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补缴企业所得税滞纳金会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 洁洁 发表的提问:
公司补缴以前年度所欠税款与滞纳金共计几十万元如何做会计分录?
你好 借;应交税费——某某税款 营业外支出 贷银行存款
121楼
2023-01-04 05:29:55
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洁洁:回复邹老师 老师,滞纳金计入营业外支出是吗?
2023-01-04 05:58:15
邹老师:回复洁洁你好,是的,滞纳金通过营业外支出科目核算的
2023-01-04 06:19:36
洁洁:回复邹老师 好的,谢谢老师!
2023-01-04 06:36:58
邹老师:回复洁洁不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-04 06:52:29
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 阿佳 发表的提问:
补缴2018年度的企业所得所得税的会计分录
你好,小企业会计准则,借利润分配――未分配利润 贷应交税费――企业所得税 然后借应交税费――企业所得税 贷银行存款
122楼
2023-01-04 05:50:16
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 外向的花生 发表的提问:
企业现金缴纳工会经费360,印花税200,税收罚款1000,汇算清缴补缴企业所得税560,会计分录如何编制
计提时:   借:管理费用-工会经费   贷:应付职工薪酬-工会经费   缴纳时:   借:应付职工薪酬-工会经费   贷:库存现金,印花税做借税金及附加 贷应交税费 借应交税费 贷银行,罚款借营业外支出 贷银行,计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润   借:利润分配-未分配利润   贷:以前年度损益调整。   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 小准则:借:所得税费用贷:应交税费-应交企业所得税   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
123楼
2023-01-04 05:58:38
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小祝老师
职称:初级会计师,中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 小女人 发表的提问:
扣企业所得税及企业所得税滞纳金,由银行支付。怎做.分录
你好,做借:应交所得税,借:管理费用,贷:银行存款。
124楼
2023-01-04 06:23:59
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晓宁老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 0.3w
引用 @ qin 发表的提问:
老师,我们是用小企业企计准则,税务查到要补交往年的企业所得税款,还有滞纳金。怎么写分录
您好,借:未分配利润 贷:银行存款
125楼
2023-01-05 05:47:21
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qin:回复晓宁老师 滞纳金呢,放营业外支出是吗,汇算清缴时要调增是吧
2023-01-05 06:10:30
晓宁老师:回复qin您好,都放在未分配利润里就可以。 不影响本年的利润
2023-01-05 06:22:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
补缴以前年度增值税及滞纳金会计分录怎么做
借其他应收款贷以前年度损益调整应交税费应交增值税增值税检查调整 借应交税费应交增值税增值税检查调整贷银行存款 借营业外支出贷银行存款
126楼
2023-01-05 06:15:03
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 蕾啊蕾 发表的提问:
企业去年有七十万的进项票被税务查出属于虚开发票 要求这七十万补缴所得税和滞纳金 补缴的所得税是等于70万×0.25吗?滞纳金从哪天计算的
你好如果有未弥补亏损的可以扣除,即70万减未弥补亏损乘以25%,滞纳金应该从今年6月1日算起吧?如果严格的话也可能从抵扣的那个月所属的季度申报缴税那个时候算。
127楼
2023-01-05 06:21:00
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蕾啊蕾:回复徐阿富老师 什么属于未弥补亏损?
2023-01-05 06:54:54
徐阿富老师:回复蕾啊蕾就是之前年度所得税清算时的亏损额
2023-01-05 07:11:34
徐阿富老师:回复蕾啊蕾查去年所得税申报表可以看出
2023-01-05 07:29:18
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ A侯鸟 发表的提问:
企业收到销售公司开具的发票,被税务认定为虚开,现补交税款,调整汇算清缴报表,补缴税款有滞纳金,请问补交的税款和滞纳金的会计分录如何写?
您好,补交以前年度的所得税计入以前年度损益调整,滞纳金计入营业外支出
128楼
2023-01-06 04:55:09
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A侯鸟:回复文老师 你好,麻烦您给写一个完整的分录。
2023-01-06 05:28:21
文老师:回复A侯鸟借以前年度损益调整贷应交税款--应交所得税 借应交税费--应交所得税贷银行存款 借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整 借营业外支出--滞纳金贷银行存款
2023-01-06 05:46:57
文老师:回复A侯鸟借以前年度损益调整贷应交税款--应交所得税 借应交税费--应交所得税贷银行存款 借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整 借营业外支出--滞纳金贷银行存款
2023-01-06 06:00:39
A侯鸟:回复文老师 我前期的账务中有多缴的所得税我需要用多缴抵税,多缴形成之后需要进行什么账务处理吗?我现在应交税费-应交所得税是负数,我能不能直接做,抵缴,借:以前年度损益调整 借:营业外支出-滞纳金 贷:应交税费-应交所得税 然后借:以前年度损益调整 贷:未分配利润 另外,应交税费-应交所得税科目是不是应该反应缴纳了多少所得税的总额,如果 这样做分录,是不是不能准确的表示这个数据,需要别的科目中转,或者如何冲减吗?怎么做呢?
2023-01-06 06:17:41
文老师:回复A侯鸟也可以直接抵以前多交的税款的
2023-01-06 06:28:54
文老师:回复A侯鸟也可以直接抵以前多交的税款的
2023-01-06 06:58:38
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 坚定的小蝴蝶 发表的提问:
滞纳金做进印花税补上年所得税分录
金额不大,可以直接借:所得税费用 贷:应交税费 借:应交税费 贷:银行存款
129楼
2023-01-06 05:06:18
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 好高骛远 发表的提问:
补缴2017年企业所得税的会计分录是?
1、借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税 2、借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 3、借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
130楼
2023-01-06 05:25:24
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好高骛远 :回复玲老师 老师谢谢您,请问我本月未分配利润的数据对不上,怎么办?
2023-01-06 05:45:21
玲老师:回复好高骛远 您好 和哪个数据对不上?
2023-01-06 06:09:57
好高骛远 :回复玲老师 和5月的未分配利润没对上,5月补缴的2017年企业所得税
2023-01-06 06:38:30
玲老师:回复好高骛远 是不是差以年年度损益调整这个数呢
2023-01-06 06:56:04
好高骛远 :回复玲老师 是的,老师
2023-01-06 07:17:13
玲老师:回复好高骛远 您好 差这个以前年度损益调整这个数是对 不用调
2023-01-06 07:43:49
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 俊秀的眼睛 发表的提问:
补去年度的企业所得税和滞纳金需要计提吗
你好 滞纳金是不需要计提的,企业所得税是需要计提的。
131楼
2023-01-06 05:51:49
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 可乐 发表的提问:
2020年2月份补缴了2011-2012年度的个人所得税5000元,产生滞纳金8000多,这个会计分录如何做?
借 应交税费 营业外支出贷银行存款
132楼
2023-01-06 06:20:59
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可乐:回复玲老师 这个是以前年度的补交,损益要调整吗
2023-01-06 06:45:31
玲老师:回复可乐影响损益了,要把损益科目用,以前年度损益调整这个科目代替调整一下,
2023-01-06 07:12:58
刘茜老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.17w
引用 @ 依&沐#% 发表的提问:
汇算清缴补交企业所得税会计分录
若是年终汇算清缴需要补税2000元,分录如下: 1、计提应补缴的企业所得税 借:以前年度损益调整      2000元 贷:应交税费--应交所得税   2000元 2、缴纳补缴的所得税 借:应交税费--应交所得税   2000元 贷:银行存款              2000元 3、结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润  2000元 贷:以前年度损益调整    2000元
133楼
2023-01-08 08:04:14
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依&沐#%:回复刘茜老师 结转是缴费后才结转吧,做到5月份的账里是不
2023-01-08 08:32:56
刘茜老师:回复依&沐#%是的,做到5月,清缴完依次做这几笔
2023-01-08 08:43:44
依&沐#%:回复刘茜老师 老师,我的19年财报年报,是不按照改过来的记
2023-01-08 09:06:19
依&沐#%:回复刘茜老师 正确的记,
2023-01-08 09:29:54
依&沐#%:回复刘茜老师 我这个资产负债表应交税费应该加2000.然后未分配增加2000.是不,
2023-01-08 09:45:38
依&沐#%:回复刘茜老师 我这个资产负债表应交税费减少加2000.然后未分配增加2000.是不,
2023-01-08 10:09:31
刘茜老师:回复依&沐#%你19年账不是已经结账了吗不需要再里面做账了,直接做在今年的账里面
2023-01-08 10:31:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 阳光 发表的提问:
企业所得税退回公司银行,怎么做分录?补交去年的附加税和滞纳金怎么做分录
借;银行存款 贷;应交税费-所得税 借;应交税费 以前年度损益调整 贷;银行存款
134楼
2023-01-08 08:26:22
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 努力 发表的提问:
所得税汇算清缴后补缴的企业所得税,会计分录怎样?
借:应交税费——应交企业所得税 贷:银行存款
135楼
2023-01-08 08:32:59
全部回复
努力:回复江老师 不用计提吗?
2023-01-08 08:51:07
江老师:回复努力借:企业所得税 贷:应交税费——应交企业所得税
2023-01-08 09:18:54
努力:回复江老师 不对吧?这样岂不是影响今年利润?汇算清缴是去年的所得税哦
2023-01-08 09:35:41
江老师:回复努力你可以用”以前年度损益调整“这个科目进行账务处理。
2023-01-08 09:53:46

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