票未收到货款已付是这样做分录 借;预付账款 贷;银行存款 如果做到应付账款借方,也是代表预付账款的意思,没有什么麻烦的
68楼
2023-05-08 19:32:00
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解OO~夏:回复邹老师 为什么一般都做预付不做应付呢
2023-05-08 19:56:18
邹老师:回复解OO~夏你好,因为预付借方这样看上去更好理解
2023-05-08 20:22:56
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ Hedy 发表的提问:
我们公司有大量的应付账款坏账,这个怎么做账务处理呢?会不会有税务风险呢?
您好,这种情况可以按公司财务制度规定做处理。
69楼
2023-05-08 19:48:55
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
我公司去年11月做了应收账款保理业务,是无追索权的,怎么进行账务处理?现在6月的时候这个保理业务到期了 我公司向银行还款 又该怎么进行会计处理呢?
收到保理款时,借:银行存款 贷:应收账款-客户 保理到期,还款,借:应收账款-客户 贷:银行存款
70楼
2023-05-08 20:13:26
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Luck Fairy:回复文文老师 请问老师 保理业务收到的银行存款可以直接进入银行存款吗?还是用短期借款呢?
2023-05-08 20:38:11
文文老师:回复Luck Fairy可以直接进入银行存款
2023-05-08 20:52:07
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ lai958 发表的提问:
1.一般应付会计要做到哪些会计分录 2.一般应收会计要做到哪些会计分录 我以前公司只负责过应收,应付款项的与客户,供应商的对帐,现在重找工作,怕面试问到相关账务处理,
你好同学 一般的应付会计要审核一些付款凭证,有些还兼管费用的发票,审核一下采购的手续是不是齐全这些。
71楼
2023-05-08 20:35:58
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lai958:回复何江何老师 收到货,送货单入库,月底结账,当时入账会录是?然后是付款当天的会计分录是
2023-05-08 20:57:42
何江何老师:回复lai958借:原材料 应交税费-应交增值税(进) 贷:应付账款 付款 借:应付账款 贷银行存款 这样的分录同学
2023-05-08 21:18:39
lai958:回复何江何老师 中间退货一部份,会计分录?
2023-05-08 21:43:34
何江何老师:回复lai958借:应付账款 贷:原材料 应交税费-应交增值税(进)
2023-05-08 21:59:53
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 清爽的时光 发表的提问:
法人私账和公司公账之间往来,一般都是做其他应收和其他应付,年末需要做账务处理吗?
其他应收款要收回的,要不然会视同分红,缴纳个税
72楼
2023-05-09 19:38:55
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肖老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 小懒姐_? 发表的提问:
公司是做互联网行业的 外账会计做账 账上有贷方应付帐款-应付暂估款884000 这个应该怎么处理啊
你好!这个是还没付给客户的货款,等客户开了发票过来再入账付款就可以清掉平账了。
73楼
2023-05-09 19:57:34
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小懒姐_?:回复肖老师 那如果是收不到发票呢?那是不是要交所得税了
2023-05-09 20:47:09
肖老师:回复小懒姐_?这个跟所得税没有直接关系,如果后续不用付款了,再把余额做红字冲销就行了。
2023-05-09 21:02:23
小懒姐_?:回复肖老师 那为什么我们外账会计说如果不找够这些发票 就要交很多所得税呢?
2023-05-09 21:19:34
小懒姐_?:回复肖老师 收不到票 就不能确定成本吧
2023-05-09 21:49:18
肖老师:回复小懒姐_?那你们这不是真实的交易吧
2023-05-09 21:59:51
小懒姐_?:回复肖老师 外账会计做的账 是真实交易啊……他暂估的成本 如果收不到票会交很多所得税吗?
2023-05-09 22:25:16
肖老师:回复小懒姐_?不会,上面说了情况。
2023-05-09 22:40:21
小懒姐_?:回复肖老师 好的 谢谢老师
2023-05-09 22:52:55
肖老师:回复小懒姐_?不客气。
2023-05-09 23:09:40
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 老迟到的自行车 发表的提问:
老师,我想咨询下收回两年前预付给供应商的预付款和对方占用我们预付款期间的利息怎么做账务处理?
利息收入你给开发票了吗 ?
74楼
2023-05-09 20:19:02
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ yufeiyaru 发表的提问:
老师我们单位给供应商少付的钱怎么做账,本来应付125834实际付款12500把零头就给抹了这样怎样做账务处理
你好,少付的额计入营业外收入
75楼
2023-05-09 20:35:59
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