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企业会计准则未交增值税
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 朴素的小海豚 发表的提问:
请教一下:小企业会计准则,应交税费借方余额在报表怎么填列的
这个就负数填写的,你看下下面这个截图
121楼
2023-08-08 20:26:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 小丸子 发表的提问:
未交增值税 根据最新的会计准则 应该设置在二级还是三级?
二级科目,应交税费-未交增值税
122楼
2023-08-09 19:01:16
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 清爽的大山 发表的提问:
金蝶KIS标准版,选择2013小企业会计准则,应交税费下,没有未交增值税、应交增值税、应交增值税检查调整,这三项。跟我们《增值税实操全解01》视频课程里(鱼跃)讲的内容不同。
您好,这没关系,您可以自己添加这几个明细科目的。
123楼
2023-08-09 19:09:47
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清爽的大山:回复王雁鸣老师 未交增值税、应交增值税、应交增值税 这三个科目是自己添加的吗?其中应交增值税是把如图中的“增值税”改名就可以了吗 2013小企业会计准则,是不是本来科目和核算方法就不同啊,可以这么改吗
2023-08-09 19:31:45
清爽的大山:回复王雁鸣老师 未交增值税、应交增值税、应交增值税检查调整 这三个科目是自己添加的吗?其中应交增值税是把如图中的“增值税”改名就可以了吗 2013小企业会计准则,是不是本来科目和核算方法就不同啊,可以这么改吗
2023-08-09 19:49:47
王雁鸣老师:回复清爽的大山您好,是的,可以自己添加的,可以改名的。可以这样改的。
2023-08-09 20:02:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 宝宝是我 发表的提问:
小企业会计准则下,应交税费需要计提吗,缴纳的增值税计入哪里呢
你好,你所指的应交税费具体是指的什么税种?是增值税,还是附加税,还是企业所得税? 如果是小规模纳税人的增值税 借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 , 贷;银行存款
124楼
2023-08-09 19:21:00
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宝宝是我:回复邹老师 我们是一般纳税人,我现在都有点混乱了,到底转不转未交增值税,不转又计入哪里呢
2023-08-09 19:50:47
宝宝是我:回复邹老师 然后发票没有认证抵扣的进项发票是计入待认证里面吗
2023-08-09 20:13:22
邹老师:回复宝宝是我你好,需要把销项税额,进项税额结转到转出未交增值税的 如果是销项税额大于进项税额,这样结转 借;应交税费-应交增值税(销项税额),贷;应交税费-应交增值税(进项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税 缴纳的时候, 借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
2023-08-09 20:42:26
宝宝是我:回复邹老师 听课时,老师说小企业会计准则不用计提,不是计入已交税金吗
2023-08-09 21:04:18
邹老师:回复宝宝是我你好,一般纳税人的增值税是需要做结转处理的 不是计入已交税金明细的,已交税金明细是用来核算一般纳税人预交的增值税
2023-08-09 21:18:46
宝宝是我:回复邹老师 然后发票没有认证抵扣的进项发票是计入待认证里面吗
2023-08-09 21:47:08
邹老师:回复宝宝是我你好,取得了发票没有认证,但是入账了,是通过待认证进项税额明细科目核算的
2023-08-09 22:06:51
宝宝是我:回复邹老师 也就是说没有入账的话,也可以认证女入账对吗
2023-08-09 22:23:05
宝宝是我:回复邹老师 就是我可以后期认证后再入账,可以吗
2023-08-09 22:50:22
邹老师:回复宝宝是我你好,发票没有认证可以先入账,税额部分通过待认证进项税额核算,之后认证了从待认证进项税额结转到进项税额 核算
2023-08-09 23:02:07
宝宝是我:回复邹老师 哦哦哦,那老师。就是12月份调了很多帐,那12月份财务报表修改后,前面的财务报表需要修改吗
2023-08-09 23:26:19
邹老师:回复宝宝是我你好,12月份及以后月份的报表需要修改的
2023-08-09 23:47:05
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 浅雨 发表的提问:
老师:民非的应交税费的科目,和我们小企业会计准则的不同在哪?能不能给个民非的收入的分录。谢谢
你好,同学。 你这里账务处理没有区别,只是科目 有所区别。
125楼
2023-08-09 19:38:12
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浅雨:回复陈诗晗老师 给个分录
2023-08-09 20:05:41
陈诗晗老师:回复浅雨借 Xxw 贷 Xx收入 应交税费 增值税 交纳时 借 应交税费 增值税 贷 存款 不存在 其他明细,
2023-08-09 20:18:46
浅雨:回复陈诗晗老师 增值税下面的明细科目
2023-08-09 20:35:47
浅雨:回复陈诗晗老师 我们一般企业有销项税和进项税,这个
2023-08-09 20:51:04
陈诗晗老师:回复浅雨非营利不存在,这些明细,直接增值税就是了的。
2023-08-09 21:14:30
浅雨:回复陈诗晗老师 好的谢谢
2023-08-09 21:39:33
陈诗晗老师:回复浅雨不客气,祝你工作愉快。
2023-08-09 21:57:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 勤劳的身影 发表的提问:
小企业会计准则中,印花税需要通过应交税费核算吗
是的,借;营业税金及附加 贷;应交税费-印花税
126楼
2023-08-09 20:05:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 优雅的微笑 发表的提问:
请问小企业会计准则怎么录入应交税金
你好 应交税费 应交增值税  小规模就到二级科目 
127楼
2023-08-10 19:10:44
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 酷酷的灯泡 发表的提问:
老师,今年5月份发现去年第三季度得小规模增值税纳税额2976.33元忘记写这比分录了,现在要怎么补做这比分录,执行小企业会计准则
您好借应交增值税我2976.33贷银行,是缴税分录写点了?
128楼
2023-08-10 19:16:15
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酷酷的灯泡:回复maize老师 小规模,季度申报没有超过30,当时没有做任何分录,现在5月份怎么补做
2023-08-10 19:53:14
酷酷的灯泡:回复maize老师 因为销售额没有超过30万,免增增值税的,所以才会忘记写这分录了,今年要怎么补这笔分录
2023-08-10 20:07:35
maize老师:回复酷酷的灯泡借应交增值税2976.33贷营业外收入2976.33
2023-08-10 20:29:41
maize老师:回复酷酷的灯泡你收入分录做没?做补上这个
2023-08-10 20:45:04
酷酷的灯泡:回复maize老师 去年没有做这个分录,今年直接补上这分录就可以了吗
2023-08-10 21:09:09
maize老师:回复酷酷的灯泡是的,直接补上就可以
2023-08-10 21:37:29
英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 捻花一笑 发表的提问:
老师小企业会计准则,应交税费-增值税的三级科目有哪几个,请讲讲
同学好,应交税费-增值税-- 已交税金 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 销项税额抵减 转出未交增值税
129楼
2023-08-10 19:35:28
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 如意 发表的提问:
小企业会计准则下。不考虑其他情况,本月交上月增值税时用“应交税费-已交税金”这个科目,但是这个科目不用计提,他实际是就是计算后应交未交的增值税(销项税),但是交了后“应交费-已交税金”有一个借方余额,“销项税”也有一个贷方余额,其实就是一个金额,只不过用不同的科目交税了。哪这2个科目的余额我还需要调整吗?金额会越来越大。谢谢
您好,您就是正常计算的应交增值税是吗,那应该是通过应交税费--未交增值税来核算的,期末结转的时候,把进项税额和销项税额都转到转出未交增值税,然后未交增值税转到未交增值税,交了以后未交增值税就平了
130楼
2023-08-10 19:45:13
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如意:回复文老师 小企业会计准则没有老师您说的上面科目呀
2023-08-10 20:30:23
文老师:回复如意有的,增值税的科目一样的,
2023-08-10 20:48:00
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 独爱天使 发表的提问:
老师,请问一下,我用的是小企业会计准则,进的时候,应交税费—进项税,销的时候,应交税费—销项税,缴税时,应缴税费—已缴税金,我的进项税留底有点多,这几个科目应该怎么结转,不结转的话每个科目挂的金额太大
你好 你是一般纳税人的话结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
131楼
2023-08-10 20:02:59
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独爱天使:回复meizi老师 非常感谢老师,我的进项留底很多,肯定是转出未缴增值税余额在借方,但为了税负我还是得交着增值税走,所以我目前也只做了应交税费—已交税金,我应该怎么处理
2023-08-10 20:26:21
meizi老师:回复独爱天使你好 嗯是的 你如果有税负的话 你要适当认证进项税的 。 不然你达不到税负 可能税局系统预警的 你现在多的留抵进项税只有抵减了再说
2023-08-10 20:50:28
独爱天使:回复meizi老师 老师,那我解转了进销之后,借方有余额,但我还要缴税,我怎么做会计分录,缴税时分录又怎么写?
2023-08-10 21:13:31
meizi老师:回复独爱天使你好 你借方有余额 意思你进项税不够抵减销项税了吗
2023-08-10 21:40:38
独爱天使:回复meizi老师 结转时:借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税    贷:应交税费—应交增值税—进项税额   借: 应交税费—应交增值税—销项税额             贷:应交税费—应交增值税—转出未交增值税   结转后我的进项多,那就是转出未交增值税余额在借方,但是我还要交税,那我交税时怎么做分录
2023-08-10 21:54:10
meizi老师:回复独爱天使你好 你留抵了进项税 大于 销项税 你申报表 应该会显示不会缴纳税费的 。 你如果要缴纳就是做 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
2023-08-10 22:08:26
独爱天使:回复meizi老师 是的,我的进项留底多,我只是账上做了分录,每个月只抵扣对应的增值税,那我像你说的这样做了分录,抵扣不用做分录体现出来吧
2023-08-10 22:26:05
meizi老师:回复独爱天使你好 嗯是的 如果是这样的话 你就不体现了 你缴纳了才做
2023-08-10 22:46:40
独爱天使:回复meizi老师 好的,非常感谢老师,这个问题困扰我很久
2023-08-10 23:15:31
meizi老师:回复独爱天使没事的 希望能帮到你 你记得申报表缴纳给了税局 你才做缴纳分录 。 没有缴纳 有留抵你就在借方放着
2023-08-10 23:32:37
独爱天使:回复meizi老师 好的,非常感谢
2023-08-10 23:42:47
meizi老师:回复独爱天使好的 不客气 满意请给予评价
2023-08-11 00:00:24
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 尘❤ 发表的提问:
应建设单位要求,未施工前开票收取预收款,借:应收账款 贷:应交税费 借:银行存款 贷:预收账款 这样对吗?不确认收入(小企业会计准则)
你好 可以的 可以这么做
132楼
2023-08-16 19:17:36
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尘❤:回复郭老师 不影响报税吗
2023-08-16 19:42:54
郭老师:回复尘❤在当年内不影响 增值税正常申报 所得税不需要申报
2023-08-16 20:06:19
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 陈雨 发表的提问:
老师,一般纳税人不管是企业会计准则还是小企业会计准则是不每月都要结转增值税。
是的,一般纳税人都需要的。
133楼
2023-08-16 19:24:30
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 酷酷的长颈鹿 发表的提问:
请问18年一笔费用专票当成普票了,费用多入了,19年税审时调增了,之后红冲此笔账务,按正确的入帐。则19年的费用就少了相应的金额,请问老师这个费用是算到19年利润里还是调到未分配利润里,小企业会计准则下
这个小准则按准则话,这个是费用是算到19年利润 但是你这个汇算清缴还需要调,不能影响19年本年的利润,这实务中一般是做未分配利润下面这个
134楼
2023-08-16 19:50:59
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 静思 发表的提问:
如果企业使用小企业会计准则,去年一笔费用今年6月才来发票。是不是直接借:利润分配~未分配利润,贷:银行存款
你好,去年已经抵扣了所得税的课业。
135楼
2023-08-17 18:30:51
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静思:回复郭老师 去年直接没有入账,票今年5月到,5月入账。但是这费用是20年的,并且20年所得税核定征收,21年查账征收。怎么解决最好
2023-08-17 18:45:24
郭老师:回复静思分录,按你那么做的,可以的。
2023-08-17 19:11:15

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