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营改增预收房款会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 风趣的大山 发表的提问:
上年预收的货款26600元,经确认后无法支付,应该怎样写会计分录
你好你这个预收  收款是不需要发货提供服务给对方吗,借预收 贷营业外收入,
196楼
2023-08-16 18:42:47
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风趣的大山:回复maize老师 应该写什么凭证
2023-08-16 19:10:54
风趣的大山:回复maize老师 是需要发货
2023-08-16 19:29:54
maize老师:回复风趣的大山借预收 贷营业外收入  
2023-08-16 19:58:41
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ yaya爱学习 发表的提问:
房地产企业,交房开发票完毕,需要进行哪些账务处理,具体会计分录怎么做,之前收的房款在预收账款里
借:银行存款(应收账款) 预收 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 借:主营业务成本 贷:开发产品 借:税金及附加 贷: 应交税费—应交城市维护建设税(不考虑其他附加税) —教育费附加
197楼
2023-08-16 18:50:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Anna 发表的提问:
请问房地产开之前开了预收款发票,现在开红字发票冲预收款项,然后开全款房价的发票,这三部的会计分录怎么处理
借:银行存款 贷:预收账款 红字发票把上面的分录冲红 然后 借:银行存款 贷:营业收入
198楼
2023-08-17 18:15:25
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
纳税人营改增之前收取的营业税应税劳务订金或预收款,营改增后提供服务的,应如何处理?
纳税人营改增之前收取营业税应税劳务订金或预收款时,根据营业税规定尚未发生纳税义务,不缴纳营业税。营业税改征增值税后,企业提供该项应税服务时,应按照《关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税[2012]71 号)及《财政部 国家税务总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税[2011]111 号)的相关规定,申报缴纳增值税。
199楼
2023-08-17 18:29:50
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
老师做账时发现4月份时做房租费用时把分录弄错了,做成借:主营业务成本 贷:预收账款了,但实际贷方应是做预付账款,因为一整年的房租挂的是预付账款,怎么能把账改对呢?
你科目不变数字是负数冲掉这个再重新做
200楼
2023-08-17 18:47:59
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影:回复maize老师 那老师是在4月的帐里操作还是在10月份的帐里做呢
2023-08-17 19:11:13
maize老师:回复10月账上,你之前报税了,不能改之前数据
2023-08-17 19:31:49
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 吉吉 发表的提问:
建筑行业,营改增,预付给对方一笔材料款,暂未收到材料和材料发票,请问怎么计入会计科目
计入预付账款吧
201楼
2023-08-18 17:51:33
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 野良 发表的提问:
营改增后 纳税人第一次购买金税盘费用抵扣的会计分录怎么做呀 老师
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
202楼
2023-08-18 18:11:01
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 齐悦 发表的提问:
老师.建安企业营改增以后,按自营工程核算的会计分录怎么写?
借;在建工程 贷;银行存款等科目
203楼
2023-08-18 18:23:57
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齐悦:回复邹老师 老师,是被挂靠企业怎么写分录?怎样把款打给挂靠企业?
2023-08-18 18:53:25
邹老师:回复齐悦借;其他应付款 贷;银行存款
2023-08-18 19:21:35
齐悦:回复邹老师 老师现在要交增值税,还有那部分挂靠费,怎么写
2023-08-18 19:45:45
邹老师:回复齐悦借;应交税费 贷;银行存款 挂靠方内帐你可以确认为收入
2023-08-18 20:09:13
齐悦:回复邹老师 老师,回答的很简单,我貌似没有懂
2023-08-18 20:28:34
邹老师:回复齐悦交的增值税计入应交税费 挂靠方内帐确认为收入
2023-08-18 20:51:49
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 鲤鱼高跟鞋 发表的提问:
我们公司 是从事预算咨询的 在不在营改增的范围 啊
您好!也在营改增范围内的。
204楼
2023-08-18 18:44:59
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鲤鱼高跟鞋:回复宋生老师 那营改增以后需要交纳多少税呢?我们是属于微小企业,之前我们是交纳3%的税率 开的是增值税普通发票
2023-08-18 19:18:06
宋生老师:回复鲤鱼高跟鞋您好!小规模按3%缴纳增值税。不含税收入*0.03
2023-08-18 19:42:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 罗达 发表的提问:
再问一下 就是 营改增之前的 按3个点的预交 开票 还是按11的开吗 一般人
你好,如果是工程企业,是的
205楼
2023-08-19 17:45:24
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 发表的提问:
请问,签订合同出售一台设备,价格100元,不考虑税费,预收款40,货到支付剩余60。 会计分录1: 借:银行存款 40 贷:预收账款 40 借:银行存款 60 贷:预收账款 60 借:预收账款 100 贷:主营业收入 100 会计分录2: 借:银行存款 40 贷:预收账款 40 借:银行存款 60 预收账款 40 贷:主营业务 100 这两份分录的方法都是正确的吗?
你好,都是正确的,
206楼
2023-08-19 17:57:21
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杨:回复郭老师 可以说会计分录2明显接待不平衡嘛
2023-08-19 18:18:10
郭老师:回复那个科目不平衡的,
2023-08-19 18:28:16
杨:回复郭老师 对你的答案比较汗颜,官方能派个资深的人来回答吗?
2023-08-19 18:41:11
郭老师:回复借:银行存款 40 贷:预收账款 40 借:银行存款 60 预收账款 40 贷:主营业务 100 哪个科目还有余额,预收平了,银行存款100是你账户有的,收入月末结转到本年利润,还有那些?是我的解答汗颜,是你不理解呢还是对自己做的没有信心,我可以给我们学堂的其他老师发过去、让他们看下我的解答有没有错误的!
2023-08-19 19:00:39
杨:回复郭老师 你的一开始的答案是错误的,我提醒你答案错了,你懒洋洋地回一句,这样好吗?看我较真了,指东说西,着急掩饰。建议你不会就不要回答,谦虚点,别误人。
2023-08-19 19:22:28
郭老师:回复借:银行存款 40 贷:预收账款 40 这个借方40贷方40,没有差额 借:银行存款 60 预收账款 40 贷:主营业务 100 这个业务借方100,贷方100 也没有余额 哪来的借贷不平衡?
2023-08-19 19:36:05
杨:回复郭老师 说你水平差还不承认,别丢人现眼了。
2023-08-19 20:03:24
杨:回复郭老师 接着狡辩,怎么不说我问的是两个分录都正确吗?我感觉你的回答很无耻,说你水平差还不承认,别丢人现眼了。
2023-08-19 20:15:16
郭老师:回复是理解错了吗 如果你是说你的主营业务第二个漏了收入 你做账也没有这个科目 其他的都是没有问题的
2023-08-19 20:44:17
杨:回复郭老师 别再回答我的问题了,我另外开贴去问。
2023-08-19 21:05:55
郭老师:回复好的 另外提问吧
2023-08-19 21:17:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 怕孤单的小蜜蜂 发表的提问:
营改增后,收到甲方的工程款怎么做分录,未收到发票,然后转出工程款怎么做分录
借;银行存款 贷;工程结算 借;预付账款 贷;银行存款
207楼
2023-08-19 18:10:28
全部回复
怕孤单的小蜜蜂:回复邹老师 到时候收到甲方的票又如何做分录呢,
2023-08-19 18:38:17
邹老师:回复怕孤单的小蜜蜂你好,你既然收到甲方的工程款,应当是给甲方开具发票,而不是收到甲方的发票
2023-08-19 18:49:23
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 开心的美女 发表的提问:
一次收到半年房租,会计分录是这样做吗? 收到时 借:预收账款 6000 贷:其它业务收入 应交税费—应交增值税—销项税 确认收入 借:银行存款 1000 贷:预收账款 1000
你好,对的是的,是这么做的。
208楼
2023-08-19 18:22:42
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郭老师:回复开心的美女你这个预收账款6000,是不含税的才对,也就是你的主营业务收入是6000。
2023-08-19 18:47:12
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 雨花石W 发表的提问:
老师您好,房地产开发企业,营改增后老项目,申报了一笔3%预缴的增值税,但实际是没有交钱,企业没钱交税,只能申报,这样我的会计分录怎么做?我收入假如是100元,借:银行 100 贷:预收账款100 税金预提怎么弄?借:??2.86贷:应交税费--简易计税2.86 (2.86=100/1.05*0.03)借方不知道写什么科目
你好,分录是,借:银行存款 100 贷:预收账款 (100-2.86) 应交税费——简易计税 2.86
209楼
2023-08-19 18:44:59
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雨花石W:回复立红老师 若结转收入,借:预收账款97.14(=100-2.86) 贷:主营业务收入 95.24(=100-4.76) 应交税费—简易计税 1.9 这样做分录对不对?
2023-08-19 19:12:53
立红老师:回复雨花石W你好,结转收入的时候,只需将预收账款转入收入应可以,税在预收时已经做了不用再做了 结转收入,借:预收账款97.14 贷:主营业务收入 97.14
2023-08-19 19:41:42
雨花石W:回复立红老师 老师我明白你的意思了,就是结转收入和我2%的那部分没有申报税在这里不体现,啥时候申报2%那部分再给给主营业务收入冲回来,你说对吗?
2023-08-19 20:07:08
立红老师:回复雨花石W你好,是的,是这个意思。
2023-08-19 20:26:31
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
收房款分录是 借:银行存款 贷:预收账款,那退房分录怎么做?
你好按说不可以,但是你可以复印一份入账,或者认证完转出
210楼
2023-08-20 17:46:24
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