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计提工资社保的会计分录
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 阿花 发表的提问:
本月应发工资为23300 扣除代员工缴纳的社保 889.92元,实际支付工资22410元.公司缴纳的社保为2278.08元。社保和工资都是当月发放缴纳,计提和发放时怎么做会计分录
你好,计提时,借:相关费用(看人员归属) 贷:应付职工薪酬 ——工资 、 应付职工薪酬——社会保险 发放时,借:应付职工薪酬 ——工资 贷:银行存款 其他应付款——社会保险
271楼
2023-08-21 17:20:59
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阿花:回复立红老师 老师能不能把数字带上,帮我写下分录,谢谢
2023-08-21 17:44:13
立红老师:回复阿花你好,上面提供的金额放在分录里,分录是不平的,看下是不是金额哪里不对。
2023-08-21 18:07:10
立红老师:回复阿花你好,你的应发工资数应等于
2023-08-21 18:20:13
立红老师:回复阿花实发工资数加上实际支付的工资数
2023-08-21 18:47:57
立红老师:回复阿花也就是把上面的数带进去最后一次分录不平。
2023-08-21 19:15:42
阿花:回复立红老师 计提工资为23300,个人应缴纳部分为889.92 公司缴纳部分为2278.08 (一起缴纳了3168元)实际发放工资为22410
2023-08-21 19:28:00
阿花:回复立红老师 这样是不是对的
2023-08-21 19:42:43
立红老师:回复阿花你好,把第二分录里的带贷银行存款换为应付职工薪酬——社会保险,然后,再做一笔,借应付职工薪酬——社会保险 贷银行存款。
2023-08-21 20:03:38
阿花:回复立红老师 个人缴纳的社保为什么也要计入管理费用 一职工薪酬部分
2023-08-21 20:14:59
立红老师:回复阿花你好,个人缴费的没有计入管理费用,计入其他应收款了
2023-08-21 20:40:06
立红老师:回复阿花你看第二笔分录,在其他应收款里。
2023-08-21 21:03:14
阿花:回复立红老师 第二笔的第一个分录是本月计提的职工薪酬23300是包含了889.92,
2023-08-21 21:20:41
立红老师:回复阿花你好,把这个数从管理费用扣除
2023-08-21 21:45:23
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 2.20 发表的提问:
公司收购过来的公司,6月月份没有计提6月份的个工资,到了七月份发6月工资和7月社保的会计分录怎么做
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
272楼
2023-08-22 16:31:08
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 诺尔信~雪 发表的提问:
计提工资的会计分录 有社保和公积金 个税 还要发放时的分录怎么做
您好! 1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)公积金   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保/公积金   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保/公积金(企业部分+个人部分)   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
273楼
2023-08-22 16:48:41
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ yaya 发表的提问:
计提工资的分录怎么做 社保怎么样计提
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
274楼
2023-08-22 17:17:58
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 心语 发表的提问:
社保计提和工资这块的分录?
可以不用计提社保。如果 计提社保分录是: 借:管理费用——社保 贷:应付职工薪酬
275楼
2023-08-23 16:04:06
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 冰珀 发表的提问:
单位是月初交当月社保,月底再发上月工资的,请问下需要计提社保吗?如果需要计提,是在当月计提还是在上月计提?具体的会计分录应该如何做呢?
你好!需要计提,在当月计提就可以
276楼
2023-08-23 16:12:12
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冰珀:回复QQ老师 工资是在上月计提,然后社保是在当月计提吗?具体的会计分录是如何的?
2023-08-23 16:25:56
QQ老师:回复冰珀你好!社保和工资一起计提就可以,你们是4月底计提4月份工资,5月份发放是吧
2023-08-23 16:48:42
冰珀:回复QQ老师 是的,但是社保是当月月初的时候就缴纳的。比如,公司是从2月开始产生业务的,之前都没有工资和社保等费用的产生,在2月初的时候开始缴纳2月社保,2月底的时候开始计提工资,然后在3月初的时候缴纳3月社保,月底发放2月工资并计提3月工资,这样的情况依次类推,那么正确的会计凭证是如何的呢,请老师以会计分录形式给予说明。
2023-08-23 17:15:26
QQ老师:回复冰珀你好!2月缴纳社保 借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人承担社保 贷:银行存款 计提工资总额 借:管理费用/销售费用-职工薪酬-工资 贷:应付职工薪酬-工资 (2)计提公司承担社保借:管理费用/销售费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保(3)计提公司承担公积金借:管理费用/销售费用-公积金 贷:应付职工薪酬-公积金
2023-08-23 17:28:23
冰珀:回复QQ老师 好的,谢谢
2023-08-23 17:42:11
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 努力考注会! 发表的提问:
老师,上个月计提社保的时候计提多了个人部分的社保,且工资已经支付出去了。 那这个月该怎么调整这部分社保呢? 直接把多计提的社保放入下个月工资吗? 相关会计分录应该怎么做调整呢?
你好 意思你在员工工资多扣了个人部分的社保。 你贷方是多了其他应收款。 那么你缴纳是借方。 你多的钱在其他应收款贷方放着。 下个月扣即可。 不需要单独做分录调整的
277楼
2023-08-23 16:35:49
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努力考注会!:回复meizi老师 老师,我还是不怎么明白。上个月计提的时候是贷其它应付款-社保,后面支付了之后因为多计提了,现在其他应付款贷方还有余额。 那这个余额是不用处理吗? 下个月再扣就行了吗? 比如说我这个月多计提了200元,那下个月其它应付-社保就少计提200元,是这个意思吗?
2023-08-23 16:48:11
meizi老师:回复努力考注会!你好 嗯是的 余额不处理。 比如你计提了100元 本月扣除了个人社保80元 还有20元在其他应收款贷方余额了 。 下个月假如产生了120元个人社保 你就只需要扣100元贷方其他应收款-个人社保就行了 这样借贷就平了。 不需要单独做分录处理的 是的
2023-08-23 17:00:26
努力考注会!:回复meizi老师 那我上个月计提用的其它应付的贷方,跟您这边说的其它应收的贷方是一样的吗?
2023-08-23 17:27:25
meizi老师:回复努力考注会!你好 是的一样的 这个不影响的
2023-08-23 17:38:05
努力考注会!:回复meizi老师 好的。老师,那按您上面提的那个例子,我下个月做工资表的时候,只针对社保部分的话。如果员工工资3000元,社保交的是120元,上个月多扣的社保是20元,那我实际扣员工的社保是100元,员工到手2900元对吗。
2023-08-23 17:51:44
meizi老师:回复努力考注会!你好 嗯是的 是这样的意思
2023-08-23 18:21:44
努力考注会!:回复meizi老师 嗯呐。老师,那公司部分多计提的社保也是下个月少计提就可以了吗?
2023-08-23 18:45:10
meizi老师:回复努力考注会!你好 多计提的社保 你可以本月红冲或者下月红冲 或者是少计提 看你们什么时候发现的
2023-08-23 18:55:33
努力考注会!:回复meizi老师 我们上个月计提多了,本月发现的。那本月是少计提吗?还是红冲呀
2023-08-23 19:08:29
meizi老师:回复努力考注会!你好 你冲你多计提的分录 。 在按你实际 计提本月的社保 分别来操作
2023-08-23 19:35:43
努力考注会!:回复meizi老师 好的,谢谢老师。 那我在报个税的时候,填的个人部分的社保按上面的例子社保实际交的是120元,上个月多扣的社保是20元,实际扣员工的社保是100元,这样的话个税申报个人社保部分按100元填对吧。
2023-08-23 19:47:37
meizi老师:回复努力考注会!你好 嗯 按你们实际发生的金额来减去扣除的。 你不管怎么扣员工的。 你只管你当期缴纳给社保局的金额来写 就行了
2023-08-23 20:13:01
努力考注会!:回复meizi老师 因为上个月申报个税的时候 个人社保部分计提多了,所以就填多了,个税就报少了。这个月我按实际扣员工的社保去填还是按交给社保局的去填呢? 因为上个月多填了
2023-08-23 20:42:08
meizi老师:回复努力考注会!你好 那你这个月就少填写 。 你就把两个月合计来看 。比如上个月多写了。 这个月少写点就行了 总计金额与你缴纳一致即可
2023-08-23 21:05:28
努力考注会!:回复meizi老师 明白了,谢谢老师
2023-08-23 21:15:31
meizi老师:回复努力考注会!没事 满意请给予评价
2023-08-23 21:44:54
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 13567883773 发表的提问:
@马婷老师,小企业会计准则下,工资薪金的计提和发放的会计分录?企业负担社保的会计分录?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保  3 次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应收款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4 上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)  贷:银行存款或现金 
278楼
2023-08-23 17:00:23
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13567883773:回复meizi老师 那在汇算清缴表105050工资薪酬支出中,1行工资薪金支出账载金额取哪个分录的合计金额,实际发生取哪个分录合计发生金额?8行,各类基本社会保障性缴款账载金额取那个分录合计发生金额?实际发生取哪个分录合计发生金额?
2023-08-23 17:45:47
meizi老师:回复13567883773按你计提的贷方金额来填写 实际发生按你应付职工薪酬实际发放的金额来填写
2023-08-23 18:08:44
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 翱翔的鱼 发表的提问:
请教下老师,本月计提工资,下月发放工资、支付社保,并扣除社保个人部分及个税的会计分录?假如月工资2000元。社保个人部分282.74元。
借,管理费用-工资2000 贷,应付职工薪酬工资2000 发放工资 借,应付职工薪酬工资2000 贷,银行存款1717.26 其他应收款-个人社保282.74
279楼
2023-08-23 17:17:59
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翱翔的鱼:回复辜老师 支付社保费时的会计分录是不是:借 管理费用-单位社保 710.96 其他应收款-个人社保 282.74 贷 银行存款 1000
2023-08-23 17:38:53
辜老师:回复翱翔的鱼是的,是这样账务处理的
2023-08-23 17:52:35
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 火星上的小虾米 发表的提问:
本月发上个月的工资 代扣的社保也是上个月的 而社保每月当月交 计提工资和社保以及发放工资会计分录怎么记
一、上月的账务处理 1、计提工资 借:管理费用——工资 借:生产成本——直接人工 借:制造费用——工资 借:销售费用——工资 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保费用,按公司承担的社保费用计提 借:管理费用——社保费 借:销售费用——社保费 借:生产成本——直接人工 借:制造费用——社保费 贷:应付职工薪酬——社保费 3、缴社保费 借:应付职工薪酬——社保费 借:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款 二、本月发放上月的工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款(或库存现金)
280楼
2023-09-04 20:56:00
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凯老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.01w
引用 @ L 发表的提问:
计提工资的分录怎么做 社保怎么样计提
1、计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--工资 2、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--社保
281楼
2023-09-04 21:20:33
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L:回复凯老师 个人部分不计提吗?社保
2023-09-04 21:35:33
L:回复凯老师 合并的分录怎么做呀
2023-09-04 21:58:00
L:回复凯老师 写到班半写不写下去了
2023-09-04 22:09:53
L:回复凯老师 看图片
2023-09-04 22:31:18
凯老师:回复L3、发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:应付职工薪酬--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款 4、上交杜保 借:应付职工薪酬--社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5、上交个人所得税 借:应交税费--应交个人所得税 贷:银行存款
2023-09-04 22:45:57
凯老师:回复L社保个人部分不用计提,付工资的时候有一条贷方分录对应的
2023-09-04 22:56:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ VW 发表的提问:
我公司代别的公司代缴员工社保费,请问我公司还要每月计提社保费吗,我公司计提和缴纳以及发工资时的会计分录怎么做,另外那个公司还要计提社保费吗,会计分录怎么做
你好,代其他公司缴纳的不需要计提,只是做往来款处理 借;其他应收款 贷;银行存款 收到借;银行存款 贷;其他应收款 自己公司是需要计提,然后发放的 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
282楼
2023-09-04 21:25:42
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 典雅的航空 发表的提问:
应发工资:10500,单位承担社保:986.12,个人社保:1640.52,实发工资:7873.36,请问老师:计提工资、发放工资,会计分录?谢谢
你好,计提工资,借管理费用--工资10500,贷应付职工薪酬--工资10500,
283楼
2023-09-04 21:31:05
全部回复
庄老师:回复典雅的航空计提社保,借管理费用--社保费986.12,贷应付职工薪酬--社保费986.12
2023-09-04 21:52:44
庄老师:回复典雅的航空发放工资,借应付职工薪酬--工资10500,贷银行存示7873.36,其他应付款--个人社保1640.52
2023-09-04 22:15:44
答疑陈园老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 禾姐 发表的提问:
计提及发放工资、社保的分录
计提工资,借:管理费用-工资 应付职工薪酬-工资 社保一般是当月交当月,不要计提 借:管理费用-社保 其他应收款-个人社保部分 贷:银行存款 发放工资,借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款-个人部分
284楼
2023-09-04 21:50:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
老师好,请问有社保扣款,计提工资和发放工资,会计分录是怎么做的?
你好 计提,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—工资 发放工资,借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款等科目,其他应收款(个人负担的社保 )
285楼
2023-09-05 16:07:54
全部回复
会计学堂:回复邹老师 还有公司承担的部分不计提吗?
2023-09-05 16:34:30
邹老师:回复会计学堂你好,你是指社保的计提吗? 
2023-09-05 16:51:40
会计学堂:回复邹老师 我有个同事9月份刚入职,她工资是5000元(不含社保),社保:公司承担部分1053,个人承担部分:430,10月初给她交两个月的社保,给她交了10月份社保,补缴了9月份社保,按9月工资扣9月的社保个人部分,10月工资扣10月份社保个人部分,9月份的是怎么做账?
2023-09-05 17:03:07
邹老师:回复会计学堂你好 计提工资,借:管理费用等科目  5000,贷:应付职工薪酬—工资 5000
2023-09-05 17:31:29
会计学堂:回复邹老师 那对公网银上,已扣了她两个月的社保(公司%2b个人),是怎么做账?
2023-09-05 17:53:22
邹老师:回复会计学堂你好 借:应付职工薪酬—社保,其他应收款(个人负担部分),贷:银行存款 
2023-09-05 18:15:45
会计学堂:回复邹老师 10月初的时候,对公网银上,已给她交了两个月的社保(公司%2b个人),是怎么做账?
2023-09-05 18:45:28
邹老师:回复会计学堂你好 借:应付职工薪酬—社保,其他应收款(个人负担部分),贷:银行存款  (是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-09-05 19:02:27

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