咨询
计提应交所得税会计分录
分享
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 乘风破浪的黄喵喵? 发表的提问:
你好。缴纳个人所得税的会计分录是 借:应交税费—应交个人所得税 待:银行存款吗
你好,是的,您的分录是正确的。
211楼
2023-08-07 17:44:44
全部回复
乘风破浪的黄喵喵?:回复立红老师 什么情况下会放进:其他应付款—应交个人所得税?
2023-08-07 18:05:27
立红老师:回复乘风破浪的黄喵喵?你好,如果是二级科目是应交个人所得税,不通其他应付款核算,我们应交的税费需要通过应交税费核算
2023-08-07 18:22:59
乘风破浪的黄喵喵?:回复立红老师
2023-08-07 18:47:49
乘风破浪的黄喵喵?:回复立红老师 那您看下这个回复
2023-08-07 18:59:11
乘风破浪的黄喵喵?:回复立红老师 这个是怎么回事呢
2023-08-07 19:20:50
立红老师:回复乘风破浪的黄喵喵?你好,这个是原来,应是以前年度的,现在一律是计入应交税费了。
2023-08-07 19:49:36
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 熏衣草 发表的提问:
年底审计要求我们将三季度多提多交的企业所得税冲回,会计分录应该是怎样的??
12月份做是嘛? 借所得税费用负数贷应交税费负数
212楼
2023-08-07 17:51:23
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
补交上年企业所得税和滞纳金的会计分录,包括计提和结转
你好 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 ,营业外支出, 贷:银行存款 借:利润分配——未分配利润,贷:以前年度损益调整
213楼
2023-08-07 18:20:58
全部回复
xijunkokhjhk:回复邹老师 以前年度损益调整有二级科目吗?不需要计提了吗,所得税费用这个科目
2023-08-07 18:42:46
邹老师:回复xijunkokhjhk你好,以前年度损益调整有二级科目,这个就是计提分 借:以前年度损益调整—所得税费用   ,贷:应交税费—企业所得税
2023-08-07 19:00:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 夏恩 发表的提问:
应交税费,应交个人所得税余额贷方负数了几分钱,处理的会计分录
你好,是多计提了吗
214楼
2023-08-08 17:47:30
全部回复
夏恩:回复邹老师 少扣了员工的几分钱,外账缴税的时候多交了
2023-08-08 18:21:05
邹老师:回复夏恩你好,少扣了应当是应交税费贷方正数才是的,而不是负数
2023-08-08 18:36:00
夏恩:回复邹老师 支付工资扣的比交的个税少
2023-08-08 18:47:23
夏恩:回复邹老师 支付工资扣的比交的个税少
2023-08-08 19:10:30
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 偶遇 发表的提问:
结转应交所得税的会计分录怎么写,能具体的解释吗
您好,计提所得税时,借:所得税费用,贷;应交税费-应交企业所得税,缴纳时,借:应交税费-应交企业所得税,贷:银行存款。结转时,借:本年利润,贷:所得税费用。
215楼
2023-08-08 18:11:45
全部回复
鲁老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.48w
引用 @ 一叶子 发表的提问:
你好老师,请问一般纳税人,2021年第三季度计提所得税借:所得税费用 10000 贷:应交税费—应交增值税 10000,多计提了5000元,请问目前做冲多计提的分录?
你好同学,借:所得税费用-5000  贷:应交税费-应交增值税-5000
216楼
2023-08-08 18:38:59
全部回复
一叶子:回复鲁老师 请问2022年冲红21年多计提所得税费用,所得税费属于损益类科目,是不是该走未分配利润呢?
2023-08-08 19:13:06
鲁老师:回复一叶子是的,同学,如果你今年22年调整要走 借:以前年度损益调整-5000  贷:应交税费-应交增值税-5000  如果是21年调整所得税费用要转入未分配利润
2023-08-08 19:29:08
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 冷念伊度 发表的提问:
老师所得税季度末需要计提所得税费用吗 会计这样处理吗 借:所得税费用贷:应交税费-应交所得税
你好,呃呃,是的呢,这样做分录就可以
217楼
2023-08-09 17:36:08
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 花香净 发表的提问:
计提企业所得税的会计分录是什么?
借;所得税费用 贷;应交税费——企业所得税
218楼
2023-08-09 18:04:45
全部回复
花香净:回复邹老师 月末结转所得税费用到本年利润呢吧?
2023-08-09 18:34:23
邹老师:回复花香净你好,是的
2023-08-09 19:02:26
花香净:回复邹老师 所得税费用怎么算?是利润总额的百分之二十五?
2023-08-09 19:20:37
邹老师:回复花香净你好,是的
2023-08-09 19:34:30
花香净:回复邹老师 我网上写的减百分之十五,交百分之十是什么情况
2023-08-09 19:49:48
邹老师:回复花香净你好,是小微企业减免优惠了,实际税率就是10%了
2023-08-09 20:03:46
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 项月 发表的提问:
企业所得税计提和缴纳的会计分录
借所得税费用 贷应交税费应交所得税,借应交税费应交所得税,贷银行
219楼
2023-08-09 18:14:59
全部回复
项月:回复maize老师 不需要结转到本年利润吗?
2023-08-09 18:30:54
maize老师:回复项月需要借本年利润 贷所得税费用
2023-08-09 18:45:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 腼腆的爆米花 发表的提问:
代扣代缴个人所得税计提会计分录
你好,代扣代缴个人所得税(工资薪金),计提的分录是 借:应付职工薪酬—工资,贷:应交税费—个人所得税 
220楼
2023-08-10 17:04:48
全部回复
腼腆的爆米花:回复邹老师 计提工资 假如是管理部门的工资 借:管理费用   贷:应付职工薪酬-工资 计提个人所得税 借:应付职工薪酬-工资     贷:应交税费-个人所得税 贷应付职工薪酬工资里面含个人所得税,实际发放是不是要把个人所得税税金扣下来
2023-08-10 17:25:15
邹老师:回复腼腆的爆米花你好,是的 (实际发放的时候,要把个人所得税税金扣下来)
2023-08-10 17:53:06
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 867505078 发表的提问:
所得税费用科目 月底结转的分录 计提分录借所得税费用 贷应交税费--应交所得税 缴纳时借应交税费--应交所得税贷银行存款 这样看所得税费用科目在借方有余额 怎么处理
期末结转到本年利润科目里面
221楼
2023-08-10 17:30:08
全部回复
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 静若幽兰 发表的提问:
老师 工资表上计提的个人所得税,怎样做会计分录 请老师一点一下,从计提个人所得税 到缴纳的会计分录
你好 看下老师给你发的图片
222楼
2023-08-10 17:58:18
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 阳光 发表的提问:
借:应交税费—应交个人所得税 贷:银行存款 这个是缴纳个税的分录 有计提个税的分录吗?
工资的个税吗?计提工资的时候就包含了,没有单独列出来, 个人所得税是代扣代缴,也就是说在发放工资时进行扣缴,因此不是计提, 1、计提工资 借:管理费用——工资 贷:应付职工薪酬——工资 2、实际发放: 借:应付职工薪酬——工资 贷:库存现金 或银行存款 应交税费-代扣代缴个人所得税 3、根据月末账上实际应交个人所得税情况申报纳税,上交给税务机关后 借:应交税费--代扣代缴个人所得税 贷:银行存款(库存现金)
223楼
2023-08-10 18:14:59
全部回复
阳光:回复朴老师 你没听懂我要问的问题?
2023-08-10 18:32:55
阳光:回复朴老师 我知道交个税的分录,我是问个税计提的分录是什么?
2023-08-10 18:49:39
朴老师:回复阳光个税在工资里面包含了,因为是个人承担的,不用单独列出来,在工资里包含了,我上面就说了。 你计提的工资里面包含了员工自己要承担的个税
2023-08-10 19:17:28
阳光:回复朴老师 你意思说个税没有计提的分录吗?
2023-08-10 19:46:51
朴老师:回复阳光对,个税不用单独计提,包含在工资里了
2023-08-10 20:07:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ li _x 发表的提问:
汇算清缴之前要不要先计提企业所得税,计提分录该怎么写,支付时是不是写借:应交税费---应交所得税662.64 贷:银行存款662.64
你好,在汇算清缴实际补交税款才做计提分录的 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税
224楼
2023-08-16 17:00:07
全部回复
li _x:回复邹老师 有点不太明白,那根据图片看,那我这边分录是不是这样做,借;以前年度损益调整 662.64 贷;应交税费-企业所得税 662.64 借 应交税费-企业所得税 662.64 贷:银行存款662.64 借利润分配---未分配利润 662.64 贷 以前年度损益调整 662.64 这样对吗
2023-08-16 17:22:04
邹老师:回复li _x你好,是的,是这样做分录
2023-08-16 17:33:43
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小辛辛 发表的提问:
小规模纳税人 月末计提应交税费-应交增值税吗 计提会计分录
你好,增值税在做每笔销售的时候,按销售额/1.03*3%计算增值税入账 借:应收账款或银行存款 总价款(销售额) 贷:主营业务收入 按销售额/1.03 应交税费——应交增值税 销售额/1.03*3% 月底的时候看看当月总的有多少应交增值税,按那个金额计提城建税、教育费附加和地方教育附加 借:税金及附加 贷:应交税费——XX税 企业所得税按当期企业的利润总额计提 借:企业所得税 贷:应交税费——企业所得税
225楼
2023-08-16 17:09:06
全部回复
小辛辛:回复紫藤老师 老师回复很及时也详细 想问需要计提借应交税费-应交增值税 贷:应交税费-未交增值税吗
2023-08-16 17:26:00
紫藤老师:回复小辛辛你好,是的,转到未交增值税,
2023-08-16 17:49:12

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×