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会计报表应交税费填少了
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 孝顺的信封 发表的提问:
我想问一下,我是小规模纳税人,属于季报。月收入超10万,每月增值税,附加税计提。请问一下资产负债表的应交税费该怎么填。4月会计报表已申报,5月的资产负债表应交税费是填4,5两月计提的数吗
你好,是的,如果4,5合并做账就是填写合计数字
16楼
2022-12-21 12:33:26
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 朴素的小海豚 发表的提问:
请教一下:小企业会计准则,应交税费借方余额在报表怎么填列的
这个就负数填写的,你看下下面这个截图
17楼
2022-12-21 13:54:55
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 奔奔 发表的提问:
这边有一个企业七月的印花税少申报了昨天才发现,年度财务报表利润表中的印花税是按应收的填报还是实际少交的数额填报呢
您好!这个按你实际交了多少做多少。不过现在跨年了计入以前年度损益。
18楼
2022-12-21 14:57:28
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ Whisper 发表的提问:
老师你好,我是一名大三实习小白,在一所会计师事务所实习,今天老师发给我一份应交税费的底稿和10,11,12月份的纳税申报表,让我去填底稿里的应交税费明细表,里面有两个表格,一个是应交税费明细表(账面数),另一个是应交税费明细表(申报表数),请问老师我要怎么填呀,小白真的不会。。。
你好 截图看下的 你说的第一个是明细账的吧
19楼
2022-12-21 15:48:15
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Whisper:回复郭老师 老师让我填这两个表格的10,11,12月份数据
2022-12-21 16:05:15
郭老师:回复Whisper第一个根据你的账上的填写 作战的 第二个根据申报表,增值税申报表的填写
2022-12-21 16:16:16
Whisper:回复郭老师 老师,我把根据申报表的填好了,第一个账面数的表格,我手上有凭证分录,里面是一张张的记账凭证哎,而且我无法知道哪些是哪个月份的,我也不会看账,请问老师根据凭证分录要怎么填账面数那个表格呢?
2022-12-21 16:32:36
郭老师:回复Whisper你的记账凭证没有时间吗
2022-12-21 16:42:42
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 焕然 发表的提问:
老师,您好,2020年之前会计把购猪肉款进项税转入了,现在我做了转出,借管理费用 贷应交税费191-应交增增值税-进项税额191转出,申报表时怎样填附表2?
同学你好 填写进项转出
20楼
2022-12-21 17:03:59
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焕然:回复朴老师 直接填到附表2里吗?这样填的话,就对不上自动带出来的进项税额转出数据,也没关系的是吗
2022-12-21 17:52:13
焕然:回复朴老师 还有老师,12月其他同事认证了50万,但实际我只抵扣30万,这个想留抵20万到下月抵扣,现在还没懂款附表2怎样填
2022-12-21 18:02:39
朴老师:回复焕然这个就是附表二直接转出的 2.留抵的在待抵扣栏
2022-12-21 18:17:20
焕然:回复朴老师 我问了税局大厅的人说可以直接在附表2下面表格里,有的说要在认证平台辙消认证,但已在认证平台确认了认证票,无法辙消了,现在不懂怎么办
2022-12-21 18:45:39
朴老师:回复焕然转出的直接附表二转出就行了
2022-12-21 19:06:43
焕然:回复朴老师 比如附表2现在是系统自带的进项税额转出3万,现在再加%2b119元吗30191吗
2022-12-21 19:35:23
朴老师:回复焕然对的,进项转出自己手动填写就行了
2022-12-21 19:56:13
焕然:回复朴老师 比如认证的是50万,我填的是30万进项税,这样的话是对不上自动带出来的数据,下个月我只认20万,能填40万吗,还能把12月已认让未抵扣20万填上一起抵扣吗
2022-12-21 20:23:51
朴老师:回复焕然同学你好 认证的是五十万就填写五十万,30万抵扣就填写30万,20万不抵扣就转出
2022-12-21 20:35:44
焕然:回复朴老师 不是不能抵扣,是我12月认证认多而已,认多不抵扣不懂怎样处理
2022-12-21 20:56:52
朴老师:回复焕然那就只能填写在待认证抵扣栏
2022-12-21 21:11:17
焕然:回复朴老师 往哪填,填不上呢
2022-12-21 21:27:27
朴老师:回复焕然你勾选的待抵扣进项税 确认签名之后可以自动采集进项,采集之后自动填写
2022-12-21 21:46:02
焕然:回复朴老师 请问从哪里勾选
2022-12-21 22:11:00
朴老师:回复焕然就是你的勾选平台里面的
2022-12-21 22:38:42
焕然:回复朴老师 已经确认了,还能操作吗, 就是辙销的意思吗
2022-12-21 22:54:44
朴老师:回复焕然那你直接采集进项就行了
2022-12-21 23:05:09
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 永不言弃&木林森 发表的提问:
企业如果发现2017年少交增值税和企业所得税应该怎样处理?怎样做会计分录?怎样填写报表?
所得税部分计入以前年度损益调整,滞纳金部分直接计入营业外支出
21楼
2023-01-02 17:34:42
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永不言弃&木林森:回复朴老师 纳税申报表怎么写?
2023-01-02 18:23:42
朴老师:回复永不言弃&木林森汇算清缴的那里调整既可以了
2023-01-02 18:39:10
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 独特的黄豆 发表的提问:
之前那会计2019年12月份结转成本时,少结转了88000,导致企业所得税多缴了4400,问题一那汇算清缴时怎么调回来呢?填那个表?问题2,期初建账按调完的财务报表建账,导致应交税费应交所得税科目借方余额4400对吗?,问题3,报财务报表年报时按调完的表报吗?
你好!多交税金是借方余额
22楼
2023-01-02 18:01:57
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QQ老师:回复独特的黄豆你好!在调增表里面调增成本减少利润,年报可以按调整后填写
2023-01-02 18:36:04
独特的黄豆:回复QQ老师 三个问题,麻烦您给我细致点回答,谢谢,
2023-01-02 19:00:23
QQ老师:回复独特的黄豆你好!1、在调增表里面调增成本减少利润,年报可以按调整后填写,2、多交税金是借方余额没有问题,3、年报可以按调整后数据填写
2023-01-02 19:21:11
独特的黄豆:回复QQ老师 那能不能直接给主表里把营业成本改成调整后的呢?
2023-01-02 19:47:47
QQ老师:回复独特的黄豆你好!存在查账风险与12月底申报数据不相符
2023-01-02 20:16:52
QQ老师:回复独特的黄豆你好!存在查账风险与12月底申报数据不相符
2023-01-02 20:44:16
独特的黄豆:回复QQ老师 那财务报表年报按调整后报,会不会也导致与12月底申报数据不相符呢
2023-01-02 21:07:24
QQ老师:回复独特的黄豆你好!不是有汇算清缴了吗?
2023-01-02 21:22:14
独特的黄豆:回复QQ老师 好的,明白了
2023-01-02 21:43:29
QQ老师:回复独特的黄豆不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
2023-01-02 22:09:50
老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 花开 发表的提问:
老师,小规模增值税申报时,报税系统增值税自动生成的应交增值税比做账的多一分,然后我在报增值税表时,交主营业务收入少填了六分,达到了应交增值税一致,但财务报表申报时还是按自己账上的走,也就是会计报表里面收入比增值税里收入多了六分,不知后面汇算清缴会不会麻烦?会匹配收入吗
您好,汇算时不会有麻烦的,收入匹配差几分也没事的,注意以后,税金有差额的话,修改税金与账上一致就行了,不用调整收入的。
23楼
2023-01-02 18:08:59
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花开:回复老王老师 报增值税时不支持改税金啊?话说一般纳税人可以改,小规模不支持?如果改税金,是改账上吗?分录要怎么做呢
2023-01-02 18:41:26
老王老师:回复花开您好,不支持改啊,如果支持修改增值税的话,直接修改增值税,如果不支持修改增值税的话,按您的方法修改收入,即可,如果不改收入,也不修改税金的话,申报以后,根据申报数据,调整账上的增值税,贷;主营业务收入,负数或者正数,贷;应交税费-应交增值税,正数或者负数。
2023-01-02 18:59:46
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ ????花???? 发表的提问:
报表应交税费填那个数:
应根据“应交税金”科目的期末贷方余额填列;如为借方余额,应以“一”号填列。资产负债表上的应交税金这个金额,是科目的总金额。
24楼
2023-04-18 20:22:47
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ sunshine 发表的提问:
18年底从会计公司取得的18年12月份资产表,应交税费为0,19年自己新建账套,申报19年1月份增值税时上期留底数为9.3正常申报了,查了以前年度的账,应交税费为0,现在报表和申报表不统一,申报表少交税金,怎么办?
您好 ,您最好检查一下到底是什么原因导致的,是帐不对还是表不对,帐不对需要调帐,表不对需要去税务局更正申报表
25楼
2023-04-18 20:51:35
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sunshine:回复文老师 现在我查18年以前凭证都没有任何认证的发票,查到了16年的,这9.3的留底不确定是报税时自动带出的还是以前的会计错误造成的,以前年度的会计材料只有凭证,和资产表利润表,其他的都没有了
2023-04-18 21:29:31
sunshine:回复文老师 我是重新建的账套,导致现在的报表和申报表差额9.3
2023-04-18 21:53:29
文老师:回复sunshine正常情况下增值税申报表不太容易出错,因为这个每月都需要比对的
2023-04-18 22:16:00
sunshine:回复文老师 那现在这种情况怎么办比较好
2023-04-18 22:32:33
文老师:回复sunshine您的帐上也没有是吗
2023-04-18 22:45:47
sunshine:回复文老师 对,账套会计交接以后,就把账套删除了,目前只有18年的资产表和凭证,凭证里18年只有工资其他的都没有
2023-04-18 22:56:05
文老师:回复sunshine那或者在2019年补一笔,借进项税额贷利润分配——未分配利润
2023-04-18 23:12:53
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ Nikki 发表的提问:
新公司第一次申报,我资产负债表少填了一个应交税费,导致负债合计和未分配利润有问题。但我其他表都是对的,而且已经申报成功缴费了,请问影响吗?
你好,可以有时间的话去税务局修改一下
26楼
2023-04-18 21:04:46
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Nikki:回复王晶老师 请问是去税务局更正申报,只用更正资产负债表,其他的不用管吗?
2023-04-18 21:32:43
王晶老师:回复Nikki不用了呢,报表错误就去修改报表
2023-04-18 21:53:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ jing 发表的提问:
填报增值税一般纳税人申报表时,少填进项,多交了增值税,怎么办
你好,如果已经扣款,是进项就不能再抵扣了
27楼
2023-04-18 21:33:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 静若繁花 发表的提问:
资产负债表期末应交税费怎么填,比如年初应交税费是-428371.02,本期期末借方397118.83,那报表期末数是多少
填写本期期末余额397118.83 和你科目余额表余额一样就可以
28楼
2023-04-18 21:56:59
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ Emma 发表的提问:
在填增值税申报表,申报表上的应缴税额和做的账上应交税费-应交增值税销项税额相差了几十块,这个要怎么办,账上比申报表多了几十
差异的原因是什么,一般有差异几分钱是计算误差造成的,属于正常的。
29楼
2023-04-19 20:58:47
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Emma:回复方老师 我对出来了,老师,我现在要填列城建税的申报表,比如我账上计算应缴是3000元,然后金税盘可以扣除820元,在税局代开专票已缴纳税额700元,那我现在是以哪个数来计算城建税,是这个数吗=3000-820=2180元
2023-04-19 21:30:09
方老师:回复Emma按3000-820后的余额计算缴纳城建税。
2023-04-19 21:56:42
Emma:回复方老师 老师 现在突然发现2月份有59块销项税没有缴 现在要怎么办
2023-04-19 22:12:27
方老师:回复Emma先在这个月做补缴处理,原来账上已计提了吗。
2023-04-19 22:36:18
Emma:回复方老师 已经计提了,可是增值税我已经申报了,能放到下一个季度补缴吗
2023-04-19 22:49:31
方老师:回复Emma可以的。或者去大厅补申报,去大厅申报的话可能会产生相应的滞纳金。
2023-04-19 23:09:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 李晓衡 发表的提问:
在企业审计过程中发现上年漏计了收入 、成本、费用造成少交或多交所得税,要补交所得税会计分录为:借:以前年度损益调整 100元 贷:应交税费--应交所得税 100元 问:这笔应补交的所得税是要单独先上交还是要和企业正常业务一样在所得税申报表中填报吗?请老师给介绍一下。
在所得税汇算清缴中做补税处理就是了
30楼
2023-04-19 21:25:41
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