咨询
已开发票未发货会计处理
分享
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
张老师您好!请问已发货未开票未收到款按上述会计分录记账后发票到了怎么处理呢?
按上述会计分录 你之前做啥,你可以截图看下么,?
16楼
2023-01-08 10:13:45
全部回复
maize老师:回复你做的是无票收入么??你做啥分录,无票收入现在不建议做,只发货一般做借发出商品 贷库存商品
2023-01-08 11:04:06
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
月未应交税金-应交增值税怎么处理,如果进项货已到票未开,销项货已发票未开,怎么处理。
您好!一般来说 月末做如下分录 1、月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税 2、月份终了,将当月多交的增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——未交增值税   贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 3、月份终了,将当月预缴的增值税额自“应交税费——预交增值税”科目转入“未交增值税”科目 借:应交税费——未交增值税   贷:应交税费——预交增值税 4、当月交纳以前期间未交的增值税额 借:应交税费——未交增值税   贷:银行存款
17楼
2023-01-08 11:09:28
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
货已收到,发票未开,款已付,怎么处理
您好!收到货物的时候您可以先暂估入账。,借记“原材料”等科目,贷记“预付账款——暂估”科目,下期初做相反分录予以冲回。下期收到发票账单的收料凭证,借:原材料等,贷:预付账款科目。
18楼
2023-01-08 12:18:43
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 小乖 发表的提问:
货已发出,款项未到,发票已开,之后有部分退货,发票要怎么处理?
您好!开红字发票。
19楼
2023-01-08 13:37:27
全部回复
小乖:回复宋生老师 老师你好,因为还是当月,可以开红字发票吗?
2023-01-08 14:01:58
宋生老师:回复小乖您好!不可以。但是你可以作废之前的发票,重新开。
2023-01-08 14:29:09
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 幸福一辈子 发表的提问:
未开发票但已发货的账务处理怎么做
你好!计入发出商品核算
20楼
2023-01-08 14:27:59
全部回复
幸福一辈子:回复QQ老师 老师,能麻烦您说一下详细的会计分录吗?谢谢
2023-01-08 14:57:54
QQ老师:回复幸福一辈子借:发出商品 贷:库存商品
2023-01-08 15:25:47
幸福一辈子:回复QQ老师 老师,如果对方给我们发货了,说今年不能开发票,明年再开,这样可以吗?
2023-01-08 15:55:25
QQ老师:回复幸福一辈子你好!上边是发货方助理,你们做暂估入库 借:库存商品—暂估 贷:应付账款
2023-01-08 16:24:24
幸福一辈子:回复QQ老师 老师,这样他们明年开发票也是可以的吗?
2023-01-08 16:38:47
QQ老师:回复幸福一辈子你好!按规定是不可以的,他们属于隐瞒收入
2023-01-08 16:54:10
幸福一辈子:回复QQ老师 好的,谢谢您老师
2023-01-08 17:06:34
QQ老师:回复幸福一辈子你好!真实业务可以使用的。
2023-01-08 17:29:15
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售发票已开,货未发怎么做财务处理
按发票入帐 ,
21楼
2023-06-19 21:28:51
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 简单 发表的提问:
本月已发货,未开票,账务怎么处理?
你好 借;发出商品 贷;库存商品 发货未开具发票只需要做这个分录
22楼
2023-06-19 21:39:20
全部回复
简单:回复邹老师 如果说我下个月开票直接 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金;同时结转成本就可以了吗?发出商品放在哪个科目?
2023-06-19 22:02:55
邹老师:回复简单你好,是的 发出商品就是一个单独的一级科目
2023-06-19 22:29:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
货物未来,发票已开.怎么做账处理
借;在途物资 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
23楼
2023-06-19 21:50:58
全部回复
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售发票已开,产品未出库,会计如何处理
确认收入,但是暂时不不结转成本
24楼
2023-06-20 21:07:32
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 李艳月rxnvgu 发表的提问:
采购货物,货款已付银行存款付,对方未开票未发货,如何账务处理,小会计准则里有预付账款科目吗
借预付账款,贷银行存款。
25楼
2023-06-20 21:33:03
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ E 发表的提问:
票据已经开 钱已经收到 没发货 会计上怎么处理
你好,按照开的发票收到的钱做分录,然后没发货就单独记一下
26楼
2023-06-20 21:44:59
全部回复
E:回复朴老师 我是说会计凭证咋整
2023-06-20 22:11:47
朴老师:回复E借银行贷主营业务收入贷销项 就是这么做的
2023-06-20 22:37:33
E:回复朴老师 不结转成本吗?
2023-06-20 22:48:34
朴老师:回复E结转的,借主营业务成本贷库存商品 然后实际没发货你就单独另外记一下
2023-06-20 23:01:52
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Season 发表的提问:
未开票未发货,但是合同已做,需要账务处理吗?
需要做交纳购销合同的印花税的处理。
27楼
2023-06-21 21:05:42
全部回复
Season:回复张艳老师 其他账务处理不需要吗?
2023-06-21 21:16:50
张艳老师:回复Season是的,其他不需要做账务处理了。
2023-06-21 21:35:22
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 菊花 发表的提问:
1.货已发出,款已收,票未开,怎么做账务处理? 2.次月发票来,怎么做账务处理
你好 1. 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 做无票收入记得报税 2. 借次月开票 先做红冲 借主营业务收入 应交税费-应交增值税贷银行存款 在根据开票做 : 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
28楼
2023-06-21 21:21:47
全部回复
菊花:回复meizi老师 老师,您看这4种情况的账务处理对不对
2023-06-21 21:35:26
meizi老师:回复菊花你好是的 是正确的分录 你收到直接做银行存款即可 也没必要去走应收账款
2023-06-21 21:58:51
菊花:回复meizi老师 老师,走应收账款一是为了知道哪家客户,而且为了避免银行流水出入
2023-06-21 22:17:24
meizi老师:回复菊花可以的 按你实际做就行了
2023-06-21 22:30:25
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
货已发,票未开,我做如何做账务处理
借 发出商品贷库存商品
29楼
2023-06-21 21:41:59
全部回复
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ A000@清雅@ 发表的提问:
老师,款已付发票已开,货未到,怎么做账务处理
您好,借应付账款,贷银行存款。贷应付账款~暂估,贷应付账款。
30楼
2023-06-22 20:34:51
全部回复
A000@清雅@:回复小林老师 老师,是款已付,发票已开,货未到
2023-06-22 21:05:11
小林老师:回复A000@清雅@您好,是的,根据您的描述,分录已经给了
2023-06-22 21:33:49
A000@清雅@:回复小林老师 老师,您给我的分类我没理解
2023-06-22 21:46:43
小林老师:回复A000@清雅@您好,1是付款,不通过暂估,2是收到发票,红字冲回暂估,按发票金额计提。
2023-06-22 21:56:57

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×