咨询
收到公司应付款会计分录
分享
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 疯狂的荔枝 发表的提问:
我公司是被挂靠单位 收到工程款怎样做会计分录?支付工程款给个人怎样做会计分录.
您好!你外账要做的话,这个个人要开劳务发票给你们。 然后你们收到工程款可以借银行存款 贷应收账款
106楼
2023-06-28 19:51:59
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 栀子花 发表的提问:
公司帮员工垫付医药费,直接打款到医院账户,会计分录是借:其他应收款-员工,,还是借:预付账款-医院?
后续是需要员工还的吗,那借其他应收款员工
107楼
2023-06-28 20:12:28
全部回复
栀子花:回复maize老师 后续是员工直接拿药费单过来报销冲账
2023-06-28 20:43:58
栀子花:回复maize老师 但是银行转账的挂账名称是医院的,并不是个人的
2023-06-28 21:10:59
maize老师:回复栀子花这个做借预付账款 贷银行,这个后续报销做借应付职工薪酬福利费 贷预付账款医院
2023-06-28 21:37:30
栀子花:回复maize老师 那如果走其他应收款-员工,但实际付款给的是医院账户,对账有影响吗?
2023-06-28 21:58:35
maize老师:回复栀子花要是后续不报销,可以做这个其他应收款-员工 你不确定是不是会报销可以挂这个,后面不报销,做借银行 贷其他应收款
2023-06-28 22:21:25
栀子花:回复maize老师 好的,谢谢
2023-06-28 22:36:41
maize老师:回复栀子花好的,我先 回复别的学员了
2023-06-28 22:58:46
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 清爽的胡萝卜 发表的提问:
公司购买包装用品1360元,銀付,发票没收到,会计分录,借预付帐款,1360.贷,银行存款1360.对吗?还是,借应付帐款?
你好,借预付账款贷银行存款就可以了。
108楼
2023-06-28 20:17:59
全部回复
清爽的胡萝卜:回复郭老师 能不能说一下,应付与预付帐款区别
2023-06-28 20:42:11
郭老师:回复清爽的胡萝卜你好,预付账款在借方,是提前支付给对方的意思,应付账款余额是在贷方表示,牵制人家。
2023-06-28 20:58:20
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 太阳当空照 发表的提问:
b公司应收账款怎么做会计分录?例如:a公司欠b公司账款40万, b公司应付c公司销售费用10万, b公司应付d公司销售费用8万。 a公司替b公司向c公司d公司分别支付销售费用10万,8万。 请问b公司怎么做应收账款的会计分录?
借:应付账款-c 10      应付账款-d 8 贷:应收账款-a 18       
109楼
2023-07-03 19:18:10
全部回复
太阳当空照:回复家权老师 年底如何结转应收账款
2023-07-03 19:46:33
太阳当空照:回复家权老师 借:应收账款   贷:本年利润 借:本年利润   贷:利润分配-未分配利润 对吗老师?
2023-07-03 20:02:41
家权老师:回复太阳当空照这个不需结转余额的啊,又不是损益类科目
2023-07-03 20:24:06
太阳当空照:回复家权老师 哦哦,只有损益类需要结转是吗?老师
2023-07-03 20:39:22
家权老师:回复太阳当空照是的啊,建议复习一下你考过的会计实务哈
2023-07-03 21:07:52
太阳当空照:回复家权老师 好的老师,还没开始学习。多谢指导。
2023-07-03 21:34:31
家权老师:回复太阳当空照祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复
2023-07-03 22:03:38
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 不将就 发表的提问:
公司收到本单位员工转入一笔购买支票的手续费,会计分录是借银行存款,贷其他应付款-应付个人款项吗?
你好 这个手续费是怎么产生的?你们是什么企业类型?
110楼
2023-07-03 19:23:12
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 米虫 发表的提问:
老帅,您好!我公司有一笔其他应付款要分期转为主营业务收入,会计分录可能直接转入吗,还是先从其他应付款再到预收账款,再分期确认收入?
你好! 可以直接记入的(不用通过预付账款科目过渡的)
111楼
2023-07-03 19:50:05
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 雨坤^_^幽妙 发表的提问:
内账 物流公司: 收入4300元应收账款,成本:运费现金支付1000元,ETC银行支付1000元,油卡1500元,请求会计分录?
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费 借;主营业务成本 贷;银行存款
112楼
2023-07-03 20:05:59
全部回复
雨坤^_^幽妙:回复邹老师
2023-07-03 20:34:45
邹老师:回复雨坤^_^幽妙ETC通过银行存款核算,油卡通过预付账核算
2023-07-03 20:51:39
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 事在人为 发表的提问:
2018年采购业务发生,我付对方公司款,对方公司未付我公司发票,应付账款出现在借方。2019年收到发票后如何做会计分录
你好 你们之前18年是怎么做账的 做暂估入库还是应付账款
113楼
2023-07-04 18:52:48
全部回复
事在人为:回复meizi老师 您好,是挂的暂估
2023-07-04 19:20:26
meizi老师:回复事在人为你好 那你冲暂估分录 去年的分录不变 红字 不涉及损益科目嘛 然后按你开票实际做即可
2023-07-04 19:46:19
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 清脆的灯泡 发表的提问:
公司是知识产权代理公司,现金收到客户1699的款包涵付给商标局750的官费会计分录是 借:库存现金1699 贷:主营业务收入 949 应付账款—商标官费 750 官费是银行存款付的会计分录是 借:应付账款—商标官费750 贷:银行存款 750 现在客户退单了,老师请问会计分录该怎么处理
客户退单了你们扣钱了没有呢?直接全部退回了吗
114楼
2023-07-04 19:05:29
全部回复
清脆的灯泡:回复朴老师 直接全款退给客户了,后面商标局会退750应付账款—商标官费
2023-07-04 19:47:30
清脆的灯泡:回复朴老师 商标局退750后应付账款就没有金额
2023-07-04 20:08:52
朴老师:回复清脆的灯泡借:库存现金-1699 贷:主营业务收入 -949 应付账款—商标官费- 750 这样负数冲销 然后借:应付账款—商标官费-750 贷:银行存款 -750 这样就可以了
2023-07-04 20:32:11
清脆的灯泡:回复朴老师 这样做分录,资产负债表里面应付账款还有750
2023-07-04 20:51:11
清脆的灯泡:回复朴老师 实际应付账款是没有需要付的款,这样挂往来可以吗
2023-07-04 21:06:42
朴老师:回复清脆的灯泡你这个这不是冲销了吗?应付账款冲销了,咩有了
2023-07-04 21:28:07
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 发表的提问:
应收应付账款下的明细需要录入公司还是,直接录入累计数不用分配到公司?
你好,应收应付账款下的明细需要录入公司,精准到每个公司,不然以后会有经济纠纷的
115楼
2023-07-04 19:13:07
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 水杯子 发表的提问:
已经核销的坏账当期又收回。会计分录怎么做呢?我在看李卫华老师的课时4 第二节 应收及预付款项
借:应收账款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款
116楼
2023-07-04 19:40:37
全部回复
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 美丽中华 发表的提问:
我是物流公司,应收账款戴宝公司余领2000.00元,现有我公司员工赔付给了戴宝公司2000.00会计分录怎么做呢?
你好!站在你物流公司做账 借:营业外支出 贷:应收账款-代宝公司
117楼
2023-07-04 20:05:58
全部回复
美丽中华:回复陈静老师 好的 谢谢 要老总签字的吧
2023-07-04 20:23:24
陈静老师:回复美丽中华你好,是的,你的理解正确。
2023-07-04 20:40:12
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 发表的提问:
收到保险公司赔偿款要付什么材料,以及会计分录
你好,这个是什么保险的?你们有支出?
118楼
2023-07-05 18:47:58
全部回复
。:回复郭老师 意外保险,人员受伤的赔偿
2023-07-05 19:10:21
郭老师:回复你们这个全额支付给个人,自己写一个说明就可以啊。
2023-07-05 19:22:54
。:回复郭老师 不是啊,我收到保险公司赔偿的钱,后面要付什么凭证
2023-07-05 19:51:07
郭老师:回复银行回单就可以 其他的不需要你们做往来。
2023-07-05 20:01:37
。:回复郭老师 没有全额赔偿,总的金额是13371.72,收到保险公司金额:11534.5
2023-07-05 20:21:11
。:回复郭老师 那会计分录怎么做呢
2023-07-05 20:47:13
郭老师:回复剩下的金额你们单位来支付吗?你赔偿的这个是对方的医疗费吗?
2023-07-05 21:04:38
。:回复郭老师 是的,那会计分录怎么做
2023-07-05 21:28:24
。:回复郭老师 还有收到保险公司赔偿误工费3100,这个怎么做账
2023-07-05 21:41:13
郭老师:回复借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款 你们负担的借管理费用福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款 要医院开的发票或者正规收据
2023-07-05 22:07:31
。:回复郭老师 那误工费呢,
2023-07-05 22:27:09
郭老师:回复也是给个人的吧 借银行存款贷其他应付款 支付做相反的
2023-07-05 22:39:15
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 左岸 发表的提问:
我公司收到财付通支付客户备付金几分钱的,应该如果做会计分录呢
做营业处收入平账处理,这个是没问题的
119楼
2023-07-05 19:14:26
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 清脆的灯泡 发表的提问:
公司是知识产权代理公司,现金收到客户1699的款包涵付给商标局750的官费会计分录是 借:库存现金1699 贷:主营业务收入 949 应付账款—商标官费 750 官费是银行存款付的会计分录是 借:应付账款—商标官费750 贷:银行存款 750 现在客户退单了,老师请问会计分录该怎么处理
你好,直接红冲了就可以了,原分录负数红冲
120楼
2023-07-05 19:40:37
全部回复
清脆的灯泡:回复朴老师 银行存款退回的钱是不付应付账款了,两个分录做原分录负数后,银行存款做原分录750的负数,应付账款还是750
2023-07-05 20:18:12
清脆的灯泡:回复朴老师 银行存款退回的钱是不付应付账款了,两个分录做原分录负数后,银行存款做原分录750的负数,应付账款还是750
2023-07-05 20:42:03
朴老师:回复清脆的灯泡你的库存现金不还回去了吗
2023-07-05 20:52:05
清脆的灯泡:回复朴老师 但是我们这边官费是银行存款付给国家商标局的
2023-07-05 21:15:26
清脆的灯泡:回复朴老师 商标局退款到银行账户,银行存款跟库存现金同时做相反的分录后,应付账款还是有750
2023-07-05 21:44:00
朴老师:回复清脆的灯泡这个差额挂往来就可以了
2023-07-05 22:07:50

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×