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计提及发放工资会计分录
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王晓老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.83w
引用 @ 叮咛 发表的提问:
老师,这张工资单怎么做会计分录,计提工资,和发放工资,分录怎么做?
你好 借 费用类科目 6060 贷 应付职工薪酬 6060 借 应付职工薪酬 6060 贷 其他应收款 200 其他应付款 -押金 50 其他应付款-五险一金 940 应交税费-应交个人所得税 57 银行存款 4813
256楼
2023-08-19 17:26:59
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叮咛:回复王晓老师 好的,谢谢老师
2023-08-19 17:53:22
王晓老师:回复叮咛不客气,满意请五星好评,谢谢
2023-08-19 18:19:47
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
计提和发放工资以及五险一金怎么分录好?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
257楼
2023-08-20 16:20:26
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回复天天向上当月计提时:借:管理费用 贷:应付职工薪酬 次月发放时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 如果有涉及社保、公积金、个税等,可以这么做: 计提工资分录不变; 发放工资时:借:应付职工薪酬(金额为之前计提的应发工资) 贷:其他应收款——个人社保部分 其他应收款——个人公积金部分 其他应收款——代缴个税 银行存款(金额为实发工资) 缴纳社保、公积金、个税时:借:管理费用(相关福利企业承担部分) 其他应收款(相关福利个人部分以及代缴个税) 贷:银行存款
2023-08-20 16:32:37
天天向上:回复袁老师 代扣代缴的个人部分,我是用其他应付款科目走的
2023-08-20 16:49:06
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 崔馨心 发表的提问:
请老师做一笔详细的计提职工工资,发放工资和交养老保险医疗保险的会计分录
你好,以下请参考 8月份计提工资的分录 借管理费用/生产成本/制造费用等 贷 应付职工 薪酬-工资 计提公司承担社保分录 借 管理费用-社职 贷 应付职工薪酬-社保 9月发工资分录 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-代扣社保 ....... 银行存款 支付社保 借应付职工薪酬-社保 其他应收款-代扣社保 贷 银行存款
258楼
2023-08-20 16:42:44
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淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 雨蝶 发表的提问:
应付职工薪酬59700元,个人承担社保576.6元,个税120.35元,实发工资59003.05元,问下计提工资会计分录怎么做?发放工资及缴纳社保和个税会计分录怎么做
借:管理费用-工资59700 贷:应付职工薪酬-工资59700 借:应付职工薪酬-工资 贷:应付职工薪酬-社保费576.6 应交税费-个人所得税120.35
259楼
2023-08-20 17:07:38
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雨蝶:回复淑女老师 我做的分录:借:管理费用59003.05 其他应付款-个税 120.35 其他应收款-社保费 576.6 贷:应付职工薪酬 59700 这样对吗
2023-08-20 17:33:34
淑女老师:回复雨蝶这样不合适吗,你少记管理费用了。
2023-08-20 17:46:17
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 发表的提问:
这个工资计提会计分录怎么样做呢?发放工资又怎么样做分录?
您好 借:管理费用 4758%2B4618=9376 贷:应付职工薪酬 9376 借:应付职工薪酬 9376 贷:其他应付款-个人社保费 257*2=514 贷:银行存款 9376-514=8862
260楼
2023-08-20 17:23:12
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彩:回复bamboo老师 要先计提分录是怎么样做呢?
2023-08-20 17:52:32
bamboo老师:回复第一笔分录就是计提啊
2023-08-20 18:22:10
彩:回复bamboo老师 应扣项,里面扣的网费,电费怎么样做分录呢?
2023-08-20 18:46:37
bamboo老师:回复是扣单位帮个人垫付的吗
2023-08-20 18:57:35
彩:回复bamboo老师 不是,是员工用了公司的电费,网络费,公司要扣员工自已的工资。
2023-08-20 19:10:15
bamboo老师:回复那您缴纳费用的时候分录怎么写的?
2023-08-20 19:31:43
彩:回复bamboo老师 当月先计提当月电费,借:管理费用一电费,贷:其他应付款-计提电费,下月银行付款:借:其他应付款-计提电费,贷:银行存款
2023-08-20 19:56:39
彩:回复bamboo老师 工资扣员工的电费,是不是冲管理费用-电费呢?
2023-08-20 20:13:02
bamboo老师:回复发放工资的时候扣除 借:应付职工薪酬  贷:其他应付款-个人社保费  贷:管理费用 个人承担的电费 网费 贷:银行存款 
2023-08-20 20:32:40
彩:回复bamboo老师 里面应扣的罚款呢?分录是怎么样的
2023-08-20 21:00:10
bamboo老师:回复罚款通知下来的时候有没有写分录?
2023-08-20 21:28:45
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 一米阳光 发表的提问:
老师,计提工资的会计分录怎么做?按应发工资还是实发工资?社保和公积金及个税那部分怎么做?希望您能给一个从计提到发放的全部分录,谢谢
你好,您好!1.分配工资  借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保(企业部分)  借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——社保  3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款  4.上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分)  贷:库存现金/银行存款  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款 
261楼
2023-08-20 17:33:01
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一米阳光:回复紫藤老师 老师,分配工资的时候个人承担的那部分社保和公积金也进了费用里了,可是这部分按说不是企业的费用呀
2023-08-20 17:48:50
紫藤老师:回复一米阳光应付职工薪酬——社保(个人部分) ,不是费用
2023-08-20 18:09:23
一米阳光:回复紫藤老师 借:xx费用  贷:应付职工薪酬-工资,这里是应发工资数吧?
2023-08-20 18:19:27
紫藤老师:回复一米阳光借:xx费用  贷:应付职工薪酬-工资,这里是应发工资数
2023-08-20 18:35:16
一米阳光:回复紫藤老师 好的,非常感谢老师,终于明白了
2023-08-20 19:00:07
紫藤老师:回复一米阳光不客气,如果对解答满意可以五星好评哦
2023-08-20 19:21:39
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 财务猿 发表的提问:
比如说6月初做5月的账,在做发放工资的会计分录之前是否需要先计提5月份工资呢(如果是计提5月份工资,6月份的时候已经做好了5月份工资表,那就是计提5月份的工资和实际发放是没有差异的是吗)?计提的是5月份工资吗(还是说本月计提下月工资,即需要计提6月份工资呢)?
5月的工资 5月计提 6月发放 如果有差异建议反回去调整5月的账
262楼
2023-08-21 16:27:09
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ zhu 发表的提问:
公司有员工买了社保,一定要计提社保吗??计提工资,发放工资以及计提工资的分录怎样做呢
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
263楼
2023-08-21 16:52:29
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zhu:回复吴月柳 发放工资:借:应付职工薪酬 ~工资 ,贷:其他应付款~社保 (个人承担部分) 现金/银行存款。 为什么老师你的是用 其他应收款这个科目吗,如果用其他应收款 科目,报表是 负数呢
2023-08-21 17:30:10
zhu:回复吴月柳 会计学堂的群是这样回答的
2023-08-21 17:58:20
吴月柳:回复zhu先扣后缴用其他应付,先缴后扣用其他应收款,看什么情况而定
2023-08-21 18:10:53
zhu:回复吴月柳 不明白先扣后缴和先缴后扣的意思,可以具体些么???科目用了其他应收款,报表其他应收款 为负数
2023-08-21 18:33:05
吴月柳:回复zhu就是先发工资后缴社保用其他应付款,先缴社保后扣回员工的用其他应收款,
2023-08-21 18:55:33
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 张文华 发表的提问:
老师,工资计提和发放的会计分录怎么写?
您好,借管理费用、制造费用、生产成本--工资贷应付职工薪酬-工资 借应付职工薪酬-工资贷其他应收款或其他应付款--社保、公积金 应交税费--应交个人所得税银行存款
264楼
2023-08-21 16:57:59
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张文华:回复文老师 不用计提吗?
2023-08-21 17:28:32
文老师:回复张文华第一个是计提的,第二个是发放的
2023-08-21 17:51:05
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 四叶草 发表的提问:
没有计提个税可以吗,个税会计分录怎么写(包括缴纳,计提,发放工资是会计分录)
计提工资时: 借:管理费用/营业费用/制造费用 贷:应付职工薪酬 发工资时: 借:应付职工薪酬 贷:库存现金/银行存款 应交税金-个人所得税 交税金时: 借:应交税金-个人所得税 贷:银行存款
265楼
2023-08-21 17:23:59
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ Mly 发表的提问:
计提工资社保及发放的分录是怎么样的来着?
你好,计提,方法和社保分录 借:费用 贷:应付职工薪酬-工资
266楼
2023-08-22 15:54:20
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佟老师:回复Mly1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--社保 工资是计提了,次月发放工资时的会计分录又该怎么做呢? 1.发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款 2.上交杜保 借:应付职工薪酬--社保(企业部分 其他应付款(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 3.上交个人所得税 借:应交税费--应交个人所得税 贷:银行存款
2023-08-22 16:07:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 莫名 发表的提问:
领导要求本月发放上月工资,发放工资是的会计分录怎么做,还需要计提么?
借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目 在当月月末需要做计提分录的
267楼
2023-08-22 16:21:45
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莫名:回复邹老师 老师您的这个”当月“,是不是指工资所属月份,比如2月份的工资,要在2月份月末先计提,然后在3月份发放时做支付时的分录?
2023-08-22 16:38:54
邹老师:回复莫名你好,是的,就是当月计提,次月发放
2023-08-22 17:07:07
博言老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ 绿叶 发表的提问:
老师你好!养老保险金额的计提和发放的会计分录怎么写,当月工资的计提和发放会计分录怎么写,社保交的是当月,但当月发放工资是上月工资,怎样写会计分录才能把账走平?老师给我举个有金额的例子吧
您好,比如2月交社保,做分录 借:管理费用-单位缴纳社保 1 其他应收款-个人缴纳社保 1 贷:银行存款 2 3月发2月工资的时候,扣回2月代员工缴纳的社保个人部分 借:管理费-工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-个人缴纳社保 1 3月交社保的时候(这个等着4月发3月工资的时候扣回其他应收款即可) 借:管理费用-单位缴纳社保 1 其他应收款-个人缴纳社保 1 贷:银行存款 2
268楼
2023-08-22 16:45:17
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 发表的提问:
代扣个税计提工资和发放工资会计分录怎么做
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
269楼
2023-08-22 17:02:39
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陆:回复郭老师 老师我们30号发当月工资,分录也是这么做吗
2023-08-22 17:17:51
郭老师:回复哦对的是的,当月发跨越发都是一样的。
2023-08-22 17:34:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 风雨兼程 发表的提问:
给我发一个计提工资发放的会计分录,还有个税分录。
你好,你可以参考一下这个分录 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
270楼
2023-08-22 17:20:58
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风雨兼程:回复邹老师 老师你看下我这个分录,对吗?
2023-08-22 17:40:16
邹老师:回复风雨兼程你好,形式上是这样 但是具体数据是否正确,需要与你单位工资表比较才知道是否正确的
2023-08-22 17:54:47

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