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补交上年增值税会计分录
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
补交上年度增值税怎么做分录
借:以前年度损益调整贷:应交税费;借:应交税费贷:银行存款
16楼
2022-12-21 10:13:52
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小妖 发表的提问:
补交上一年的增值税分录怎样写?
你好,是什么情况下形成的补税?
17楼
2022-12-21 11:38:13
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小妖:回复邹老师 税务查出 是一张失控发票
2022-12-21 11:54:16
邹老师:回复小妖你好,你可以做这个分录 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2022-12-21 12:20:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 誓已????淡然???? 发表的提问:
补交增值税怎么做会计分录
你好,是因为什么原因补交的增值税?
18楼
2022-12-21 13:03:36
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ -----美好 发表的提问:
老师 ,因上个月加计抵减多计提了少交了增值税,这个月补交增值税,会计分录怎么做?
你好,请看划线部分的描述,是多计提了增值税吗? 
19楼
2022-12-21 14:11:53
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-----美好:回复邹老师 7月所属期接税局电话有以前年度加计抵减未计提,让在7月所属期全额抵扣,这样7月增值税就少了,8月所属期又让逐月更正,补缴了640元增值税,该怎么做分录
2022-12-21 14:32:06
邹老师:回复-----美好你好,是多计提了增值税吗?  能给个正面回复吗 
2022-12-21 15:00:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 偲语 发表的提问:
老师补交去年的增值税及附加税怎么做会计分录?
借;应交税费-未交增值税 附加税 贷;银行存款
20楼
2022-12-21 15:23:19
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 岁月静好% 发表的提问:
一般纳税人计提增值税,补交增值税的会计分录
借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税进项税额 应交税费未交增值税
21楼
2023-01-02 16:39:05
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 执着的凉面 发表的提问:
老师,补交去年的增值税,和附加税,会计分录怎么做?
你用的是企业准则还是小企业准则?
22楼
2023-01-02 16:53:55
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 小嘿多个口 发表的提问:
纳税检查补交增值税如何做会计分录?缴的是本年的
您好,缴纳时,借:应交税费-未交增值税,贷;现金或者银行存款。
23楼
2023-01-02 17:14:49
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小嘿多个口:回复王雁鸣老师 计提呢
2023-01-02 17:46:44
王雁鸣老师:回复小嘿多个口您好,计提时,借;营业外支出-查补税金,贷:应交税费-未交增值税。
2023-01-02 18:15:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 超帅的饼干 发表的提问:
老师好,补交本年度3月份增值税如何做会计分录
你好 如果是一般纳税人, 借;应交税—未交增值税 , 贷;银行存款 如果是小规模纳税人, 借;应交税—应交增值税 , 贷;银行存款
24楼
2023-01-02 17:31:23
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超帅的饼干:回复邹老师 是一般纳税人,只做这一个分录吗?
2023-01-02 17:43:49
邹老师:回复超帅的饼干你好,是的,补交税款只需要做一笔缴纳税款分录就可以了
2023-01-02 17:55:30
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 红云追月 发表的提问:
今年3月补交今年一月份的无票收入,补交增值税和附加的会计分录怎么做?
一般纳税人还是小规模
25楼
2023-01-02 17:56:59
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红云追月:回复郭老师 小规模
2023-01-02 18:16:47
郭老师:回复红云追月增值税借应交税费-应交增值税贷银存 附加税借税金及附加贷应交税费 借应交税费贷银存
2023-01-02 18:44:04
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
单位经税务查帐结果显示:上年度有一笔销售收入未开发票,金额是含税12350.52元,不含税金额是10556元。需要今年补交税款1794.52元,滞纳金150.74元,需要做怎样的会计分录?特别是怎样结转利润分配科目? 
 借:预收账款(或者当时所记其它科目)      贷:以前年度损益调整(主营业务收入)          应交税费——增值税检查调整    借:应交税费——增值税检查调整      贷:应交税费——未交增值税    借:应交税费——未交增值税        营业外支出(滞纳金)      贷:银行存款    借:以前年度损益调整      贷:利润分配——未分配利润如果涉及所得税调整,也通过“以前年度损益调整”科目。
26楼
2023-04-10 21:00:13
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阿文老师
职称:中级会计师,初级会计师,经济师
4.96
解题: 0.19w
引用 @ 我是小仙女 发表的提问:
老师 我想请问下 民间非营利组织会计制度 补交上年增值税如何做分录呢?
借 应交税费---应交增值税 贷 银行存款
27楼
2023-04-10 21:16:41
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我是小仙女:回复阿文老师 如果上年没有计提呢 我想问的是这个 如何补计提
2023-04-10 22:09:40
阿文老师:回复我是小仙女没有计提直接计入管理费用
2023-04-10 22:28:34
我是小仙女:回复阿文老师 但是增值税可以直接计入管理费用吗 ?我以为只有附加税可以咧
2023-04-10 22:51:15
阿文老师:回复我是小仙女你目前没有计提,也可以直接计入应交税费--应交增值税借方
2023-04-10 23:06:17
我是小仙女:回复阿文老师 如果没有计提 直接算借方支出 那应交税费岂不是负数越来越大
2023-04-10 23:28:39
阿文老师:回复我是小仙女是的 一般是计提在缴纳后冲减。目前没有计提,计入费用
2023-04-10 23:47:52
果果老师
职称:中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问:
国税户管通知把上一年度进项税额转出补交增值税,那会计分录如何处理呀?
借 成本或费用 贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
28楼
2023-04-10 21:33:00
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也許、啲也許:回复果果老师 我也是这样处理,但是最后负债表的应交税金和实际的核对不上
2023-04-10 21:50:31
也許、啲也許:回复果果老师 他会自动减除进项金额,比如这个月我增值税交1万,如果把上一年度进项转出做贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)3千,那么本月结转时应交税金就只有体现7千,而不上1万
2023-04-10 22:09:05
果果老师:回复也許、啲也許若进项税额转出3千,那应交增值税要增加3千,应该交1.3万
2023-04-10 22:31:20
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 负责任的月亮 发表的提问:
补交2020年的进口关税3000,进口增值税7000,怎么做会计分录
借:以前年度损益调整-XXX费用相关科目,贷:应交税费-关税等,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税费用 借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用
29楼
2023-04-10 21:56:58
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 维维 发表的提问:
补交去年2015年企业所得税及增值税、附加税,请问会计分录如何计提?
您好, 计提时所得税 借:所得税 (金额不大时),或者以前年度损益调整(金额大时) 贷:应交税费-应交企业所得税 计提增值税、 借:营业外支出或者营业税金及附加(金额不大),或者以前年度损益调整(金额大时) 贷:应交税费-增值税检查调整 计提附加税时 借:营业税金及附加(金额不大),或者以前年度损益调整(金额大时) 贷:应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育附加费
30楼
2023-04-11 20:53:49
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