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交营业税收入的会计分录
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 发表的提问:
老师,小规模纳税人,销售商品会计分录怎么做?还有不交的增值税,是不转到营业外收入里,怎么做分录?
借:应收账款/应收票据/银行存款 贷:应交税费——应交增值税 主营业务收入/其他业务收入 不交的增值税,转到营业外收入
196楼
2023-08-01 18:51:00
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 咖啡 发表的提问:
您好!请问小规模增值税免征的会计分录是借:应交税费-应交增值税贷营业外收入,营业外收入月末转到本年利润里,应交税费只有借方没有贷方 营改增之后增值税不用再计提了吗?
你确认收入的时候,借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费~应交增值税,这个就是贷方
197楼
2023-08-02 18:10:47
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 独上西楼 发表的提问:
小微企业享受的低于30万所得额减按百分之十交纳税款,那么被免去的那部分所得税要不要做会计分录,计入到营业外收入?
您好!是多少就按多少计提。
198楼
2023-08-02 18:30:50
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独上西楼:回复宋生老师 没有看懂,比如我公司所得额乘以百分之二十五之后是3000元,但是我们可以享受小微企业减免优惠政策,只需要交1000元,那我就直接做了借所得税费用1000贷应交税费 所得税1000,减免的那个2000元要不要再做一个分录?借所得税费用2000贷营业外收入 减免税款2000?
2023-08-02 19:18:29
宋生老师:回复独上西楼您好!可以不用。直接计提1000
2023-08-02 19:42:34
独上西楼:回复宋生老师 好的,谢谢老师
2023-08-02 20:05:43
宋生老师:回复独上西楼您好!不客气。
2023-08-02 20:28:56
独上西楼:回复宋生老师 老师,那所得税享受减免不用做账,为何小规模企业享受增值税减免时就必须要做营业外收入啊?
2023-08-02 20:53:46
宋生老师:回复独上西楼你好!因为所得税到计提的时候已经知道能不能享受了,而增值税在发生的时候还不能确定。
2023-08-02 21:15:18
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 伶俐的毛巾 发表的提问:
对于政府补贴给企业的款项是计入营业外收入是吗 那还需要缴税吗 如果不需要 应该怎么做会计分录呢 谢谢
借:银行 贷:营业外收入--政府补贴,不用缴纳税
199楼
2023-08-02 18:51:00
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伶俐的毛巾:回复田老师 那么政府补贴款项在纳税申报表里 需要在减免税额里面填写出来吗
2023-08-02 19:12:33
田老师:回复伶俐的毛巾
2023-08-02 19:25:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 激情的小蝴蝶 发表的提问:
我开了票才会有应收账款呢,借:应收账款 代:主营业务收入 应交税金,我没开票可以做应收账款的会计分录吗
你好,如果有实现无票收入,没有开具发票也是可以做应收账款处理的 
200楼
2023-08-06 20:29:21
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 苗条的猫咪 发表的提问:
问题:去年未开票收入10万,借:应收账款,贷:主营业务收入 +应交税费销项税。跨年后开票,且对方转账过来。 如果做这笔红冲的会计分录+收到货款10万
借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费负数 借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费, 借银行存款贷应收账款。
201楼
2023-08-06 20:42:29
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 范玲 发表的提问:
老师,在国税代开了20万的发票,第二个月银行流水到帐22万,税金6000,会计分录,借:应收帐款22万,贷:主营业务收入20万,应交税金6000,余下的14000怎么做帐呢?第二个月借:银行存款:22万,贷:应收帐款:22万。
??借应收账款 206000 贷主营业务收入200000应交税费应交增值税6000 借银行存款 220000贷应收账款220000
202楼
2023-08-06 20:50:59
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范玲:回复李老师 开出的20万发票和应收帐款的22万是同一家公司,余款14000怎么做帐呢?不做吗?
2023-08-06 21:31:20
李老师:回复范玲你不是票还没开完吗。挂账啊
2023-08-06 21:55:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 迈着猫步的阳光 发表的提问:
上月销售产品给客户,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税(销项) 这个要红冲发票,然后再开蓝字发票,,接下来的会计分录我怎么做?(如果不跨月我又该如何做?)
你好,不管是否跨月 开具红字发票 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本 然后再开具蓝字发票 借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
203楼
2023-08-07 17:55:10
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 白云 发表的提问:
销售汽车一台(做会计分录)借库存现金,贷:主营业务收入,应交税款-增值税(税费是什么税怎么算
您好,借;库存现金,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税。
204楼
2023-08-07 18:17:22
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 金瀚々(限工作)々 发表的提问:
老师,上月做账主营业务收入未录入应交税费进项税,本月收到发票,如何,未改动上月凭证,未做冲红的情总;怎么入账做会计分录?
收到发票是啥情况,你们主营业务收入不是你们开出发票吗?
205楼
2023-08-07 18:41:58
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ rctcm9 发表的提问:
老师,我想问下,我6月份的收入是借,库存现金;贷,主营业务收入,应交税费。7月份客户要求给她退还现金,这个收入又从公户走账,7月份我该怎么做会计分录?
你好,7月份客户什么原因要求给她退还现金
206楼
2023-08-08 17:51:31
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rctcm9:回复庄老师 说是想从公户走这笔费用。又不走现金
2023-08-08 18:15:24
庄老师:回复rctcm9你好,那只能用银行转账处理
2023-08-08 18:31:33
rctcm9:回复庄老师 人家公户把钱转过来,我再把现金给一退,这样可以吗?我会计分录该怎么做?
2023-08-08 18:44:32
庄老师:回复rctcm9你好,什么原因要求给她退还。退货,
2023-08-08 19:07:38
rctcm9:回复庄老师 不退货,就是人家这笔钱不想走现金了,要给我们公司公户转账,要求我们把现金退给她。
2023-08-08 19:32:07
庄老师:回复rctcm9你好,可以的,直接退还,借应收账款,贷现金,
2023-08-08 19:46:27
rctcm9:回复庄老师 好的,谢谢老师。
2023-08-08 20:10:29
庄老师:回复rctcm9应该的,祝你学习快乐,
2023-08-08 20:29:44
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 人生&精彩 发表的提问:
老师我想咨询一下,2月我开了一张发票,做的会计分录是,借主营业务收入,应交税费,贷应收账款,3月发票发票开错了,重新开了一份负数的发票,请问3月份这张发票怎么做分录?
你好,2月我开了一张发票,做的会计分录是,借主营业务收入,应交税费,贷应收账款。这什么要这样做分录
207楼
2023-08-08 18:13:41
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人生&精彩:回复庄老师 我说反了,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,
2023-08-08 18:28:51
庄老师:回复人生&精彩重新开了一份负数的发票,用负数冲销,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,
2023-08-08 18:40:50
人生&精彩:回复庄老师 但是有一个问题,2月我已经结转利润了啊,如果我做一份负数发票不会影响2月份的利润吗?
2023-08-08 19:07:12
庄老师:回复人生&精彩你好,不会的,不会影响2月份的利润
2023-08-08 19:25:40
人生&精彩:回复庄老师 好的,谢谢,老师,
2023-08-08 19:39:08
庄老师:回复人生&精彩你好,应该的,祝你快乐
2023-08-08 19:55:39
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 舍得 发表的提问:
在2016年发票开的金额是1000万元,其中增值税是47.62万元,应该借:银行存款1000,贷主营业务收入952.38,贷应交税金47.62,但是,我在2016年12月会计分录做的是借银行存款1000贷主营业务收入1000,并结转到了本年利润,年终结转到利润分配。相当于我在2016年多记了47.62万元的收入并结转到吧2016年的利润分配,我想知道在2017年7月我的账务应该怎样调整?
1、借:以前年度损益调整 47.62*75% 借:应交税费-应交企业所得税 47.62*25% 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 47.62 2、借:利润分配-未分配利润 47.62*75% 贷:以前年度损益调整 47.62*75%
208楼
2023-08-08 18:34:50
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答疑-李老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
老师,小规模差额征税,会计分录不会做,有疑问 借:应收账款 4800 贷:主营业务收入? 应交税费-增值税19.05 4800-4400=400/1.05*0.05=19.05元 差额开票
主营业务收入4780.95
209楼
2023-08-08 18:59:59
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会计学堂:回复答疑-李老师 分录具体怎么做啊
2023-08-08 19:23:22
答疑-李老师:回复会计学堂借:应收账款 4800 贷:主营业务收入4780.95 应交税费-增值税19.05
2023-08-08 19:40:18
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 努力过三科 发表的提问:
老师:我想咨询下,我开票了131000,但是收回来了只有111000,我这样做会计分录:借:银行存款131000贷:主营业务收入 应交税费。 借:坏帐准备 20000贷:应收账款20000 可以吗
你好! 可以的,思路是对的
210楼
2023-08-09 18:03:29
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努力过三科:回复蒋飞老师 好的谢谢老师
2023-08-09 18:25:12
蒋飞老师:回复努力过三科您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-08-09 18:46:57

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