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补交企业所得税会计分录
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 美丽的梦 发表的提问:
会算清缴补交的企业所得税计提和缴纳的会计分录
汇算清缴后补缴的所得税会计分录如下: (1)汇缴后应补缴所得税: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 (2)缴纳所得税: 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款 (3)结转到未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
16楼
2022-12-22 03:22:27
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
补交企业所得税汇算清缴后会计分录怎么做?
借:以前年度损益调整贷:应交税费;借:应交税费贷:银行存款
17楼
2022-12-22 04:49:52
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萌哒哒的小萝卜:回复袁老师 老师您刚才教的分录是在同一个月做的不用在上月计提吧
2022-12-22 05:11:51
袁老师:回复萌哒哒的小萝卜这个是跨年的,补交的一般是上年的税款
2022-12-22 05:36:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Rainbow 发表的提问:
汇算清缴补交的企业所得税如何做会计分录
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
18楼
2022-12-22 06:08:25
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 李春燕 发表的提问:
汇算清缴补交企业所得税的会计分录怎么做
你好 借:应交税费-企业所得税贷:银行存款
19楼
2022-12-22 07:11:03
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李春燕:回复王超老师 需要提及吗,不然应交税费-企业所得税科目不平了
2022-12-22 07:37:09
王超老师:回复李春燕你好,需要计提的 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税 然后 借:未分配利润 贷:以前年度损益调整
2022-12-22 07:57:49
李春燕:回复王超老师 老师,我能直接做,借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。后面发现财务报表未分配利润期末余额减去年初余额跟利润表的净利润差了刚好就是补交企业所得税的数
2022-12-22 08:22:17
王超老师:回复李春燕你直接调整利润分配,是不符合会计准则的要求的。但是如果你没有审计或者上级部门的压力,这样做没什么问题的
2022-12-22 08:32:50
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 丁丁贝贝 发表的提问:
老师,补交18年的企业所得税怎么做会计分录
计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润   借:利润分配-未分配利润   贷:以前年度损益调整。   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
20楼
2022-12-22 08:39:19
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 美美珠珠 发表的提问:
一般企业会计准则,2019年补交企业所得税的分录怎么 做
补提企业所得税计入“以前年度损益调整”科目。 一、借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交企业所得税 二、借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整 三、借:应交税费——应交企业所得税 贷:银行存款
21楼
2023-01-02 17:49:38
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美美珠珠:回复江老师 这样的话会影响我年底的财务报表的期末数
2023-01-02 18:05:26
美美珠珠:回复江老师 我19年年报已经出来了
2023-01-02 18:32:29
江老师:回复美美珠珠这个是影响利润分配——未分配利润的数据
2023-01-02 18:46:34
美美珠珠:回复江老师 这个分录是做到19年还是2020年5月
2023-01-02 18:56:50
江老师:回复美美珠珠这个是做到2020年的分录中
2023-01-02 19:10:48
美美珠珠:回复江老师 汇算时调整的工资薪金 福利福和招待费还用做分录吗 还是直接调表不用动帐
2023-01-02 19:38:19
江老师:回复美美珠珠这个不用账务处理,直接是属于调企业所得税申报表,不调账务处理的事项。属于“调表不调账”事项
2023-01-02 19:57:03
美美珠珠:回复江老师 好的 谢谢啦 知道了 辛苦老师了
2023-01-02 20:17:27
江老师:回复美美珠珠祝学习进步,工作顺利
2023-01-02 20:27:28
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 发表的提问:
老师,小企业会计准则汇算清缴补交的企业所得税会计分录是?还有税务局让补交的2018年的企业所得税和滞纳金分录?我看网上有好多不一样的答案
你好 借 利润分配-未分配利润 营业外支出-滞纳金 贷 银行存款
22楼
2023-01-02 17:56:49
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影:回复答疑苏老师 汇算清缴时交的税款也是放到利润分配里吗?还是放到所得税里
2023-01-02 18:14:16
答疑苏老师:回复你好 放到利润分配里。
2023-01-02 18:33:41
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 果断 发表的提问:
税务年报的时候补交上年企业所得税的会计分录
您好 借:利润分配——未分配利润 贷:应交税费——应交所得税 借:应交税费——应交所得税 贷:银行存款
23楼
2023-01-02 18:07:16
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
所得税汇缴清算补交了所得税18000怎么做分录,小企业会计准则
借 利润分配-未分配利润18000 贷 应交税费-应交所得税 18000 借 应交税费-应交所得税18000 贷 银行存款 18000
24楼
2023-01-02 18:32:32
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ZKL 发表的提问:
汇算清缴后补交的企业所得税会计分录怎么写
你好 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整
25楼
2023-01-02 18:38:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 海↑彩虹 发表的提问:
补交2017年度企业所得税,会计分录应该怎么做啊?
借:以前年度损益调整贷:应交税费
26楼
2023-05-04 21:31:23
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海↑彩虹:回复袁老师 但是我用的是用友软件,里面没有以前年度损益调整这个科目,请问这个怎么增加啊老师
2023-05-04 21:51:27
袁老师:回复海↑彩虹新增会计科目即可
2023-05-04 22:12:18
海↑彩虹:回复袁老师 新增在损益类一级科目吗还是?我增加在损益类一级科目了但是还是没有
2023-05-04 22:35:18
袁老师:回复海↑彩虹是的,可以增加这个科目的,具体咨询技术服务人员吧
2023-05-04 22:55:54
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 风中的承诺 发表的提问:
汇算清缴补交的企业所得税如何做分录(小企业会计准则)?
你好 借,利润分配——未分配利润 贷,应交税费——应交所得税 借,应交税费——应交所得税 贷,银行存款
27楼
2023-05-04 21:38:40
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 半夏 发表的提问:
申报企业年底所得税的时候有调增,然后要补交企业所得税,会计分录怎么写?
你好 借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税 缴纳 :借 应交税费-应交企业所得税 贷银行存款 借未分配利润贷 以前年度损益调整
28楼
2023-05-04 21:51:27
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半夏:回复meizi老师 在交税那个月做是吗
2023-05-04 22:11:48
meizi老师:回复半夏你好 是的 一起做这几笔
2023-05-04 22:38:46
半夏:回复meizi老师 想问一下,如果调增还是亏损的,需要做会计分录吗
2023-05-04 22:51:10
meizi老师:回复半夏你好 纳税调整事项 不做分录的
2023-05-04 23:01:27
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 那朵菩萨l-~i莲 发表的提问:
2017年度企业所得税清算汇缴,补交的税款,会计分录?执行小企业会计准则
计提 所得税费用 借 所得税费用 贷 应交税费-企业所得税 支付 借 应交税费-企业所得税 贷 银行存款
29楼
2023-05-04 21:56:59
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那朵菩萨l-~i莲:回复罗老师 老师,当年的是这样分录,可是5.31日清算汇缴17年的也是这样分录吗?不是借:利润分配-未分配利润代替借:所得税?
2023-05-04 22:12:31
罗老师:回复那朵菩萨l-~i莲对啊,一般上年度要自己预提一个汇算可能缴纳的金额,汇算有差额,就补充计提(大于预缴缴纳的)或冲减计提金额(小于预计缴纳的)
2023-05-04 22:38:44
那朵菩萨l-~i莲:回复罗老师 所得税当月发生当月扣缴计提,不是上月计提下月扣缴?
2023-05-04 23:07:41
罗老师:回复那朵菩萨l-~i莲一般是上月计提,下月扣缴
2023-05-04 23:35:24
那朵菩萨l-~i莲:回复罗老师 那我没有这样做,那么清缴17年的补缴的所得税要怎么账务处理?
2023-05-04 23:59:08
罗老师:回复那朵菩萨l-~i莲缴纳税费的金额大不?根据重要性原则处理 如果大,就通用以前年度损益科目调整 如果小,就汇算当月计提,当月缴纳
2023-05-05 00:17:17
那朵菩萨l-~i莲:回复罗老师 四千元补缴税款
2023-05-05 00:45:46
罗老师:回复那朵菩萨l-~i莲那金额不大,可以计提在汇算的当月
2023-05-05 01:06:05
那朵菩萨l-~i莲:回复罗老师 那是不是我该调整处理方式,当月计提下月缴纳
2023-05-05 01:28:54
罗老师:回复那朵菩萨l-~i莲对,一般是是当月计提,下月缴纳的
2023-05-05 01:52:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 李龙 发表的提问:
今年补交企业所得税的会计分录,能否帮忙回答详细一些,谢谢
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润 贷;以前年度损益调整
30楼
2023-05-08 21:09:15
全部回复
李龙:回复邹老师 问下最后一项是结转所得税,算在本期损益结转里吗?
2023-05-08 21:37:44
邹老师:回复李龙是的
2023-05-08 22:06:45

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