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收到公司应付款会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 悠悠我心 发表的提问:
公司是机械设备租赁公司,我租用了其他公司的设备,款项已付,发票已收到,会计分录借应付账款,贷库存现金对吗
你好!是的。但是你之前应该先管理费用-租金等 贷应付账款。
121楼
2023-07-05 19:52:26
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悠悠我心:回复宋生老师 所以我做掉了一步,所以我应付账款是负数
2023-07-05 20:14:14
悠悠我心:回复宋生老师 现在补上借管理费用,贷应付账款可以吗
2023-07-05 20:32:04
宋生老师:回复悠悠我心你好!是的。这样就可以了。
2023-07-05 20:46:10
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 美满的期待 发表的提问:
收到了托收承付结算凭证,会计分录贷方应该记应付账款还是银行存款
收到了托收承付结算凭证贷方是应付账款
122楼
2023-07-05 20:02:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 无私的猫咪 发表的提问:
公司收到甲方公司支付的工程质保金应该怎么记会计分录
借:银行存款 贷:其他应付款--质保金
123楼
2023-07-06 19:05:37
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ xhy1992 发表的提问:
我们公司收到其他应该解汇款,怎么做会计分录
你好 借:银行存款,贷:应收票据 
124楼
2023-07-06 19:11:40
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xhy1992:回复邹老师 你好,他是分公司账户上剩余的钱,然后他现在销户了,把余款转到总公司账上的
2023-07-06 19:39:00
邹老师:回复xhy1992你好,站在总公司的角度 借:银行存款,贷:其他应收款 
2023-07-06 19:53:35
xhy1992:回复邹老师 好的,谢谢了啊
2023-07-06 20:22:25
邹老师:回复xhy1992不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-07-06 20:37:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 毅红颜 发表的提问:
预付款比较少的企业可以用应收来代替吗?会计分录是怎样的?
你好,预付款比较少的企业应当是用应付账款代替才是的 预付的款项,借;应付 账款,贷;银行存款
125楼
2023-07-06 19:37:42
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毅红颜:回复邹老师 预收到货款可以这样写吗? 借:银行存款 贷:应收账款
2023-07-06 20:03:57
邹老师:回复毅红颜你好,没有设置预收账款的贷方,收到预收款可以这样做分录的
2023-07-06 20:23:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小慧姐姐吖 发表的提问:
老师,这个月我们收到款2296元,然后开了2916元,之前还挂了应收342,那会计分录怎么做
你好 借;银行存款2296,应收账款 2916—2296,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税
126楼
2023-07-06 20:03:00
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小慧姐姐吖:回复邹老师 之前的不用管吗
2023-07-06 20:26:49
小慧姐姐吖:回复邹老师 就根据这次的手到多少,然后开了多少票来算吗
2023-07-06 20:52:17
邹老师:回复小慧姐姐吖你好, 是的(之前的不用管) 只需要根据这次收款2296,开具发票2916做这个分录就是了 借;银行存款2296,应收账款 2916—2296,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税
2023-07-06 21:18:33
小慧姐姐吖:回复邹老师 那我们这次收到3092,开具发票3552.上个季度挂应收8090,预付16375呢,这个分录怎么弄,也是不用管吗,照样挂吗
2023-07-06 21:44:33
邹老师:回复小慧姐姐吖你好,上个季度挂应收8090,预付16375 是什么情况又有应收,还有预付呢?
2023-07-06 22:01:06
小慧姐姐吖:回复邹老师 之前是挂了应收,又挂预付
2023-07-06 22:28:36
邹老师:回复小慧姐姐吖你好,应收是针对销售业务,预付是针对购进业务 是不同的业务类型,针对同一个单位不可能同时应收,又是预付的
2023-07-06 22:39:47
小慧姐姐吖:回复邹老师 那现在可以合成一笔吧
2023-07-06 23:01:52
小慧姐姐吖:回复邹老师 不是预付,是预收,看错了老师
2023-07-06 23:20:12
邹老师:回复小慧姐姐吖你好,同一个单位的预收,应收应当合并在一起核算才是的
2023-07-06 23:32:05
小慧姐姐吖:回复邹老师 懂了,好的,谢谢老师
2023-07-07 00:01:23
邹老师:回复小慧姐姐吖不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-07-07 00:20:04
佳怡老师
职称:注册会计师,银行初级资格证,审计师
4.91
解题: 0.02w
引用 @ 洁净的面包 发表的提问:
请问,我公司收到客户给的小贷公司开出的应付款保函10万,到该小贷公司对款给了我们98037.5元,会计分录怎么做?
借,银行存款,贷,应收账款,差额手续费走借方,财务费用
127楼
2023-07-10 19:06:01
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 开朗的小鸭子 发表的提问:
房地产代理公司 2018年付款的时候会计分录:借:应收账款。贷:银行存款 2019年2月收到发票 (注明是2018年业务)可以做到2018年12月的吗 会计分录为:借:主营业务成本 贷:应收账款。这样可以吗
你好,发票是几月份的。你做完汇算清缴了吗
128楼
2023-07-10 19:14:30
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 晨阳☀ 发表的提问:
老师您好!我单位的一个个人销售木材给我单位,老板刚开始是给的现金给她结算的,后来老板听我们说要走公账,老板就要对方把钱存入我单位老板的公司账户,然后又从公账转账给她,这个情况,我在做会计分录的时候,我收到对方存入我单位的钱时:借 银行存款 贷 应收账款 然后再转账给对方时: 借 应付账款 贷 银行存款。这样记对吗?
不对,应该是 借 银行存款 贷 应付账款 然后再转账给对方时: 借 应付账款 贷 银行存款。
129楼
2023-07-10 19:23:35
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晨阳☀:回复张艳老师 好的,谢谢老师!
2023-07-10 19:53:50
张艳老师:回复晨阳☀您客气了,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2023-07-10 20:07:00
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 大方的斑马 发表的提问:
请问政府会计制度下,收到应付账款怎么做预算会计分录?
您好,一般情况下,借;资金结存,借:行政支出-待处理,负数。
130楼
2023-07-10 19:40:57
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ ℡薄荷糖? 发表的提问:
公司向法人借款会计分录是不是其他应收款跟其他应付款都可以
你好!一般借钱进来是其他应付款,借钱出去是其他应收
131楼
2023-07-10 19:53:59
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℡薄荷糖?:回复宋生老师 你看一下之前老师回复的
2023-07-10 20:22:48
宋生老师:回复℡薄荷糖?你好!往来账是可以其他应收或者其他应付,往来,本身就包括2项,一个往,一个来。 单独就公司向法人借款的情况下,是其他应付。如果法人像公司借款,就是其他应收。
2023-07-10 20:41:15
℡薄荷糖?:回复宋生老师 那我就紧着一个科目来做
2023-07-10 20:53:10
宋生老师:回复℡薄荷糖?你好!是的。按这一个就好了。
2023-07-10 21:22:14
℡薄荷糖?:回复宋生老师 你好老师,现在是有一个问题我们公司之前开了发票税都交了,后来又冲红作废了发票,业务取消。当时增值税直接就在对应的后边的收入里减了,附加税现在在账上一直挂着该怎么处理
2023-07-10 21:52:08
℡薄荷糖?:回复宋生老师 麻烦给看一下
2023-07-10 22:11:00
宋生老师:回复℡薄荷糖?你好!你冲了收入,那么当月的附加税也减少了。
2023-07-10 22:35:36
℡薄荷糖?:回复宋生老师 对,相应的附加税也减了,但你看我这账上
2023-07-10 23:04:19
宋生老师:回复℡薄荷糖?你好!你这个应该是8月份的时候,没有计提,直接缴纳了。
2023-07-10 23:14:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Aban 发表的提问:
应收账款收到一张承兑汇票背书给应付账款时怎么做会计分录,
借;应付账款 贷;应收票据
132楼
2023-07-11 18:51:48
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Aban:回复邹老师 第一步借:应收账款 贷:应收票据 这步的原始凭证是什么
2023-07-11 19:10:01
邹老师:回复Aban你好,可以就是承兑汇票复印件
2023-07-11 19:20:21
Aban:回复邹老师 第二步的原始凭证是什么呢
2023-07-11 19:45:17
邹老师:回复Aban你好,也是复印件
2023-07-11 20:00:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 柳动蝉鸣 发表的提问:
公司有预付部分定金 会计分录可以做在其他应收款里吗
你好,预付的 定金是计入其他应收款的
133楼
2023-07-11 18:58:31
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
分公司(撤销)账务转入总公司,分公司账上有余额(应收账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款),总公司和分公司的具体会计分录如何转
您好,分公司借;应付职工薪酬、应交税费、其他应付款,贷;应收账款。总公司,借:应收账款,贷:应付职工薪酬、应交税费、其他应付款,投资收益等科目。
134楼
2023-07-11 19:10:54
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 刘月慧 发表的提问:
我是两家物业公司相互有应收应付账款,两家都给业主开具了发票,要互相结账,怎么做会计分录?
借:应收账款 贷:营业收入 借:营业成本 贷:应付账款
135楼
2023-07-11 19:33:48
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