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没有增值税收入会计记账
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晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 昕然酱 发表的提问:
老师。个体工商户没有公账都是零星收入,如果我每个季度增值税销售收入都填0会不会有影响?
你好,同学,零星无票收入也是要进行申报的,老师建议您据实申报。
121楼
2023-06-25 19:25:16
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昕然酱:回复晓宇老师 但是都是零星的,而且没有公账。不能确却的知道具体收入怎么办
2023-06-25 19:55:07
晓宇老师:回复昕然酱老师建议您,找个账本平时记录一下,这样也方便申报。
2023-06-25 20:13:57
昕然酱:回复晓宇老师 那之前的收入怎么申报呀?
2023-06-25 20:41:41
晓宇老师:回复昕然酱之前的收入就不追溯了,您从现在开始据实申报。
2023-06-25 21:00:23
昕然酱:回复晓宇老师 之前的可以收入写0申报吗
2023-06-25 21:16:39
晓宇老师:回复昕然酱同学,如果您之前收入数据实在找不到,那么就只能0申报。
2023-06-25 21:30:21
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 英勇的自行车 发表的提问:
今月记账增值税会计分录是“应交税费-预交增值税”吗?
增值税的账务处理实录: 1、进项税额”的账务处理 (1)国内购进货物。企业在国内采购的货物,按照增值税发票上注明的增值税额: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 材料采购/商品采购/原材料/制造费用/销售费用/管理费用 贷:应付账款/应付票据/银行存款 2、“销项税额”的账务处理 (1)销售货物或提供应税劳务。企业销售货物或提供应税劳务(包括将自产、委托加工或购买的货物分配给股东、投资者),按照实现的销售收入和按规定收取的增值税额: 借:应收账款/应收票据/银行存款 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 主营业务收入/其他业务收入 同时结转成本。 借:主营业务成本 贷:库存商品 3.月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。期末时,根据(销售税额-进项税额-减免税款)数字: 对于当月应交未交的增值税, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月申报缴纳上月应交的增值税: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
122楼
2023-06-25 19:51:00
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英勇的自行车:回复轶尘老师 今月拿到银行账单,其中增值税如何做分录
2023-06-25 20:12:49
轶尘老师:回复英勇的自行车按照上面的分录填写凭证
2023-06-25 20:31:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 行っている 发表的提问:
有一笔收入忘记确认,在同一会计年度,借:应收账款 1000 贷:主营业务收入 862.069 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 137.93,老师看这样处理对哇
你好,补做这个收入分录就是了
123楼
2023-06-26 18:58:08
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行っている:回复邹老师 但是我不明白,为什么齐红老师讲课说,金额要红字
2023-06-26 19:22:18
行っている:回复邹老师 红字不是在冲减吗,但这笔收入是漏记得
2023-06-26 19:37:50
邹老师:回复行っている你好,漏做了就把这笔分录补做上去就是了 红字是之前重复了冲销,金额才是红字的
2023-06-26 19:50:03
行っている:回复邹老师 哦,那她那个红字说法就不对了
2023-06-26 20:05:06
邹老师:回复行っている你好,是的 红字是之前重复入账了现在冲销采用这个分录,金额负数 漏记了应当是补记才是 的
2023-06-26 20:24:53
行っている:回复邹老师 嗯啊谢谢老师
2023-06-26 20:53:05
邹老师:回复行っている不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-06-26 21:03:24
行っている:回复邹老师 老师好,我不明白,这个托收凭证的委托日期,是出票人出票日期还是承兑人去银行承兑日期
2023-06-26 21:15:39
邹老师:回复行っている你好,这个是去银行办理托收手续的日期
2023-06-26 21:35:08
行っている:回复邹老师 老师好,调整17年往来账时,需要调整18年报表年初余额吗?如果需要是手动调整还是系统会自动调整
2023-06-26 22:04:57
邹老师:回复行っている你好,需要调整期初数,需要自己手动调整
2023-06-26 22:26:58
行っている:回复邹老师 那我刚才问以前会计,他说系统会自动调整
2023-06-26 22:54:24
行っている:回复邹老师 老师那是不是就调整资产负债表就可以了
2023-06-26 23:10:22
邹老师:回复行っている你好,你单位软件可以直接反结账到17年,然后做相应更正分录?
2023-06-26 23:38:57
行っている:回复邹老师 没有,是在18年10份做的凭证,不是反结账到17年的
2023-06-26 23:51:42
行っている:回复邹老师 那个以前的会计,代理记账公司刚才这样说的
2023-06-27 00:13:53
邹老师:回复行っている你好,在18年做17年错误分录的调整分录,那 就无法调整期初数,只能影响18年的期末余额的
2023-06-27 00:29:16
行っている:回复邹老师 老师,17年年结后,就不好在反结账了,是哇,
2023-06-27 00:55:59
行っている:回复邹老师 那不是说可以调整报表吗
2023-06-27 01:17:43
邹老师:回复行っている你好,一般是软件是没有跨年反结账的
2023-06-27 01:45:11
行っている:回复邹老师 哦,
2023-06-27 02:02:35
邹老师:回复行っている你好,还有什么疑问吗
2023-06-27 02:12:53
行っている:回复邹老师 刚才你不是说也可以调整报表的吗
2023-06-27 02:23:08
邹老师:回复行っている你好,只能手工调整报表期初数
2023-06-27 02:46:30
行っている:回复邹老师 如果不调整期初数,这个就不对了,因为冲销的那笔负数金额,错账是在17年的账上,现在在18年的账上冲销,原账和冲销的账都没法见面,就无法冲销掉,现在又更正了一笔,你说说看,
2023-06-27 03:14:40
邹老师:回复行っている你好,正确做法就是调整期初数,然后做今年的账务处理分录
2023-06-27 03:41:42
艾昵老师
职称:初级会计师
4.94
解题: 0.32w
引用 @ 杨妞儿 发表的提问:
去年收入已入账,已申报增值税,没有开发票,今年补开的去年的发票,今年需要怎么做会计分录
你去年怎么入账的?
124楼
2023-06-26 19:21:16
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Anananana 发表的提问:
老师你好,问下小规模企业,收入三个月没有超过九万,增值税该怎么记账??最后减免的怎么记账?谢谢
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借; 应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
125楼
2023-06-26 19:50:59
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李雪婷老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.15w
引用 @ 喜乐缘 发表的提问:
您好老师! 请问我们企业2019年10月份成立有收入了 但是 2020年7月才税务登记 ,税务登记之前也没账, 现在会计来了才税务登记,记账 之前的收入要报税吗 ?
同学你好,一般按税务登记的时间来报税,从2020年7月开始报税
126楼
2023-06-27 18:38:22
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 坚持 发表的提问:
你好 减免的增值税,借:应交税费—应交增值税 , 贷:营业外收入—增值税减免 我是管家婆软件,已做过这个分录记账凭证,可是应交税费余额没有减少,会是因为需要月底结算吗
你好,这个月底需要结转,是这个意思。
127楼
2023-06-27 19:05:32
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坚持:回复小锁老师 这个是用三级科目的减免税额借方,还是用销项税额借方
2023-06-27 19:31:43
坚持:回复小锁老师 我是管家婆软件
2023-06-27 19:54:23
小锁老师:回复坚持用应交税费——应交增值税(减免税款)
2023-06-27 20:10:07
坚持:回复小锁老师 好的,谢谢
2023-06-27 20:27:44
小锁老师:回复坚持不客气,祝您开心每一天。
2023-06-27 20:47:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 听雨轩 发表的提问:
2月份记的应收账款没有开票,7月份税务局让确认收入,怎么做会计分录呀?
你好 2月份,借;银行存款等科目,贷;应收账款 7月份借;应收账款,贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税
128楼
2023-06-27 19:14:08
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听雨轩:回复邹老师 缴纳税款后怎么做分录
2023-06-27 19:44:43
邹老师:回复听雨轩你好 借;应交税费-应交增值税,贷;银行存款
2023-06-27 20:12:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 动听的百褶裙 发表的提问:
小企业会计会计准则小规模纳税人季不超过30万免增值税及附加税,计提的增值税是不是记到营业外收入-政府补贴,附加税还用计提吗。有关的会计分录
你好,附加税就直接不用计提了 而不是先计提,然后结转到营业外收入
129楼
2023-06-27 19:30:56
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Y 发表的提问:
当月没有收入收到增值税专用发票怎么入账
您好!你是说有进项?
130楼
2023-06-27 19:44:59
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 小草 发表的提问:
这个应税项是根据什么计算的?工作没有交接,现在没有报表。只有之前会计申报的增值税记录
你好,水利建设现在都应该是减免了。
131楼
2023-06-28 18:26:57
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小草:回复月月老师 为什么下面还提示我待办,直接零申报就行了吗
2023-06-28 18:46:06
月月老师:回复小草你好,咨询一下当地税务机关,是否减免,应该是零申报的。
2023-06-28 19:13:38
克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 阿意 发表的提问:
老师你好!我是小规模企业,18年的的企业所得税201807-201809申报的时候营业收入的时候只申报了发票上的金额,发票上的增值税没有申报,小规模的不超过3万是免征增值税,我做记账赁证的时候忘记记增值税了,正确的应该是要记应交税费-应交增值税,免征的时候要转放营业外收入 。请问 现在要怎么调账,会计上如何处理,申报的时候应该如何处理
你好,申报时按照正确核算就行,
132楼
2023-06-28 18:49:24
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阿意:回复克江老师 去年已经申报了
2023-06-28 19:33:00
阿意:回复克江老师 我问的是如何补救
2023-06-28 20:02:07
克江老师:回复阿意你可以在18年汇总清算统一调整即可。
2023-06-28 20:31:04
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 夕颜若雪 发表的提问:
记进营业外收入、其他业务收入中的收入,没有开票,像这种收入要不要缴纳增值税?
你好 你们实际业务是什么 其他业务收入要交增值税 营业外收入不涉及交企业所得税
133楼
2023-06-28 19:16:44
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 快乐学习 发表的提问:
做内账的话,没有开发票的那笔收入需不需计提增值税
你没有申报交税,就不用确认增值税的
134楼
2023-06-28 19:32:16
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
还有,目前没有收入的,但是会取得各种增值税专用发票,能抵扣进项税吗,估计两年后才会有收入,该怎么抵扣。
你好 你现在没收入 没有税费要缴纳,你可以认证后留抵 留抵以后是没有时间限制的 认证期是在360天认证就行
135楼
2023-06-28 19:44:59
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以梦为马:回复meizi老师 主营业务是工业厂房出租
2023-06-28 20:08:14
以梦为马:回复meizi老师 那没认定一般纳税人就已经有进项发票了,这些票能否在认定之后认证留底进项税?
2023-06-28 20:22:53
meizi老师:回复以梦为马你好 不应该抵扣的 你现在还没认定 是小规模取得专票 当普票 价税合计入成本处理
2023-06-28 20:34:03
以梦为马:回复meizi老师 只要是专票现在都先认证留底将来抵扣吗,会不会有非增值税应税项目不能抵扣的进项税?将来只有厂房租金收入。
2023-06-28 21:01:38
meizi老师:回复以梦为马你好 你要成为一般纳税人后 你才可以认证的 ,你现在是小规模不能认证抵扣的。 也认证不了的。 比如集体福利、个人消费、免税项目等是不可以用来抵扣的 。所以这个也要判断实际业务才好看是否符合抵扣要求
2023-06-28 21:26:04

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