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计提社会保险费会计分录
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 王灰灰 发表的提问:
老师,我的公司是小规模纳税人,计提社会保险,分录如下,对吗? 借:管理费用—单位社会保险1000 其他应收款—社会保险个人承担部分200 贷:应付职工薪酬—社会保险1200
计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 上交社保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
61楼
2023-05-04 20:47:59
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王灰灰:回复辜老师 老师除了这个分录还有其他的计提方式吗?
2023-05-04 21:15:09
辜老师:回复王灰灰社保计提和缴纳就是这两部
2023-05-04 21:32:09
王灰灰:回复辜老师 针对公司工资不能按时支付,社保也不能按时支付,需要挂账,只能通过手动核算吗?这个分录就实现不了挂账查询总欠款
2023-05-04 21:55:22
辜老师:回复王灰灰工资就是看应付职工薪酬—工资的余额,这个里面包含了个人社保部分的,单位的社保就是看应付职工薪酬—社保的余额
2023-05-04 22:25:02
王灰灰:回复辜老师 好的,谢谢
2023-05-04 22:53:44
辜老师:回复王灰灰好的,客气,帮到你就好
2023-05-04 23:05:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
可以问一下缴社会保险的会计分录制怎么做
借;应付职工薪酬 -社保 贷;银行存款 其他应收款
62楼
2023-05-08 20:12:54
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ wpf 发表的提问:
缴纳社保会计分录,借:应付职工薪酬-社会保险费-个人 管理费用-社会保险费-公司 贷:银行存款
以下全套分录可供您参考。 借:生产成本、制造费用、销售费用、管理费用等(视员工岗位) 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保及公积金(单位部分) 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保及公积金(个人部分) 借:应付职工薪酬——社保及公积金(单位部分) 其他应付款——社保及公积金(个人部分) 贷:银行存款 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
63楼
2023-05-08 20:20:25
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wpf:回复岳老师 缴纳社保是否有规定一定要计提?
2023-05-08 20:40:22
岳老师:回复wpf虽然没有规定一定计提,但这样处理应当最好。
2023-05-08 21:01:48
杨@老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 无奈的河马 发表的提问:
用存款支付上月工会经费社会保险待业保险费共计59223.68,怎么做会计分录
借:管理费用-工会经费 管理费用-社保费 贷:银行存款
64楼
2023-05-08 20:38:58
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无奈的河马:回复杨@老师 待业保险费呢
2023-05-08 21:16:53
无奈的河马:回复杨@老师 支付不是计提也是借管理费用吗
2023-05-08 21:32:18
杨@老师:回复无奈的河马都是先需要计提的,计入管理费用
2023-05-08 21:49:12
无奈的河马:回复杨@老师 辅助生产车间领用修理配件应该计入什么科目啊?
2023-05-08 22:01:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ♚CICI♚ 发表的提问:
单位补缴前3个月的社会保险怎样做会计分录
借;应付职工薪酬——社保 贷;银行存款
65楼
2023-05-09 19:28:15
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 丁零 发表的提问:
公司收到社会保险基金的企业稳岗补贴怎样编制会计分录?
借:银行存款 贷:营业外收入
66楼
2023-05-09 19:50:54
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丁零:回复meizi老师 计入营业外收入,那如何税务如何申报
2023-05-09 20:17:51
meizi老师:回复丁零计入利润总额 交企业所得税即可
2023-05-09 20:47:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
收到社会保险基金管理中心给我公司汇的钱,怎么做会计分录啊?
你好,是多交的社保退回?
67楼
2023-05-09 20:00:32
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仰望星空:回复邹老师 不是多交,是社保中心转给我们的
2023-05-09 20:26:44
邹老师:回复仰望星空你好,是给你单位的补贴?
2023-05-09 20:47:05
仰望星空:回复邹老师 说是给我们代收 的 我们代付
2023-05-09 21:01:58
邹老师:回复仰望星空你好,到底是多交了退回,还是给你单位的补助?
2023-05-09 21:17:18
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 阿柒呀 发表的提问:
本公司向社会保险事业管理局支付工伤保险应该如何做会计分录?
你好 借:管理费用等——保险费(工伤) 贷:应付职工薪酬——保险费(工伤) 借:应付职工薪酬——保险费(工伤) 贷:银行存款 祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
68楼
2023-05-09 20:27:58
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Aling 发表的提问:
社会保险公司交的部分和个人交的部分会计分录
计提工资和社保时 借:管理费用等--工资/社保(公司负担部分的社保) 贷:应付职工薪酬--工资/社保 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款
69楼
2023-05-09 20:35:59
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Aling:回复张艳老师 个人所得税可以在计提是计提吗?
2023-05-09 20:58:08
张艳老师:回复Aling不可以的,个人所得税是在实际发放工资时代扣出来的。
2023-05-09 21:23:18
Aling:回复张艳老师 计提时:借:管理费用货:其他应收款(个人部分) 应交税金-应交个人所得税 应付职工薪酬--工资 支付时:借:应付职工薪酬--工资 应交税费--应交个人所得税 贷:其他应收款--社保(个人负担部分的社保) 银行存款 这样可以吗?
2023-05-09 21:46:16
张艳老师:回复Aling不可以的,计提社保只能计提公司负担的部分。
2023-05-09 22:03:23
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 紫伊 发表的提问:
2月计提社保,借:管理费用-社会保险 1906.71 贷:应付职工薪酬-社会保险 1906.71。3月退回2月的部分社保,1.退回社保费:借:银行存款 797.72 借:管理费用-社会保险 -797.72 分录对吗?2.同时又如何体现应付职工薪酬-社会保险 减少的部分的?请按提问者的思路回复,谢谢!
1.最好是通过应付职工薪酬下比较好,2 借:管理费用-社会保险- 1906.71 贷:应付职工薪酬-社会保险 -1906.71。 2 ,借银行 贷应付职工薪酬-社会保险 这么做下比较好,
70楼
2023-05-10 19:21:55
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 紫伊 发表的提问:
2月计提社保,借:管理费用-社会保险 1906.71 贷:应付职工薪酬-社会保险 1906.71。3月退回2月的部分社保,1.退回社保费:借:银行存款 797.72 借:管理费用-社会保险 -797.72 分录对吗?2.同时又如何体现应付职工薪酬-社会保险 减少的部分的?
退回的直接红冲就可以了
71楼
2023-05-10 19:36:06
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紫伊:回复朴老师
2023-05-10 19:50:28
朴老师:回复紫伊直接原分录负数红冲
2023-05-10 20:16:06
紫伊:回复朴老师 这位老师,我写的这么详细,内容这么基础,一看就知道应该是初学者,所以如果按熟手会计的思路去解决的话,我也没必要提问题了。就是因为不熟才有这么基础的提问,为了便于让提问者理解,请按提问者的思路回答好?
2023-05-10 20:37:36
朴老师:回复紫伊借:管理费用-社会保险- 797.72 贷:应付职工薪酬-社会保险 - 797.72 这样负数原分录红冲
2023-05-10 20:57:28
紫伊:回复朴老师 那收到的退款银行存款的分录呢?
2023-05-10 21:26:25
朴老师:回复紫伊借应付职工薪酬-社保 负数 借银行负数
2023-05-10 21:39:49
紫伊:回复朴老师 银行收到钱是负数?
2023-05-10 22:07:51
朴老师:回复紫伊借应付职工薪酬-社保 负数 借银行正数或者贷银行存款负数
2023-05-10 22:31:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 飞翔的蝶 发表的提问:
怎么计提社保,会计分录怎么做一共是五险
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
72楼
2023-05-10 20:04:14
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飞翔的蝶:回复邹老师 您说的是怎么缴纳的,我现在要计提下个月的社保怎么做?
2023-05-10 20:30:26
邹老师:回复飞翔的蝶借;管理费用等科目 其他应收款 贷;应付职工薪酬
2023-05-10 20:56:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 奔跑的蜗牛 发表的提问:
疫情期间,收到社保退回单位部分保险费,会计分录怎么做
你好,借;银行存款,贷;其他收益
73楼
2023-05-10 20:32:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 学堂用户ie4efc 发表的提问:
你好,计提社保,社会保险费怎么计算
你好可以参考这个的,但是每个地方他的缴费比例有点差异
74楼
2023-05-22 19:09:00
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 1037800556 发表的提问:
保险费忘记计提了,跨月了可以不可以在这个月补分录:借:应付职工薪酬-社会保险费单位部分 贷:应付职工薪酬-社会保险费单位部分
可以的,只要没跨年都可以的
75楼
2023-05-22 19:31:16
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