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提取工资福利费会计分录
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 水杯子 发表的提问:
这张票走职工福利费,计提,进转出,怎么做分录呢
借:管理费用等--福利费 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应付职工薪酬--福利费 借:管理费用等--福利费 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 借:应付职工薪酬--福利费 贷:库存现金等
121楼
2023-07-11 20:12:32
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水杯子:回复张艳老师 您看下我这么做对吗
2023-07-11 20:34:05
张艳老师:回复水杯子您列的分录不对的,按我上面的分录调整过来。进项税额转出不是冲减应付职工薪酬,而是要计入管理费用科目。
2023-07-11 20:46:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ @ 发表的提问:
再2019年想要冲回2018年多计提的职工福利费,如何做分录啊
你好 借;应付职工薪酬——福利费 贷;;以前年度损益调整
122楼
2023-07-11 20:21:00
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@:回复邹老师 老师,这个科目最后就这样了吗,以前年度损益调整啥科目,损益类的吗?还有就是正常计提的话,是不是借:管理费用——职工福利费 贷:应付职工薪酬——职工福利费 等花费的时候 借:应付职工薪酬——职工福利费 贷:库存现金/银行存款
2023-07-11 20:37:08
邹老师:回复@你好,需要把以前年度损益调整科目余额结转到利润分配——未分配利润 以前年度损益调整是损益类科目 正常计提,支付是这样做分录
2023-07-11 20:55:20
@:回复邹老师 还得请教老师,如果2019年冲多计提的职工福利费时,不仅冲2018年的,还包括2017年,也可以吗?甚至更早的
2023-07-11 21:21:11
邹老师:回复@你好,发现了之前年度有多计提,随时都可以冲销的
2023-07-11 21:45:10
@:回复邹老师 谢谢老师
2023-07-11 21:59:52
邹老师:回复@不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-07-11 22:10:14
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ qinru 发表的提问:
公司发放的过节费属于工资还是福利费,会计分录是?
你好 属于福利费 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-福利费 借 应付职工薪酬-福利费 贷 银行存款
123楼
2023-07-12 19:57:12
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qinru:回复答疑苏老师 这个过节费直接从公户转到个人卡里可行吗 没有票
2023-07-12 20:26:56
答疑苏老师:回复qinru你好 是的 是可以的。需要和工资合并缴纳个税。
2023-07-12 20:52:27
qinru:回复答疑苏老师 那这笔福利费 不能直接计入管理费用-工资薪金吗
2023-07-12 21:18:50
答疑苏老师:回复qinru你好 直接计入的话也可以 就不能体现是过节费了。
2023-07-12 21:41:25
qinru:回复答疑苏老师 那在工资表中加一栏过节费 这样也不可以吗~
2023-07-12 21:51:37
答疑苏老师:回复qinru你好 这样是可以的。
2023-07-12 22:18:23
qinru:回复答疑苏老师 那样的话 和工资一起计入工资薪金 不体现福利费可行吗
2023-07-12 22:32:38
答疑苏老师:回复qinru你好 是的 是可行的。
2023-07-12 23:00:58
qinru:回复答疑苏老师 好的 谢谢老师
2023-07-12 23:13:58
答疑苏老师:回复qinru不客气 祝工作顺利哦!
2023-07-12 23:26:17
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 筱燕 发表的提问:
您好,每月计提工资福利费是怎么计提的啊?
您好 借:管理费用-工资等 管理费用-福利费等 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-福利费
124楼
2023-07-12 20:09:09
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筱燕:回复bamboo老师 是按什么标准计提的,有比例吗?
2023-07-12 20:23:55
bamboo老师:回复筱燕工资根据您单位发生的金额计提 福利费根据实际发生的金额计提 不超过工资总额14%的部分可以所得税前扣除
2023-07-12 20:40:44
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 清晴雨寒 发表的提问:
计提工资,计提福利费,附件用什么?
可用工资表做为附件。
125楼
2023-07-12 20:32:58
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清晴雨寒:回复文文老师 发放工资用工资表,我月末计提的时候还没有工资表呢!!!
2023-07-12 20:58:56
文文老师:回复清晴雨寒没有工资表,可以不用附件,只是计提。
2023-07-12 21:20:16
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 烂漫的招牌 发表的提问:
老师,计提工资,是不是这个月末,计提,下个月的工资, 福利费可以和工资,一起计提吗
您好 工资是当月计提当月的 福利费是实际发生至少才计提
126楼
2023-07-17 19:43:48
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bamboo老师:回复烂漫的招牌您好 工资是当月计提当月的 福利费是实际发生之前才计提
2023-07-17 19:55:22
烂漫的招牌:回复bamboo老师 当月,计提当月,下个月发放是这个意思吗
2023-07-17 20:24:04
bamboo老师:回复烂漫的招牌是的 当月计提 次月发放
2023-07-17 20:36:12
烂漫的招牌:回复bamboo老师 老师,请问先计提好,还是月末结转的好
2023-07-17 20:51:36
bamboo老师:回复烂漫的招牌应该先计提 然后月末结转
2023-07-17 21:02:44
烂漫的招牌:回复bamboo老师 老师,比如说这个月我月初发了这个月的工资,借应付职工薪酬  贷银行存款,月底,我把它转入成本,借主营业务成本  贷应付职工薪酬,  这样做可以吗?会不会影响汇算清缴呢
2023-07-17 21:19:09
bamboo老师:回复烂漫的招牌一般是先计提后发放的 不然您怎么知道发放的金额呢? 一个月内做账顺序不影响汇算清缴
2023-07-17 21:41:22
烂漫的招牌:回复bamboo老师 老师,我现在都是每个月先发工资,月底结转的,怎么补救
2023-07-17 21:57:57
bamboo老师:回复烂漫的招牌那下个月您先计提工资 然后再发放 就好了啊 只是做账时间顺序放在发放前面 您工资是当月发放当月的?
2023-07-17 22:10:32
烂漫的招牌:回复bamboo老师 是的呢,老师,有影响吗
2023-07-17 22:25:59
bamboo老师:回复烂漫的招牌那应该是先计提了再发放 不然也不知道发放多少 逻辑先后顺序不对
2023-07-17 22:50:21
烂漫的招牌:回复bamboo老师 老师,四月1日,我先计提工资,发放工资表坐在月底行吗
2023-07-17 23:15:17
bamboo老师:回复烂漫的招牌先计提工资,发放工资表做在月底 可以的
2023-07-17 23:31:52
雨轩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.35w
引用 @ ZK 发表的提问:
老师,工资表里有福利部分,这部分要放在工资总额里计提工会经费吗
您好,福利不计入工资总额的
127楼
2023-07-17 19:48:56
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ZK:回复雨轩老师 老师,那津贴,补贴这些要计入吗
2023-07-17 20:04:59
雨轩老师:回复ZK津贴补贴要计入的
2023-07-17 20:31:10
凡凡老师
职称:中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ sasa 发表的提问:
请问餐补、车补等一系列的补助在计提工资和发工资的时候怎么做分录,还有就是如果计入福利费,是不是就不用计入工资薪金了呢?
可以按工资的一个项目对待,计入应付职工薪酬-工资科目。也可以计入应付职工薪酬-职工福利费科目,做为福利支出。 无论计入哪个子目,均应该与工资一起计算缴纳个税。
128楼
2023-07-17 20:11:58
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sasa:回复凡凡老师 那如果是有发票,是不是也可以不计入个税呢
2023-07-17 20:35:13
sasa:回复凡凡老师 计入共同的福利费里
2023-07-17 21:03:20
凡凡老师:回复sasa你好,有发票可以直接用发票进行报销的,可不计入个税。
2023-07-17 21:19:34
sasa:回复凡凡老师 是不是直接计入管理费用的福利费里呢
2023-07-17 21:47:39
sasa:回复凡凡老师 不用过渡应付职工薪酬里的福利费
2023-07-17 22:14:59
凡凡老师:回复sasa你好,是的。计入福利费中。
2023-07-17 22:33:19
sasa:回复凡凡老师 如果是没有发票就计入应付职工薪酬里,不用加二级科目福利费哈
2023-07-17 22:48:45
sasa:回复凡凡老师 那个不能超过员工工资的14%是指的管理费用里的福利费,不包括工资薪酬的福利费哈?
2023-07-17 23:07:20
sasa:回复凡凡老师 还是说如果在计提工资的是加了福利费的二级科目就要算到那个不超过14%的福利费里,如果直接计入工资,不分福利费,不得加到14%的福利费里
2023-07-17 23:27:01
sasa:回复凡凡老师 麻烦老师帮我理一下
2023-07-17 23:47:57
凡凡老师:回复sasa你好,如果和工资薪金一起发放,是可以计入“应付职工薪酬-工资薪金”中核算,并允许税前扣除。若是单独发放职工的餐补、交通补贴,应计入“应付职工薪酬-福利费”中,按照工资薪金总额的14%作为限额来税前扣除。
2023-07-18 00:15:52
sasa:回复凡凡老师 哦,然后有发票的计入管理费用-福利费,一是不用交个税二是还是要按照工资薪金总额的14%作为限额来税前扣除?
2023-07-18 00:30:15
凡凡老师:回复sasa你好,是的。这个按照工资薪金总额的14%作为限额来税前扣除
2023-07-18 00:42:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 原来你在这里 发表的提问:
工伤属于福利费吗?会计分录是
你好,是工伤赔偿支出吗? 
129楼
2023-07-18 19:21:40
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原来你在这里:回复邹老师 不光是保险的赔偿,比如说A员工医药费花了十万,但是保险只承担了八万,还有两万是公司承担,请问是计入福利费吗?
2023-07-18 19:39:44
邹老师:回复原来你在这里你好 有赔偿的部分,计入其他应收款核算。 没有赔偿的部分,计入福利费核算 
2023-07-18 19:53:58
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 夕颜 发表的提问:
老师,计提职工福利费的分录怎么写
 借:管理费用   贷:应付职工薪酬——福利费
130楼
2023-07-18 19:39:19
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 六色鲁比克 发表的提问:
企业的工会经费,职工教育经费和职工福利费按工资薪金总额的一定比例计提,想问这部分费用从本年利润中扣减吗,会计分录怎么写?
按实际发生的计提就可以,不需要提前计提 结转损益借本年利润贷管理费用
131楼
2023-07-18 19:50:56
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六色鲁比克:回复郭老师 也就是说从企业的角度讲,本身不愿意计提太多三项经费是不是?还有结转损益前,会计分录怎么写,借管理费用 贷哪个科目呢?
2023-07-18 20:20:01
郭老师:回复六色鲁比克借管理费用-工具经费/福利费/教育经费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银存
2023-07-18 20:42:52
六色鲁比克:回复郭老师 把计提-发放-结转的会计分录分别写一下好吗
2023-07-18 21:00:11
郭老师:回复六色鲁比克借管理费用-工会经费 贷应付职工薪酬-工会经费 借应付职工薪酬 贷银存 借本年利润贷管理费用-工会经费 借管理费用-教育经费 贷应付职工薪酬-教育经费 借应付职工薪酬 贷银存 借本年利润贷管理费用-教育经费 借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬 贷银存 借本年利润贷管理费用-福利费
2023-07-18 21:10:42
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 涟漪 发表的提问:
员工报销餐费,做福利费的会计分录
借管理费用福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷库存现金
132楼
2023-07-18 20:08:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ tina 发表的提问:
提福利的会计分录
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
133楼
2023-07-19 19:35:28
全部回复
tina:回复邹老师 计提福利费也是这样做吗?
2023-07-19 20:02:34
邹老师:回复tina你好,是的 ,这个就是计提福利费的分录
2023-07-19 20:20:28
tina:回复邹老师 那支会时的分录怎么做?谢谢
2023-07-19 20:40:58
邹老师:回复tina借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2023-07-19 20:51:29
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 王春华 发表的提问:
老师在小企业会计准则下,食堂员工工资的会计分录这样做时吗?借管理费用一福利费 贷应付职工薪酬一福利费
你好 工资应该是计入成本的。 你们食堂是单独做账的不
134楼
2023-07-19 19:52:47
全部回复
王春华:回复meizi老师 不是
2023-07-19 20:17:01
meizi老师:回复王春华你好 如果是这样的话 计入管理费用-工资里面去核算的
2023-07-19 20:34:48
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 暖暖 发表的提问:
老师公司年会的福利费也要和工资一样正常计提?
你好,年会的福利费在发生时计提就可以,平时不用计提。
135楼
2023-07-19 20:11:59
全部回复
暖暖:回复立红老师 就是12月发生的,我就单独计提了到时候在个税申报
2023-07-19 20:34:55
立红老师:回复暖暖你好,是的,是可以的。
2023-07-19 20:46:03

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