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提取职工保险费会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 骑毛驴去兜风! 发表的提问:
职工把交养老保险的款拨到公户,然后我们用公户交养老保险,会计分录怎么做
你好 职工把交养老保险的款拨到公户 借;银行存款,贷;其他应付款 我们用公户交养老保险 借;应付职工薪酬——社保,其他应付款(个人部分),贷;银行存款
76楼
2023-05-22 19:32:01
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骑毛驴去兜风!:回复邹老师 计提怎么做
2023-05-22 19:51:29
邹老师:回复骑毛驴去兜风!你好,计提的时候,借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—社保
2023-05-22 20:13:26
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ss10969 发表的提问:
想咨询下面关于社保计提的分录哪个正确?上半年的筹建期都是按第一个分录做的,今天问另外一个问题的时候,有个解答(要按第二种分录做)之前做的分录:2月初计提2月社保正常结算部分借:管理费用-社保费 其他应收款-个人社保 贷:应付职工薪酬-社会保险费 银行扣款时:借:应付职工薪酬-社保保险费 贷:银行存款 另外一个老师分享给我的:计提社保借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-社会保险费 (企业缴纳部分)银行扣款时:借:应付职工薪酬-社会保险费 (企业缴纳部分)其他应收款——个人社保贷:银行存款
你是第二种分录处理的,因为应付职工薪酬里面只核算单位承担的部分
77楼
2023-05-22 19:42:10
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ss10969:回复辜老师 那之前已经做账的(凭证都已经装订了),是不是都需要重新做
2023-05-22 20:09:47
辜老师:回复ss10969之前的不用调整了,因为你应付职工薪酬-社保保险费 的平的了
2023-05-22 20:37:34
ss10969:回复辜老师 之后的都按第二种做就可以了是不
2023-05-22 20:55:59
辜老师:回复ss10969是的,都按第二种方式操作
2023-05-22 21:14:45
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 墨画 发表的提问:
给车间职工买的人生保险及健康保险怎么做会计分录
借制造费用福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款。
78楼
2023-05-22 20:08:33
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墨画:回复郭老师 还要算入工资吗
2023-05-22 20:22:58
郭老师:回复墨画你好是的,需要合并到工资,交个税。
2023-05-22 20:45:31
墨画:回复郭老师 可以直接制造费用_保险费吗
2023-05-22 21:04:09
郭老师:回复墨画你好,可以这么做的,但是按照福利费的扣除比例。
2023-05-22 21:31:36
墨画:回复郭老师 好的,谢谢
2023-05-22 21:51:56
郭老师:回复墨画不用客气 工作愉快
2023-05-22 22:18:59
墨画:回复郭老师 怎么做才能用交个税呢
2023-05-22 22:35:11
郭老师:回复墨画这个就得交个税的,而且如果你有审计的话,审计的时候他是不允许让你抵扣企业所得税的。
2023-05-22 22:54:08
星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 0.84w
引用 @ 一叶浮萍 发表的提问:
老师请问不计提社会保险费的整个计提工资,发放工资,支付社会保险费分录具体是如何做的?谢谢
同学 你好, 计提工资,社保,发放工资的会计分录 计提工资 借:生产成本、制造费用、管理费用、销售费用、在建工程、研发支出等  贷:应付职工薪酬——工资 计提社保 借:生产成本、制造费用、管理费用、销售费用、在建工程、研发支出等  贷:应付职工薪酬——社会保险费(企业部分) 发放工资时 借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款——社会保险费(个人部分)         库存现金/银行存款 缴纳杜保 借:应付职工薪酬——社会保险费(企业部分)        其他应付款——社会保险费(个人部分)  贷:银行存款
79楼
2023-05-22 20:23:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小李小李,快乐无比 发表的提问:
1.计算工资2.扣除保险费及个人所得税3.计提职工福利费4.计提职工保险费
工资是计算好的。你图一里面。 借 生产成本 2224000%2B71680%2B13440 销售费用 30000%2B9600%2B1800 管理费用 40000%2B12800%2B2400 贷 应付职工薪酬 294000%2B94080%2B17640 借 应付职工薪酬 294000%2B94080%2B17640 贷 银行存款 257735 其他应收款 32340 应交税费 个税 3925
80楼
2023-05-23 19:46:17
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 学堂用户_ph887006 发表的提问:
老师,我去年12月份计提社保费的时候用错会计科目了,现在调整分录怎么做,原分录:借:管理费用-社保费用2000 贷:应付职工工资2000,贷方应该是应付职工薪酬-保险费2000,
你好,根据你的描述,现在的调整分录是 借:应付职工薪酬—工资 2000 贷:应付职工薪酬—保险费  2000
81楼
2023-05-23 19:56:45
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学堂用户_ph887006:回复邹老师 这个不涉及利润的话就这样调整是没有问题的吧
2023-05-23 20:23:38
邹老师:回复学堂用户_ph887006你好,是的,是这样的 
2023-05-23 20:52:26
学堂用户_ph887006:回复邹老师 那摘要就写更正xxx年XXX号凭证就可以吧
2023-05-23 21:08:10
邹老师:回复学堂用户_ph887006你好,是的,是这样的 
2023-05-23 21:20:32
学堂用户_ph887006:回复邹老师 谢谢老师的快速解答
2023-05-23 21:44:45
邹老师:回复学堂用户_ph887006不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
2023-05-23 22:14:02
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 城城妈妈 发表的提问:
社会保险费计提时: 借:✘✘费用 贷:应付职工薪酬-社会保险费 住房公积金 给员工代扣代缴的时候: 借:应付职工薪酬-社会保险费 住房公积金 贷:其他应付款-社会保险费 住房公积金 实际缴纳社保的时候: 借:应付职工薪酬:社会保险费 住房公积金 其他应付款-社会保险费 住房公积金 贷:银行存款 那要是计提工资的时候,实发工资已扣除社保,扣除的这部分社保还用反应出来吗?正常的分录是不是计提工资时:借:✘✘费用 其他应收款-社会保险费 贷:应付职工薪酬 工资 奖金 实际缴纳时:借:应付职工薪酬 工资 奖金 贷:银行存款 其他应收款-社会保险费 完了之后 计提和缴纳社保的时候 就是我上面发的那些分录 对吗?那要是牵扯个税 借 :应付职工薪酬 贷:应交税费- 个人所得税 支付时:借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 吗
你好, 公司社保计提时,借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 ——社保(公司) 应付职工薪酬 ——公积金(公司) 计提工资,借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资,借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款 ——社保(个人)其他应付款 ——公积金(个人)银行存款 上交社保,借:应付职工薪酬 ——社保(公司) 应付职工薪酬 ——公积金(公司) 其他应付款 ——社保(个人)其他应付款 ——社保(个人) 贷:银行存款 那要是计提工资的时候,实发工资已扣除社保,扣除的这部分社保还用反应出来吗?——已支付的社保是包含在计提的工资中的,
82楼
2023-05-23 20:23:58
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城城妈妈:回复立红老师 那这样的话 是不是没有其他应收款什么事啊 直接反应在其他应付款里边就行对吧?老师
2023-05-23 20:59:31
立红老师:回复城城妈妈你好,如果我们是先从工资扣保险后交,就是其他应付款,如果我们是先交保险后在工资中扣,就是其他应收款
2023-05-23 21:17:51
城城妈妈:回复立红老师 那要是先交保险 计提和发放时会计分录应该怎么写
2023-05-23 21:39:00
立红老师:回复城城妈妈你好, 交社保,借:应付职工薪酬 ——社保(公司) 应付职工薪酬 ——公积金(公司) 其他应收款 ——社保(个人)其他应收款 ——社保(个人) 贷:银行存款 公司社保,借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 ——社保(公司) 应付职工薪酬 ——公积金(公司) 计提工资,借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资,借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款 ——社保(个人)其他应收款 ——公积金(个人)银行存款
2023-05-23 21:57:46
城城妈妈:回复立红老师 哦哦,我明白了 这两种其实思路没有变,就是把其他应付款 换成了其他应收款,对吧?
2023-05-23 22:25:46
立红老师:回复城城妈妈你好,是的,是这样的。
2023-05-23 22:37:19
城城妈妈:回复立红老师 好的,谢谢老师
2023-05-23 22:58:18
立红老师:回复城城妈妈不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2023-05-23 23:18:21
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ Mingli.Shao 发表的提问:
1、给员工缴纳保险的会计分录是什么,2、本月企业承担的保险,没有缴纳,是不是要计提,如果预提,应付职工薪酬~保险科目月末就会有余额 ,应付职工薪酬可以有余额吗
借:应付职工薪酬 其他应收款 贷:银行存款,计提借:管理费用等 贷:应付职工薪酬
83楼
2023-05-24 19:31:43
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小云老师:回复Mingli.Shao月底可以有余额
2023-05-24 20:04:05
Mingli.Shao:回复小云老师 代扣代缴员工个人的保险走其他应付款,企业承担的部分可以也走其他应付款吗?不走应付职工薪酬可以吗?为什么
2023-05-24 20:33:02
Mingli.Shao:回复小云老师 月末的余额就是没缴纳的企业承担的保险对吧
2023-05-24 20:55:37
小云老师:回复Mingli.Shao准则规定企业承担的要用应付职工薪酬,月末余额是没发给员工的工资
2023-05-24 21:22:25
Mingli.Shao:回复小云老师 如果本月没有缴纳企业承担的保险,但是需要计提成本费用,所以应付职工薪酬~保险,应该有贷方余额,这个贷方余额就是预提的保险费,这样可以吧?等缴纳时冲平对吧如果预提不准有差额就回退到成本费用里,对吧,谢谢
2023-05-24 21:38:48
小云老师:回复Mingli.Shao对的,先提,提多了可以冲
2023-05-24 22:04:13
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 1990韩 发表的提问:
计提保险时,借管理费用保险公司部分,代应付职工薪酬保险,交保险时借应付职工薪酬保险,其他应收款个人部分,贷银行存款,计提公司时借管理费用工资,贷应付职工薪酬工资包含个人承担保险部分,发放时,借应付职工薪酬工资包含个人承担部分,贷银行存款,其他应收款个人承担部分,这样做分录对吗?
应该用其他应付款,就是付给保险公司的
84楼
2023-05-24 19:38:35
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 自由的毛衣 发表的提问:
31日确认12月销售机构人员工资为56万元,按国家规定计提标准应缴纳的基本养老保险费为112000元基本医疗保险费,工伤保险费等共计53200元,计提工会经费和职工教育经费共计25200元。的每一部的会计分录。
你好 借:销售费用,贷:应付职工薪酬—工资 借:销售费用,贷:应付职工薪酬—社保 借:销售费用,贷:应付职工薪酬—工会经费,职工教育经费
85楼
2023-05-24 20:08:11
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 孟祥海 发表的提问:
是现在的职工社会保险是不是当月计提当月交?分怎么做?
你好,同学。 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 单位交纳部分 交纳时 借 应付职工薪酬 单位交部分 其他应收款 个人部分 贷 银行存款
86楼
2023-05-24 20:20:59
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
工会经费,养老保险,职工工资怎么做分录啊
你好,工会经费-列入管理费用 养老保险-列入管理费用 职工工资-列入管理费用/生产成本/制造费用/销售费用
87楼
2023-05-29 19:03:04
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 学海无涯永不回头 发表的提问:
老师,请看下发工资时我的会计分录做的对吗 公司工资需发20000元(个人部分扣除前),社保单位承担1000(1个人),个人承担500(1个人),假设就2个人 缴纳社保时: 借:应付职工薪酬——社会保险费 2000 其他应收款——社会保险费 1000 贷:银行存款 3000 发工资前计提时: 借:管理费用(按部门分)——社会保险费 2000 管理费用——工资 18000 贷:应付职工薪酬——社会保险费 2000 应付职工薪酬——工资 18000 发放员工工资时: 借:应付职工薪酬——工资 18000 贷:其他应收款——社会保险费 1000 银行存款 17000 老师,我这样写分录和计算对吗,有简便的办法吗
第二个分录金额不对,工资应该是2万,包含个人负担的社保。你们实际发下去的应该是19000吧。
88楼
2023-05-29 19:12:48
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学海无涯永不回头:回复郭老师 是的
2023-05-29 19:39:50
学海无涯永不回头:回复郭老师 1.缴纳社保时: 借:应付职工薪酬——社会保险费 2000 其他应收款——社会保险费 1000 贷:银行存款 3000 2.发工资前计提时: 借:管理费用(按部门分)——社会保险费 2000 管理费用——工资 20000 贷:应付职工薪酬——社会保险费 2000 应付职工薪酬——工资 20000 3.发放员工工资时: 借:应付职工薪酬——工资 20000 贷:其他应收款——社会保险费 1000 银行存款 19000 老师,这样算对吗
2023-05-29 20:03:34
郭老师:回复学海无涯永不回头借管理费用-工资2000 管理费用-社保2000 贷应付职工薪酬-社保2000/工资20000 发工资借应付职工薪酬-工资20000 贷其他应收款1000 银存19000 目前简便的方法是没有的
2023-05-29 20:15:00
学海无涯永不回头:回复郭老师 借管理费用-工资2000 管理费用-社保2000 贷应付职工薪酬-社保2000/工资20000, 老师,管理费用-工资2000?20000?
2023-05-29 20:35:42
郭老师:回复学海无涯永不回头不好意思写错了 两万
2023-05-29 20:54:28
学海无涯永不回头:回复郭老师 感谢老师的详细解答
2023-05-29 21:17:34
郭老师:回复学海无涯永不回头不用客气的、
2023-05-29 21:46:08
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 1173454306 发表的提问:
公司到社保给职工交工伤保险,会计分录怎么做?
计提社保(单位部分) 借:XX费用—社保 贷:应付职工薪酬—社保 缴纳社保 借:应付职工薪酬—社保 贷:银行存款
89楼
2023-05-29 19:33:35
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 夜空中最亮的星 发表的提问:
行政事业单位给职工缴纳社会保险费要怎么做会计分录
借;事业支出 贷;财政补助收入
90楼
2023-05-29 19:50:20
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夜空中最亮的星:回复邹老师 有一个职工是自己缴的保险然后拿单据回单位报账,这个又怎么做会计分录
2023-05-29 20:45:24
邹老师:回复夜空中最亮的星你好,个人缴纳的不在单位核算范围
2023-05-29 21:09:34
夜空中最亮的星:回复邹老师 老师,是这样的,单位以单位名义把A职工的社保交了,然后这个职工又用现金把个人部分缴回单位了,这个缴费和收回现金时这两套分录要怎么做???
2023-05-29 21:20:10
邹老师:回复夜空中最亮的星借;其他应收款 贷;银行存款 借;银行存款 贷;其他应收款
2023-05-29 21:31:34

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