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行政职工福利费会计分录
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 留胡子的猫咪 发表的提问:
中秋发职工福利,分录应该写 借:管理费用-福利费 贷:银行存款
借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬—福利费, 借:应付职工薪酬—福利费,贷:银行存款
106楼
2023-06-07 19:09:25
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 稳重的芝麻 发表的提问:
工资总额为8万,按14%计提职工福利费怎么算,怎么写分录
你好  借管理费用工会经费 贷应付职工薪酬   8万*2%
107楼
2023-06-07 19:35:47
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小揪揪 发表的提问:
老师你好 宾馆行业的餐厅服务员打车费计入什么会计科目?是应付职工薪酬——职工福利费,还是销售费用——职工福利费,管理费用——职工福利费?
计入销售费用~福利费,贷,应付职工薪酬~福利费, 借,应付职工薪酬~福利费,贷,银行存款
108楼
2023-06-07 19:59:59
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小揪揪:回复辜老师 这个不属于福利费吧
2023-06-07 20:25:13
辜老师:回复小揪揪你是什么情况的打车费
2023-06-07 20:41:18
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 2023加油 发表的提问:
职工福利费分录怎么做
借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-福利费
109楼
2023-06-19 19:10:46
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
老师看下分录对吗?1、计提工会经费及教育经费 借:管理费用-工会经费 /职工教育经费 贷:应付职工薪酬-工会经费/职工教育经费 借:应付职工薪酬-工会经费/职工教育经费 贷:银行存款 2、员工报销疗养费 借:管理费用-福利费2000 贷:应付职工薪酬-福利费 20000
你好 1,分录是正确的 2,还需要做一个支付分录
110楼
2023-06-19 19:31:18
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莉:回复邹老师 借:应付职工薪酬-福利费2000 贷:其他应付款(代付工会疗养费报销)30 银行存款1970 老师这个分录对吗?其中30元钱是旅游保险费,缴纳时候做了借 :其他应付款 贷:银行存款
2023-06-19 19:48:56
邹老师:回复你好,30元钱是旅游保险费,这个不是单位负担的?
2023-06-19 20:01:18
莉:回复邹老师 疗养费报销限额2000,(包含报销)
2023-06-19 20:15:24
莉:回复邹老师 包含保险
2023-06-19 20:44:30
邹老师:回复你好,那就应当把30元并入福利费一起这样处理 借:应付职工薪酬-福利费2000 贷:银行存款等科目 2000
2023-06-19 21:11:21
莉:回复邹老师 报销费先交的的30怎么做,报销费公司统一另外交给工会的
2023-06-19 21:32:30
邹老师:回复你好,借;预付账款,贷;银行存款 30
2023-06-19 21:59:49
莉:回复邹老师 疗养发票员工分开开报销,报销费单位统一上交每人30
2023-06-19 22:12:35
邹老师:回复你好,报销疗养费就这样做分录 借:应付职工薪酬-福利费2000 贷:银行存款等科目 1970 预付账款 30
2023-06-19 22:25:52
莉:回复邹老师 为什么是预付账款?不是其他应付账款?
2023-06-19 22:51:26
莉:回复邹老师 做其他应收款可以吗?
2023-06-19 23:12:38
邹老师:回复你好,因为有先预付了30,所以去的发票,就需要冲销之前预付的30
2023-06-19 23:27:24
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 简单 发表的提问:
请问老师外购的月饼,用于职工福利,会计分录,怎么做
你好 记福利,进项不能抵扣 
111楼
2023-06-19 19:38:58
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简单:回复玲老师 从买到发放,详细点的分录,老师能都写出来吗
2023-06-19 19:52:00
玲老师:回复简单你好 借管理费用 贷应付职工薪酬 贷应付职工薪酬 贷银行   
2023-06-19 20:21:07
简单:回复玲老师 买来的时候,直接计入应付职工薪酬,不先计入周转材料是么
2023-06-19 20:35:02
玲老师:回复简单你好 直接入费用就可以了,你想入库再入库吗  ?
2023-06-19 20:58:45
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 小苏 发表的提问:
一月份发的职工福利,如何做会计分录呢
你好,要计提,计提时借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 然后发放时借应付职工薪酬-福利费 贷银行存款
112楼
2023-06-20 18:15:43
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小苏:回复徐阿富老师 好的
2023-06-20 18:42:31
徐阿富老师:回复小苏恩,祝你工作顺利,请为我五星评价,谢谢
2023-06-20 19:02:47
小苏:回复徐阿富老师 老师,我还有问题,如果会计分录是: 借:应付职工薪酬—职工福利费 贷:银行存款 这样做可以吗
2023-06-20 19:14:22
徐阿富老师:回复小苏你好,可以的,但是后面还要做计提 借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费
2023-06-20 19:43:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
提取职工奖金及福利基金会计分录做法?
如题,另外请问提取职工奖金及福利基金和直接发放奖金福利有什么区别,满意另有加分。
113楼
2023-06-20 18:40:30
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邹老师:回复爱笑的流沙借;利润分配- 提取职工奖金及福利基金 贷;应付利润等科目
2023-06-20 19:02:10
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 光亮的月光 发表的提问:
我是乡镇卫生院会计,年末预算会计有医疗结余,我应该如何提取职工福利基金及会计分录?
借,累计盈余 贷,专用基金
114楼
2023-06-20 19:02:48
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光亮的月光:回复陈诗晗老师 老师,预算会计结余(不是财政收入结余)是医疗收支结余
2023-06-20 19:33:33
光亮的月光:回复陈诗晗老师 累计盈余是财务会计分
2023-06-20 19:50:34
陈诗晗老师:回复光亮的月光预算会计你哪里需要计提,财务会计才计提
2023-06-20 20:13:30
汤贵彬老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ fairy~*~ 发表的提问:
老师,请教下哈!行政人员报销福利费的会计分录怎么做?
借:管理费用——福利费 贷:其他应付款
115楼
2023-06-20 19:22:53
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fairy~*~:回复汤贵彬老师 不用通过应付职工薪酬科目过度吗
2023-06-20 19:48:03
汤贵彬老师:回复fairy~*~也可以的, 借:管理费用 贷:应付职工薪酬—— 借:应付职工薪酬 贷;现金 /银行存款
2023-06-20 20:03:06
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 一直都在路上 发表的提问:
老师 福利费现在是否要计提 分录是借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 贷银行存款 我在做分录的时候一开始没有计提直接做的借应付职工薪酬-福利费 贷银行存款 但是显示应付职工薪酬是负数 后来我又做计提分录的时候在管理费用下面增加二级科目福利费的时候 提示上级科目有问题 这个是什么原因呢
你好,你是不是管理费用没有二级科目直接就使用了这个科目。
116楼
2023-06-20 19:29:59
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一直都在路上:回复郭老师 没事了 老师 我看了下 是记账软件的问题 我退出重新进了下就好了。老师想问下你如果是专票有张发票做了冲红发票。那么做会计分录的话 这张发票的分录怎么做呢 是不是直接做跟之前一样的分录 然后做负数就可以了
2023-06-20 20:04:03
郭老师:回复一直都在路上借应付账款,借管理费用负数贷应交税费应交增值税进项转出做这个。
2023-06-20 20:14:09
一直都在路上:回复郭老师 老师我付款做了付款分录 没有收到发票 后来收到发票分录怎么做呢 一开始我做的是借主营业务成本 贷银行存款 后来我收到发票 该怎么做呢
2023-06-20 20:34:56
郭老师:回复一直都在路上借应付账款,借主营业务成本负数,然后再做一个发票的,借主营业务成本贷应付账款。
2023-06-20 20:59:24
一直都在路上:回复郭老师 老师 我不是应该做一个进项税的分录吗
2023-06-20 21:19:47
郭老师:回复一直都在路上收到专票的话,借主营业务成本进项贷应付账款。
2023-06-20 21:42:09
一直都在路上:回复郭老师 可是我一开始做了一笔付款分录 借主营业务成本 贷银行存款 然后收到了专票 然后我分录怎么做
2023-06-20 22:05:21
郭老师:回复一直都在路上分录给你写啦,借应付账款借,主营业务成本负数,不是红冲了吗?
2023-06-20 22:20:04
一直都在路上:回复郭老师 老师 咱两好像说的不是一个问题啊 是一般纳税人 我是说我一开始付款做了一笔分录 借主营业务成本 贷银行存款 然后收到发票并抵扣了 做分录的话我肯定是需要做一笔进项税的发票 这个分录怎么做 因为一般情况是应该借主营业务成本 应交增值税-进项税 贷银行存款/应付账款 这是正常做的分录 但是因为我已经做了一笔付款分录了 借主营业务成本 贷银行存款了 这样我就剩一个进项税的分录了 这笔分录怎么做
2023-06-20 22:48:32
一直都在路上:回复郭老师 我能做一笔借应交税费-应增-进项税 贷主营业务成本 这样做可以吗
2023-06-20 22:58:33
郭老师:回复一直都在路上可以这么做的,咱俩说的是一个。
2023-06-20 23:15:38
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 雨涵 发表的提问:
请问 计提职工福利费的 分录咋写啊?按照什么标准计提呢?
你好,现在不需要计提了,按照实际发生的计入福利费。
117楼
2023-06-21 18:48:12
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雨涵:回复月月老师 借记 各种费用 贷记 应付职工薪酬 福利费 。那接下来 这分录咋写啊?借记 应付职工薪酬 贷记 什么呢?
2023-06-21 19:18:07
月月老师:回复雨涵你好 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2023-06-21 19:44:13
L老师
职称:注册会计师,税务师
4.93
解题: 0.06w
引用 @ 李二牛 发表的提问:
老师,我单位是行政单位,给单位全体人员进行了体检,现在该接结费用了,是走单位工会账了,还是走单位日常管理经费了?计入科目应该是职工福利费吗?
你好,计入应付职工应酬-福利费,对应管理费用
118楼
2023-06-21 18:53:22
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 依然沉浮 发表的提问:
计提职工福利费的分录怎么做?
您好 借:管理费用——福利费 销售费用——福利费等 贷:应付职工薪酬——职工福利
119楼
2023-06-21 19:11:03
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 王春华 发表的提问:
老师在小企业会计准则下,食堂员工工资的会计分录这样做时吗?借管理费用一福利费 贷应付职工薪酬一福利费
你好 工资应该是计入成本的。 你们食堂是单独做账的不
120楼
2023-06-21 19:29:59
全部回复
王春华:回复meizi老师 不是
2023-06-21 19:49:34
meizi老师:回复王春华你好 如果是这样的话 计入管理费用-工资里面去核算的
2023-06-21 20:14:20

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