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没有增值税收入会计记账
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 天真的歌曲 发表的提问:
外贸企业,之前一直没有报增值税免税收入,现在怎么弥补,去年的报关收入会不会被要求视同内销,补缴增值税。
是的,4月15日之前没有退税的话就要视同内销了
286楼
2023-09-19 16:25:18
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ AA艳艳 发表的提问:
老师,现有一笔收入,没有开发票,记账也要记应交增值税这个科目吗,另外如果发票,是去地税还是国税,带什么资料,要扣什么费用
你好!现在一般是去国税,合同和单位资料就可以
287楼
2023-09-19 16:46:21
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 小鸭子 发表的提问:
没有二级科目的会计科目,如长期待摊、主营业务收入等,还需要记明细账吗,可以只记总账吗?
不需要的。可以只记总账
288楼
2023-09-19 16:57:56
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 唯一 发表的提问:
老师你好,我2016年有一张增值税发票不能记账,误记收入了,2017年怎么办
你好!这个发票是你开出去的?
289楼
2023-09-19 17:08:58
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ sasa 发表的提问:
请问4月加计扣除记入到其他收益,在增值税申报时的利润表没有其他收益这一栏,那怎么填写呢
小企业会计准则记营业外收入里面
290楼
2023-09-20 16:26:14
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 腻歪 ぅ 发表的提问:
是收入没有计入去年的账上,记到今年的
你好,那就当作今年的收入吧,如果列入去年,还要涉及增值税的问题,还有滞纳金........
291楼
2023-09-20 16:51:19
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小幸运 发表的提问:
查到以前年度的数据没有做收入。在本年度补记收入以后,增值税申报表要不要报?
您好 查到以前年度的数据没有做收入。在本年度补记收入以后,增值税申报表要报
292楼
2023-09-20 17:05:59
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小幸运:回复bamboo老师 财务报表的收入金额,是不是需要绝对的与增值税申报表上的数据相同?
2023-09-20 17:33:09
bamboo老师:回复小幸运财务报表的收入金额 不是需要绝对的与增值税申报表上的数据相同
2023-09-20 17:48:13
小幸运:回复bamboo老师 能差太多吗
2023-09-20 18:09:29
bamboo老师:回复小幸运差的话 税务比对到要写说明 这个不是多少 是看业务的 比如处置固定资产  账上不做收入 增值税就有收入
2023-09-20 18:34:14
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ Hone_ 发表的提问:
上个月计提增值税的时候有一笔贷方:主营业务收入-12703.35(做红字)其他业务收入-346.6(做红字),但是上个月计提增值税的时候没有用这笔红字的收入金额去冲减当期的收入,导致所计提的增值税多了391.5元,计提的增值税金额为17459.25元,但这个月报税的时候扣缴了正确的税费17067.75元,现在1月份我要做账,要怎么将原本账上多计提的391.5元进行记账处理,现在账上的应交税费—应交增值税(销项税额是17459.25),银行扣除增值税税款为17067.75元,剩下的391.5元要如何进行做账计入???
做一笔借对应科目 贷应交税费-增值税-销项税额 -391.5(负391.5)
293楼
2023-09-21 16:32:43
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Hone_:回复方老师 是按照下面这个分录这么做吗?这样做的话这期就会有增值税销项税额负数 了,到时候跟这期的收入应交税费会对不上吧
2023-09-21 17:18:05
方老师:回复Hone_你最初计提销项的分录是怎么做的,收入冲销时对方科目又是什么
2023-09-21 17:44:13
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 心灵美的胡萝卜 发表的提问:
上月开了增值税专票,如果代账会计没有入账,增值税申报的是0,现在想要补申报,还能用进项税额抵吗?(是一般纳税人)
你好 那你就需要去修改上月申报表 到时把进项税补进去 抵扣
294楼
2023-09-21 16:53:54
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心灵美的胡萝卜:回复meizi老师 是去税务局修改是吗
2023-09-21 17:12:30
meizi老师:回复心灵美的胡萝卜嗯 是的 带着申报表 公章 经办人身份证去改
2023-09-21 17:38:27
心灵美的胡萝卜:回复meizi老师 就是修改后的申报表是吧
2023-09-21 18:03:00
心灵美的胡萝卜:回复meizi老师 领发票一定要报完税吗 清卡了可以领发票了吗
2023-09-21 18:28:07
meizi老师:回复心灵美的胡萝卜嗯 是的 就是你们本应该正确报的表; 买发票一般是清卡后在买的
2023-09-21 18:50:56
心灵美的胡萝卜:回复meizi老师 那现在是报税期 必须报完税才能领发票吗 抄税清卡了能领票吗
2023-09-21 19:10:14
meizi老师:回复心灵美的胡萝卜你好 一般是清卡买票的 是的
2023-09-21 19:29:47
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 695421535 发表的提问:
老师你好,我们是挂靠项目,我刚从之前会计的手里接过账,因为老板只让记工地的流水账,之前会计把所有材料费价税合计金额(专票)直接记入成本,再加上被挂靠方扣我们的所有税费(被挂靠方增值税能让我们抵扣7.5,每次工程款扣1.5的增值税和相应的附加税,2个点的企业所得税)=这个工地的所有成本。 老师,请问之前会计没有把材料发票价税分离直接计入成本,有没有问题?
你好,你公司是有进项可以抵的吗?没有就可以全部直接计成本,否则要把进项减出来
295楼
2023-09-21 17:05:59
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695421535:回复小云老师 有进项,材料票都是专票。
2023-09-21 17:37:00
小云老师:回复695421535那你要抵扣就要单独做进项,而不是都进成本
2023-09-21 17:59:37
695421535:回复小云老师 增值税对成本是不产生影响的吧?
2023-09-21 18:16:41
小云老师:回复695421535增值税不属于成本。
2023-09-21 18:29:24
695421535:回复小云老师 我们是建筑业,如果进项发票相应税额13万是老板花6万买的。如果不含税收入113万,成本100万,销管财1万,税金及附加1万,企业所得税2万,那么,实际净利润是不是=113-100-1-1-2+7(能抵扣进项税额13万-实际买进项票成本6万)=16万,能不能这样算老师?
2023-09-21 18:51:11
小云老师:回复695421535如果是买的进项那你内账可以这样算
2023-09-21 19:18:38
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 猪宝 发表的提问:
出纳每天要登记日记账,但是会计有时候几笔凭证合并入账,也没有当天入账,那出纳要如何入账呢?以及如何与会计核对呢?
你这个只需要核对余额就可以,这个按月核对就可以,
296楼
2023-10-08 19:34:37
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猪宝:回复maize老师 那出纳每天不是都要登记现金和银行吗?那如果会计那边进度影响到出纳这边要怎么处理比较好呢?
2023-10-08 19:57:48
maize老师:回复猪宝可以月末对一次就可以这个,
2023-10-08 20:09:14
maize老师:回复猪宝这个会计没有按天做,也没有几天一做这个对不了,只能月末对,
2023-10-08 20:38:00
猪宝:回复maize老师 不是,我说的是登记现金以及银行日记账的问题,登记的时候不是得根据会计做好的记账凭证去登记日记账吗(编号也要跟记账凭证一样)那如果会计没做好,出纳这边岂不是每天登记日记账了吗?
2023-10-08 21:05:20
maize老师:回复猪宝是不是电脑做账,是的,那这个你这个登记Excel,这个不需要用,使用电脑打印明细账就可以,你这个做内部账使用,那这个不写,这正规是涉及银行和现金这个凭证是出纳做,出纳根据这个去登记日记账,
2023-10-08 21:33:01
猪宝:回复maize老师 出纳不是要每天登账吗?会计没有每天做记账凭证那出纳如何每天登账本 呢?我说的是这个问题 老师
2023-10-08 21:43:48
maize老师:回复猪宝涉及银行和现金,这个凭证正规是出纳做,那这个不是登记账本了,做记账凭证,你出现金日记账,和银行日记账,是根据你出纳做这个凭证登记的,这个编号不是有了,你现在公司没有给你做凭证机会,那这个编号就没有呗,
2023-10-08 22:11:38
maize老师:回复猪宝你这个登记日记账,编号不写呗,要不看你们会计咋说的,他做凭证,你去对这编号去写,还是啥,
2023-10-08 22:37:40
猪宝:回复maize老师 啊 好乱 跟学堂里面的出纳课程说的不一样 晕了
2023-10-08 23:04:35
maize老师:回复猪宝实务和这个是不一样这个,实务中这个出纳登记一般是内部使用
2023-10-08 23:32:07
maize老师:回复猪宝我之前那个公司就Excel自己打印一个表出纳登记,那都没有凭证号码,那内部使用的,做账的时候会计做,打印明细账,那就给税局看的,
2023-10-08 23:57:12
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 椰子妹妹Camille 发表的提问:
增值税附加税申报合并后会计学堂的行业账有没有更新
你好,这个现在还没有完全正式更新的,请耐心等待一下
297楼
2023-10-08 20:00:09
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 卜苗苗 发表的提问:
老师,我六月份有收入,因为增值税被抵扣了,忘记计提印花税和水利建设基金,补申报会有滞纳金?
你好,你可以在8月和7月的一起申报,不妨碍的
298楼
2023-10-08 20:15:30
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卜苗苗:回复暖暖老师 我申报的时候把收入增加,然后记账的时候备注一下,是?
2023-10-08 20:46:10
暖暖老师:回复卜苗苗是的,这个月申报了就可以
2023-10-08 21:03:42
卜苗苗:回复暖暖老师 这个月已经申报了,可以在下个月补申报?
2023-10-08 21:29:54
暖暖老师:回复卜苗苗嗯,下个月也是可以的
2023-10-08 21:57:47
卜苗苗:回复暖暖老师 老师,你这样报过?我有点担心
2023-10-08 22:26:06
暖暖老师:回复卜苗苗自己申报的就不会有滞纳金
2023-10-08 22:43:53
徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 幽兰 发表的提问:
进项税没有认证,记账凭证入账需不需要记借:应交税金―待认证进项税贷:应交税金―增值税(进项税)
是的,如果是没有认证的话,就是放入待抵扣进项税额科目,但是分录不是这么写的,而是借库存商品 应交税费-待抵扣进项税额 贷应付账款,下个月认证了,借应交税费-进项,贷应交税费-待抵扣进项税额。
299楼
2023-10-08 20:23:59
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幽兰:回复徐璐老师 我上月分录做错了也结账了怎么办
2023-10-08 20:55:36
徐璐老师:回复幽兰没关系的,你这个月把做的分录冲红,然后按正确的再做一次就可以了。
2023-10-08 21:24:39
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小董 发表的提问:
是做少儿培训的非企业单位,以前会计一直没有把经营的房屋租金记账,也没有记兼职工资,因此,收入确认少了。觉得这么做风险很大,想把兼职工资记入工资里面,这么做的话会不会更危险啊?
可以的                                
300楼
2023-10-09 16:29:59
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小董:回复袁老师 老师,前段时间,出纳把兼职老师的课时费用一般户转给老师了,也备注了课时费,能不能把这笔钱挂到其他应收款里面,然后用现金冲平啊?
2023-10-09 16:53:05
袁老师:回复小董可以                                     
2023-10-09 17:12:17
小董:回复袁老师 这样做会不会风险很大啊?
2023-10-09 17:29:37
袁老师:回复小董风险不大的                      
2023-10-09 17:55:52
小董:回复袁老师 好的,谢谢!
2023-10-09 18:07:54
袁老师:回复小董不客气                                     
2023-10-09 18:18:24

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