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冲减未票怎么做会计处理
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庾老师
职称:中级会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.33w
引用 @ 健忘的花生 发表的提问:
发票冲红已交的税款怎么处理 ,会退回来吗
您好,不会退回来,您可以把红冲的做收入负数,冲减当期收入,这个月少交税
241楼
2023-09-07 17:51:21
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 琪琪~ 发表的提问:
发票已认证抵扣,后做了冲账,税怎么处理
直接原分录负数红冲的哦
242楼
2023-09-07 18:14:58
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琪琪~:回复朴老师 做进项税转出对吗
2023-09-07 18:31:43
朴老师:回复琪琪~是的,直接原分录红冲就行
2023-09-07 18:48:52
琪琪~:回复朴老师 在多张发票组成的一笔账务中,如果只是冲了一张发票的帐,税又该怎么处理呢
2023-09-07 19:10:30
朴老师:回复琪琪~对应的数据原分录负数红冲就行了
2023-09-07 19:28:13
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 静水深流cyq 发表的提问:
减免税的会计处理流程
你好 季度30万免增值税的吗
243楼
2023-09-11 16:53:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小朱 发表的提问:
工会经费和工资多计提了,这个月冲减的分录怎么做?直接红字冲吗?
是的,与计提的分录一样,只是红字体现
244楼
2023-09-11 17:21:16
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阎老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ =_= 发表的提问:
建材经营部付款给未开票的供应商,金额较大时怎样处理比较好?会计分录怎么做?
你好,可以计入预付款项,借:预付款项,贷:银行存款。开票并入库后,借:原材料(或库存商品),贷:预付款项
245楼
2023-09-11 17:34:06
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森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 港岛妹妹 发表的提问:
上月确认未开票收入 本月开发票 怎么冲减未开票收入
同学,你好,你说的是账还是申报表,你是小规模还是一般纳税人
246楼
2023-09-11 17:50:30
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港岛妹妹:回复森林老师 是记账凭证 一般纳税人
2023-09-11 18:20:53
森林老师:回复港岛妹妹已经做了未开票收入了,开票收入不做处理,可以把这发票放到未开票收入后面
2023-09-11 18:34:32
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 微笑smile 发表的提问:
老师升级后按年累计数交季度企业所得税,怎么计提,账务分录怎么做,满足小薇企业减免的所得税怎么做分录?还有冲减已缴纳的税款分录怎么处理正确,上边金额分别怎么计算
您好,计提时,借;所得税,贷:应交税费-应交企业所得税,满足小微企业减免所得税的分录,也是这样做的,冲减已缴纳的税款的分录,借;应交税费-应交企业所得税,贷:现金或者银行存款。上边的金额都是按利润表的累计利润总额,减去以前年度亏损后的正数金额,再乘以企业所得税率10%来做就行的。
247楼
2023-09-11 18:02:59
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 有有爱 发表的提问:
老师1他未做任何处理,不是要补提预计负债吗,这里怎么是减少呢
您好,原预估退货率时候体现了预计负债,所以最终要冲回
248楼
2023-09-12 17:05:51
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有有爱:回复小林老师 不是说了未做任何处理吗
2023-09-12 17:25:47
小林老师:回复有有爱您好,是未做存货退货处理,
2023-09-12 17:42:16
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 优秀的爆米花 发表的提问:
加计递减的会计分录应该怎么处理啊
http://www.shui5.cn/article/4b/126372.html加计递减的会计分录
249楼
2023-09-12 17:14:53
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 娟子 发表的提问:
跨月红冲的发票 未给客户 未付款 以简易计税方法开具 1.账务怎么处理 2.交的税能不能退回
你好!原分录红字冲回就可以。可以申请退税,但是一般会让你抵扣以后月份。
250楼
2023-09-12 17:37:39
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 安之。 发表的提问:
今年免征的文化事业建设费怎么做账务处理?税款已收到,需要先冲减之前月份计提和缴纳的么?
你好 免征 了就不需要计提,如果计提了,走营业外收入
251楼
2023-09-12 17:50:28
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姬绍龙老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
老师,未实现融资收益分配的会计处理应该怎么做啊?
你好 解答: 在分配未实现融资收益时,出租人应当采用实际利率法计算当期应确认的融资收入。 其会计处理为:出租人每期收到租金时,按收到的租金,借记“银行存款”科目,贷记“长期应收款——应收融资租赁款”科目。每期采用合理方法分配未实现融资收益时,按当期应确认的融资收入金额借记“未实现融资收益”科目,贷记“租赁收入”科目。
252楼
2023-09-12 18:02:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 重要的荷花 发表的提问:
企业减资的话,会计帐务怎么处理
你好 借;实收资本 贷;银行存款等科目
253楼
2023-09-13 17:46:56
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 饱满的往事 发表的提问:
你好!2019年取的专用票据未抵扣,但要做入2019年的成本。这个会计分录怎么处理。
你这个做19年账?直接价税 合计入账,借库存商品 贷应付账款,没有认证话,不打算认证话
254楼
2023-09-13 17:52:49
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ EM 发表的提问:
冲减上年度主营业务成本(人工费)怎么做会计分录
借应付账款 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
255楼
2023-09-13 17:59:59
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EM:回复maize老师 原先错的会计分录不做红色冲回吗?
2023-09-13 18:14:08
maize老师:回复EM你这个跨年了,跨年不能直接冲主营业务成本了,不能影响本年利润
2023-09-13 18:33:02
EM:回复maize老师 原会计分录,做的是借:主营业务成本贷应付职工薪酬 这怎么又放到应付账款里了呢
2023-09-13 18:47:45
maize老师:回复EM借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2023-09-13 19:05:06

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