咨询
计提及发放工资会计分录
分享
老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 动人的航空 发表的提问:
您发放工资和计提工资的分录可以一起出吗
您好,可以一起出的,但是要做到两个凭证上,不要做到一张凭证上。
196楼
2023-07-18 17:50:16
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
计提工资和发放工资的分录是什么?这样写的理由?
借:管理费用--工资费用,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款
197楼
2023-07-18 18:10:25
全部回复
风:回复袁老师 五险一金呢???
2023-07-18 18:27:15
风:回复袁老师 就是那种很全的分录要怎么写呢??
2023-07-18 18:39:11
袁老师:回复借:应付职工薪酬--工资,贷:应付职工薪酬--保险等
2023-07-18 18:53:42
风:回复袁老师 在实际工作中不是这样的吧?
2023-07-18 19:17:24
袁老师:回复各种做法不一,起到代扣代缴目的就行
2023-07-18 19:38:49
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 简单的短靴 发表的提问:
实际发放工资和当初计提工资不一样,是用差额做个计提工资的相反分录吗
是的,按差额调整计提的工资
198楼
2023-07-18 18:26:59
全部回复
简单的短靴:回复辜老师 老师, 是正数金额,借贷相反, 还是借贷一样,红字金额呢, 这两种有什么区别吗
2023-07-18 18:56:49
辜老师:回复简单的短靴借贷一样,红字冲减
2023-07-18 19:17:07
简单的短靴:回复辜老师 是不是没有借贷调换的形式,是错误的呀
2023-07-18 19:41:42
辜老师:回复简单的短靴也不是错误的,只是费用最好都借方反应
2023-07-18 19:56:28
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 回不去的回忆 发表的提问:
计提工资发放工资的分录分别是什么呢
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
199楼
2023-07-19 17:54:16
全部回复
回不去的回忆:回复朴老师 那应付和应收可以是其他应付,其他应收吗?
2023-07-19 18:14:04
朴老师:回复回不去的回忆可以的 你自己设置就行了
2023-07-19 18:26:01
回不去的回忆:回复朴老师 这两个什么区别呢
2023-07-19 18:51:17
朴老师:回复回不去的回忆就是往来科目不一样
2023-07-19 19:05:06
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 333882 发表的提问:
老师,关于计提工资,计提和发放工资分录都做在一个月中,可以吗?
你好,可以,是可以的。
200楼
2023-07-19 18:12:02
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 小时光 发表的提问:
计提和发放工资,社保,个税的会计分录
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识
201楼
2023-07-19 18:29:59
全部回复
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 6 发表的提问:
有统筹的工资计提和发放的会计分录
你好,计提工资 借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
202楼
2023-07-20 17:17:14
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 英子 发表的提问:
工资和社保的计提与发放的会计分录?
你好, 对于每月计提工资和社保费的会计分录,其实社保费不用计提,因为本身社保费就是当月扣缴当月的,公司在次月发放工资时计提。具体情况如下: 1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
203楼
2023-07-20 17:28:06
全部回复
英子:回复紫藤老师 那老师当月缴纳社保不计提的会计分录和次月发放工资时个人部分怎么做?
2023-07-20 17:45:21
紫藤老师:回复英子借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 借应付职工薪酬——社保 贷库存现金/银行存款
2023-07-20 18:10:43
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 大梅 发表的提问:
假如当月工资5000,个人社保及公积金部分600,实际发放工资是4400元,计提工资的会计分录怎么写?
借:管理费用~工资5000 贷:应付职工薪酬5000 借:应付职工薪酬5000 贷:银行存款4400 其他应收款600
204楼
2023-07-20 17:54:09
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ kelly 发表的提问:
计提发放工资和社保的会计分录
按下面这个做就可以
205楼
2023-07-20 18:20:58
全部回复
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 陌上 发表的提问:
发放工资之前要计提工资,分录怎么做 ?
借:管理费用等(根据职工所在部门的不同计入不同的成本费用类科目) 贷:应付职工薪酬-工资
206楼
2023-07-30 19:24:45
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 李蓉儿 发表的提问:
请问老师,计提工资时怎么写分录,发放工资时又怎么写?在线等,急!
 你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
207楼
2023-07-30 19:35:44
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ^_^ 发表的提问:
计提工资分录发放工资工资
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
208楼
2023-07-30 19:59:34
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 阿晨 发表的提问:
老师,我想问一下月底计提工资的分录和月初发放工资的分录怎么做呢?
您好 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-个人社保费 贷:应交税费-个人所得税 贷:其他应付款-个人公积金 贷:银行存款
209楼
2023-07-30 20:11:59
全部回复
阿晨:回复bamboo老师 好的老师,我还有一个问题,我们用公户支付给酒店的定金5000元,这笔钱是不退的,怎能做分录?然后后续又分别转给他们两笔尾款怎么做分录呢?
2023-07-30 20:37:50
bamboo老师:回复阿晨借:预付账款 贷:银行存款 后面分别转给他们两笔尾款也一样的写分录
2023-07-30 21:05:35
阿晨:回复bamboo老师 三笔都是借预付账款贷银行存款么
2023-07-30 21:31:26
bamboo老师:回复阿晨是的 三笔都是借预付账款贷银行存款
2023-07-30 21:43:12
阿晨:回复bamboo老师 好的,谢谢老师
2023-07-30 22:12:58
bamboo老师:回复阿晨不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续 追问!!
2023-07-30 22:29:12
阿晨:回复bamboo老师 老师,4月底计提的是几月份的工资呢?
2023-07-30 22:57:45
bamboo老师:回复阿晨4月底计提的是4月份的工资
2023-07-30 23:25:42
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ W. 发表的提问:
老师好,计提工资和发放工资的分录怎么做?
借,X费用 贷,应付职工薪酬 发放 借,应付职工薪酬 贷,银行存款
210楼
2023-07-31 17:11:30
全部回复
W.:回复陈诗晗老师 社保,个税等呢?
2023-07-31 17:24:27
陈诗晗老师:回复W.发放时 借,应付职工薪酬 贷,银行存款 其他应收款~社保个人 应交税费~个税
2023-07-31 17:43:54
W.:回复陈诗晗老师 计提时社保个税要不要做分录的?
2023-07-31 17:54:07
陈诗晗老师:回复W.不需要的,只有发放时才需要
2023-07-31 18:04:43
W.:回复陈诗晗老师 好的,谢谢老师!
2023-07-31 18:27:05
陈诗晗老师:回复W.不客气,祝你工作愉快
2023-07-31 18:47:30

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×