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开了发票怎么做会计分录
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 害羞的雪糕 发表的提问:
发票开现代服务 服务费会计分录怎么做
你好,你公司是收票方吗?借:管理费用-服务费 贷:银行存款
166楼
2023-08-18 19:29:59
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 可乐姐姐 发表的提问:
客户开了一张技术服务费发票给我公司要怎么做会计分录?
同学您好 根据是管理部门,计入“”管理费用——服务费“”就可以了 祝您工作顺利
167楼
2023-08-19 18:17:38
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宸宸老师:回复可乐姐姐同学您好 如果是管理部门,计入“”管理费用——服务费“”就可以了 根据不同的部门,放不同的一级科目。 祝您工作顺利
2023-08-19 18:47:40
可乐姐姐:回复宸宸老师 我公司是商务服务有限公司来的哦 不是应该是借:主营业务成本 贷:银行存款吗
2023-08-19 19:13:04
宸宸老师:回复可乐姐姐额........好吧…… 如果您本身就是从事服务类的公司,那就是借.主营业务成本的。 祝您工作顺利
2023-08-19 19:43:04
可乐姐姐:回复宸宸老师 以个人名义(但非法人存入)存了一笔款项进公司银行账户要怎么做分录
2023-08-19 19:53:47
宸宸老师:回复可乐姐姐借 银行存款 贷 其他应付款
2023-08-19 20:05:02
可乐姐姐:回复宸宸老师 公账付了一笔款项出去但对方没有开发票给我们公司这种情况要怎么做分录
2023-08-19 20:17:06
宸宸老师:回复可乐姐姐同学您好,为什么没有发票?
2023-08-19 20:46:16
宸宸老师:回复可乐姐姐没有发票为什么要付款? 如果是预付款,后期你们应该跟对方沟通。 祝您工作顺利
2023-08-19 21:06:34
可乐姐姐:回复宸宸老师 款项已经支付了,但对方没有发票
2023-08-19 21:33:07
宸宸老师:回复可乐姐姐什么理由对方没发票?
2023-08-19 22:01:28
可乐姐姐:回复宸宸老师 我也不知道老板,就是没有发票
2023-08-19 22:29:36
宸宸老师:回复可乐姐姐你们通过对公账户,就有记录,可以先跟对方沟通,实在无法沟通的,可以找对方税务局,要求对方开票。
2023-08-19 22:51:28
可乐姐姐:回复宸宸老师 是12月份付的款项哦,发票还能补回来吗?
2023-08-19 23:02:49
宸宸老师:回复可乐姐姐发票能不能补回来? 我没看懂你的问题,抱歉 祝您工作顺利,天天开心
2023-08-19 23:18:18
可乐姐姐:回复宸宸老师 如果发票能补回来,那12份的分录要怎做呢?
2023-08-19 23:31:59
宸宸老师:回复可乐姐姐借 预付账款 贷 银行存款
2023-08-19 23:51:15
可乐姐姐:回复宸宸老师 我的意思是我们12月付的这一笔钱出去给对方 是不是可以要求对方在1开发票回来给我公司呢 那分录要怎么做呢!
2023-08-20 00:12:15
宸宸老师:回复可乐姐姐当然可以。 请问您购买的是什么东西呢? 祝您工作顺利。
2023-08-20 00:38:25
可乐姐姐:回复宸宸老师 技术服务
2023-08-20 01:02:34
宸宸老师:回复可乐姐姐1.预付账款的时候 借 预付账款 贷 银行存款 2.借 原材料等 贷 预付账款 祝您工作顺利,天天开心
2023-08-20 01:22:01
可乐姐姐:回复宸宸老师 我们服务行业的公司 没有购买原材料哦 对方开给我们的发票都是技术服务费的哦
2023-08-20 01:38:29
宸宸老师:回复可乐姐姐所以我写了一个“等”字呢,哈哈。 这个科目主要看您买进的是什么东西了呢…… 同学很晚了,早点休息哈,祝您每天都有好心情~~
2023-08-20 02:07:05
宸宸老师:回复可乐姐姐呀,真是不好意思,原来你刚刚已经回复是 “技术服务费”了,我这边没有及时收到,真是抱歉哈。
2023-08-20 02:24:25
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ AA常山凹陷 玻璃修复 大灯修复 发表的提问:
尿素复合肥开了普通发票的钱没付对方怎么做会计分录啊
。应收账款,贷主营业务收入,应交税费。
168楼
2023-08-19 18:26:42
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AA常山凹陷 玻璃修复 大灯修复:回复玲老师 是对方给我们开了普通发票 我们还没有打钱过去
2023-08-19 18:47:24
玲老师:回复AA常山凹陷 玻璃修复 大灯修复你好。这是用到哪里的?
2023-08-19 19:10:52
AA常山凹陷 玻璃修复 大灯修复:回复玲老师 不太清楚 应该不是用在公司的 可能用在别的地方 票抬头开公司的
2023-08-19 19:31:37
玲老师:回复AA常山凹陷 玻璃修复 大灯修复你好 先借库存商品 贷应付账款,后面有其他用处再出库处理  
2023-08-19 19:47:22
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 沈占竹 发表的提问:
支付货款已开具专用发票,已经抵扣了的会计分录要怎么做,
借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项)贷 银行存款 月末根据进项和销项的差额借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
169楼
2023-08-19 18:42:07
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沈占竹:回复小黎老师 但是我们是中药饮片有限公司,我们买的是上面这些材料。放入制造费用 低值易耗品给可以呢老师
2023-08-19 18:57:47
小黎老师:回复沈占竹你要根据实际用途计入相应的成本费用科目
2023-08-19 19:25:40
沈占竹:回复小黎老师 那么,那么我要按照哪个科目入账呢
2023-08-19 19:49:25
小黎老师:回复沈占竹需要知道你实际用于哪个业务才给与正确回复。比如你用于车间,可以计入制造费用,如果用于办公,需要计入管理费用
2023-08-19 20:04:05
沈占竹:回复小黎老师 用于质量部使用的,
2023-08-19 20:17:47
小黎老师:回复沈占竹可以计入制造费用,低值易耗品
2023-08-19 20:47:02
沈占竹:回复小黎老师 那我这样做借制造费用,应交税费 进项税额  贷银行存款可以吗
2023-08-19 21:13:09
小黎老师:回复沈占竹可以这样进行会计分录
2023-08-19 21:27:50
沈占竹:回复小黎老师 好的谢谢老师
2023-08-19 21:42:10
小黎老师:回复沈占竹不用谢,希望对你帮助
2023-08-19 21:59:56
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 轻描淡写 发表的提问:
一般纳税人,旅行社,开差额征税发票,怎么做会计分录,收入跟成本的会计分录,这个月开了一张发票金额是11800元,差额征税是8500元,税额是186.79元,就会计分录
旅行社差额征税的会计分录怎么做? 【例如】:取得100元的含税收入,其中,门票50元 答:差额征税销项税的计算公式为:(100-50)/1.06*0.06 分录如下: 取得收入:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销售税额) 含税收入/(1+6%)*6% 门票等可以从销项税额中扣减的项目 借:主营业务成本 应交税费——应交增值税(营改增抵减的销项税额) 支出可抵减金额/(1+6%)*6% 在纳税申报表中按抵减的销售额列示。 贷:库存现金 【旅行社差额征税的会计分录的相关问题】: 小规模的旅行社差额征税的分录怎么做? 答:适用差额征税的小规模纳税人,主表第1栏“应纳税额不含销售(3%征收率)”,应填写差额前还是差额后的销售额? 纳税人发生适用3%征收率的应税行为且有扣除项目的,本栏填写扣除后的不含税销售额,与当期《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》第8栏数据一致。 所以本人对小规模纳税人的处理,认为是这么处理 取得收入:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 (收入-允许扣除项目)/(1+3%)*3% 发生的门票等的支出: 借:主营业务成本 贷:库存现金
170楼
2023-08-19 19:04:15
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小雅 发表的提问:
这个月开出4红字发票,怎么做会计分录
你好 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本
171楼
2023-08-19 19:26:59
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小雅:回复邹老师 还有这个,老师我报税的时候进项税已经减少,但是我凭证没有做,这个月怎么做呢
2023-08-19 19:37:48
邹老师:回复小雅你好,这个是你单位申请开具负数发票?
2023-08-19 19:51:03
小雅:回复邹老师 嗯!供应商当时开过来的发票开错了,然后发票我验证掉了,然后我这边提出申请
2023-08-19 20:12:06
邹老师:回复小雅你好,需要取得进项发票才做进项税额减少才是的,没有取得发票只是申请暂时不用做分录的
2023-08-19 20:41:34
小雅:回复邹老师 那报税的时候减少了,跟我做的账对不上了,没关系吗?
2023-08-19 21:10:57
邹老师:回复小雅你好,你报税的时候没有取得进项负数发票就不应当减少的
2023-08-19 21:36:42
小雅:回复邹老师 老师,凭证入录的时候是负数吗
2023-08-19 21:50:29
邹老师:回复小雅你好,可以是之前购进分录,金额负数 也可以 是之前购进相反分录,金额正数
2023-08-19 22:07:38
陈老师Fairy
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,CMA
4.99
解题: 0.08w
引用 @ 发表的提问:
给承租方开具电费发票怎么做会计分录
借:其他应收款 -承租方 贷:其他业务收入
172楼
2023-08-20 19:07:08
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盈:回复陈老师Fairy 月末结转电成本怎么做?
2023-08-20 19:32:12
陈老师Fairy:回复需要拿到供电局给你们开的发票结转成成本
2023-08-20 20:01:23
汤贵彬老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 发表的提问:
产品已发货,但未收款未开发票,怎么做会计分录?
借:应收账款 贷:库存商品
173楼
2023-08-20 19:26:25
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汤贵彬老师:回复更正一下 1、产品发货出库时的会计处理: 借:主营业务成本 贷:库存商品 2、确认收入时的会计处理: 借:应收账款 贷:主营业务收入 交税费——应交增值税(销项税额) 3、实际收到款项时会计处理: 借:银行存款 贷:应收账款
2023-08-20 19:37:51
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 现代的唇膏 发表的提问:
三月开销售发票开多啦,忘记作废啦,4月开了负数发票,三月和四月分别怎么做会计分录,
我三月份的是借:应该收账款,贷主营业务收入,贷应交税费――应交增值税――销项税额。四月份的就做这个分录的红字金额就好了
174楼
2023-08-20 19:33:01
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 莹莹拼命过 发表的提问:
上个月开的发票已经做了主营业务收入了,这个月要作废这张发票,会计分录怎么做??
你好,相同的分录做负数即可。
175楼
2023-08-21 18:10:59
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ Amarantine 发表的提问:
收到的是硬件 用于项目里面的技术开发 怎么做会计分录? 是不是做了会计分录 后面还需要做出库的会计分录
你好,按规定应该是先办理出入库手续做相应的凭证最终记录项目的成本,
176楼
2023-08-21 18:30:33
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Amarantine:回复晓海老师 能不能将每个环节应该做的会计分录具体是什么,帮我写出来呢?
2023-08-21 18:50:42
晓海老师:回复Amarantine购入时借物料用品 贷银行存款 领用时借相关费用 贷 物料用品 未考虑增值税
2023-08-21 19:06:13
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 迷路的荷花 发表的提问:
老师,公司进货,货到公司了,钱也付了,发票后到怎么做分录,发票在当月会到。计提的分录怎么做
你好,可以暂估入库,当月倒就借库存商品,应交税费应交增值税,贷银行存款。
177楼
2023-08-21 18:56:21
全部回复
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 小草 发表的提问:
在乳品经销商做会计,日常会计分录怎么做呢。不开发票,内账
取得收入 借银行 贷主营业务收入 相应结转成本 借主营业务成本 贷库存商品
178楼
2023-08-21 19:23:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
公司做的学校工程发票开给学校了,财政拨款怎么做会计分录核算
借;银行存款 贷;应收账款
179楼
2023-08-22 18:57:43
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琴:回复邹老师 邹老师我知道分录,我是说明细是开票的学校名还是财政国库
2023-08-22 19:21:30
邹老师:回复你好,发票开具学校,但是收款通过财政,因为学校相关工程会是财政拨款支付的,这个不冲突的
2023-08-22 19:36:22
琴:回复邹老师 那就是应收账款-学校,是吧?
2023-08-22 20:04:50
邹老师:回复你好,是的,财政拨款也是冲销这个明细
2023-08-22 20:25:09
冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 发表的提问:
老师1月发票开出,2月银行收到货款,3月发票冲红,冲红时会计分录和再开出发票时会计分录怎么做?
你好,冲红分录以1月份开票分是负数填写。再开出发票分录正数填写
180楼
2023-08-22 19:11:21
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筱:回复冰儿老师 好的,冲红时的贷方是银行存款对吧
2023-08-22 19:30:10
冰儿老师:回复你之前是银行存款冲红时就是负数
2023-08-22 19:54:28

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