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会计科目下错了怎么调整
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 愤怒的凉面 发表的提问:
去年一笔四千块钱的支出科目错误,今年该如何调整呢
你好,之前错误的分录是什么?正确的分录应当是什么?
211楼
2023-10-09 17:32:16
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愤怒的凉面:回复邹老师 工会福利放在了工资福利支出,应该放在工会经费里
2023-10-09 17:57:29
邹老师:回复愤怒的凉面你好,可以这样做调整分录 借;应付职工薪酬——工会经费,贷;应付职工薪酬——职工福利
2023-10-09 18:24:45
愤怒的凉面:回复邹老师 谢谢你
2023-10-09 18:48:29
邹老师:回复愤怒的凉面不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-10-09 19:04:42
点~玲老师
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.26w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
有个科目固定要放借方的 但现在发现前面几个月这个科目的金额放错方向了 怎么处理?冲销再调整吗?有一笔放错了、
你可以把错误的凭证冲销掉,然后做一张正确的
212楼
2023-10-09 17:47:34
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 有魄力的棒球 发表的提问:
政府会计下,以前年度收到上级给我们拨款的时候,错将科目录到其他应付款,应该是其他收入的,怎么调整账目?
借,其他应付款 贷,其他收入
213楼
2023-10-09 18:02:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小末 发表的提问:
金蝶软件里面没有以前年度损益调整会计科目怎么办?可以新增科目吗?归在哪一类下?
那就做利润分配未分配利润下面
214楼
2023-10-10 16:49:42
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Cocoจุ๊บc 发表的提问:
发现往期记账科目错误 应该如何调整
您好,具体说一下哪个科目错误了,是否涉及损益科目呢?
215楼
2023-10-10 17:05:14
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Cocoจุ๊บc:回复张艳老师 是的 跨年了 材料原本入库了 付款的时候直接冲应付账款 可是记了管理费用 耗材费 应该如何更正
2023-10-10 17:18:45
张艳老师:回复Cocoจุ๊บc请将原来错误的分录以及本该正确的分录上传一下,老师帮您列调整分录。
2023-10-10 17:29:31
Cocoจุ๊บc:回复张艳老师 19年6月记账的 我这里上不了图片
2023-10-10 17:48:04
Cocoจุ๊บc:回复张艳老师 19年6月记账 采购入库 借方原材料-辅材3539.82 借 应交税费 -应交增值税 -进项税额460.18 贷 应付账款X公司 4000
2023-10-10 18:02:09
Cocoจุ๊บc:回复张艳老师 19年7月付款 借方管理费用 3539.82 应交税费 应交增值税税 -进项税额460.18 贷方 银行存款4000
2023-10-10 18:15:53
Cocoจุ๊บc:回复张艳老师 后面发现 应付账款贷方有余额4000 实际付款直接冲应付账款就可以 我现在如何调整
2023-10-10 18:41:57
Cocoจุ๊บc:回复张艳老师 老师在吗
2023-10-10 19:03:12
张艳老师:回复Cocoจุ๊บc在的,马上就给您回复。
2023-10-10 19:21:38
张艳老师:回复Cocoจุ๊บc19年7月份的业务应该和6月份的是一回事吧,那说明您公司管理费用入重了,重复抵扣进项税额,对吗?
2023-10-10 19:51:05
张艳老师:回复Cocoจุ๊บc如果是的话,要做 借 以前年度损益 负数 应交税费-应交增值税-进项税额 负数 贷 应付账款 负数
2023-10-10 20:17:21
Cocoจุ๊บc:回复张艳老师 是一回事 我意思就是付款的时候 做错了
2023-10-10 20:41:34
Cocoจุ๊บc:回复张艳老师 怎么做 ? 你写出来给我
2023-10-10 21:09:13
张艳老师:回复Cocoจุ๊บc7月份做 借 应付账款 贷 以前年度损益调整 应交税费-应交增值税-进项税额
2023-10-10 21:35:14
张艳老师:回复Cocoจุ๊บc需要做的调整分录是上面的分录,不是七月份(打错了)
2023-10-10 21:57:09
Cocoจุ๊บc:回复张艳老师 可以写清楚点吗 金额是多少 做一笔就可以?
2023-10-10 22:07:29
Cocoจุ๊บc:回复张艳老师 19年7月付款 借方管理费用 3539.82 应交税费 应交增值税税 -进项税额460.18 贷方 银行存款4000 这笔分卢做错了
2023-10-10 22:36:37
Cocoจุ๊บc:回复张艳老师 跨年了 怎么冲
2023-10-10 22:54:24
张艳老师:回复Cocoจุ๊บc借 应付账款4000 贷 以前年度损益调整 3539.82 应交税费-应交增值税-进项税额 460.18
2023-10-10 23:12:19
Cocoจุ๊บc:回复张艳老师 借:以前年度损益调整 3539.82 贷:利润分配—未分配利润3539.82
2023-10-10 23:27:28
Cocoจุ๊บc:回复张艳老师 还要做多这笔吗
2023-10-10 23:55:06
张艳老师:回复Cocoจุ๊บc对的,最后还要做上这笔分录。
2023-10-11 00:11:00
Cocoจุ๊บc:回复张艳老师 内账外账都一样吗
2023-10-11 00:24:27
Cocoจุ๊บc:回复张艳老师 是不是跨年才这样做? 跨月可以红字冲正
2023-10-11 00:41:04
张艳老师:回复Cocoจุ๊บc1内外账一样的处理
2023-10-11 00:54:22
张艳老师:回复Cocoจุ๊บc2这个是跨年做调整分录,涉及损益科目,才这样处理的。
2023-10-11 01:13:48
Cocoจุ๊บc:回复张艳老师 是不是年度结转了 所有不能去原始凭证更改 只能在本月更正
2023-10-11 01:28:01
张艳老师:回复Cocoจุ๊บc是的,是这样理解的。
2023-10-11 01:44:36
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 无情的抽屉 发表的提问:
请问一下戴老师,审计坐处的调整分录只列了报表项目“上年年末未分配利润”,我在调整的时候要用哪一个会计科目,这个数字一旦调整了对资产负债表上的数字会产生怎样的影响
这个是调整年初未分配利润
216楼
2023-10-10 17:27:55
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无情的抽屉:回复辜老师 账套里面之前没有调整以前年度的损益相关科目,如果增加了“以前年度损益调整”这一科目,资产负债表的设置公式是否也需要调整
2023-10-10 17:59:13
辜老师:回复无情的抽屉是的,年初未分配利润的公式要调整
2023-10-10 18:12:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 青青河边草 发表的提问:
2017年2月 退保证金科目走错了,当时走的其他正支出,到2018年发现科目错了,应该是应付款,是电脑软件做账的,科目怎么调整?
你好,是你单位把之前收到的保证金退回?
217楼
2023-10-10 17:47:38
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青青河边草:回复邹老师 是单位和个人的
2023-10-10 18:08:24
青青河边草:回复邹老师 应该是我们单位退给个人的
2023-10-10 18:36:24
青青河边草:回复邹老师 是当时单位收的保证金,
2023-10-10 19:04:43
邹老师:回复青青河边草你好 收到 借;银行存款等科目 贷;其他应付款 退回 借;其他应付款 贷;银行存款等科目 你之前所做的错误分录是?
2023-10-10 19:23:42
青青河边草:回复邹老师 退回错误分录借:其他支出,贷银行存款,
2023-10-10 19:51:07
邹老师:回复青青河边草你好 借;其他应付款 贷;以前年度损益调整——其他支出 做这个调整分录
2023-10-10 20:07:06
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 泉水叮咚-朱慧 发表的提问:
去年的管理费用二级科目错了,应该是差旅费入到交通费了,今年怎么调整?
你反结账修改下二级科目吧,不影响你的报表,你如果在今年修改用以前年度损益调整科目做没啥用处 或者不修改把应该放在差旅费的自己写到差旅费就可以
218楼
2023-10-10 18:02:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 暖暖 发表的提问:
会计预付账款科目余额在借方,怎么调整到应付账款科目
不用调整,在借方就代表应付。
219楼
2023-10-11 16:24:10
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森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 俊逸的雪碧 发表的提问:
上年坏账准备提错科目了,今年还能调整吗
应该是可以的,直接红冲重新做一个。
220楼
2023-10-11 16:48:54
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Waner 发表的提问:
以前的会计科目汇总表算错了。资产负债表的应交税费应该是4194.47 报的10月份的只有1017.67 调整分录怎么写
!帐没有错是吧!那就不用调整,只调整报表就可以
221楼
2023-10-11 17:17:19
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 耶路 发表的提问:
前期科目用错了,这个月调账怎么调
你好,错误的分录是?正确的应当是?
222楼
2023-10-11 17:37:10
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耶路:回复邹老师 应付职工薪酬应该是其他应收款
2023-10-11 18:05:34
邹老师:回复耶路你好,是的贷方还是借方的应付职工薪酬
2023-10-11 18:18:16
耶路:回复邹老师 老师我没听懂
2023-10-11 18:31:22
邹老师:回复耶路是贷方还是借方的应付职工薪酬需要调整到其他应收款
2023-10-11 18:57:14
耶路:回复邹老师 具体怎么做调整分录
2023-10-11 19:14:48
邹老师:回复耶路借;其他应收款 贷;应付职工薪酬 或相反分录
2023-10-11 19:30:49
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 学堂用户ehu98a 发表的提问:
你好,老师,想请教一下上年凭证固定资产进错科目管理费用了,那么本年怎么调整,正确的分录是怎样
同学你好 是什么会计准则
223楼
2023-10-11 17:59:59
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