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会计中利润多了怎么处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
公司去年会计把分录做错了。影响了16年的利润表,要如何处理呢?
你好,错误的分录是?正确的应当是?
256楼
2023-09-07 17:10:52
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 夏楠 发表的提问:
老师,本年利润到年尾怎么结转,我做的会计分录是 借:本年利润 贷:利润分配—未分配利润 但是本年利润本身很多科目都在借方,这样一做借方更多了
你好,反方向结转,学员 借利润分配—未分配利润 贷本年利润
257楼
2023-09-07 17:34:59
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夏楠:回复冉老师 懂了,谢谢老师
2023-09-07 18:00:28
冉老师:回复夏楠不客气,周末愉快,徐烨
2023-09-07 18:11:25
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 莉莉 发表的提问:
请问以前几年的本年利润未结转到利润分配,现在怎么处理,会有什么影响?
你好,现在可以在12月份的账面中做一笔 本年利润结转入未分配利润的分录 一般不会有太大的影响 只是明细账账上不能很清楚的看出未分配利润的余额
258楼
2023-09-07 18:02:58
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莉莉:回复小黎老师 需要把19年的单独做个分录吗?还是一起结转
2023-09-07 18:33:04
小黎老师:回复莉莉你好,把往年的一起结转了 这个科目转为0
2023-09-07 18:55:17
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
上月有比按协议计提贫困村年集体收益,我是这样做的,借:3104.08 - 利润分配 - 未分配利润 100万,贷:223201 - 应付利润--省贫困村集体收益 100万,我用的是金蝶软件,现在账务处理完了,利润表是对的,但是资产负债表的未分配利润和利润表的对不上,刚好多了100万,这是要怎么处理呢
您好,这个不需要调整处理了,因为本身有这个利润分配时,资产负债表和利润表的关系里,是包括这个利润分配的。
259楼
2023-09-11 17:08:07
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回复菲童牛宝我们公司现在还都是没有盈利的状态,不调整的话,资产负债表和利润表的勾稽关系不是显示不出来了吗
2023-09-11 17:29:29
王雁鸣老师:回复菲童牛宝您好,哦,如果这样的话,那就把上述分录全额红冲,再做正确的分录。协议计提贫困村年集体收益,协议是怎么规定的呢?麻烦截图看看,谢谢。
2023-09-11 17:49:30
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 小何同学 发表的提问:
解析会计分录中,累计摊销增多了把它调回,不是少记了所得税费用、少记净利润、少记应交税费的吗?会计科目应交税费应该在贷方调回才对啊?这个怎么更好理解呢?
您好,您发的图片打开后,看不到前面的信息,麻烦您再传一下
260楼
2023-09-11 17:22:21
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小何同学:回复张艳老师 可以看到照片内容了吗?
2023-09-11 17:36:34
张艳老师:回复小何同学少计入费用,会造成多缴纳所得税,通过调增分录,减少计的费用,给补记了,自然是要反冲回应交税费的。 其实最简单的理解就是,正常计提的应交税费--应交所得税会在贷方,那么要是反冲回一部分的话,就需要在借方了,冲减的是所得税费用(故所得税费用科目要在贷方了)
2023-09-11 17:54:15
小何同学:回复张艳老师 A项为什么不对呢?
2023-09-11 18:18:13
张艳老师:回复小何同学A说的是无形资产项目就是无形资产账面价值是要减去累计摊销的,选项A应该是调减11万
2023-09-11 18:41:25
小何同学:回复张艳老师 无形资产项目不是调减9万吗?还有,从题目整体看,少计了费用但多计成本,不需要同时考虑这两者对所得税费用的影响吗?
2023-09-11 18:59:56
张艳老师:回复小何同学对 ,我看错分录方向了,无形资产项目是要调减9万。抱歉 是的,需要考虑的,通过借方应交所得税2.25冲减所得税费用就能体现出来了。
2023-09-11 19:18:08
小何同学:回复张艳老师 老师,我还是不太明白应交所的税为什么在借方,能不能重新帮我捋捋思路。
2023-09-11 19:43:14
张艳老师:回复小何同学管理费5万广告费5万,本来是计入费用,会使所得税少交的,但是却计入了无形资产成本,那么调整为正确后,这些费用是可以所得税税前扣除的,是要少交所得税的,所以在借方了。
2023-09-11 20:04:47
小何同学:回复张艳老师 我明白了,非常感谢您的耐心辅导!
2023-09-11 20:30:28
张艳老师:回复小何同学不客气的,为学员服务是我的责任。祝您学习愉快,工作顺利,请给予好评,谢谢!!
2023-09-11 20:48:20
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 爱听歌的小蝴蝶 发表的提问:
老师,我发现多结转上年的本年利润,今年怎么处理
你之前做那个分录可以写下吗,你这个是本年利润期初是负数?
261楼
2023-09-11 17:30:59
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爱听歌的小蝴蝶:回复maize老师 老师,是这样的图片,现在本年利润期初在借方
2023-09-11 17:56:57
maize老师:回复爱听歌的小蝴蝶反结账进去重新结转下,这个
2023-09-11 18:08:22
爱听歌的小蝴蝶:回复maize老师 上一年的也可以反结账重新结转吗?
2023-09-11 18:38:17
maize老师:回复爱听歌的小蝴蝶这个不影响损益,对你报税没有影响,需重算年初数,这个
2023-09-11 18:57:38
爱听歌的小蝴蝶:回复maize老师 那对我12月的报表有没有影响
2023-09-11 19:22:15
maize老师:回复爱听歌的小蝴蝶没有,这个本年利润也是结转到未分配利润下面,
2023-09-11 19:40:40
爱听歌的小蝴蝶:回复maize老师 好的,老师,那我如果不反结账的话,能不能处理?
2023-09-11 20:08:13
maize老师:回复爱听歌的小蝴蝶这个借利润分配未分配利润 贷本年利润,
2023-09-11 20:27:55
爱听歌的小蝴蝶:回复maize老师 好的,谢谢老师。请问这两种方法哪一种好一些?
2023-09-11 20:57:54
maize老师:回复爱听歌的小蝴蝶我赞成反结账这样,去修改
2023-09-11 21:21:08
爱听歌的小蝴蝶:回复maize老师 老师,那如果是上年其他科目例如应付账款这些做错了,也用可以用反结账吗?
2023-09-11 21:48:42
maize老师:回复爱听歌的小蝴蝶需要看利润有影响没,要是有需要更正之前财务报表和企业所得税申报表,
2023-09-11 21:59:21
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 桅子 发表的提问:
老师:我们本月利润20多万,未分配利润50多万,老板又要股权变更又不肯多交税,这种怎么处理啊。
你平价转让,试下,看你事务局同意吧。
262楼
2023-09-11 17:50:59
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桅子:回复郭老师 税务局说多少要交点,不交容易来查账
2023-09-11 18:17:14
郭老师:回复桅子那你跟你老板说一下,他是要等着查账还是干什么?
2023-09-11 18:44:22
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 傅少楠 发表的提问:
你好老师,20年4月份利润表中管理费用少填写了1万,累计到12月份利润表管理费用现在和年度利润表中的管理费用对不上,我现在应该怎么调
借利润分配未分配利润 贷其他应付款
263楼
2023-09-12 16:28:53
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傅少楠:回复郭老师 账做的是对的,20年的总账和明细账都打出来了,现在是报年度企业所得税纳税清缴,里面的利润表中管理费用和季度利润表管理费用对不上,怎么调节
2023-09-12 16:41:14
郭老师:回复傅少楠账对 报表申报错了?
2023-09-12 17:07:09
傅少楠:回复郭老师 是的老师
2023-09-12 17:23:43
郭老师:回复傅少楠修改申报表 然后汇算清缴按正确的填写
2023-09-12 17:50:20
傅少楠:回复郭老师 把第二季度的利润表在税务局网上系统更正申报就可以了吗
2023-09-12 18:02:46
郭老师:回复傅少楠第二季度第三季度,第四季度都要修改了。
2023-09-12 18:25:03
傅少楠:回复郭老师 现在隔时间这么久,网上还能更正吗
2023-09-12 18:45:51
郭老师:回复傅少楠更正申报打开看不行的就去税务局
2023-09-12 19:10:39
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ ︶人生如流水 发表的提问:
17年我帐务中,薪资多计提了500,当时做的时候是借:管理费用,贷:应付职工薪酬,管理费用多计了,那请问。我18年发放做了借:应付职工薪酬,贷:以前年度损益调整,然后发现资产负债表中的未分配利润期末数不等于年初数加上本年利润表中的未分配利润数,差额就是调整的数,怎么办?
您好,不用处理了,直接在计算资产负债表和利润表的核对数据时,再加上这个金额就行了,或者调整资产负债表的年初数也可以的。
264楼
2023-09-12 16:34:04
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︶人生如流水:回复王雁鸣老师 那请问老师,这样资产负债表中未分配利润,不等于年初数加利润表中得未分配利润,这样申报报表后,税务上面会不会有什么问题?
2023-09-12 16:55:37
王雁鸣老师:回复︶人生如流水您好,平时申报没问题的,汇算清缴时,要调整这个金额的。
2023-09-12 17:07:27
︶人生如流水:回复王雁鸣老师 就是18年汇算清缴才调整对吧
2023-09-12 17:37:01
︶人生如流水:回复王雁鸣老师 因为17的已经申报了
2023-09-12 17:47:13
王雁鸣老师:回复︶人生如流水您好,不是的,是17年汇算清缴时要调整的。如果17年已经上报了,那这个500元就不要使用以前年度损益调整科目了,直接冲管理费用就行了。
2023-09-12 17:58:03
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
票开的是几月份的利润就算在几月份吗?如果前面的业务都开在了一个月那开票的这个月利润不就多了么 这要怎么处理呢
你好!严格来说,是应该哪个月发生的业务就要哪个月开发票 这样才符合权责发生制。
265楼
2023-09-12 17:02:58
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 冷清秋 发表的提问:
老师,我2018年利润分配未分配利润的期初数软件记错了,数记少了,怎样处理,是2019年录期初数时加上吗?如果调账,怎么做分录能平了,借方多记50
利润分配的期初少了,你看下是不是别的也有错误的,一般不会出现这个的,除非你的期初余额别的有错误的
266楼
2023-09-12 17:26:34
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 平淡的枕头 发表的提问:
会计所得税处理上,利润总额什么时候调增调减
267楼
2023-09-12 17:50:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 卜妮 发表的提问:
应交税金贷方余额和计提的不符,在2015年的时候多提了之后还我接手才发现,怎么处理?是待处理损益和未分配利润么,有没有更方便的做法
待摊费用科目之前会计一直在用,可不可以在16年12月全部转到预付账款里?
268楼
2023-09-13 16:52:52
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王雁鸣老师:回复卜妮您好,应交税金贷方余额和计提的不符,在2015年的时候多提了,之后接手才发现,不是待处理损益和未分配利润,可以直接计入今年的收入里面的。
2023-09-13 17:07:31
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 莎莎吾见了 发表的提问:
小规格公司,我公司在18年多缴了企业所得税。 但是因为公司要注销了,不想申请退税。听了当时代办注销业务的人员说。把利润多报,达到与多缴的税费一致, 并把多报利润上传18年的财务报表, 但是我现在又担心注销时,税管员会说怎么实际利润不同 而且,公司注销,最后的利润分配是要怎么处理啊?
实际利润为甚么不同呢
269楼
2023-09-13 16:59:13
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莎莎吾见了:回复朴老师 要是按实情况我公司是有税金可以申请退税,申报企业所得税,因为之前有一个季度报错税了,当时说是预缴,可以年底处理,
2023-09-13 17:19:34
莎莎吾见了:回复朴老师 当时就是一心想,反正公司要注销了,那多缴的税就不理了,不然申请退税又要拖时间,
2023-09-13 17:45:19
朴老师:回复莎莎吾见了那你直接说就可以了
2023-09-13 18:01:50
莎莎吾见了:回复朴老师 那我公司注销,财务帐应如何作?
2023-09-13 18:17:32
朴老师:回复莎莎吾见了帐上还有余额吗?往来账都清了就可以了
2023-09-13 18:41:43
莎莎吾见了:回复朴老师 往来都清了,但是代办注销的说要把现金与利润都清了,这要是也清了,我应如何做啊?
2023-09-13 19:04:04
朴老师:回复莎莎吾见了利润分给股东就可以了
2023-09-13 19:16:09
莎莎吾见了:回复朴老师 当时银行存款全都提现了,没有银行转帐凭证就自己记一笔 借未分配利润 贷 股东
2023-09-13 19:36:18
朴老师:回复莎莎吾见了账上有现金或者银行存款吗
2023-09-13 19:53:21
莎莎吾见了:回复朴老师 帐上还有现金,代办注销的让我 借,未分配利润。贷现金,把所有的帐平了。 但是这些我都不懂所以想问清楚一下
2023-09-13 20:07:25
朴老师:回复莎莎吾见了这个就是给股东分红的,可以的
2023-09-13 20:31:37
莎莎吾见了:回复朴老师 没有汇款凭证也是可以的?
2023-09-13 20:53:00
朴老师:回复莎莎吾见了一般没事,分红要交税的哈,交所得税
2023-09-13 21:08:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 从容的小笼包 发表的提问:
刚接手的账,上任会计银行余额账上多了60多万,要怎么处理
你好,是什么原因造成的
270楼
2023-09-13 17:11:29
全部回复
从容的小笼包:回复邹老师 不知道唉,漏记吧可能
2023-09-13 17:26:03
邹老师:回复从容的小笼包漏记就把漏记的业务补齐就是了
2023-09-13 17:40:23
从容的小笼包:回复邹老师 我不确定什么情况,一般会有什么问题
2023-09-13 17:51:40
邹老师:回复从容的小笼包你好,没有对上余额肯定是不行的
2023-09-13 18:06:50

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