咨询
计提及发放工资会计分录
分享
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 念念 发表的提问:
计提工资和发放工资的分录
借:相关费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款等
211楼
2023-07-31 17:37:48
全部回复
崔老师
职称:,注册会计师,税务师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ Christine 发表的提问:
你好老师,计提工资和发放工资分录怎么写
1)计提工资: 借:管理费用-工资 销售费用-工资 生产成本-直接人工 制造费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资(应发数) 2)计提社保:公司承担部分 借:管理费用-社保费 销售费用-社保费 生产成本-直接人工 制造费用-社保费 贷:应付职工薪酬-社保(公司承担部分) 3)计提公积金:公司承担部分 借:管理费用-公积金 销售费用-公积金 生产成本-直接人工 制造费用-公积金 贷:应付职工薪酬-公积金(公司承担部分) 2、 发放工资时: 借:应付职工薪酬-工资 →应发数 贷:其他应付款-社保(下月交银行,先扣出) →扣款 应交税费-应交个人所得税 →扣款 银行存款 →实发数 3、 支付社保时: 借:应付职工薪酬-社保费(公司承担部分) 其他应付款-社保费 (个人承担部分) 贷:银行存款 4、 支付公积金时: 借:应付职工薪酬-公积金(公司承担部分) 其他应付款-公积金(个人承担部分) 贷:银行存款
212楼
2023-07-31 18:07:28
全部回复
Christine:回复崔老师 那工程上的管理人员工资呢
2023-07-31 18:37:05
崔老师:回复Christine建筑企业月末按照考勤及完成的工程量计提本月职工薪酬 借:工程施工—合同成本——人工费 借:工程施工——间接费用 贷:应付职工薪酬——工资
2023-07-31 18:47:58
Christine:回复崔老师 间接费用后面的明细科目是??
2023-07-31 19:11:01
崔老师:回复Christine可以自行设置。一般主要包括:工程排污费、差旅交通费、公证费、法律顾问费、审计费、财产保险费、咨询费等
2023-07-31 19:23:52
李雪婷老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.15w
引用 @ 发表的提问:
计提工资 ,发放工资分录
同学你好 计提时 借:管理费用/销售费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款—个人社保 银行存款
213楼
2023-07-31 18:20:58
全部回复
李雪婷老师:回复发放时 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款—个人社保 银行存款
2023-07-31 18:40:06
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 月下锄草 发表的提问:
麻烦老师给发一个计提工资、发放工资的标准分录吧,谢谢了
计提工资和社保时(公积金参照社保) 借:管理费用等--工资/社保(公司负担部分的社保) 贷:应付职工薪酬--工资/社保 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳社保时 借:应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 贷:银行存款
214楼
2023-08-01 17:01:22
全部回复
月下锄草:回复张艳老师 请教一下老师,社保个人部分是不进应付职工薪酬的是吧?
2023-08-01 17:24:26
张艳老师:回复月下锄草社保个人部分是不进应付职工薪酬的是吧?---个人负担的社保金额是从工资中代扣出来的。
2023-08-01 17:39:24
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 复杂的鼠标 发表的提问:
老师,请问我们公司的工资分录,为什么发放工资和计提工资都在一个月。难道不是上月计提,这个月发放
那需要看你们实际是不是当月发当月的,
215楼
2023-08-01 17:22:22
全部回复
复杂的鼠标:回复maize老师 不是,我们也是下一个月发放
2023-08-01 17:51:28
复杂的鼠标:回复maize老师 也是上月工资下月发放
2023-08-01 18:13:56
maize老师:回复复杂的鼠标这个计提是不是计提7月工资,需要摘要上面写清楚你看下附件是不是7月工资计提的
2023-08-01 18:43:56
复杂的鼠标:回复maize老师 不是,原始凭证就是6月的
2023-08-01 19:03:34
复杂的鼠标:回复maize老师 我看了科目余额表,6月计提的是5月的
2023-08-01 19:18:21
maize老师:回复复杂的鼠标那你补计提下把7月工资计提
2023-08-01 19:34:14
复杂的鼠标:回复maize老师 不是我们公司一直是这样做账,我就是想问这样可以吗
2023-08-01 20:00:25
复杂的鼠标:回复maize老师 这样做账4.5年了
2023-08-01 20:25:38
maize老师:回复复杂的鼠标权责发生制,7月就需要计提7月工资才对
2023-08-01 20:46:35
复杂的鼠标:回复maize老师 好的,谢谢
2023-08-01 21:05:06
maize老师:回复复杂的鼠标满意请给五星好评,谢谢
2023-08-01 21:19:19
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 单云峰 发表的提问:
老师计提工资和发发放工资只有一张工资表 把工资表放到哪个分录下当附件 另外一个分录的附件放什么
你好,发放工资时的银行回单,
216楼
2023-08-01 17:40:11
全部回复
单云峰:回复庄老师 我们是用现金发的工资
2023-08-01 17:52:24
庄老师:回复单云峰你好,要用银行转账发放,
2023-08-01 18:06:11
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ annie蕾蕾 发表的提问:
老师,计提工资和发放工资分别怎么写分录?
您好!1.分配工资  借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保(企业部分)  借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——社保  3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款  4.上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分)  贷:库存现金/银行存款  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款 
217楼
2023-08-01 18:00:00
全部回复
annie蕾蕾:回复紫藤老师 个人部分的社保不是要计入其他应收款吗?
2023-08-01 18:27:29
紫藤老师:回复annie蕾蕾个人部分的社保你可以计入其他应收款,或者应付职工薪酬——社保(个人部分) 
2023-08-01 18:45:45
annie蕾蕾:回复紫藤老师 老师,这个应付工资 科目余额表是负数,请帮我看看分录哪里有误,谢谢!
2023-08-01 19:09:34
紫藤老师:回复annie蕾蕾你查看一下明细账的
2023-08-01 19:25:09
annie蕾蕾:回复紫藤老师 明细没有错
2023-08-01 19:47:39
紫藤老师:回复annie蕾蕾可能是你们存在没有计提或者少计提了工资
2023-08-01 20:12:33
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 大步向前 发表的提问:
计提工资,和发放时怎么做会计分录?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
218楼
2023-08-02 16:48:48
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 2333333 发表的提问:
计提工资和发放工资时会计分录怎么做 如果一个人的工资时3800 个人社保是100 公司社保也是100 个税是30 实发工资是3570 整个会计分录能详细点吗 从计提到发放 包括社保和个税部分
您好,公司社保是100元,那是在个人工资中扣回来的吗?如果不是的话,您的这个一个人的工资是3800元,是不对的啊?
219楼
2023-08-02 17:13:11
全部回复
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 陈丽佳 发表的提问:
计提及发放工资社保的分录是怎么写的?
借:费用或成本 贷:应付职工薪酬-工资、社保 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 个税 其他应收款-社保 支付社保 借:应付职工薪酬-社保 其他应收款 贷:银行存款
220楼
2023-08-02 17:37:33
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 努力努力再努力 发表的提问:
老师,写一下分录嘛,计提工资和发放工资
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
221楼
2023-08-02 17:50:45
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 简单 发表的提问:
老师计提工资分录和发放工资分录怎么做的?
1.分配工资   借:XX费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:XX费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款 4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   贷:银行存款   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
222楼
2023-08-02 17:57:00
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ H.H 发表的提问:
老师,每月计提工资,和发放工资分录
你好 参考下这个 1. 计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
223楼
2023-08-06 18:59:25
全部回复
H.H:回复meizi老师 怎么不理解呢
2023-08-06 19:21:03
meizi老师:回复H.H什么地方不理解 你可以说说
2023-08-06 19:49:52
H.H:回复meizi老师 可以简化吗?
2023-08-06 20:05:48
meizi老师:回复H.H你好 这个是关于一个公司 计提工资 发放工资 计提社保交纳社保的全部分录 。你涉及什么内容就做对应分录科目就行了。 不涉及你不做就行了。
2023-08-06 20:32:33
H.H:回复meizi老师 老师,我不明白,怎样给我详细解释下
2023-08-06 20:59:58
H.H:回复meizi老师 工资包含社保费用和个人部分
2023-08-06 21:26:11
meizi老师:回复H.H你那个地方不明白 是的 你应发工资是包括 个人社保 和个人所得税的。计提工资是按你应发工资来计提 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资做 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 所以在发放工资会扣个人社保和个税
2023-08-06 21:38:05
H.H:回复meizi老师 小红每月工资3000元,公司给上社保1200.个人需缴纳300,怎么做
2023-08-06 22:05:34
meizi老师:回复H.H借管理费用-工资3000 贷:应付职工薪酬——工资3000 借:管理费用-单位社保900 贷:应付职工薪酬——社保900 缴纳社保 借应付职工薪酬——社保900 其他应收款-个人社保300 贷银行存款1200 发放工资: 借应付职工薪酬——工资3000 贷其他应收款-个人社保300 银行存款2700
2023-08-06 22:27:57
H.H:回复meizi老师 老师最后实际付出3900单位
2023-08-06 22:44:14
meizi老师:回复H.H但是你实际发放工资是3000 -个人社保部分 300 个人实际发放工资就是2700元 ;至于单位部分承担的那个900 我已经给你计提到费用里面去缴纳了 你好好理解下分录
2023-08-06 22:55:25
H.H:回复meizi老师 900也是银行存款支付了
2023-08-06 23:12:15
meizi老师:回复H.H嗯 是的 这900元是公司承担的部分 你不是说总共社保费用是1200 吗。 个人300 那么单位是900 已经计入管理费用里面去了 做了缴纳了。 借:管理费用-单位社保900 贷:应付职工薪酬——社保900 缴纳社保 借应付职工薪酬——社保900 其他应收款-个人社保300 贷银行存款1200
2023-08-06 23:40:33
H.H:回复meizi老师 我的意思是工资发了2700.社保900合计3600是吗
2023-08-06 23:53:59
meizi老师:回复H.H你好 不是 你自己员工工资每月是3000 个人社保就是300 你员工实际就是发2700元就行。 这个单位部分 是要缴纳900给社保局的。 是你公司直接银行支付的。 个人的300只是你们代扣代缴的。
2023-08-07 00:15:59
H.H:回复meizi老师 900缴纳到社保局也是公司承担的钱啊,为个人缴纳的不是吗
2023-08-07 00:38:48
meizi老师:回复H.H你好 你上面不是说你们员工工资才3000元吗 那就不包括这个900元在内 。你需要确定你们员工实际是3900 还是3000 。我只是看你给的信息来给你做分录。 你们工资表应该是有体现 员工实际的应发工资是多少的。
2023-08-07 01:04:36
H.H:回复meizi老师 3000工资,
2023-08-07 01:31:35
meizi老师:回复H.H那就是了 你应发工资就是3000 计提是按3000来计提 发放工资3000 的时候扣除个人社保300 实际发放给员工2700、
2023-08-07 01:52:50
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 蒂落无声 发表的提问:
计提工资,和发放工资的分录分别怎么写呢
计提工资借:管理费用等 贷:应付职工薪酬。计提单位部分的社保公积金借:管理费用等 贷:应付职工薪酬。发放借:应付职工薪酬 贷:银行等 其他应付款—个人部分社保,公积金,应交税费—个人所得税。
224楼
2023-08-06 19:21:06
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ sunny 发表的提问:
公司这个月15号开业,十二号经理发了十一月份公司筹办期间员工的工资,现在移交给我做公司的帐,我在做发放工资的分录之前是不是要做计提工资的分录
你好,是的
225楼
2023-08-06 19:41:51
全部回复
sunny:回复邹老师 那这个需要原始凭证吗?
2023-08-06 20:06:03
邹老师:回复sunny你好,需要以工资表作为原始凭证的
2023-08-06 20:18:17
sunny:回复邹老师 那这个不用粘到报销单,到时候直接粘贴在记账凭账后面吗
2023-08-06 20:33:27
邹老师:回复sunny你好,不需要报销单,直接以工资表作为附件粘贴在记账凭证后面
2023-08-06 20:57:58

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×