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补交上年增值税会计分录
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ may 发表的提问:
公司一般纳税人人,补交18年19年的增值税附加税所得税,请问会计分录对吗?
亲,你这个是增值税也计入未分配利润啦吗
76楼
2023-05-10 20:10:26
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may:回复龙枫老师 会计分录我是这样写的你看对不?借:利润分配-未分配利润,贷:应交税费-增值税-未交增值税,应交税费-附加税,应交税费-所得税,缴纳税费时,借:应交税费-增值税-未交增值税,应交税费-附加税,应交税费-所得税,营业外支出-滞纳金,贷:银行存款 这样写对吗?
2023-05-10 20:41:38
龙枫老师:回复may利润分配-未分配利润,贷:应交税费-增值税-未交增值税 增值税不牵扯利润
2023-05-10 21:00:28
may:回复龙枫老师 那补交的增值税怎么写会计分录呢?
2023-05-10 21:29:23
龙枫老师:回复may这个一般不用计提缴纳就可以的 借 应交税费 应交增值税 贷 银行存款
2023-05-10 21:49:20
龙枫老师:回复may但如果想反应企业的利润影响,按照你写的也是正确的
2023-05-10 22:18:31
may:回复龙枫老师 正确情况应按哪种写
2023-05-10 22:48:15
龙枫老师:回复may补交增值税会计分录: 补交当年的增值税 借:应交税金——应交增值税 贷:银行存款等 补交以前年度的增值税 1、计提 借:以前年度损益调整 贷:应交税费——增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费——增值税检查调整 贷:应交税费——未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-05-10 23:06:27
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 懒猫 发表的提问:
要补交上任会计去年少交的增值税,该在表上哪一栏填写?
金额不大300多,还有要跟专管员说一下吗?应该要涉及滞纳金
77楼
2023-05-10 20:33:50
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王雁鸣老师:回复懒猫您好,需要到税务局大厅窗口办理补交手续的,或者在网上按以前的期间补交的。
2023-05-10 21:08:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
补交以前年度的增值税附加税滞纳金怎么写分录,小企业会计准则?
你好,具体是什么原因导致的补交税款?
78楼
2023-05-10 20:59:59
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月半弯:回复邹老师 各种情况分录都提供一下吧
2023-05-10 21:28:50
邹老师:回复月半弯你好,我需要知道你提到的是什么原因,才知道具体该如何处理的  
2023-05-10 21:44:10
月半弯:回复邹老师 税务查补的
2023-05-10 22:03:15
邹老师:回复月半弯你好 借:应交税费—应交增值税,附加税 营业外支出—滞纳金 贷:银行存款 
2023-05-10 22:21:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 白沙的云 发表的提问:
补交上半年养老金,求会计分录
借;应付职工薪酬-养老保险 贷;银行存款
79楼
2023-05-22 19:23:23
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 会计 发表的提问:
补交17年度增值税进项转出的,这个月会计分录怎么做的?11月份刚刚补交的进项税额转出
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
80楼
2023-05-22 19:52:37
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会计:回复邹老师 老师。我补交的是17年的呢
2023-05-22 20:08:44
邹老师:回复会计你好,补交17年的增值税,做进项税额转出就是这样做分录啊 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2023-05-22 20:34:52
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 果断 发表的提问:
税务年报的时候补交上年企业所得税的会计分录
您好 借:利润分配——未分配利润 贷:应交税费——应交所得税 借:应交税费——应交所得税 贷:银行存款
81楼
2023-05-22 20:20:09
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 杨老师 发表的提问:
公司采用小企业会计准则 发生补缴上一年度增值税 会计分录该怎么写呢
借;应交税费——应交增值税 贷;银行存款
82楼
2023-05-22 20:38:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 9916456+豆浆牛奶 发表的提问:
补报以前年度增值税怎么做会计分录?
补缴以前年度增值税一般分如下情况, 1、企业存在应缴未缴的增值税缴纳时, 借:应交税费-未交增值税, 贷:银行存款。 2、经税务检查,额外需补缴的, 借:以前年度损益调整, 贷:应交税费-增值税-税收检查调整。 实际缴纳时, 借:应交税费-增值税-税收检查调整, 贷:银行存款。
83楼
2023-05-23 20:15:27
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
补计提上年度的增值税。计提分录怎么做呀
你好! 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税
84楼
2023-05-23 20:21:55
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
补缴上年度的增值税,分录怎么做?16年补缴15年的增值税
借:以前年度损益调整贷:应交税费,借:应交税费贷:银行存款
85楼
2023-05-23 20:27:15
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昏睡的树叶:回复袁老师 还用结转损益吗?
2023-05-23 20:48:57
袁老师:回复昏睡的树叶需要转入未分配利润即可
2023-05-23 21:17:27
昏睡的树叶:回复袁老师 老师,应交税费不用具体到二级科目?
2023-05-23 21:34:20
袁老师:回复昏睡的树叶需要应交税费--应交增值税
2023-05-23 22:00:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
老师好,税务稽查补交2015年增值税和附加税、企业所得税会计分录如何做?
你好,是因为虚开发票导致的吗? 
86楼
2023-05-23 20:38:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 奔奔 发表的提问:
补交增值税,计提分录怎么写呢
你好,是小规模还是一般纳税人
87楼
2023-05-24 19:38:19
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奔奔:回复邹老师 一般纳税人
2023-05-24 19:50:16
邹老师:回复奔奔期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2023-05-24 20:18:22
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 紫鸢若舞 发表的提问:
补交上年度工会经费怎么做会计分录
您好,分录,借;应付职工薪酬-工会经费,贷:银行存款。
88楼
2023-05-24 19:51:17
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紫鸢若舞:回复王雁鸣老师 不通过以前年度损益调整吗
2023-05-24 20:18:30
王雁鸣老师:回复紫鸢若舞您好,不需要的。
2023-05-24 20:37:56
紫鸢若舞:回复王雁鸣老师 上年度没有计提的
2023-05-24 20:48:51
王雁鸣老师:回复紫鸢若舞您好,没有计提的,本年度计提即可。
2023-05-24 21:12:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 骆旭燕 发表的提问:
外账补计提和补交前几个月的增值税260元,怎么做会计分录呢
你好,是收入遗漏了而补确认增值税吗
89楼
2023-05-24 19:58:45
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骆旭燕:回复邹老师 是的
2023-05-24 20:10:10
邹老师:回复骆旭燕你好 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;银行存款 260
2023-05-24 20:30:54
骆旭燕:回复邹老师 老师 ,我还有个问题想问你,公司11月份一次拿1-9月份的电信发票,我在11月份一次入账,1-9月都不入吗?
2023-05-24 20:52:14
邹老师:回复骆旭燕你好,取得发票就一次性计入费用核算了 之前1-9月份没有取得发票,不计入费用核算的
2023-05-24 21:19:26
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 乐悠 发表的提问:
老师 我们是因为以前年度增值税的税率开错了 所以稽查局让补交了增值税 不交的增值税的会计分录怎么做
借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款
90楼
2023-05-24 20:22:23
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乐悠:回复辜老师 老师 能不能这样做 借 以前年度损益调整 贷 应交税费 ——未交增值税 借 应交税费——未交增值税 贷银行存款 借 利润分配——未分配利润 贷 以前年度损益调整
2023-05-24 20:53:47
辜老师:回复乐悠可以的,可以这样处理的额
2023-05-24 21:11:41
乐悠:回复辜老师 您那个直接借 应交税费 贷 银行存款 我不太理解 那应交税费这块直接减去 能行吗
2023-05-24 21:38:19
辜老师:回复乐悠应交税费 贷 银行存款,这个就是实际缴纳增值税的凭证
2023-05-24 22:06:41
乐悠:回复辜老师 我那样写是不是完整的?
2023-05-24 22:31:29
辜老师:回复乐悠是的,你这个就是完整的
2023-05-24 22:54:39
乐悠:回复辜老师 老师 我还想问问 补交的 以前年度的房产税 是不是不能在当年税前扣除
2023-05-24 23:19:05
辜老师:回复乐悠是的,当年度不能税前扣除的
2023-05-24 23:33:18
乐悠:回复辜老师 老师 能不能这样做 借 以前年度损益调整 贷 应交税费 ——未交增值税 借 应交税费——未交增值税 贷银行存款 借 利润分配——未分配利润 贷 以前年度损益调整 老师 那这样做分录 资产负债表的期初数减期末数 就不等于利润表的净利润了 ?
2023-05-24 23:57:23
辜老师:回复乐悠是的,这样处理,就是勾稽不到的
2023-05-25 00:15:12

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