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免征增值税业务会计处理
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ Teety 发表的提问:
小规模纳税人,季度增值税免征,对已经计提了的附加税做冲红处理,还是做营业外收入处理? 小规模纳税人的附加税是减半征收,计提是正常按12%计提,如果要交增值税,其中6%则转为营业外收入;如果免征,是不是要把这12%都转为营业收入!?
你好 红冲处理 不做营业外收入 你做了要缴纳税费了。 不是 假如 你计提附加税应该是按12缴纳 减半征收的话 按12计提 其中6转营业外收入 另外6做缴纳分录
136楼
2023-07-11 19:15:26
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Teety:回复meizi老师 我现在就是遇到这种情况了,之前一直按12%计提附加税,其中6%转为营业收入。现在突然这个季度不用交增值税,所以附加税是冲红处理吗?跟之前做的账有冲突吗?谢谢
2023-07-11 19:38:24
meizi老师:回复Teety你好 那你就红冲之前计提和转营业外收入的分录 全部红冲了
2023-07-11 19:49:09
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 3.1415926 发表的提问:
小规模纳税人符合免征增值税的条件,会计分录是什么,免征的增值税额记入到营业外收入么?
您好 借:应交税费——应交增值税 贷:营业外收入
137楼
2023-07-11 19:45:00
全部回复
3.1415926:回复bamboo老师 免征增值税是不是就可以不用计提附加税了,还是正常计提然后在走营业外收入?
2023-07-11 20:14:57
bamboo老师:回复3.1415926是的 免增值税不用计提附加税
2023-07-11 20:40:06
3.1415926:回复bamboo老师 那减半征收的附加税是不是就按减半的实际数计提就行,
2023-07-11 20:50:32
bamboo老师:回复3.1415926减半征收的附加税可以按按减半的实际数计提就行
2023-07-11 21:16:35
3.1415926:回复bamboo老师 我上个月享受附加全免但是交税了,这个月把附加税退回来了,退回来的我该怎么做账,冲税金及附加么?
2023-07-11 21:36:01
bamboo老师:回复3.1415926做计提的相同红字分录也可以
2023-07-11 21:50:19
3.1415926:回复bamboo老师 好的,谢谢,
2023-07-11 22:00:46
bamboo老师:回复3.1415926不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-07-11 22:29:40
答疑何老师
职称:注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 丰富的小熊猫 发表的提问:
查账征收的个体工商户从事残疾人业务,符合免征增值税条件,那收入的会计分录怎么写?免征的增值税在分录中是要体现还是不要体现出来?
免增值税但是不免所得税吧
138楼
2023-07-12 19:03:03
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丰富的小熊猫:回复答疑何老师 这个我知道,我是问免增值税的部分要不要在分录中体现?
2023-07-12 19:30:35
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 加油,成为更好的自己 发表的提问:
疫情期间,生活服务业免征增值税,开免税增值税发票,还需要计提税金吗
不需要,你发票上面没有税额就不做这个
139楼
2023-07-12 19:08:53
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加油,成为更好的自己:回复maize老师 那不计提税金,账上营业收入不就是含税的金额吗,那申报表填不含税,那就不一致啊?
2023-07-12 19:28:00
maize老师:回复加油,成为更好的自己你按你发票填写,你这个申报也是免税额填写含税 ,你发票也是开免税,咋会不一样,
2023-07-12 19:48:13
加油,成为更好的自己:回复maize老师 企业所得税申报营业收入也是填含税的吗
2023-07-12 20:17:23
maize老师:回复加油,成为更好的自己含税,的,这个,免税是含税的,
2023-07-12 20:43:50
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 39062526 发表的提问:
公司这个季度享受增值税未达到起征点免税,那么免税要交企业所得税吗?账务处理怎么做?
这个是减免增值税及增值税的附加税 不免交企业所得税 账务处理是: 借:应交税费——应交增值税(减免税费) 贷:营业外收入——减免税费
140楼
2023-07-12 19:20:08
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答疑何老师
职称:注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 美满的衬衫 发表的提问:
小微企业增值税减免账务处理
小微企业增值税减免账务处理 发生业务时账务处理为:   借:银行存款或现金等   贷:主营业务收入   应交税费--应交增值税   月底收入不超过3万元,不缴纳增值税,将计提的增值税转入营业外收入:   借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入
141楼
2023-07-12 19:40:04
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 果果 发表的提问:
我们建筑安装服务行业,有按11%开增值税专用发票的,也有按3%开增值税普通票的,按3%开票的税额属于简易征收,不能进项抵扣。那我期末增值税会计处理,怎么处理?也可以和11%的处理借:应交税费~转出未交增值税;贷:应交税费~未交增值税吗?还是有别的会计分录处理简易征收这块
3%的会计明细科目用应交税费-简易计税
142楼
2023-07-12 19:56:58
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果果:回复方老师 那请问,应交税费~简易征收,从发生、当月预缴、到月末处理,次月银行再扣,做帐思路是什么?如何编辑会计分录,谢谢
2023-07-12 20:40:03
方老师:回复果果有预缴的话,借应交税费—预缴增值税—简易计税 或一般计税 贷银行存款 借应交税费—简易计税 贷应交税费—预缴增值税—简易计税 借应收账款 贷应交税费—简易计税
2023-07-12 20:55:39
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 无忧无虑 发表的提问:
2022年4月1日起小规模免征增值税的账务处理以及报税怎么填?
借银行存款贷主营业务收入, 如果季度销售额在45万以内的,填写第十栏,如果超过的在第12栏里面填写,然后填写减免明细表,最后一行
143楼
2023-07-16 20:39:39
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无忧无虑:回复郭老师 比如季度销售额是50万,45万填在第十栏,5万填在第十二栏,是吧?填写减免明细表的金额是填5万还是50万?
2023-07-16 20:56:37
郭老师:回复无忧无虑好,第12栏直接填写50万,然后再减免明细表,最后一行里面填写。
2023-07-16 21:15:46
无忧无虑:回复郭老师 好的,谢谢老师!
2023-07-16 21:27:36
郭老师:回复无忧无虑不用客气,工作愉快。
2023-07-16 21:39:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 醉天星河 发表的提问:
小规模纳税人增值税免征的账务处理在季度底做账还是在次月申报时作账? 借:增值税 贷营业外收入
你好,小规模纳税人增值税免征的账务处理,是在季度末月处理 
144楼
2023-07-16 20:47:10
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醉天星河:回复邹老师 要是季度末未处理,次月初做可以吗
2023-07-16 21:16:32
邹老师:回复醉天星河你好,如果季度末月未处理,那就只能之后补做结转处理了 
2023-07-16 21:28:00
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 学无止境 发表的提问:
老师,小规模30万免征增值税部分,计入营业外收入,那对于核定征收的小规模,也是这样处理吗?核定征收企业所得税是针对主营业务收入,还是所有收入?
小规模30万免征增值税部分,计入营业外收入,那对于核定征收的小规模,也是这样处理 定征收企业所得税是针对所有收入
145楼
2023-07-16 21:02:25
全部回复
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 虚心的酸奶 发表的提问:
小规模企业免征增值税的会计分录怎么写?
你好借应交税金-增值税,贷营业外收入
146楼
2023-07-16 21:10:54
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 鲁西西向前冲 发表的提问:
2020年3月申报生活服务收入,自主选择了免征增值税,后来税务通知企业不符合享受疫情减免政策,在2020年底做了增值税纳税申报表调整,而账务上没做处理,总账账务上要如何处理?
你好 之前借银行存款贷主营业务收入是不是
147楼
2023-07-16 21:38:59
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鲁西西向前冲:回复郭老师 嗯,对。后来增值税纳税申报表调减了收入1400元,销项税额增加了1400元,但是总账没有调,目前调整后的增值税纳税申报表的收入和留抵税额,和总账科目有这个差额。
2023-07-16 22:08:27
郭老师:回复鲁西西向前冲贷主营业务收入-1400 应交税费应交增值税销项1400
2023-07-16 22:24:36
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
你好,企业既有简易征收的增值税也有一般计税的增值税时,增值税账务如何处理?
简易计税的,借银存贷主营业务收入,应交税费-简易计税 借应交税费-简易计税贷银存 一般计税借银存贷主营业务收入,销项 借销项贷转出未交增值税 借转出未交增值税贷进项 借转出未交增值税贷未交增值税
148楼
2023-07-17 19:15:26
全部回复
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 等待的棉花糖 发表的提问:
请问 增值税差额征税,小规模企业会计处理,即收入、成本会计分录如何做?
收入成本的话,还是正常处理的 只是在确认收入时 对应的应交税费科目 是应交税费-差额征收 就可以了哦
149楼
2023-07-17 19:22:36
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 醉袖 发表的提问:
简易征收3%增值税,会计分录如何处理
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-简易计税
150楼
2023-07-17 19:32:58
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