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关于计提税费的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 动听的汽车 发表的提问:
赊销商品时,已知消费税税率,需不需要把它计入应收账款?关于消费税的会计分录有哪些?
你好,消费税不通过应收账款核算 通过税金及附加 借;税金及附加 贷应交税费——应交消费税
151楼
2023-07-30 21:50:59
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陈老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ I SEE 发表的提问:
老师好,进口账单的报关费、仓储费、代垫关税、换单费会计分录怎么做呢?谢谢老师
同学你好 你们是报关行吗 垫付出去的时候 借:应收款-XX 贷:银行存款 如果是你们的收入部分 借应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——增值税销项
152楼
2023-07-31 19:19:35
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I SEE:回复陈老师 我们是工业制造业,从国外进口的汽车配件,到上海港需要付物流这些费用,请问这些费用的会计分录怎么做?
2023-07-31 19:34:31
陈老师:回复I SEE那这样的费用是做到采购成本里边呀 亲。入库前的费用都做采购成本 借:原材料 贷应付账款
2023-07-31 19:57:57
陈老师:回复I SEE亲。祝工作愉快帮我好评哦
2023-07-31 20:20:13
冯慧老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.11w
引用 @ 星期八dee 发表的提问:
关于进口增值税会计分录有哪些?
在付款时:借:应交税金-增值税-待抵扣进项税额 贷:银行存款 在稽核比对通过后:借:应交税金-增值税-进项税 贷:应交税金-增值税-待抵扣进项税额
153楼
2023-07-31 19:28:04
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ shmily 发表的提问:
工会经费计提会计分录
你好,借;管理费用——工会经费 贷;应付职工薪酬——工会经费
154楼
2023-07-31 19:45:51
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 迅速的飞机 发表的提问:
关于固定资产和无形资产的会计分录
1借研发支出费用化180 资本化支出230 贷原材料200 应付职工薪酬120 银行存款90
155楼
2023-07-31 19:59:58
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暖暖老师:回复迅速的飞机借无形资产230 管理费用180 贷研发支出费用化180 资本化支出230
2023-07-31 20:43:17
暖暖老师:回复迅速的飞机2借银行存款424 累计摊销600 无形资产减值准备40 贷无形资产1000 应交税费销项税额24 资产处置收益40
2023-07-31 20:57:15
暖暖老师:回复迅速的飞机习题四的会计分录
2023-07-31 21:12:27
暖暖老师:回复迅速的飞机1借固定资产清理32000 累计折旧58000 贷固定资产90000
2023-07-31 21:39:36
暖暖老师:回复迅速的飞机1借固定资产清理26000 累计折旧58000 固定资产减值准备6000 贷固定资产90000
2023-07-31 21:58:59
暖暖老师:回复迅速的飞机借固定资产清理500 贷库存现金500
2023-07-31 22:24:56
暖暖老师:回复迅速的飞机借银行存款32480 贷固定资产清理28000 应交税费销项税额4480
2023-07-31 22:40:21
暖暖老师:回复迅速的飞机借固定资产清理1500 贷资产处置收益1500
2023-07-31 23:01:37
暖暖老师:回复迅速的飞机2借累计折旧138240 固定资产清理21760 贷固定资产160000
2023-07-31 23:29:24
暖暖老师:回复迅速的飞机借固定资产清理300 贷库存现金300
2023-07-31 23:49:28
暖暖老师:回复迅速的飞机借银行存款5000 贷固定资产清理5000
2023-08-01 00:19:21
暖暖老师:回复迅速的飞机借营业外支出17060 贷固定资产清理17060
2023-08-01 00:40:51
暖暖老师:回复迅速的飞机3借固定资产25000 贷待处理财产损益25000
2023-08-01 01:07:56
暖暖老师:回复迅速的飞机借待处理财产损益25000 带以前年度损益调整25000
2023-08-01 01:37:01
暖暖老师:回复迅速的飞机4借待处理财产损益2000 累计折旧16000 贷固定资产18000
2023-08-01 02:06:52
暖暖老师:回复迅速的飞机借管理费用2000 贷待处理财产损益2000
2023-08-01 02:25:03
暖暖老师:回复迅速的飞机5借固定资产440000 累计折旧260000 贷固定资产700000
2023-08-01 02:44:17
暖暖老师:回复迅速的飞机借银行存款708500 贷固定资产清理650000 应交税费销项税额58500
2023-08-01 03:03:28
暖暖老师:回复迅速的飞机5的借方第一个是固定资产清理,写成了固定资产
2023-08-01 03:23:43
暖暖老师:回复迅速的飞机借固定资产清理210000 贷资产处置收益210000
2023-08-01 03:38:40
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
关于企业计提住房公积金的分录
你好借成本费用科目 公积 金企业部分 贷应付职工薪酬 员工的个人部分是发工资时扣 
156楼
2023-08-01 18:35:36
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
请编关于现金折扣的会计分录
发生时候 借银行存款 财务费用 贷应收账款
157楼
2023-08-01 18:40:47
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
销售货物29940 国税代开票 交增值税872.04 代扣地税104.64 怎么做会计分录 然后月末还要计提税费吗
借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;营业税金及附加 贷;应交税费-附加税等科目 借;应交税费-应交增值税 ,附加税等科目 贷;银行存款
158楼
2023-08-01 19:01:45
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 开放的雪碧 发表的提问:
关于固定资产核算的会计分录
借 工程物资 10.2万 应交税费 1.6万 贷 银行存款 11.8万 借 在建工程 1300%2B460 贷 原材料 800 库存商品 500 银行存款 460 借 固定资产 10.2%2B0.13%2B0.046 贷 在建工程 借 固定资产 8万 应交税费 1.28 贷 银行存款 借 固定资产 400 应交税费 64 贷 实收资本 464 借 固定资产 68000%2B1080 应交税费 10880 贷 银行存款 79960 借 工程物资 60万 贷 应交税费 9.6万 贷 银行存款 借 在建工程 60万 贷工程物资 60万 借 在建工程 20万%2B6万 贷 原材料 20万 库存商品 6万 借 在建工程 91200 贷 应付职工薪酬 91200 借 在建工程 14900 贷 制造费用 14900 借 原材料 20000 贷 在建工程 20000 借 固定资产 贷 在建工程,上面在建工程的结果,你加一下
159楼
2023-08-01 19:23:42
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 2333333 发表的提问:
计提本月预售款应预交的各类税费并交纳税款的会计分录怎么做
您好,计提时,借;税金及附加,贷;应交税费-应交城建税,教育费附加,地方教育附加费,土地增值税,印花税等。交纳时,借:应交税费-预交增值税,应交城建税,教育费附加,地方教育附加费,土地增值税,印花税等,贷:现金或者银行存款。
160楼
2023-08-01 19:41:59
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ ZB容 发表的提问:
你好,老师请问下,关于印花税的分录怎么做会计分录呀?
同学你好 借,税金及附加 贷,银行存款;
161楼
2023-08-02 18:18:34
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 不忘初心 发表的提问:
#提问 #关于含社保的计提发放工资怎么做分录
1、计提工资: 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-工资 2、计提单位负担的社保和公积金: 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-社保和公积金 3、发放工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 贷:其他应付款或其他应收款-社保和公积金(个人负担的部分) 贷:应交税费-应交个人所得税 4、缴纳社保和公积金: 借:应付职工薪酬-社保和公积金 借:其他应付款或其他应收款-社保和公积金(个人负担的部分) 贷:银行存款 5、个人负担的社保和公积金,如果先扣缴后支付计入其他应付款科目,如果先支付后扣缴计入其他应收款科目。
162楼
2023-08-02 18:47:47
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不忘初心:回复方亮老师 前面有老师回复 没通过其他应付款个人部分 而是通过应付职工薪酬(个人部分) 他说的对不?
2023-08-02 19:18:10
方亮老师:回复不忘初心您是指个人负担的社保和公积金吗?
2023-08-02 19:39:17
不忘初心:回复方亮老师 是 前面老师回复对不?
2023-08-02 19:59:26
方亮老师:回复不忘初心个人负担的社保费和公积金只能计入其他应付款或者其他应收款。
2023-08-02 20:18:46
不忘初心:回复方亮老师 前面老师回答错了 误导学生咋处理 我晕
2023-08-02 20:30:49
方亮老师:回复不忘初心全部问答过程截图老师看一下。
2023-08-02 20:56:33
不忘初心:回复方亮老师 这个地方没这个功能吧?
2023-08-02 21:22:27
方亮老师:回复不忘初心可以用插入图片功能。祝您工作愉快!
2023-08-02 21:34:35
不忘初心:回复方亮老师
2023-08-02 21:52:01
方亮老师:回复不忘初心已经将您的问题反映给领导,谢谢您的理解。祝您工作愉快!
2023-08-02 22:21:14
不忘初心:回复方亮老师 谢谢
2023-08-02 22:38:51
方亮老师:回复不忘初心不客气。祝您工作愉快!
2023-08-02 22:58:19
孟洁
职称:会计师
5.00
解题: 0.12w
引用 @ 断桥残雪 发表的提问:
关于管理费用和销售费用混合题怎么做会计分录
混合题可以具体指一个例子吗??
163楼
2023-08-02 19:10:48
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 娇气的舞蹈 发表的提问:
请教有关税控盘年费时的会计分录?
一、借:管理费用——办公费 贷:库存现金(或银行存款) 二、抵扣时 借:管理费用——办公费 负数 借:应交税费——应交增值税(减免税费) 正数
164楼
2023-08-02 19:39:00
全部回复
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 严雨 发表的提问:
计提工会经费,会计分录
你好, 借管理费用--工会经费,贷应付职工薪酬--工会经费, 借应付职工薪酬--工会经费,贷银行存款
165楼
2023-08-06 20:48:41
全部回复
严雨:回复森林老师 收到工会经费款呢
2023-08-06 21:04:28
森林老师:回复严雨是收到的工会经费返还吗?
2023-08-06 21:26:51
严雨:回复森林老师 1、个是返还  2、工会经费每年拨款
2023-08-06 21:49:15
森林老师:回复严雨1、计提 借:管理费用等   贷:应付职工薪酬——工会经费 2、缴纳 借:应付职工薪酬——工会经费   贷:银行存款 注:企业会计准则第9号已经明确短期薪酬包括工会经费。 3、企业收到工会返还 情况一:企业工会组织单独建立了工会经费核算账户,作为企业工会组织的活动经费,企业财务无需做账,由工会组织记账。 借:银行存款   贷:拨缴经费收入 情况二:企业工会组织没有单独建立工会经费核算账户,返还的工会经费应当进入企业财务部门的账户进行核算。 收到返还工会经费时 借:银行存款   贷:其他应付款——工会经费 工会组织支付活动经费时 借:其他应付款——工会经费   贷:银行存款
2023-08-06 22:03:32

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