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开了发票怎么做会计分录
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职称:中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
买货发票开多了,对方又补给了多开了的现金,会计怎么做帐?具体会计分录
外账的话,不考虑对方返还的现金。直接按发票价格入账就好了。借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷银行存款
31楼
2023-06-06 20:47:52
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答疑陈园老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 聂鹤 发表的提问:
请教,未开具发票,已经交了税款,下月开发票,这样怎么做会计分录,还是先不需要做分录。
可以把上月的分录冲红,然后重新做一笔分录。申报时在无票收入那栏填写负数。 也可以不做分录,直接在申报表里的无票收入那栏填写负数。 看你自己需要。
32楼
2023-06-06 21:10:55
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 云淡风轻 发表的提问:
我们公司开具了一张工程发票,怎么做会计分录
您好 借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
33楼
2023-06-06 21:27:16
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 2.20 发表的提问:
开了增值税发票收派服务费怎么做会计分录啊
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
34楼
2023-06-06 21:44:59
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 晴晴、晴 发表的提问:
20年做了未开票收入,今年21年又要求开发票,怎么做会计分录
同学,你好 之前未开票收入的分录,做一笔负数分录 21年开票的,按照正常情况下做分录
35楼
2023-06-07 21:02:51
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
2月份支付土地款,未开发票 会计分录? 3月份开了增值税专用发票 会计分录? 8月份认证抵扣 会计分录?不知道怎样做会计分录
2月支付,借:预付账款 贷:银行存款 3月收到发票,借:无形资产 应交税费—应交增值税—待抵扣进项税 贷:预付账款 8月认证的时候,借: 应交税费—应交增值税—进项税 贷:应交税费—应交增值税—待抵扣进项税
36楼
2023-06-07 21:21:03
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迪恩:回复辜老师 购买土地不是进开发成本-土地成本吗 购买土地是做商品房卖的
2023-06-07 21:40:23
辜老师:回复迪恩如果是房地产开发企业,是计入开发成本
2023-06-07 21:52:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
发票比收款金额多开了0.4,应该怎么做会计分录
你好,你可以把0.4做财务费用处理 借;银行存款 财务费用0.4 贷;主营业务收入 应交税费
37楼
2023-06-07 21:28:13
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 申屠虹旭 发表的提问:
旅店业,收到的钱多了,发票少开了,那这个会计分录怎么做?
借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费 预收账款
38楼
2023-06-07 21:47:59
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申屠虹旭:回复邹老师 收到的钱多了,不用调整的吗?
2023-06-07 22:18:00
邹老师:回复申屠虹旭你好,不需要调整,体现在预收账款中
2023-06-07 22:38:02
申屠虹旭:回复邹老师 那么这个怎么做?我下月还是要开票出去的
2023-06-07 23:06:01
邹老师:回复申屠虹旭借;银行存款 贷;预收账款
2023-06-07 23:34:51
申屠虹旭:回复邹老师 银行存款的数字跟收入不平,银行收到的钱多了,开的发票少
2023-06-07 23:55:36
邹老师:回复申屠虹旭你好,随着收入确认,预收就会减少,最终总额是一致的
2023-06-08 00:18:19
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 学习 发表的提问:
买了一台电脑,但是发票下个月才开,会计分录怎么做
你好!借管理费用-办公费-暂估 贷现金等
39楼
2023-06-19 20:23:45
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学习:回复宋生老师 下个月发票回来了怎么做呢
2023-06-19 20:36:29
宋生老师:回复学习你好!红字冲减暂估。然后借管理费用 贷现金。
2023-06-19 21:04:54
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ hui W 发表的提问:
申报了未开票收入怎么做会计分录?
你好,和不开票收入一样的做法, 借:银行存款或库存现金或应收账款, 贷:主营业务是人 贷:应交税费-应交增值税-销项税额。 如果觉得我的答复还满意,请给我五星级的评价,谢谢。
40楼
2023-06-19 20:36:43
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 淡然若水 发表的提问:
开了一张负数票怎么做会计分录
借:主营业务收入,应交税费贷:应收账款
41楼
2023-06-19 20:57:37
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淡然若水:回复袁老师 是这样的老师因为上个月3%的税率开成5%的税率啦,那么这个月可以不可以把销项负数票和正数票放在一起直接把那2%的税率冲掉,直接做一个冲掉的会计凭证,
2023-06-19 21:30:38
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 美好的朋友 发表的提问:
建筑劳务企业,做了业务开了劳务费发票后怎么做会计分录
同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷应付职工薪酬
42楼
2023-06-19 21:14:02
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美好的朋友:回复朴老师 还有就是跨区经营的,已经预缴税款的会计分录怎么做?
2023-06-19 21:35:03
朴老师:回复美好的朋友借应交税费预交 贷银行存款
2023-06-19 21:59:50
美好的朋友:回复朴老师 第二个月报完税再怎么做会计分录?
2023-06-19 22:20:16
朴老师:回复美好的朋友借应交税费 贷应交税费预交 贷银行存款
2023-06-19 22:48:16
美好的朋友:回复朴老师 跨区经营到当地完税交的税金,会计分录是应交税费……还是税金及附加?
2023-06-19 23:01:39
朴老师:回复美好的朋友预交的先做借应交税费 贷银行存款
2023-06-19 23:21:58
美好的朋友:回复朴老师 那当期就结转成税金及附加吗?
2023-06-19 23:41:41
朴老师:回复美好的朋友这个是月底结转的哦
2023-06-19 23:57:42
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 活得有样 发表的提问:
认证后的发票,别人开了红字发票,要进项税额转出,怎么做会计分录了
你好!看看这里的链接对你有帮助 http://www.360doc.cn/article/86920_273765214.html
43楼
2023-06-19 21:26:58
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活得有样:回复晓海老师 呵呵,我就是搞不懂进项税额转出是怎么回事
2023-06-19 21:42:47
晓海老师:回复活得有样你好,进项税转出一般是指的用于非应税项目不可以抵扣的税金通过这个科目转出来,企业购进的货物发生非常损失(非经营性损失),以及将购进货物改变用途(如用于非应税项目、集体福利或个人消费等),其抵扣的进项税额应通过“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目转入有关科目 ,不予以抵扣。 http://wapbaike.baidu.com/item/进项税额转出
2023-06-19 22:11:58
活得有样:回复晓海老师 明白了,谢谢老师
2023-06-19 22:40:06
晓海老师:回复活得有样不客气
2023-06-19 22:54:06
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ hkkl 发表的提问:
住宿费发票开来的专票怎么做账?会计分录怎么做?已经认证通过了
同学您好,做进项税额转出处理。 祝您工作顺利
44楼
2023-06-20 20:22:01
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hkkl:回复宸宸老师 分录怎么做?没做过专票的
2023-06-20 20:48:16
宸宸老师:回复hkkl借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额)
2023-06-20 21:16:37
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 会计学堂杨老师 发表的提问:
饭店客户充值的消费卡怎么做会计分录,比如充1000赠送100这种,充值时客人已经开了发票,充值时怎么做会计分录?消费时怎么做会计分录?
借:银行存款 1000 销售费用--充值赠送 100 贷:预收账款--充值卡 1000 其他应付款--充值赠送 100 实际消费时 借:预收账款--充值卡 其他应付款--充值赠送 贷:主要业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
45楼
2023-06-20 20:48:24
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会计学堂杨老师:回复张艳老师 :他充卡的时候已经开了发票了?
2023-06-20 21:12:07
张艳老师:回复会计学堂杨老师您说的是开票了,还是没开票呢?如果开票的话,金额是多少?带不带税率?
2023-06-20 21:31:56

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