咨询
行政职工福利费会计分录
分享
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 不羁 发表的提问:
工会领用材料用于职工福利怎么做会计分录,需要贷应交税费进项税转出吗
借:管理费用--工会经费,贷:原材料,应交税费,转出的
286楼
2023-09-06 16:17:34
全部回复
不羁:回复袁老师 什么情况下不需要交税
2023-09-06 16:43:00
不羁:回复袁老师 老师,出售竹柄款未收会计处理怎么做啊
2023-09-06 17:00:20
袁老师:回复不羁如果生产经营用,不需要的;借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费
2023-09-06 17:24:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ carol. 发表的提问:
12月31日,计算本月应付职工工资30000元,其中A产品工人工资15000元,B产品工人工资10000元,车间管理人员工资3000元,行政管理人员工资2000元,同时按职工工资14%计提福利费。请问会计分录怎么写?
你好 借:生产成本—A产品 生产成本—B产品 制造费用 管理费用 贷:应付职工薪酬—工资 应付职工薪酬—福利费 
287楼
2023-09-06 16:45:17
全部回复
花花老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 0.03w
引用 @ 风雨 发表的提问:
每月计提福利费没在预算会计做分录,但是到年底计提的福利费用不完,不知道这样财务会计和预算会计这项支出怎么平衡?行政事业单位
你好,首先预算先行,有预算才有发生。你是每月计提福利费,也没有真正发生?预算和支出本来就是不对等的,定期调整预算就行了,如果是一致的话,那预算做得也太假了。希望能帮到你,请给我打五个星星!
288楼
2023-09-06 17:05:59
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 尊敬的小丸子 发表的提问:
公司购买的米 油 面 银行存款支付了8160.做的分录是借 应付职工薪酬--职工福利费 8160 贷 银行存款8160. 但是我看了答案是借 应付职工薪酬--职工福利费8160 贷:银行存款8160 贷 管理费用8160 借:应付职工薪酬-职工福利8160.为什么啊
您好,因为应付职工薪酬-职工福利费,还要计提进入费用的。应该是借: 管理费用8160 ,贷:应付职工薪酬-职工福利8160
289楼
2023-09-07 16:06:50
全部回复
尊敬的小丸子:回复王雁鸣老师 老师,平时可以做两次分录吗?分开来写 还是要同时反映在一张凭证上面呢
2023-09-07 16:23:04
王雁鸣老师:回复尊敬的小丸子您好,平时可以做两次分录的。同时反映在一张凭证上即可。
2023-09-07 16:40:48
尊敬的小丸子:回复王雁鸣老师 老师我意思是,我等到月底的时候在计提借管理费用,贷应付职工薪酬-职工福利费。可以吗
2023-09-07 17:07:26
王雁鸣老师:回复尊敬的小丸子您好,可以的。
2023-09-07 17:32:30
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
关于用自产产品发给职工作为福利的会计分录问题,请各位帮助。
视同销售的。。。。。。。。
290楼
2023-09-07 16:14:10
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 大气的故事 发表的提问:
单位内部职工福利食堂,职工个人用现金交一部分餐费,剩下的由单位付给食堂,月末如何做会计分录
同学你好,借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费,同时,借:应付职工薪酬-福利费,贷:银行存款。
291楼
2023-09-07 16:42:46
全部回复
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 心态好,什么都好! 发表的提问:
新会计法规定管理费-福利费要通过应付职工薪酬-职工福利,但我前面2月份帐全部没有通过应付职工薪酬-职工福利,现在要怎么结转呀(2月全部是借:管理费用-福利费 贷:银行存款/现金)
有通过应付职工薪酬-职工福利 借:管理费用-福利费 也可以
292楼
2023-09-07 17:05:58
全部回复
心态好,什么都好!:回复李老师 老师,还是没有明白呢,具体要怎么操作。应付职工薪酬福利跟管理费用金额一样啊
2023-09-07 17:32:34
李老师:回复心态好,什么都好!就是直接 借:管理费用-福利费 也可以 不用通过应付职工薪酬
2023-09-07 18:00:22
小梨老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师
4.98
解题: 0.01w
引用 @ Dannie 发表的提问:
图片上的题做会计分录,在实际工作中,是否可以直接做成 借 管理费用-福利费,贷 银行存款。 答案里加的 应付职工薪酬-福利费 是必须走的吗?
您好,准则规定都需要用应付职工薪酬过渡一的
293楼
2023-09-11 16:23:48
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 穗儿 发表的提问:
公司请职工聚餐的福利费应该怎么做分录?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
294楼
2023-09-11 16:33:43
全部回复
穗儿:回复邹老师 我直接做了借:管理费用 贷:银行存款,这样行吗?
2023-09-11 17:02:49
邹老师:回复穗儿你好,最好是先计提,然后支付的
2023-09-11 17:15:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 云朵 发表的提问:
5月份支付4-6月份的员工宿舍房租60000元 ,借:应付职工薪酬——职工福利费6万 贷:银行存款6万;那5月份摊销的分录是不是:借:销售费用——职工福利费2万 贷:应付职工薪酬——职工福利费2万?
你好,是的,是这样做分录的
295楼
2023-09-11 16:56:59
全部回复
球球老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.12w
引用 @ 发表的提问:
公司把自己的库存商品当做职工福利费,和把公司不需要卖的固定资产作为职工福利费的,这两种情况的会计分录怎么写呀
自产的库存商品用作职工福利,应视同销售; (1)借:生产成本/管理费用等 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品
296楼
2023-09-12 16:05:04
全部回复
回复球球老师 谢谢老师辛苦的
2023-09-12 16:49:29
回复球球老师 辛苦了
2023-09-12 17:10:05
回复球球老师 那外购的库存商品呢
2023-09-12 17:25:34
球球老师:回复外购的库存商品当做职工福利不视通销售,做进项税转出 (1)借:生产成本/管理费用等 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税转出)
2023-09-12 17:37:39
回复球球老师 谢谢老师辛苦了
2023-09-12 18:03:27
球球老师:回复应该的,方便的话,麻烦给个五星好评哦,感恩感恩
2023-09-12 18:32:13
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
如果是商业企业,从外购的库存商品作为职工福利,是不是视同销售,会计分录,借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-非货币性福利, 借:应付职工薪酬-非货币性福利 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
如果是工业企业,把自己生产的库存商品作为职工福利,就视同销售,会计分录如下 借:管理费用-职工福利费” 贷:应付职工薪酬-非货币性福利 , 借:应付职工薪酬-非货币性福利 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 老师我的会计分录是对的吗
297楼
2023-09-12 16:18:53
全部回复
小云老师:回复豆豆视同销售第二个分录贷:主营业务收入 应交税费,然后结转成本
2023-09-12 16:44:08
豆豆:回复小云老师 老师我是这么做的呀,辛苦老师了
2023-09-12 16:55:35
小云老师:回复豆豆哦,我刚没看到你第二次发的,不客气
2023-09-12 17:11:01
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ luckfyy 发表的提问:
老师,请问企业购买给员工的下午茶水果、糕点等是否计入福利费,会计分录 借:管理费用-员工福利 贷:应付职工薪酬-福利费 同时做 借:应付职工薪酬—福利费 贷:现金 这种处理对吗?出凭证是在同一张上做,还是分开两张凭证做?
您好!可以的。写一个上面就可以了。
298楼
2023-09-12 16:24:59
全部回复
luckfyy:回复宋生老师 老师,您好!金额不大,可以直接 借:管理费用-员工福利 贷:现金吗?
2023-09-12 16:52:16
宋生老师:回复luckfyy您好!可以的。
2023-09-12 17:19:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ????胡小兔 发表的提问:
公司聚餐算管理费用-福利费吗?有没有应付职工薪酬,怎么做会计分录?
你好,是的 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
299楼
2023-09-12 16:48:20
全部回复
????胡小兔:回复邹老师 不用交个税吧!还有单位一次性支付建造师一年工资,我怎么做会计分录
2023-09-12 17:03:28
邹老师:回复????胡小兔你好,严格来说是需要并入工资薪金申报个人所得税的 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2023-09-12 17:19:25
????胡小兔:回复邹老师 不能直接 借;管理费用-福利费 贷;银行存款
2023-09-12 17:48:51
邹老师:回复????胡小兔你好,需要先计提,然后支付的
2023-09-12 18:14:18
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ LT 发表的提问:
老师,您好!请问每月末要计提职工教育经费、职工福利费、工会经费吗?已每月应发总工资计提吗?分录分别是什么?谢谢!
1、需要计提的 2、计提工资、职工教育经费、职工福利费、工会经费时 借:管理费用工资、职工教育经费、职工福利费、工会经费(社保为公司负担部分) 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款
300楼
2023-09-12 16:53:59
全部回复
张艳老师:回复LT1、需要计提的 2、计提工资、职工教育经费、职工福利费、工会经费时 借:管理费用工资、职工教育经费、职工福利费、工会经费(社保为公司负担部分) 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款
2023-09-12 17:13:10
张艳老师:回复LT1、需要计提的 2、计提工资、职工教育经费、职工福利费、工会经费时 借:管理费用工资、职工教育经费、职工福利费、工会经费(社保为公司负担部分) 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款
2023-09-12 17:40:25

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×