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管理费用会计分录如何做
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 淡然若水 发表的提问:
上月借:管理费用 贷:其他应收款―个人医保如果说个人医保多计提或者少计提,到下个月如何来更改?会计分录各如何来做?
您好,如果多计提了就按多计提的金额,借:管理费用,负数,贷;其他应收款-个人医保,负数。如果少计提了就按少提的金额,借:管理费用,贷;其他应收款-个人医保。
76楼
2023-05-30 19:19:55
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淡然若水:回复王雁鸣老师 上次有个老师说多提或少提都让走营业外收入平帐就可以啦,到底是怎么回事啊?
2023-05-30 19:43:00
王雁鸣老师:回复淡然若水您好,多提或者少提,应该冲减或者增加原来计提科目的金额,不会走营业外收入平账的。至于那个老师说的要那样做,不好意思,我也不理解,谢谢。
2023-05-30 20:05:09
淡然若水:回复王雁鸣老师 多谢了!
2023-05-30 20:17:00
王雁鸣老师:回复淡然若水您好,不客气。
2023-05-30 20:41:22
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 星下灯 发表的提问:
管理人员取得餐费发票来入账,如何做会计分录,详细到二级科目
借:管理费用--业务招待费贷:现金
77楼
2023-05-30 19:44:11
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星下灯:回复袁老师 二级科目是否也是固定的,我是否可以写借管理费用-餐费 贷现金呢
2023-05-30 19:59:02
袁老师:回复星下灯不合适的
2023-05-30 20:11:06
星下灯:回复袁老师 那二级科目一般怎么表示呢
2023-05-30 20:27:14
袁老师:回复星下灯业务招待费
2023-05-30 20:53:53
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 正直的茉莉 发表的提问:
物业管理公司收入的停车费部分分给业委会如何做分录
你好;   分给业委会这个是会开票给你们吗? 你们一开始开票出去给客户取得的收入 是吗?   
78楼
2023-05-30 20:04:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 天会亮、心会暖 发表的提问:
老师,你好,我们公司老会计做的帐:报销管理费用,有时候做的分录是:借管理费用 1000,贷:其他应付款-老总 1000,有时候报销写分录为:借:管理费用 1000 贷:实收资本(或股本)-老总 1000,如何理解?
你好,一个是老板垫支费用 一个是作为老板投资
79楼
2023-05-30 20:32:59
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天会亮、心会暖:回复邹老师 你好,如果这样的话,以后报销的费用我最好走那个科目?
2023-05-30 21:06:20
邹老师:回复天会亮、心会暖你好,通常是其他应付款
2023-05-30 21:20:44
天会亮、心会暖:回复邹老师 那收入我就存到其他应付款里行吧?
2023-05-30 21:47:48
邹老师:回复天会亮、心会暖收入需要存入对公账户的
2023-05-30 21:58:26
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 香蕉金鱼 发表的提问:
生产制造车间产生 制造费用 200 元 直接人工 3500元 管理费用:1920 元 怎样做会计分录 结转时怎样做分录 请老师解答一下
你好,借:生产成本 贷:制造费用
80楼
2023-05-31 19:05:16
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 小苏 发表的提问:
公司是小规模纳税人,经营物业管理的,现收到2017.6-2018.6物业管理费,如何做会计分录呢
借:银行 贷:主营业务收入 应交税费
81楼
2023-05-31 19:18:38
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小苏:回复姜老师 收到是普通发票也要贷方计入应交税费——应交增值税-进项税吗
2023-05-31 19:44:53
姜老师:回复小苏你是开出发票还是收到发票?
2023-05-31 20:01:11
小苏:回复姜老师 收到
2023-05-31 20:30:53
小苏:回复姜老师 不好意思,开出发票
2023-05-31 20:56:37
姜老师:回复小苏你们不是经营物业管理的吗?怎么还收到物业管理费?
2023-05-31 21:10:54
小苏:回复姜老师 老师,刚才说错了,是开出发票的
2023-05-31 21:24:48
小苏:回复姜老师 是的
2023-05-31 21:34:58
姜老师:回复小苏开出发票不管是普票还是转票都和我第一次给你的分录一样做账务处理
2023-05-31 21:56:51
小苏:回复姜老师 如果是收到普通发票呢
2023-05-31 22:22:03
姜老师:回复小苏收到普票借:成本费用 贷:银行等
2023-05-31 22:44:11
小苏:回复姜老师 好的,谢谢姜老师
2023-05-31 23:10:00
姜老师:回复小苏不客气。共同学习进步!
2023-05-31 23:37:55
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 天会亮、心会暖 发表的提问:
你好,会计分录:借:其他应付款 -股东 1000 借:管理费用 水电能源费 -1000,如何理解?谢谢
就是更正分录吧 之前计入管理费用错了 改成其他应付
82楼
2023-05-31 19:34:34
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天会亮、心会暖:回复李老师 比方说:我可不可以这样理解:如果我们公司和其他公司合在一起交能源费,我们公司先把总的能源费2000交了,之后其他公司应交的能源费1000又给我们公司了,
2023-05-31 19:49:41
李老师:回复天会亮、心会暖如果是这样 也是可以的
2023-05-31 20:19:37
天会亮、心会暖:回复李老师 谢谢
2023-05-31 20:30:21
李老师:回复天会亮、心会暖不客气
2023-05-31 20:55:18
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 小蜜蜂~ 发表的提问:
老师好,我公司交给物业公司的管理费如何做分录呢,好像会计准则里已取消待摊费用
借预付贷银存 按月分摊借管理费用贷预付
83楼
2023-05-31 20:00:07
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 咸鱼 发表的提问:
企业交的税种分别是印花税,工会经费,这两个费用如何计提,分录怎么写?计入管理费用,对啊?
印花税 借;税金及附加 贷;应交税费 工会经费 借;管理费用 贷;应付职工薪酬——工会经费
84楼
2023-05-31 20:29:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 花洛.滋美肌~表妹 发表的提问:
老师,请问付投标质量管理系统锁延期费收到转钱会计分录如何做呢。
你好,付投标质量管理系统锁延期费,既然是付费用,怎么后面的描述却是 收到转钱呢,能做个具体描述吗
85楼
2023-06-05 19:14:24
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花洛.滋美肌~表妹:回复邹老师 不好意思老师写错了,是付投标质量管理系统锁延期费
2023-06-05 19:38:38
花洛.滋美肌~表妹:回复邹老师 收到专票
2023-06-05 20:00:56
邹老师:回复花洛.滋美肌~表妹你好,付投标质量管理系统锁延期费,收到专票  借:管理费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等科目 
2023-06-05 20:11:58
花洛.滋美肌~表妹:回复邹老师 收到,谢谢老师
2023-06-05 20:37:59
邹老师:回复花洛.滋美肌~表妹不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
2023-06-05 21:00:27
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 顺利的万宝路 发表的提问:
计提工资,社保公积金的会计分录 例如管理费用应付工资600社保60公积金45(企业负担)个税12实发500怎么做分录
计提借:管理费用(公司部分) 贷:应付职工薪酬 交社保借:应付职工薪酬(公司)其他应收款(个人) 贷:银行存款 发工资借:应付职工薪酬(应发) 贷:其他应收款(个人社保) 银行存款(实发) 应交税费(个税)
86楼
2023-06-05 19:28:48
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顺利的万宝路:回复小云老师 计提工资和社保公积金是不是借管理费用贷:应付职工薪酬应付金额 计提社保和公积金是不是借:管理费用贷应付职工薪酬社保公积
2023-06-05 19:55:57
顺利的万宝路:回复小云老师 计提的公积金和社保是公司部分吗
2023-06-05 20:11:06
顺利的万宝路:回复小云老师 那个人的怎么做
2023-06-05 20:33:06
顺利的万宝路:回复小云老师 发放工资是借:应付职工薪酬实发工资贷应付职工薪酬社保(个人部分) 应交税费-个税银行存款
2023-06-05 21:01:14
顺利的万宝路:回复小云老师 以银行存款支付个税是不是借:应交税费个税应付职工薪酬社保公积金贷银行存款吗
2023-06-05 21:13:01
顺利的万宝路:回复小云老师 麻烦老师讲解讲解
2023-06-05 21:31:29
顺利的万宝路:回复小云老师 谢谢老师
2023-06-05 21:50:15
小云老师:回复顺利的万宝路同学,分录我前面有写给你的,括号里金额也做了说明,你下面写的有改动,不需要改,按那个做就行了
2023-06-05 22:08:55
顺利的万宝路:回复小云老师
2023-06-05 22:27:31
顺利的万宝路:回复小云老师 谢谢老师
2023-06-05 22:55:35
小云老师:回复顺利的万宝路缴纳个税是借应交税费 贷银行存款
2023-06-05 23:06:24
小云老师:回复顺利的万宝路不客气,祝你工作顺利
2023-06-05 23:26:52
顺利的万宝路:回复小云老师 谢谢老师,也祝你工作顺利,祝我学业顺利刚开始学不太懂
2023-06-05 23:49:17
小云老师:回复顺利的万宝路会计就是熟能生巧的,你没问题的
2023-06-06 00:15:51
小云老师:回复顺利的万宝路满意请五星好评,谢谢
2023-06-06 00:42:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 勤劳的苗条 发表的提问:
公司买的榔头,铁锤等工具,一共800多,如何做会计分录?管理费用的二级科目可以是什么?
你好,可以计入管理费用的其他 借;管理费用——其他 贷;库存现金等科目
87楼
2023-06-05 19:44:48
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勤劳的苗条:回复邹老师 买的乳胶漆装修公司的呢?
2023-06-05 20:13:38
邹老师:回复勤劳的苗条你好,计入长期待摊费用
2023-06-05 20:34:16
勤劳的苗条:回复邹老师 好的好的,谢谢老师
2023-06-05 20:51:09
邹老师:回复勤劳的苗条不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-06-05 21:01:17
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ ?甜心呜嘛嗖?ྀི 发表的提问:
摊销无形资产的时候错计入到管理费用-折旧费里面了,现在已经跨年了,如何调整到管理费用-摊销无形资产科目里,如何做分录
你好 你的意思是明细科目错误了 一级科目是没错的
88楼
2023-06-05 20:13:31
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?甜心呜嘛嗖?ྀི:回复meizi老师 是的 二级科目记错了
2023-06-05 20:42:45
meizi老师:回复?甜心呜嘛嗖?ྀི你好 那你就直接调整过来 。借管理费用-摊销无形资产 借管理费用-折旧费 负数
2023-06-05 21:09:18
?甜心呜嘛嗖?ྀི:回复meizi老师 跨年也没有关系吗
2023-06-05 21:32:10
meizi老师:回复?甜心呜嘛嗖?ྀི可以的 这个没关系 你只是调整明细科目 你实际损益金额不会影响
2023-06-05 21:53:30
?甜心呜嘛嗖?ྀི:回复meizi老师 好 谢谢
2023-06-05 22:04:27
meizi老师:回复?甜心呜嘛嗖?ྀི不客气 帮到你就好
2023-06-05 22:24:23
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 小草 发表的提问:
买家课程1980如何做账? 这笔费用如何做会计分录。
你好!借管理费用=职工教育经费 贷现金等
89楼
2023-06-05 20:20:59
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 眯眯眼的汉堡 发表的提问:
公司管理部门领用辅助材料如何记会计分录呢?
借管理费用 贷原材料
90楼
2023-06-06 19:55:35
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