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付款后收到发票会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
购买原材料已付款,发票未到怎样做会计分录呢 下月收到发票又怎样做
借预付账款贷、银行存款 借原材料贷应付账款暂估 发票,到了借应付账款暂估贷原材料, 然后再做发票的借原材料 应交税费应交增值税进项 贷应付账款
226楼
2023-09-12 17:55:09
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 发表的提问:
我公司走的招标,就是说这笔生意已经成了。钱已经收到了,货还没发出去,怎么做会计分录。是把钱做预收款吗?还是把货做什么处理。
借银行存款贷预收账款就可以的。
227楼
2023-09-12 18:09:51
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 星期八 发表的提问:
充值饭卡没有收到钱会计分录什么做? 充值的时候、收款的时候、刷卡的时候各自的分录什么做
你好!你没有收到钱还给人家充? 收款的时候借现金 贷预收账款 刷卡的时候借预收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
228楼
2023-09-12 18:26:59
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星期八:回复宋生老师 是先垫资给学校老收款师充值,然后再统一收款,钱是数月后收回的
2023-09-12 18:54:51
宋生老师:回复星期八您好!你这个不好做,因为实际你根本也没有付出去钱,可以先不做,只在备查簿中登记
2023-09-12 19:17:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 林儿 发表的提问:
付了预付账款后,收到对方的发票,该怎么做分录
借;相关科目 贷;预付账款
229楼
2023-09-13 17:48:07
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林儿:回复邹老师 就收到的增值税发票,请问借方用什么科目
2023-09-13 18:07:03
邹老师:回复林儿你好,开票内容是什么,用途是?
2023-09-13 18:28:28
林儿:回复邹老师 软装一期款,
2023-09-13 18:41:43
邹老师:回复林儿借;开发成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2023-09-13 18:52:25
雷老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.92
解题: 0.04w
引用 @ 清爽的乌龟 发表的提问:
房地产公司收到的首付款要开发票怎么做会计分录
借:银行存款 应交税费-应交增值税-预缴税款 贷:预收账款
230楼
2023-09-13 17:54:04
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 麦田的守望者 发表的提问:
付款收到货但未收到发票,怎么做分录
你好!暂估入库就可以
231楼
2023-09-13 18:15:20
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麦田的守望者:回复晓海老师 具体分录怎么做?
2023-09-13 18:43:05
晓海老师:回复麦田的守望者借:库存商品—暂估 贷:银行存款
2023-09-13 19:09:08
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 冷艳的音响 发表的提问:
先收到货款,后来开出的发票比货款多或少怎么做会计分录呢
同学你好 那就做往来
232楼
2023-09-13 18:26:59
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冷艳的音响:回复朴老师 怎么做往来,你能说详细点吗
2023-09-13 18:47:13
朴老师:回复冷艳的音响同学你好 借银行 贷预收账款 借预收账款 贷主营业务收入 贷销项 这样就是预收账款借方余额了
2023-09-13 19:01:49
冷艳的音响:回复朴老师 那如果这笔余额收不回来怎么办?
2023-09-13 19:27:22
朴老师:回复冷艳的音响同学你好 借营业外支出 贷预收账款
2023-09-13 19:51:33
冷艳的音响:回复朴老师 好的,明白了,谢谢老师
2023-09-13 20:04:14
朴老师:回复冷艳的音响满意请给五星好评,谢谢
2023-09-13 20:21:39
苳苳老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ amir~ 发表的提问:
已经付款了,但是还没收到发票怎么做分录啊
你好!借:预付账款,贷;银行存款
233楼
2023-09-19 16:54:37
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amir~:回复苳苳老师 那单独收到发票呢,怎么做分录
2023-09-19 17:09:54
苳苳老师:回复amir~借:成本费用,贷:预付账款
2023-09-19 17:31:09
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 阿木容若 发表的提问:
请问老师9月份开了两张发票,但是还没有收到客户付款怎么做分录呢
你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金—增值税
234楼
2023-09-19 17:20:10
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阿木容若:回复月月老师 老师,我们开的普票23700,并且不交税,税金还要写吗
2023-09-19 17:44:19
月月老师:回复阿木容若你好,需要写的,如果小规模纳税人季度不超过30万,增值税转营业外收入。
2023-09-19 18:06:14
阿木容若:回复月月老师 老师,增值税写选,应交税费-应交增值税吗?
2023-09-19 18:16:29
月月老师:回复阿木容若你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金—应交增值税 季度不超过30万 借:应交税金—应交增值税 贷:营业外收入。
2023-09-19 18:33:08
阿木容若:回复月月老师 好的,老师,这个借应交税金贷营业外收入这个分录是等收到客户打款了再做还是现在就把这笔分录做了?
2023-09-19 18:56:07
月月老师:回复阿木容若你好,季度末如果没有超过30万,9月底做这笔分录。
2023-09-19 19:13:29
阿木容若:回复月月老师 好的老师
2023-09-19 19:40:40
月月老师:回复阿木容若你好,麻烦给个五星好评,谢谢了。
2023-09-19 20:08:19
阿木容若:回复月月老师 还有老师,我做了这个营业外收入,帐上就多了这一笔,但实际上我还没有收到啊,这个收入要写现金还是银行存款吗
2023-09-19 20:31:51
月月老师:回复阿木容若你好,不需要,这是结转的营业外收入,是政府的税收优惠,如果没有这笔优惠,你是需要交纳增值税的。
2023-09-19 20:53:54
阿木容若:回复月月老师 好的,谢谢老师
2023-09-19 21:05:53
月月老师:回复阿木容若不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。
2023-09-19 21:28:46
阿木容若:回复月月老师 老师,这个月我们收到了付款,分录又是怎么做,怕做错
2023-09-19 21:49:43
月月老师:回复阿木容若你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-增值税 借:应交税金-增值税 贷:营业外收入 收到付款 借:银行存款 贷:应收账款
2023-09-19 22:03:35
阿木容若:回复月月老师 好的,谢谢老师
2023-09-19 22:32:39
月月老师:回复阿木容若不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。
2023-09-19 23:01:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
老师请问我收到10万元发票,税是13000元,单本次付款5万元,我怎么做分录呢,谢谢
你好 借;原材料等科目10万,应交税费——应交增值税(进项税额)13000,贷;银行存款 5万,应付账款6.3万
235楼
2023-09-19 17:46:04
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会计学堂:回复邹老师 老师用不分开做,收到发票时做借原材料8.7万,进项税1.3万,贷应付账款10万,付款时借应付账款5万,贷银存5万
2023-09-19 18:12:23
邹老师:回复会计学堂你好,你收到发票含税金额是10万,而不是11.3万?
2023-09-19 18:24:42
会计学堂:回复邹老师 含税10万
2023-09-19 18:54:30
会计学堂:回复邹老师 我想知道分开做可以吗?我这样做对吗?是分开好还是和起开做好呢
2023-09-19 19:16:40
邹老师:回复会计学堂你好,含税10万,那原材料不应当是8.7万,而是应当是10万/1.13,进项税额是10万/1.13*13% 那分录就是 借;原材料等科目10万/1.13,应交税费——应交增值税(进项税额)10万/1.13*13%,贷;银行存款 5万,应付账款5万
2023-09-19 19:45:02
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 丫头zZZ 发表的提问:
房屋租金半年付,付款时收到发票怎么做分录
借预付账款 贷银行存款 贷管理费用 等 贷预付账款
236楼
2023-09-19 17:58:33
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 星空 发表的提问:
老师请问我们是环保公司收到发票,但是没有付款,这个怎么做分录?
那你就是。借管理费用贷应付账款。
237楼
2023-09-19 18:14:58
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 小两 发表的提问:
老师,收到对方发票,但是我们还没付款给对方,如何做分录啊
借XX费用、库存商品、固定资产等 应交税费应交增值税进项税(如果是一般纳税人) 贷应付账款 付款时候借应付账款 贷银行存款
238楼
2023-09-20 16:46:15
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徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 小脾气 发表的提问:
老师,请问开具项目工程预付款发票,发票开具和收到预付款的会计分录怎么写啊?
开具发票的时候,是需要确认收入的,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-增值税 ,预付款的分录是 借预付账款 贷银行存款
239楼
2023-09-20 17:12:40
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小脾气:回复徐璐老师 老师,收到预付款的分录不对吧?
2023-09-20 17:55:08
徐璐老师:回复小脾气哦,同学,不好意思,我看错了,看成付预付款了,收到的分录是 借银行存款 贷预收账款
2023-09-20 18:17:00
小脾气:回复徐璐老师 谢谢老师
2023-09-20 18:33:04
徐璐老师:回复小脾气不客气的,祝同学工作顺利。
2023-09-20 18:57:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 纯真的世界 发表的提问:
购买软件先预付一部分货款,次月收到发票并支付余款的会计分录怎么做?
你好 预付,借;预付账款,贷;银行存款 取得发票,借;无形资产,贷;预付账款 支付余款,借;预付账款,贷;银行存款
240楼
2023-09-20 17:29:14
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