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本年自查增值税会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
老师,补交以前年度增值税怎么做账务处理?税务自查,小企业会计准则
您好 借:利润分配——未分配利润 贷:应交税费——增值税检查调整 借:应交税费——增值税检查调整 贷:银行存款
61楼
2023-05-23 20:24:56
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会计学堂辅导老师:回复bamboo老师 还有滞纳金怎么做呀?
2023-05-23 20:52:44
会计学堂辅导老师:回复bamboo老师 还有滞纳金怎么做呀?金额不知道怎么代入
2023-05-23 21:06:16
bamboo老师:回复会计学堂辅导老师借:营业外支出 贷:银行存款
2023-05-23 21:29:42
会计学堂辅导老师:回复bamboo老师 金额怎么代入老师?
2023-05-23 21:58:16
bamboo老师:回复会计学堂辅导老师借:利润分配——未分配利润 5296.55 贷:应交税费——增值税检查调整 5296.55 借:应交税费——增值税检查调整 5296.55 贷:银行存款 5296.55 借:营业外支出 182.73 贷:银行存款 182.73
2023-05-23 22:12:49
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 聪明的云朵 发表的提问:
小规模纳税人一季度自开了增专票,会计分录怎么写?四月份交了一季度自开专票的增值税,完税证明会计分录怎么写?
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税 贷:银行存款
62楼
2023-05-23 20:40:01
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 枫叶 发表的提问:
稽查查补17年增值税10000,应该怎么做分录
您好,借:应缴税费-应交增值税-查补应缴10000 贷:银行存款10000 调整时 借:以前年度损益调整10000 贷:应缴税费-应交增值税-查补应缴10000 借:利润分配--未分配利润10000 贷:以前年度损益调整10000
63楼
2023-05-23 20:46:02
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ shall wen 发表的提问:
2018年企业纳税自查,补缴增值税,附加税以及企业所得税,应该怎么写摘要做分录?
借:以前年度损益调整 贷:应交税费 摘要:自查补税
64楼
2023-05-23 20:56:58
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shall wen:回复文文老师 没有以前年度损益调整,怎么办?
2023-05-23 21:14:19
文文老师:回复shall wen用未分配利润替代
2023-05-23 21:36:03
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
被税务机关纳税评估自行改正,少确认2017年的收入填写增值税纳税申报表,是填在纳税检查调整的销售额中吗?会计分录如何写?谢谢。
具体是什么原因造成的?如果是税务局查账形成的,得数填在那里。
65楼
2023-05-24 20:20:20
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微信用户:回复QQ老师 2019年自查2017年账少确认收入多结转成本。2017年5月已补交增值税,城建税及教育费附加,企业所得税。那2019年5月如何做账,
2023-05-24 20:48:49
QQ老师:回复微信用户增值税的话通过应交税费应交增值税处理,附加税涉及损益类需要通过以前年度损益调整。
2023-05-24 21:10:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 薛定谔的喵 发表的提问:
2016年7月自查2015年国税,补缴1849.9元税款,销售额为14230元,会计分录怎么处理。自查补税的数字额在2016年度国税报表里需要填列吗
借;库存现金等科目 贷;以前年度损益调整 应交税费 你好,所属期是15年的
66楼
2023-05-24 20:38:29
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 魔幻的大山 发表的提问:
老师,我们公司今年3月份被查出2018年有2张虚开增值税普通发票,当时都结转了成本,稽查局要求补缴2018年度的企业所得税,那我该怎么会计分录?
你好,借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税
67楼
2023-05-24 20:43:50
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
将自产货物用于非增值税应税项目的会计分录
要视同销售缴纳增值税,假设发放的A产品平均分配给总部管理人员和直接参加生产的生产工人。此时,甲公司的会计处理为:甲公司计提职工薪酬时:   借:管理费用            17550     生产成本            17550    贷:应付职工薪酬——非货币性福利  35100   甲公司发放职工薪酬时:   借:应付职工薪酬——非货币性福利  35100    贷:主营业务收入           30000      应交税费一应交增值税(销项税额) 5100   借:主营业务成本          20000    贷:库存商品            20000
68楼
2023-05-24 20:50:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 李同学 发表的提问:
将自产货物用于非增值税应税项目的会计分录
借:管理费用,贷:库存商品,应交税费
69楼
2023-05-29 19:40:23
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 天心月圆 发表的提问:
做账采用的小企业会计准则,我们在18年自查计补税10583.34元,怎么计提写分录?
借:以前年度损益调整 贷:银行存款
70楼
2023-05-29 19:56:36
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天心月圆:回复蒋飞老师 老师,我们小企业会计准则没有以前年度损益调整这个科目,用那一个科目可代替以前年度损益调整
2023-05-29 20:27:13
蒋飞老师:回复天心月圆借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款
2023-05-29 20:38:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 超帅的饼干 发表的提问:
老师好,补交本年度3月份增值税如何做会计分录
你好 如果是一般纳税人, 借;应交税—未交增值税 , 贷;银行存款 如果是小规模纳税人, 借;应交税—应交增值税 , 贷;银行存款
71楼
2023-05-29 20:15:18
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超帅的饼干:回复邹老师 是一般纳税人,只做这一个分录吗?
2023-05-29 20:38:01
邹老师:回复超帅的饼干你好,是的,补交税款只需要做一笔缴纳税款分录就可以了
2023-05-29 21:03:59
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 鳗鱼往事 发表的提问:
上月增值税未计提,本月缴纳上月增值税会计分录
你上个月确认收入的会计分录是怎么做的? 先红冲,然后做 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税
72楼
2023-05-29 20:41:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 书写四季 发表的提问:
老师,自产的原材料成本1000.公允价值2000.增值税百分之13,对外捐赠的会计分录怎么写呢
你好 借:营业外支出  1260 贷:原材料 1000 应交税费—应交增值税(销项税额) 2000*13% 
73楼
2023-05-30 19:27:40
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书写四季:回复邹老师 需要确认收入吗
2023-05-30 19:42:34
邹老师:回复书写四季你好,这个过程不需要确认收入的 
2023-05-30 20:00:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 忧伤的小刺猬 发表的提问:
盘亏甲产品5千克,每千克实际成本50元,其中材料成本30元,增值税税率17%,原因待查。会计分录
你好 借:待处理财产损益(贷方合计金额), 贷:库存商品 5*50, 应交税费—应交增值税(进项税额转出)5*30*17%
74楼
2023-05-30 19:56:35
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小情绪0922 发表的提问:
小规模纳税人住宿业自开专票销售额77000,增值税2310,取票销售额169000,增值税5070,普票免增值税,专票需要缴纳增值税,会计分录怎么做?附加税会计分录怎么做?
专票收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税 缴纳增值税,借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 附加税,借:税金及附加 贷:应交税费—应交城建税 缴纳,借:应交税费—应交城建税 贷:银行存款
75楼
2023-05-30 20:11:32
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小情绪0922:回复辜老师 普票这部分会计分录怎么做?
2023-05-30 20:32:23
辜老师:回复小情绪0922普票收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税 不需要缴纳的增值税。借,应交税费~应交增值税,贷。营业外收入
2023-05-30 20:48:41

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