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冲减未票怎么做会计处理
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Y 发表的提问:
发生退回多余预收款怎么冲减主营业务收入的会计处理
你好!不跨年度按差额原分录红字冲回就可以
31楼
2023-05-10 21:48:19
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ star 发表的提问:
增值税加计抵减,未抵减形成期末余额时,需要做会计处理吗?
你好 抵时做分录  借应交税费 贷其他收益  
32楼
2023-05-10 21:56:59
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 发表的提问:
老师好:计提本月电费怎么做账务处理?然后下月怎么冲减?
你好,实际工作中电费不用计提,次月直接按发票做账即可
33楼
2023-05-22 20:19:17
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宇:回复小云老师 那我本月的制造费用怎么做呢?发票没开出来
2023-05-22 20:40:55
小云老师:回复你这个月要交上个月的电费,就是做的上个月的数据
2023-05-22 20:54:34
宇:回复小云老师 就是上月电费没开给我
2023-05-22 21:14:19
小云老师:回复借:制造费用-暂估 贷:银行存款等
2023-05-22 21:32:26
宇:回复小云老师 好的。谢谢老师
2023-05-22 21:52:45
小云老师:回复不客气,祝你工作顺利
2023-05-22 22:19:56
大海1老师
职称:中级会计师,税务师
0.00
解题: 0w
引用 @ 柒月???? 发表的提问:
在小企业会计准则下,冲减以前年度的管理费用,账务怎么处理?
同学您好!小企业会计准则下,冲减以前年度的管理费用可以用以“前年度损益调整”科目在当年冲减。
34楼
2023-05-22 20:40:42
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 踏实的秋天 发表的提问:
预收款误做应收款冲减,怎么处理
冲销原来错误的分录,再进行更正账务处理(按正确的进行账务处理)
35楼
2023-05-22 20:58:56
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踏实的秋天:回复江老师 已经申报,后期怎么处理
2023-05-22 21:20:37
江老师:回复踏实的秋天后期也是冲销原来的错误分录,再进行更正账务处理,就行了。后期的资产负债表随着账务处理,数据也变了。
2023-05-22 21:39:05
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 机灵的时光 发表的提问:
机械租赁费用,跨月红冲的发票如何处理?会计分录怎么做?
您好,跨月红冲的发票如何处理,分录与上月分录相同,金额相反
36楼
2023-05-22 21:08:33
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 狂野的蜡烛 发表的提问:
未开票收入冲留抵税,怎么做会计分录
您好,没太明白您的意思呢
37楼
2023-05-22 21:32:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 書香墨韵 发表的提问:
未认证的发票被销货方红冲了要做什么处理?如果认证了又该怎么处理?
你好,发票需要退给销售方,让销售方重新开, 如果认证了,需要购买方开红字信息表销售,方才可以开红字发票。
38楼
2023-05-23 21:16:47
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書香墨韵:回复郭老师 退票让重新开就行了吗?不用做其他处理?
2023-05-23 21:32:00
郭老师:回复書香墨韵对的是的是这么做的,是这么理解的。
2023-05-23 21:50:07
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 激动的钢铁侠 发表的提问:
你好,请问建安企业的红冲发票怎样做会计处理?
您好 请问是收到红字发票还是开具红字发票
39楼
2023-05-23 21:26:39
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ liu 发表的提问:
2月份开具的增值税专用发票,未来得及作废,这个月又已经抄报税,只能红字冲销,是不是2月份需要交税,红冲的可以抵减下月税,该怎么抵减,怎么做账务处理
你好,是的 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
40楼
2023-05-23 21:35:58
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liu:回复邹老师 那我下个月抵减的时候怎么做账
2023-05-23 21:49:00
邹老师:回复liu你好,这个就可以冲减你的销项税额啊
2023-05-23 22:16:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
发生退回多余预收款怎么冲减主营业务收入的会计处理
你好,退回多余预收款是退款,并不能冲销收入啊? 借;预收账款 贷;银行存款
41楼
2023-05-24 20:29:33
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 小晴天 发表的提问:
冲减收入,对方开来发票怎么做会计分录
借:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应收账款
42楼
2023-05-24 20:56:40
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 危机的长颈鹿 发表的提问:
以前年度房租未进入收入科目,冲减管理费,今年咋做账务处理
你好以前年度房租 是你们的收入 为什么不做收入 要冲管理费用
43楼
2023-05-24 21:22:58
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 张敏 发表的提问:
充值加油卡发票未来怎样做会计处理?
先做预付账款
44楼
2023-05-24 21:29:59
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张敏:回复QQ老师 可以做其他应付款吗?预付账款不是应该和生产经营相关的往来单位吗?
2023-05-24 21:52:54
QQ老师:回复张敏你好!可以的
2023-05-24 22:03:38
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 实操学堂 发表的提问:
老师,要并账,得冲减掉余额表,但预算会计余额表不平 这个怎么处理
同学你好 这个 1、出记账凭证的时候,由于粗心大意导致借贷方金额不相符,但是出现借贷方合计数人为相符的情况。   2、会计人员做T形账的时候,部分科目出现分录金额漏记几笔的情况。   3、做T形账的时候,T形账合计数计算的时候可能出现失误。   4、科目余额表填写的时候,不小心填错数字。   5、科目余额表填写的时候,计算合计数时出现错误。
45楼
2023-05-29 20:27:28
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