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待抵扣进项税额会计处理
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 风轻云淡 发表的提问:
业务招待费能不能抵扣进项税额,会计分录如何处理
不能扣、借管理费用业务招待费贷银行存款
1楼
2022-12-20 17:37:58
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 谢俊杰Jason 发表的提问:
待认证进项税额和待抵扣进项税的账务处理
你好,参阅财会(2016)22号文件的规定
2楼
2022-12-20 18:51:45
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 微笑 发表的提问:
。以前的作了待抵扣进项税额后期认证怎么进行会计处理叱
那你原来的科目是不是用错了呢?你原来的情况是什么样?然后分录怎样写的?
3楼
2022-12-20 19:58:30
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微笑:回复玲老师 借应交税费应交增值税留抵税额贷观
2022-12-20 20:19:04
微笑:回复玲老师 借待认证进项税额…………上面错
2022-12-20 20:42:36
玲老师:回复微笑没有认证的进项,后面认证借进项贷,待认证进项,
2022-12-20 21:12:15
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 活泼的便当 发表的提问:
待抵扣进项税金会计分录怎么处理,月未结转怎么处理
借XX费用 应缴税费应缴增值税待抵扣进项 贷银行
4楼
2022-12-20 21:05:44
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 发表的提问:
老师,待抵扣进项税额账务处理?
辅导期纳税人取得增值税抵扣凭证后借记“应交税费——待抵扣进项税额”明细科目,贷记相关科目。 交叉稽核比对无误后,借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目,贷记“应交税费——待抵扣进项税额”科目。
5楼
2022-12-20 21:56:50
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云:回复龙枫老师 本月只要在勾选平台看到有该张发票,且专票在手上,就直接借记“应交税费——待抵扣进项税额”,贷记相关科目。下月勾选抵扣时,借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目,贷记“应交税费——待抵扣进项税额”科目。对吗?
2022-12-20 22:23:54
龙枫老师:回复对的,是如此的呢啊
2022-12-20 22:46:51
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 土豆又熟了 发表的提问:
图中处理是否正确?计入到待抵扣进项,考虑到以后如果有查补、销售退回(一般纳税人期间的)会从待抵扣进项处理
你好,图中处理正确的
6楼
2022-12-20 22:51:16
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土豆又熟了:回复小云老师 图中作进项转出 教材中写的是计入到待抵扣进项,为什么有区别?
2022-12-20 23:20:03
小云老师:回复土豆又熟了不冲突啊,贷进项转出借待抵扣
2022-12-20 23:38:10
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 夏筱涵 发表的提问:
6月份应该抵扣的进项税额没有做待抵扣进项税,这个月收到进项税额发票之后怎么做会计处理?我6月份已经做账了,但是没有做进项税额转出我7月份收到发票了应该怎么办
直接收到进项税发票到税务验进项税发票,根据销项税额减进项税额进行缴纳增值税
7楼
2022-12-21 00:08:40
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 开朗的酒窝 发表的提问:
待抵扣进项税额在计算增值税的时候如何处理
你好,不用管,因为没认证
8楼
2022-12-21 01:29:47
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 又耳多多 发表的提问:
老师做了销售但是进项未认证,做一笔分录是不是借库存商品,应交税费-待抵扣进项税额下个月进项认证后该怎么账务处理
待认证,不要做待抵扣 下月认证借应交税费-应交增值税-进项贷应交税费-待认证
9楼
2022-12-21 02:34:17
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又耳多多:回复郭老师 我不是很明白
2022-12-21 02:52:27
又耳多多:回复郭老师 老师我没碰到过这个情况麻烦详细解答一下好吗谢谢
2022-12-21 03:20:34
郭老师:回复又耳多多借库存商品,应交税费-待认证,贷银存 认证借应交税费-应交增值税-进项贷应交税费-待认证 这个就是完整的
2022-12-21 03:33:51
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 大脸猫 发表的提问:
实际待抵扣进项税额是3万,但账上的待抵扣进项税额是13万,查不多原因,请问如何平账,达到账实相符,怎么做账务处理
实在查不到转利润分配未分配利润下面平掉吧
10楼
2022-12-21 03:47:24
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大脸猫:回复maize老师 账务处理,会计分录怎么写
2022-12-21 04:23:41
maize老师:回复大脸猫借转利润分配未分配利润 借待抵扣进项税额 负数
2022-12-21 04:43:14
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ lily 发表的提问:
增票未勾选账务处理做到待认证里,申报表二待抵扣进项税额也不填,这样处理对吗?
你好,是的,只申报认证的发票税额。
11楼
2022-12-21 05:15:54
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 端庄的流沙 发表的提问:
你好老师;我想请教2018年购进的农产品原材料,当时进项税额已经记账记人待抵扣进项税额,现在原材料非正常损失,账务处理
做进项税额转出即可的
12楼
2022-12-21 06:41:25
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端庄的流沙:回复龙枫老师 请教会计分录
2022-12-21 07:09:28
龙枫老师:回复端庄的流沙借 进项税额 待抵扣进项税额 贷 进项税额(进项税额转出)
2022-12-21 07:19:51
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 认真的荔枝 发表的提问:
三月之后抵减吗,不用放入待抵扣进项税额账务处理吗
专用发票的抵扣期限是180天,在有效期内都可以抵扣,暂不需要抵扣的,可以计入待抵扣进项税中。
13楼
2022-12-21 08:04:14
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ ?淡淡的色彩 发表的提问:
老师,一般当月进项发票都勾选认证抵扣了,为什么还会产生很多以前年度的进项发票在勾选系统呢?这些发票就是账务处理做账所说的以前年度累计下来的待抵扣进项税额吗
同学您好,一般就是这种情况
14楼
2022-12-21 09:04:35
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?淡淡的色彩:回复易 老师 好的谢谢老师
2022-12-21 09:27:14
易 老师:回复?淡淡的色彩不客气,记得有空给予5星好评哦
2022-12-21 09:55:44
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 图图 发表的提问:
11月进项票大于销项票 没有做账务处理 进项税额在应交税金-待抵扣进项税额中 12月进项税额还是大于销项票 老师怎么做能具体区分开已经抵扣的还有没有抵扣的进项税啊
你好,你勾选了发票就要做到应交税费,应交增值税进项里面的。
15楼
2022-12-21 10:19:19
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郭老师:回复图图如果已经勾选了,你还挂在待抵扣里面,你可以借应交税费应交增值税进项贷应交税费待抵扣。
2022-12-21 10:32:04

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