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报销发票退回的会计处理
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Kim
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ E009 发表的提问:
上个季度已经报销的费用普通发票,发现有误应该怎么处理(发票无法退回重开)
那就冲出来,不予报销,或者重新拿发票过来
76楼
2023-07-10 20:36:00
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E009:回复Kim 那有误的发票不见了要怎么办
2023-07-10 21:03:30
E009:回复Kim 只有复印件
2023-07-10 21:16:57
Kim:回复E009冲出来,不予报销,其实要结合你们公司的报销制度啊
2023-07-10 21:46:01
E009:回复Kim 那冲出来要附什么原始凭证吗
2023-07-10 22:04:00
Kim:回复E009不需要的,就摘要写清楚就OK,你附上那个原凭证的复印件也可以
2023-07-10 22:15:29
E009:回复Kim 那已经申报的所得税是不是等汇算清缴的时候调整
2023-07-10 22:34:54
Kim:回复E009啊,这个汇算清缴不需要调整啊,你上个月入了费用,发现发票不正确你冲回来了啊,当月就调整了啊
2023-07-10 23:03:54
E009:回复Kim 是上个季度
2023-07-10 23:28:00
E009:回复Kim 是上个季度的
2023-07-10 23:50:23
Kim:回复E009那你这个季度就调整了,和所得税汇算清缴没关系的
2023-07-11 00:13:17
E009:回复Kim 好的
2023-07-11 00:27:31
E009:回复Kim 谢谢老师
2023-07-11 00:43:58
Kim:回复E009不客气,祝工作顺利!
2023-07-11 01:03:22
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 老大姐 发表的提问:
员工在外吃的工作餐,拿餐费发票回来报销,会计如何处理,请详细指导
出差还是啥出差做管理费用差旅费贷库存现金,要是一般工作餐借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费借应付职工薪酬福利费贷库存现金
77楼
2023-07-10 21:05:59
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老大姐:回复maize老师 应付职工薪酬二级明细用什么?
2023-07-10 21:33:08
maize老师:回复老大姐借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金
2023-07-10 22:02:15
老大姐:回复maize老师 应付职工薪酬二级明细是职工福利费还是非货币性福利
2023-07-10 22:17:06
maize老师:回复老大姐挂福利费下面这个,
2023-07-10 22:37:22
maize老师:回复老大姐应付职工薪酬二级明细是职工福利费
2023-07-10 22:49:40
庾老师
职称:中级会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.33w
引用 @ 健忘的花生 发表的提问:
发票冲红已交的税款怎么处理 ,会退回来吗
您好,不会退回来,您可以把红冲的做收入负数,冲减当期收入,这个月少交税
78楼
2023-07-11 20:19:16
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ smile 发表的提问:
销售方,发票开错给购买方,但当月已报税,对方次月把发票拒收退回,销售方怎么处理
你好,申请开具负数发票冲销 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
79楼
2023-07-11 20:33:30
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 一定过中级 发表的提问:
春节放假,老板给职工报销来回路费,有的是开车回去的,凭票报销,油费可以取得发票,可是回去的餐费和杂费没发取得发票,会计上该怎么处理合适
你好,可以作为职工交通补贴,但需要并入工资 申报个税
80楼
2023-07-11 20:54:55
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一定过中级:回复立红老师 油费有发票这个需要,并入个税吗,还有路费报销是每个人1200,但是必须要有相应的发票,实际花1500也只能报销1200,这样需要并入工资交个税吗
2023-07-11 21:14:23
立红老师:回复一定过中级你好,这个按福利费入账,也是需要交入工资申报个税的。
2023-07-11 21:33:47
一定过中级:回复立红老师 有发票,也要交个税吗
2023-07-11 21:52:25
立红老师:回复一定过中级你好,有发票,只是企业能够计入费用,作为福利费在扣除,和个税是没有关系,
2023-07-11 22:10:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计中退回商品的会计处理中的会计分录有许地方不懂。的地方请各位大神帮帮
例题: 甲公司2007年1月1日售出5000件商品,单位价格400元,单位成本400元,增值税发票已开出。协议约定,购货方应于2月1日前付款,并有权在6月40日前退货。 根据甲公司的经验,估计退货率为20%。假定销售退回事假发生时可冲减增值税额。甲公司应进行的账务处理为: (1)1月1日销售成立:/*这个我懂*/ 借:应收账款292.5万 贷:主营业收入250万 应交税费42.5万 借:主营业成本200万 贷:库存商品200万 (2)1月31日确认销售退回: 借:主营业务收入50万 贷:主营业务成本40万 应付账款10万 /*这个地方不太懂,为什么要做这个分录,是退货率20%的原因么?*/ (3)假设2月1日收到货款: 借:银行存款292.5万 贷:应收账款292,5万 同时, 借:主营业成本40万 应付账款10万 贷:主营业收入50万 /*这个我知道,这是因为没有退货所以冲减1月31号的销售*/ (4)假设6月30日退回1000件: 借:库存商品40万 应交税费8.5万 应付账款10万 贷:银行存款 58.5万 /*这个分录我也懂*/ 如果退回1200件: 借:库存商品48万 应交税费-增值税10.2万 主营业收入10万 应付账款10万 贷:主营业
81楼
2023-07-11 21:02:59
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邹老师:回复爱笑的流沙2,首先就根据销售情况估计退货情况
2023-07-11 21:27:24
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 崔馨心 发表的提问:
我公司开具的红字销项发票,是否要做销售退回处理
你好,请问对方将货物退回了么?
82楼
2023-07-12 20:39:30
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崔馨心:回复立红老师 退回了,怎么做?没有退回货的话,怎么办呢?
2023-07-12 21:01:56
立红老师:回复崔馨心你好, 货物退回 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 贷:应交税费——应增(销) 负数 借:主营业务成本 负数 借:库存商品 正数 货物没退回 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 贷:应交税费——应增(销) 负数
2023-07-12 21:16:02
崔馨心:回复立红老师 老师,这个负数的销项税怎么办呢?
2023-07-12 21:44:26
立红老师:回复崔馨心你好,负数销项抵减我们当期销售的销项税额
2023-07-12 21:54:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 迈着猫步的阳光 发表的提问:
我公司8月份销售的产品,9月份退回要求换等价的别的型号的商品,会计怎么处理,(如果是当月销售,当月退回的又该怎么处理?)
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本 都是这样处理
83楼
2023-07-12 20:54:23
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迈着猫步的阳光:回复邹老师 老师,你这是退回时的分录.上面我说的问题应该属于调换的问题吧
2023-07-12 21:08:06
邹老师:回复迈着猫步的阳光借;库存商品——退回商品 借;库存商品——调换的商品
2023-07-12 21:34:49
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 无它 发表的提问:
开具普通发票后,发生销售退回,发票应该怎么处理
你好,发票退回保存就可以
84楼
2023-07-12 21:14:58
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无它:回复庄老师 如果是收货方呢?
2023-07-12 21:34:52
庄老师:回复无它你好,红字冲销后,保存后发票就可以
2023-07-12 21:54:51
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 俊秀的老虎 发表的提问:
购买手机的发票用于公司出差费用抵扣,回公司报销后,手机退货。发票怎么处理
你好。你们实际买的手机。退货的货按规定发票也要冲回的。
85楼
2023-07-17 19:58:53
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 依缘稞果 发表的提问:
#提问#销售折让的会计分录怎么处理?发生销售折让了销项税额可以冲回来吗?销售退回也是可以直接相反分录冲回吗?
您好 借:应收账款 借方红字 贷:主营业务收入 贷方红字 应交税费——应交增值税——销项税额 贷方红字 发生销售折让了销项税额可以冲回来 像我上面这样写分录就好了
86楼
2023-07-17 20:22:00
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
一般纳税人发生无票销售退回怎么处理?
你好!冲减当期的无票收入就可以的,之前已确认了无票收入的话
87楼
2023-07-17 20:32:06
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小鱼儿:回复QQ老师 凭证呢,税务上需要对方出具退货证明吗?
2023-07-17 20:56:44
QQ老师:回复小鱼儿你好!你们的协议或入库单
2023-07-17 21:11:46
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 明亮的戒指 发表的提问:
进口货物发生退回,应如何处理?1、会计处理2、税务处理 3、海关处理 谢谢
1.直接红冲了就行了 2.也是红冲的 该批货物是在办结海关放行前需要直接退运的,还需要提供双方协议的退运协议或商检出具的相关证明文件。 企业在收到国外退赔款后,持涉外收入申报单、海关签发的相应进口货物退运的出口报关单、银行收帐通知或结汇水单、外汇局签发的“进口退运付汇核销备案登记表”、货物进口合同、运输单据等向银行办理进口货物退货退汇处理,不需要核销了;
88楼
2023-07-17 20:50:58
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 强健的日记本 发表的提问:
。从一体化平台支钱发现支错后金额退回基本户,后期这笔钱还能支其他吗?这部分钱如何做会计处理?
你好 可以支出 做退回借 银行,贷 原来借方科目   
89楼
2023-07-18 19:27:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 苹果画板 发表的提问:
你好,买手机后开了个人发票,后面在公司咨询后可以报销,现在还可以把个人发票退回改公司专票吗?
你好。您可以和销售方协商,对方给开就可以。
90楼
2023-07-18 19:41:51
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