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冲减未票怎么做会计处理
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 干净的刺猬 发表的提问:
冲减跨年的管理费用怎么做会计分录
你好  借以前年度损益调整负数  贷应付等负数  
16楼
2022-12-22 05:44:35
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 打鸡血中 发表的提问:
怎么做红冲处理呢?以及怎么做会计分录呢?
你好!原分录红字冲回就可以,涉及进项税的用进项税转出代替做蓝字就可以
17楼
2022-12-22 07:12:23
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打鸡血中:回复QQ老师 分录,应该怎么做呢?
2022-12-22 07:26:12
QQ老师:回复打鸡血中你好!你把你原分录写一下
2022-12-22 07:53:13
打鸡血中:回复QQ老师 借:库存商品-化学产品 27692.76 应交税费-应交增值税-进项税额 3600.08 贷:银行存款 13122.80 应付账款-西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司 2593.04 预付账款-广州佰路生物科技有限公司 8654.00 预付账款-广州诺今生物科技有限公司 6923.00
2022-12-22 08:15:01
打鸡血中:回复QQ老师 需要退货的是 6923中的其中一项货物,金额:663.72元 税额:86.28元 (13%的税率)
2022-12-22 08:27:03
QQ老师:回复打鸡血中你好,对方给你开红字发票了吗?是按差额开的还是全额?
2022-12-22 08:41:26
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 健康的灯泡 发表的提问:
加计抵减的会计处理怎么做
你好 会计准则借:应交税费—增值税加计抵减  贷:其他收益
18楼
2022-12-22 08:08:32
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ qing 发表的提问:
调整18年增值税,分录怎么做?做冲减处理
你好,是什么情况需要调整18年的增值税?
19楼
2022-12-22 09:11:14
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qing:回复邹老师 小规模公司 18年年初增值税余额多填写了
2022-12-22 09:31:29
邹老师:回复qing你好,年初余额多填写了需要重新建账录入正确期初数才是的
2022-12-22 09:49:39
qing:回复邹老师 做冲减处理不可以吗 期初数据更改借贷方就不平了
2022-12-22 10:08:24
邹老师:回复qing你好,冲减处理只是调整期末数据,无法调整期初数的
2022-12-22 10:34:41
qing:回复邹老师 那正常冲减分录怎么做?需要通过以前年度损益调整吗
2022-12-22 10:54:05
邹老师:回复qing你好,做之前多记的相反分录,不涉及损益科目,就不需要通过以前年度损益调整科目调整的
2022-12-22 11:22:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Z、 发表的提问:
专票跨月冲红开普票 、怎么做会计分录?专票已经缴纳的税费要怎么处理?
你好 红字发票 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 普通发票 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 已经缴纳的税款体现在应交税费的借方
20楼
2022-12-22 10:29:39
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 吴丹丽 发表的提问:
营业外收入收入怎么冲减管理费用 会计分录怎么做
你好,营业外收入就是营业外收入,无法直接冲减管理费用啊 营业外收入的分录是,借:银行存款等科目,贷:营业外收入
21楼
2023-01-02 18:25:41
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 永不逝去的微笑 发表的提问:
发生退回多余预收款怎么冲减主营业务收入的会计处理
您好!退回多余预收款,不用冲减主营业务收入。
22楼
2023-01-02 18:33:08
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 沉默的豌豆 发表的提问:
生产企业跨年退运的账务处理怎样做?进项税额转出冲减的会计分录?
直接冲减当年收入,借 主营业收入 ,应交税费-应交增值税(销项税) 贷 应收账款
23楼
2023-01-02 18:43:28
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牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 简简单单 发表的提问:
税费在未付款时是怎么处理的,为什么要冲减工程施工
税费如何处理跟付不付款没有关系,付款就贷银行存款,不付款就挂应付账款。你这个是因为上月按价税合计金额计入了工程施工,实际上应该按不含税金额计入工程施工。因此,本月做的是调整凭证,就是把税金从工程施工里面调出来。借记应交增值税进项税额,借记负数工程施工。金额都是发票所含的税额。
24楼
2023-01-02 18:50:59
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 老单 发表的提问:
新公司,购了税控系统,本期申报的时候填了减免增值税,这个会计怎么处理:比如,本来得出的未交增值税是10000,申报减免后是9520,我怎么再做一笔,让财务软件里面的未交增值税和申报的一致,借方做一个未交增值税,贷方是冲减当初的管理费用么
借应交税费-应交增值税-减免税款借管理费用负数 借应交税费-应交增值税-转出未交贷应交税费-应交增值税-减免税款
25楼
2023-05-09 21:20:03
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ L. 发表的提问:
请问加计递减怎么做会计处理呢?
你好! 假设: 2019年4月份我一般纳税人咨询公司符合增值税的加计抵减政策,4月份销项税31万元,进项税额10万元,全部属于允许抵扣的进项税额。 分录: 4月份增值税的加计抵减额=10万元*10%=1万元 应纳增值税=31-10=21万元 实际缴纳增值税=21-1=20万元 一、计提增值税的账务处理: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)21万元 贷:应交税费-未交增值税 21万元 二、计提增值税的账务处理: 缴纳增值税的分录: 借:应交税费-未交增值税 21万元 贷:银行存款 20万元 其他收益 1万元
26楼
2023-05-09 21:47:25
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ icyblue 发表的提问:
老师好,我单位1-3月属于免税期,会计误把员工借款的入账做未开票收入处理了,4月会计发现后,直接全冲了,出纳报税怎么处理呢?
你好这个报税是需要去更正之前申报,去改之前申报表,删除这个多申报免税收入,再去申报
27楼
2023-05-09 21:56:59
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icyblue:回复maize老师 1-3月的报表也需要更正吗
2023-05-09 22:20:49
maize老师:回复icyblue可以去更正申报,系统不行就大厅那边去更正
2023-05-09 22:42:25
icyblue:回复maize老师 好的,谢谢
2023-05-09 23:04:18
icyblue:回复maize老师 可以直接更正4月的吗?
2023-05-09 23:20:30
icyblue:回复maize老师 四月收入150万,会计误作的员工借款确认收入80万,四月发现就冲了80万,四月未开票收入40万,1-3月未开票70万,
2023-05-09 23:41:25
maize老师:回复icyblue需要去更正之前申报,你这个冲是负数,也申报不成功,还是一样需要去大厅处理,
2023-05-09 23:53:48
icyblue:回复maize老师 好的,谢谢啦
2023-05-10 00:22:45
maize老师:回复icyblue你赶紧去更正申报吧,
2023-05-10 00:37:56
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 冬冬 发表的提问:
2020年汇算清缴:会计处理把理财分红冲减财务费用,在哪个表哪项纳税调整?还是怎么处理会好点?
你好,这个处理没问题,汇算清缴,你再期间费用附表那个利息收支里面填写
28楼
2023-05-10 21:07:20
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ icyblue 发表的提问:
老师好,我单位1-3月有员工借款给公司,会计误作未开票收入处理了,4月发现后会计全冲了,出纳报税怎么处理呢?
你好 你有正数收入吗 正数加负数销售额合计填写
29楼
2023-05-10 21:16:47
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icyblue:回复郭老师 实际收入是150万,会计冲了80万,1-3月的未开票收入70万,4月的未开票收入40万
2023-05-10 21:36:18
icyblue:回复郭老师 需要对1-3月的报税更正申报吗
2023-05-10 21:51:09
icyblue:回复郭老师 还是直接更正4月的就行
2023-05-10 22:14:21
郭老师:回复icyblue不需要更正 之前做的无票收入吗 1-3月份
2023-05-10 22:24:51
icyblue:回复郭老师 4月出纳报税也报错了,她只冲了1-3月能冲了未开票收入
2023-05-10 22:37:04
icyblue:回复郭老师 是的,1-3月未开票收入只有70万,不够冲,员工借款给公司有一笔是3月底才刷卡的,4月进账
2023-05-10 23:04:29
郭老师:回复icyblue你好,员工借款是70万,你们做了无票收入70万是不是这么理解的?
2023-05-10 23:32:25
icyblue:回复郭老师 员工借款80万,会计冲80万,由于1-3月的未开票收入会计确认70万,因为有10万是4月初才进账的,所以出纳4月报税时就只冲了1-3月未开票70万,还有10万没冲,目前要更正4月申报
2023-05-10 23:47:26
郭老师:回复icyblue四月份无票,收入填写负数30万
2023-05-11 00:06:22
icyblue:回复郭老师 谢谢老师指导
2023-05-11 00:32:02
郭老师:回复icyblue不用客气,工作愉快。
2023-05-11 00:56:01
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 会计 发表的提问:
红冲的发票再开来票的时候类型不一样 税额未红冲掉,而是转入到了待抵税额这个会计分录怎么处理
您好!红冲发票不可能只冲发票,不冲税额啊。
30楼
2023-05-10 21:40:57
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会计:回复宋生老师 我们红冲的是普票 重新开的是专票 税率不一样 申报的时候税务局不让红冲这个税额 说这个税额只能以后再开普票的时候红冲 以后再开普票的时候抵扣
2023-05-10 22:10:20
宋生老师:回复会计你好!正常来说这个普通发票跟专用发票税率也是一样的啊。你的为什么不一样。
2023-05-10 22:29:17
会计:回复宋生老师 普票开的3% 专票开的6% 开票内容不一样
2023-05-10 22:41:30
会计:回复宋生老师 普票以建筑工程施工开的 专票以信息技术服务开的
2023-05-10 23:07:26
宋生老师:回复会计你好!你这个确实不能直接抵了,税局的建议是有道理的。
2023-05-10 23:35:21
会计:回复宋生老师 那这个会计分录怎么处理
2023-05-11 00:00:24
宋生老师:回复会计你好!你已经开具了红字发票吗?
2023-05-11 00:29:43
会计:回复宋生老师 开过了 是上月的账务
2023-05-11 00:50:14
宋生老师:回复会计你好!这种情况,建议你正常申报。
2023-05-11 01:12:59

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