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开了发票怎么做会计分录
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 多喝热水。。 发表的提问:
没开票计提收入怎么做分录?开票了怎么做分录?
您好,没票计提收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税 开票后,把这个分录做笔负数的,再做一笔正确的。
61楼
2023-06-24 21:11:59
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 马卉(大连正泽)15942662601 发表的提问:
跨年开红字发票怎么做会计分录?
你好 借:应收账款(红字) 以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税(红字) 借:利润分配-未分配利润 贷: 以前年度损益调整
62楼
2023-06-25 20:46:50
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马卉(大连正泽)15942662601:回复轶尘老师 可以冲当月的收入吗?
2023-06-25 21:00:16
马卉(大连正泽)15942662601:回复轶尘老师 老师你做的分录没看明白,应收账款只减少了销项税的金额
2023-06-25 21:15:17
轶尘老师:回复马卉(大连正泽)15942662601冲减的是去年的发票 所以是以前年度损益调整科目 不可以调整本期的收入
2023-06-25 21:28:29
马卉(大连正泽)15942662601:回复轶尘老师 为什么应收账款只冲减了销项税的金额呢?
2023-06-25 21:41:30
轶尘老师:回复马卉(大连正泽)15942662601收入也冲减了 在借方 相当于去年营业收入的减少
2023-06-25 21:56:15
马卉(大连正泽)15942662601:回复轶尘老师 是呀,收入减少,但是老师你的分录收入只减少了销项税这部分,而且以前年度损益调整填多少,借贷不平呀?
2023-06-25 22:24:36
轶尘老师:回复马卉(大连正泽)15942662601损益类科目 借方增加相当于是利润的减少
2023-06-25 22:37:22
马卉(大连正泽)15942662601:回复轶尘老师 老师你答非所问,你做的和第一个分录:借:应收账款(红字) 以前年度损益调整: 贷:应交税费-应交增值税(红字) 金额怎么填写?不就是相当于只冲减了销项税部分吗?
2023-06-25 23:02:24
轶尘老师:回复马卉(大连正泽)15942662601假设红字发票含税价是113 借:应收账款(红字) 113 以前年度损益调整:100 贷:应交税费-应交增值税(红字) 13
2023-06-25 23:19:12
马卉(大连正泽)15942662601:回复轶尘老师 所得税年度汇算怎么做?
2023-06-25 23:34:35
轶尘老师:回复马卉(大连正泽)15942662601修改去年的汇算清缴申报表 调减收入
2023-06-25 23:50:45
马卉(大连正泽)15942662601:回复轶尘老师 在哪里能修改去年的汇算清缴申报表?
2023-06-26 00:01:37
轶尘老师:回复马卉(大连正泽)15942662601去税务局大厅做更正申报
2023-06-26 00:30:33
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 微笑 发表的提问:
支付的增值税比月末计提的多缴纳怎么做会计分录开票次月红字发票怎么做会计分录
这个应该是结转多少增值税,就是交多少增值税,如果多缴,肯定存在财务处理与税务申报不一致的现象。 开票次月红字发票,做你们销售的负数 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 负数
63楼
2023-06-25 20:56:29
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 陌上花开 发表的提问:
销售货物,收到钱了,不开发票,公司怎么做做分录?等开发票怎么做分录?采购材料,付款了,还拿不到发票,怎么做分录?等拿到发票怎么做分录?
您好,不开发票时,收款,借;现金或者银行存款,贷:预收账款,发货时,借;发出商品,贷;库存商品。开发票后,借:预收账款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。结转成本,借:主营业务成本,贷;发出商品。采购付款时,借;预付账款,贷;现金或者银行存款,收到时,借;原材料,贷:应付账款-暂估。拿到发票时,先做,借;原材料,负数,贷:应付账款-暂估,负数,再做,借;原材料,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,用于应税项目,否则无此分录),贷:预付账款。
64楼
2023-06-25 21:12:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 熊熊 发表的提问:
请问个税返还开发了发票,怎么做会计分录?不返还给个人
借银行存款贷其他收益或者营业外支出,应交税费。
65楼
2023-06-26 20:06:22
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熊熊:回复郭老师 营业外支出?难道不是应该是营业外收入吗?
2023-06-26 20:24:43
郭老师:回复熊熊营业外收入,我打错啦。
2023-06-26 20:48:17
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 先森环 发表的提问:
 请教红字发票开出怎么做会计分录
你是销售方是吗?红冲的收入嘛?借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数
66楼
2023-06-26 20:27:15
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先森环:回复答疑郭老师 是销售方,成本、利润呢要不要冲,具体怎么做?
2023-06-26 20:48:16
答疑郭老师:回复先森环成本借主营业务成本负数贷库存商品负数 借本年利润负数 贷主营业务成本负数 借主营业务收入负数 贷本年利润负数
2023-06-26 21:06:44
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小茹 发表的提问:
卖菜,开的免税发票,会计分录怎么做?
借:银行存款 贷:营业收入 应交税费-增值税-销 借:应交税费-增值税-销 贷:营业外收入-减免税额
67楼
2023-06-26 20:45:29
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 任颖 发表的提问:
老师,销售退回,开了红字发票。所有的会计分录怎么做?
你好,红字发票借应收账款负数金额 贷主营业务收入负数金额 贷应交税费负数金额
68楼
2023-06-26 20:58:26
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任颖:回复徐阿富老师 那月末税金还需要处理吗?
2023-06-26 21:23:16
徐阿富老师:回复任颖你好,税金和平时你的做法一样,只是这个红票把销项税做成负数而已
2023-06-26 21:52:41
任颖:回复徐阿富老师 好的 还有发生销售退后回得,需要做进项税额转出。完整的分录怎么写?
2023-06-26 22:07:41
徐阿富老师:回复任颖你好,进项转出是购货方做的,凭红字信息表,借库存商品或原材料负数金额 贷应交税费-进项税额转出 贷应付账款负数金额
2023-06-26 22:30:10
任颖:回复徐阿富老师 好的,谢谢老师
2023-06-26 22:43:39
徐阿富老师:回复任颖不客气,祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢
2023-06-26 23:13:14
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 学习 发表的提问:
销售固定资产,开了一张5万的发票,怎么做会计分录
你好!固定资产清理的会计分录: 一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、如果是净损失 借:营业外支出 贷:贷:固定资产清理
69楼
2023-06-26 21:11:58
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 奔奔 发表的提问:
老师,请教下,未开具发票,已经交了税款,下月开发票,这样怎么做会计分录,或者先不做分录,下月开票在记账?怎么处理
您好,是当月申报的时候做了未开票收入申报了还是什么情况下交了税款?
70楼
2023-06-27 20:00:26
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奔奔:回复小黎老师 是当月申报了未开票收入,交了税款。
2023-06-27 20:15:36
奔奔:回复小黎老师 是当月增值税申报表做了未开票收入的申报,交了税款
2023-06-27 20:36:45
小黎老师:回复奔奔您好,这种情况当月的账务做 主营业务收入-未开票,下个月开票了冲这个分录,再根据开票金额重新做分录
2023-06-27 21:00:50
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 大脸猫家的小小鱼 发表的提问:
购进材料,发票没来怎么做分录,发票后来来了怎么做分录 销售材料,发票没开怎么做分录,发票后来来了又怎么做分录
货到票未到,暂估入库借库存商品贷应付账款暂估 收到发票先红冲前面暂估的分录,然后按发票金额借库存商品贷应付账款 销售材料没有开发票,实际已经完成销售的按无票收入做账,借应收账款贷主营业务收入应交税费 后面补开发票,先把前面无票收入的分录红冲,再按发票金额入账,借应收账款贷主营业务收入应交税费
71楼
2023-06-27 20:23:58
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大脸猫家的小小鱼:回复玲老师 那购进材料,已付款,票没来怎么做,票来了又怎么做 销售材料对方已付款怎么做,后来才开票给对方又怎么做
2023-06-27 20:51:50
玲老师:回复大脸猫家的小小鱼那购进材料,已付款,票没来怎么做,票来了又怎么做 借原材料贷,应付账款暂估借应付账款贷银行存款,因为没有发票, 回来发票一样的操作,把前面账估的分录红冲,按照发票金额入账就可以
2023-06-27 21:21:28
玲老师:回复大脸猫家的小小鱼做材料的也一样,就多一笔收到钱的分录借银行存款贷应收账款,其他账务处理一模一样
2023-06-27 21:41:43
大脸猫家的小小鱼:回复玲老师 请问,销售材料时,做完收入,那库存商品也减少了,怎么不做
2023-06-27 21:55:12
玲老师:回复大脸猫家的小小鱼你好 结转销售成本 借主营业务成本贷库存商品
2023-06-27 22:25:00
大脸猫家的小小鱼:回复玲老师 那一个月购进材料的成本,和销售出去成本一起算吗,还是分开
2023-06-27 22:52:50
玲老师:回复大脸猫家的小小鱼你销售的成本就是按照你实际库存商品的成本结转的
2023-06-27 23:03:56
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ Junnie 发表的提问:
请问,之前月份的专票开错了,现在退回来,,重新开。那么重新开的会计分录,还有红字发票的会计分录该怎么做?
你好 之前分录是怎么做的
72楼
2023-06-27 20:32:39
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Junnie:回复郭老师 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2023-06-27 21:00:40
郭老师:回复Junnie你好 借预收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数
2023-06-27 21:12:29
Junnie:回复郭老师 那重新开的那张正确的呢?就按照平时那样做账就好?跟之前的分录一样?
2023-06-27 21:41:49
郭老师:回复Junnie借预收贷主营业务收入,应交税费
2023-06-27 21:51:54
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 海阔天空 发表的提问:
老师,小规模纳税人免税了,开的免税发票,会计分录怎么做
借:银行存款10000       贷:主营业务收入9708.74 税率3%               应交税费-应交增值税 2912.26 借:应交税费-应交增值税 2912.26 贷:营业外收入-税费减免2912.26
73楼
2023-06-27 20:53:20
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海阔天空:回复家权老师 好的老师
2023-06-27 21:20:09
家权老师:回复海阔天空祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复
2023-06-27 21:31:36
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 赵红梅13392680 发表的提问:
没有货物发票 实际已经收到货物了 可以先出售货物并且开销项票吗?会计分录怎么做呢?只做开出销项发票会计分录吗?
你好 可以的  借库存 贷应付暂估 借应收 贷收入 销项 借成本 贷库存  
74楼
2023-06-27 21:05:59
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赵红梅13392680:回复玲老师 应付暂估月末或者年末怎么做分录,收到货物发票,这个应付暂估又怎么做会计分录?
2023-06-27 21:23:20
玲老师:回复赵红梅13392680收到发票时红冲暂估按发票入账。 没有收到,发票不处理帐,年末汇算清缴纳税调整。
2023-06-27 21:39:12
赵红梅13392680:回复玲老师 汇算清缴怎么调整,调哪项,
2023-06-27 22:00:36
玲老师:回复赵红梅13392680您好 汇算清缴调费用扣除项。
2023-06-27 22:19:41
赵红梅13392680:回复玲老师 费用扣除项,意思不把这个暂估货物计入所得额里,是这样理解的嘛
2023-06-27 22:35:08
玲老师:回复赵红梅13392680是的,因为没有发票的,不让你说前扣除。
2023-06-27 23:02:56
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
老师,你好! 上月开票税率凯错了,这个月开了红字发票,红字发票会计分录怎么做?
你好 原来分录 不变,金额负数
75楼
2023-06-28 19:57:05
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