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会计比出纳余额多的原因
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
老师 什么原因会导致利润表中 利润总额 本年累计金额比上期少呢 并且少好多
你好,你们有红虫收入成本的吗?
106楼
2023-06-06 19:41:34
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 学问 发表的提问:
事业单位预算会计事业支出与财务会计的费用金额不等。查明原因是事业支出多计了,怎么调
你好, 可以做调整分录: 借资金结存…货币资金 贷财政拨款结余(事业支出)
107楼
2023-06-06 19:51:22
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学问:回复蒋飞老师 什么科目多计不需要提现出来吗
2023-06-06 20:28:21
蒋飞老师:回复学问可以在记账凭证摘要栏注明清楚就可以了。
2023-06-06 20:48:30
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 小静儿- 发表的提问:
往来账款比对方多怎样调账呢,我们预存的油卡余额比对方多240 不知道什么原因 是不是借营业外支出 贷应付账款 摘要怎么写呢
你好;  你们是不是多挂了金额; 你检查下收入   和你应收账款是不是多做了。  核对下发票   
108楼
2023-06-06 19:59:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 在路上 发表的提问:
用友g6软件的科目余额表的现金余额加银行余额合计不等于项目总账的余额合计,这是什么原因呢?会不会影响我的年终决算呢?
你检查一下差错在哪里,不然报表有可能错误
109楼
2023-06-07 18:52:17
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王娟老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 会计人生 发表的提问:
应付职工薪酬会出现借方余额,是什么原因呢 ?
你好同学,可能是你当期少计提了, 或者多发工资了
110楼
2023-06-07 19:01:49
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 小可爱呀呀呀啦 发表的提问:
应交增值税账上余额与申报表留抵余额不一致,账上比申报表多0.05,不知道什么原因怎么办这个怎么处理呢?做营业外支出吗?
计入营业外支出处理
111楼
2023-06-07 19:27:11
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小可爱呀呀呀啦:回复吴少琴老师 好的,谢谢
2023-06-07 19:46:44
吴少琴老师:回复小可爱呀呀呀啦满意请打五星好评
2023-06-07 20:00:43
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 开心的小天鹅 发表的提问:
如果从事业单位出纳做企业会计,求职困难吗?怎么说辞职原因比较合适?
可以在学堂先学习下基础知识,零基础全盘,听下老师之前录播课 辞职原因很好说啊,就说你想转型企业会计
112楼
2023-06-07 19:41:21
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 欣悦 发表的提问:
老师 科目余额表的本年借方金额(1-9月)比利润表的管理费用多了301,可能是什么原因呢?
你好,你是不是有红冲的管理费用,做到了代发?
113楼
2023-06-07 20:02:59
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郭老师:回复欣悦做到了贷方,刚才打错了。
2023-06-07 20:31:15
羊老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ 优雅的小馒头 发表的提问:
公司邮政卡上的3月底余额,会计账上比实际银行卡余额多一万多,我是新来的会计,怎么把余额调平,怎么处理。
你好 把银行明细账和银行对账单核对一下 看问题出在哪里
114楼
2023-06-19 19:10:41
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 想人陪的水蜜桃 发表的提问:
科目余额表借贷相平,负债及股东权益总计比资产总计多0.2元,这是需要从哪里找原因呢?等回复
您好 把科目余额表截图看看
115楼
2023-06-19 19:23:01
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 康娜 发表的提问:
为什么有时候去开票,会计会说月初或者月底开不了?是有什么原因吗?
你好 会计不想交税,就推说开不了了
116楼
2023-06-19 19:32:06
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康娜:回复老江老师 也不是不给开,是说月初或者月底这段时间不能开。然后过了这段时间,就把票开出来了。请问是什么原因?是必须要把上月的税款缴纳完毕才能开票吗?
2023-06-19 19:48:53
老江老师:回复康娜应交增值税=销项-进项 销项,就是开票产生的 如果进项一定了,那销项越大,交的税越多 所以到期末,不开了,销项就不大了,交的税就固定了 到下个月,销项进项又重新开始计算了,当然可以先开发票了
2023-06-19 20:11:21
康娜:回复老江老师 我们公司不是一般纳税人,也就是我们公司随时开票都可以吗?
2023-06-19 20:41:08
老江老师:回复康娜也不是,不是一般,那就是你开多少交多少,更好少开
2023-06-19 21:02:02
谭佳丽
职称:审计师,中级会计师
4.97
解题: 0.07w
引用 @ 高兴的音响 发表的提问:
工会帐上很多年前帐面银行余额大于银行对帐单余额,无法查明原因,怎么做帐务处理
你好,银行记录通常只能查询24个月内的记录,超出时间不能查询的,可将事项写成书面说明,上报领导,待领导批准之后做营业外收入或营业外支出处理。
117楼
2023-06-19 19:41:58
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
从出纳到会计要几年,然后会计比出纳多做什么?
出纳主要负责单位资金收与支,相对较简单。会计根据工作不同又分资金会计、成本会计、预算会计、税务会计等,两者之间有区别又有联系,没有硬性时间限制,主要看领导岗位安排。一般财务人员都从出纳做起。
118楼
2023-06-20 19:02:12
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森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ Allison404 发表的提问:
应付账款科目出现借方余额的原因
购买东西 借库存200 贷应付200 对方如果也买了你的东西 借应付账款300 贷主营业务收入300 或你还款多付了,借应付300 贷银行300 这个自己看一下账的明细。
119楼
2023-06-20 19:27:26
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Allison404:回复森林老师 那么流入企业的资金必定会形成企业的收入吗?请给我举个例子
2023-06-20 19:40:58
森林老师:回复Allison404同学,你好,这个不成立。 借银行 贷其他应付款,这个资金流入了,你是借款进来的,不是收入。
2023-06-20 19:52:07
Allison404:回复森林老师 是负债增加,与收入无关对吧
2023-06-20 20:16:44
森林老师:回复Allison404同学,你好,理解对的。
2023-06-20 20:27:49
Allison404:回复森林老师 那还有一个问问题,在会计核算方法体系中,主要工作就是登记账簿和编制会计分录,这句话对吗,判断题
2023-06-20 20:38:56
森林老师:回复Allison404在会计核算方法体系中,就其工作程序和工作过程来说,主要的环节是: 填制和审核凭证、登记帐簿和编制会计报表
2023-06-20 20:51:25
Allison404:回复森林老师 那还有一个问题,在会计核算方法体系中,主要工作就是登记账簿和编制会计分录,这句话对吗,判断题
2023-06-20 21:18:29
森林老师:回复Allison404在会计核算方法体系中,就其工作程序和工作过程来说,主要的环节是:C 填制和审核凭证、登记帐簿和编制会计报表
2023-06-20 21:30:52
Allison404:回复森林老师 好的,谢谢老师
2023-06-20 21:48:08
森林老师:回复Allison404同学,你好,不客气的。
2023-06-20 22:01:30
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 郭子 发表的提问:
老师您好!今年年中建账时,银行存款余额录错了(金额少了),原因是时前期出纳有这笔支出(前期会计做这笔分录),建账时的银行存款余额出纳建账时点余额,也就是支出后的余额,现在想补录这笔费用,但银行存款对不上,我应该怎么调呢?
你好 ;   那你录入错误了 你试算平衡  怎么平衡的。 你是不是当时调整了差异金额到某个栏次去   
120楼
2023-06-20 19:35:59
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郭子:回复meizi老师 期初银行余额跟费用同时少了这笔
2023-06-20 19:51:00
meizi老师:回复郭子你好 ;    那你就现在补做 :这个费用支付了 的话 。这个钱你银行肯定是不对的; 借费用贷银行存款  
2023-06-20 20:20:44
郭子:回复meizi老师 就是做了之后银行余额对不上,有什么办法能让银行对上?
2023-06-20 20:36:09
meizi老师:回复郭子你好; 你原来不是 银行余额 就对不上。 正常你银行  会按支付后的金额来体现余额 ; 而你实际支付出去  你也得挂账的;  做了费用  银行减少 了 才会和你实际银行 余额对上的  
2023-06-20 20:57:27
郭子:回复meizi老师 是没做之前对得上,做了之后对不上,因为是减了这笔费用的期初银行余额,现在要补上这笔费用的话,银行账上就比实际的少了
2023-06-20 21:26:45
meizi老师:回复郭子你好;   那你肯定是之前做了分录处理了。 所以 银行  才会减少的 ;     这个费用多少金额   
2023-06-20 21:45:57
郭子:回复meizi老师 金额5万多,因为是两三年的账了,之前项目是分开建账的,今年3月份重新建账(把所有项目都合在一个账套里),取数是都是3月份数据,银行期初余额是根据出纳余额(这笔费用已经支出),而费用是会计3月份期末余额(该笔费用漏记),建账之前出纳跟会计的银行余额本就对不上的,也是做到11月份才发现这笔费用会计没记
2023-06-20 22:02:17
meizi老师:回复郭子你好 ;    补做  借管理费用      如果你银行要对上。现在 贷方走利润分配-未分配利润 你去处理     不然你现在就得反结账去处理了   
2023-06-20 22:19:43

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