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会计成本怎么调整年初数
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 李琳 发表的提问:
在2022年1月1日(第三年年初),甲公司预计本金的一半(即625万元)将会在该年末收回,而其余的一半本金将于2024年年末付清。此时,甲公司应当调整2022年年初的摊余成本(账面价值),计入当期损益。调整时采用实际利率10%。假定不考虑所得税、减值损失等因素。(计算结果保留整数)。 它这个调整2022年初的摊余成本怎么做?怎么折现?当时听懂了,过后复习又不记得了。 2020末的摊余成本=1000+100-59=1041 2021末的摊余成本=1041+104-59=1086
摊余成本的话,你就可以理解为是你这个债券总账科科目的余额。
31楼
2023-06-22 21:50:59
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陈诗晗老师:回复李琳后面就偿还了一部分本金,后面的就是按一下你后面还有收到的现金流量来折现。
2023-06-22 22:02:31
李琳:回复陈诗晗老师 2022年末偿还一半625.那是不是(625+59)/1+10%+59/(1+10%)的2次方+(652+59)/(1+10%)的3次方
2023-06-22 22:22:49
陈诗晗老师:回复李琳偿还的这一部分就不算呀,就是算偿还之后,后面期间每一年的利息和最后时间的本金。
2023-06-22 22:39:43
李琳:回复陈诗晗老师 题目说调整年初的摊余成本,625是年末收回的,不要折现到我们做账的年初时点??
2023-06-22 22:57:06
陈诗晗老师:回复李琳这个不用考虑,因为你现在是重新计算偿还本金之后,余下的那一部分摊余成本。
2023-06-22 23:21:57
李琳:回复陈诗晗老师 这样吗?调整2022年初的摊余成本
2023-06-22 23:49:25
陈诗晗老师:回复李琳对的对的,就是这样子计算的。
2023-06-23 00:10:25
李琳:回复陈诗晗老师 我怎么算也不等于1139?问题在哪?
2023-06-23 00:22:13
陈诗晗老师:回复李琳我没有算你算出来的金额是多少。
2023-06-23 00:40:31
李琳:回复陈诗晗老师 又再一次听了回放,因2022末要收回一半本金625.所以以后的利息也会发生变化=625*4.72%=30. 在此基础上将2022末本金和利息、2023末的利息、2024年末的收回本金与利息全部折现到2022年初,算出来折现的金额1139与2022年初的摊余成本1086比较,
2023-06-23 01:02:54
陈诗晗老师:回复李琳哦对的对的就不好意思啊,前面我忘记了,你后面那个利息收不了59,你只能收一半的利息,不好意思。
2023-06-23 01:18:02
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 阿群 发表的提问:
做了“以前年度损益调整”,发现资产负债表的“未分配利润”的期末数减期初数不等于利润表的本年累计数,要怎么调整吗?
你好,做了“以前年度损益调整”,发现资产负债表的“未分配利润”的期末数减期初数不等于利润表的本年累计数,这种情况正常,不用调整的。
32楼
2023-06-23 20:44:55
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 11876948484884 发表的提问:
老师,小规模企业,没有以前年度损益调整做的借利润分配未分配利润贷劳务成本(因上年劳务成本5万多没有结转),现在报表不平,网上有人说调整期初数,怎么调整期初数,就直接报表上调整,不用做凭证?
你好这个实务中不调年初数,上线没有结转成本,你想税前扣除去改下之前年报
33楼
2023-06-23 21:13:39
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11876948484884:回复maize老师 老师 我需要我这次报表平,其他不用,请教怎么
2023-06-23 21:33:49
maize老师:回复11876948484884你非得改年初数,那这个减少未分配利润,减少存货
2023-06-23 22:02:48
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 11876948484884 发表的提问:
老师,小规模企业,没有以前年度损益调整做的借利润分配未分配利润贷劳务成本(因上年劳务成本5万多没有结转),现在报表不平,网上有人说调整期初数,怎么调整期初数,就直接报表上调整,不用做凭证?
您好,您说的报表不平是哪个勾稽关系?
34楼
2023-06-23 21:29:41
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 悲凉的绿草 发表的提问:
累计结转年初数有误,想调整成新数据,分录如何做
你好那个科目有问题,你说科目,对应是不是那2个都不对,只有一个不对,你这个年初不平才对,年初平吗,
35楼
2023-06-23 21:42:16
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英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 烟雨楼台 发表的提问:
以前年度损益调整属于什么科目?为什么用以前年度损益调整会造成利润表的本年累计金额与期初不一致?
同学好,以前年度损益调整科目发生额,结转到利润分配-未分配利润中,会影响资产负债表与利润分配,是正常的
36楼
2023-06-23 21:47:59
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烟雨楼台:回复英老师 影响资产负债表与利润分配是什么意思?是资产负债表里的年初未分配利润与今年年末利润表里面的余额不一致吗?
2023-06-23 22:02:15
英老师:回复烟雨楼台产负债表里的年初未分配利润与今年年末分配利润表的差额与利润表利润不一致是正常的
2023-06-23 22:13:04
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 学堂用户r8wt7z 发表的提问:
用友u8去年结转本年利润,系统在今年生成了一笔期初调整,要怎么调整
您好,您的具体情况是什么,有截图吗?
37楼
2023-06-24 21:06:33
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 兴梅 发表的提问:
2019季度报表已申报,之后发现2018年度报表有调整,即2019年的报表年初数有变动,还需撤回重新申报吗
需要你这个数字需要相连接,这个你去找之前申报完界面找作废更正按钮
38楼
2023-06-24 21:20:08
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 慈惠 发表的提问:
老师,我想调减去年的预估成本,会计分录怎么做?是不是只能通过“以前年度损益调整”科目调整?调整完申报表没显示这部分数据,怎么补交这部分所得税?
预估的成本你在汇算清缴抵扣了所得税吗 这个不是实际业务是吗
39楼
2023-06-24 21:40:17
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慈惠:回复郭老师 预估的成本所得税前扣除了,现在发现实际成本比预估的成本少,想把这部分再缴纳所得税,我需要怎么做呢?
2023-06-24 22:01:53
郭老师:回复慈惠做到今年吧,明年汇算清缴 借应付账款借主营业务成本负数
2023-06-24 22:21:19
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 小妞向前跑 发表的提问:
去年多计提的主营业务成本今年来调整成本怎么做会计分录啊
借:库存商品 贷:主营业务成本 适用小企业会计准则的话,这样处理,就可以了
40楼
2023-06-24 21:47:59
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小妞向前跑:回复许老师 不应该是用以前年度损益调整科目吗?
2023-06-24 22:15:42
许老师:回复小妞向前跑我说的,是小企业会计准则。这个的话,直接调整今年,就可以了。 企业会计准则的话,是要通过以前年度损益调整的
2023-06-24 22:38:03
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 香香 发表的提问:
如果成本结转多了,用以前年度损益调整了,那报表的期初数如何调整呢?
 你好;    之前成本 分录怎么写的; 我要判断怎么科目  来对应调整科目   
41楼
2023-06-25 20:59:57
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香香:回复meizi老师 借:主营成本 贷:库存商品
2023-06-25 21:31:55
meizi老师:回复香香 你好;现在做 :借库存商品贷以前年度损益调整;  借以前年度损益调整贷   利润分配-未分配利润  ;    
2023-06-25 21:57:03
香香:回复meizi老师 是的,那报表的期初数怎么调呢?
2023-06-25 22:13:00
meizi老师:回复香香 你好; 期初的话 ; 到时你去 改  负债表里面的  利润分配 和库存商品栏次 ;  利润表改下利润  栏次    
2023-06-25 22:31:54
香香:回复meizi老师 利润表是说改期初数吗?
2023-06-25 22:49:23
meizi老师:回复香香 你好;是的。 你这个就是 调整了期初    
2023-06-25 23:01:52
香香:回复meizi老师 那资产会增大,对不对?
2023-06-25 23:29:21
meizi老师:回复香香 你好;是的。   你 库存商品会增加的 
2023-06-25 23:47:51
玲子
职称:中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 大果果 发表的提问:
少记或者多记去年成本费用 今年怎么调整 用到以前年度损益调整 怎么做会计分录
你好,金额不大可以就放到今年处理,你正常怎么做账就怎么做,涉及损益类科目用以前年度损益调整
42楼
2023-06-25 21:14:00
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大果果:回复玲子 分录怎么做呢
2023-06-25 21:41:34
玲子:回复大果果你好,借:以前年度损益调整 贷:原材料
2023-06-25 22:00:08
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 融智财税 发表的提问:
请问金蝶KIS专业版,新建账录入初始数据完以后,财务报表里没有本年累计数,怎么调整。还有固定资产初始数据录入时今年的固定资产,本年原值调增,但清单里期初原值有数据这个怎么调
这个不影响你卡片里面把这些累积输入进去就可以了,你这个建账的这个科目期初余额没有录入,这些累计补不受影响。
43楼
2023-06-25 21:37:57
全部回复
融智财税:回复陈诗晗老师 但是固定资产与总账对账上和账的数据不一至
2023-06-25 22:01:43
陈诗晗老师:回复融智财税你这原值,不会有差异的,你原值,两处都应该是一样的
2023-06-25 22:22:10
融智财税:回复陈诗晗老师 新建账套录入本年累计借方、本年累计贷方、期初数,但是查科目余额表的时候期末余额和期初数一样的,没有累计,请问我是哪个地方录错了吗
2023-06-25 22:40:12
陈诗晗老师:回复融智财税你后面的期初余额,是不是正确的。
2023-06-25 22:57:17
融智财税:回复陈诗晗老师 正确的,但是科目余额表中的期末余额就不对
2023-06-25 23:13:24
陈诗晗老师:回复融智财税你 指的是哪里是不对的。 你上面那图,的期初余额我看有很多 是负数,不是问你累计,问的是后面余额是否正确
2023-06-25 23:34:37
融智财税:回复陈诗晗老师 期初和本年累计的数据都是正确的,但是期未余额=期初余额+本年累计借方-本年累计贷方,现在查询科目余额表的时候期初余额=期末余额
2023-06-25 23:48:05
陈诗晗老师:回复融智财税你这期末作这就是你建账时的期初余额,这里是正常的。你 现在 是觉得哪里有错误 
2023-06-26 00:04:11
融智财税:回复陈诗晗老师 那我是不是可以把期初数据录成10月份的期末数据
2023-06-26 00:20:36
陈诗晗老师:回复融智财税你如果是10月建账,你的期初本就是10月末数据的
2023-06-26 00:44:05
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 高艺娜毛豆豆 发表的提问:
借:生产成本—基本生产成本 贷:应付账款,因为数字错误,跨年要进入以前年度调整损益,会计分录怎么做
你好,同学。 生产成本和应付账款跨年都不涉及以前年度损益调整。 损益类才涉及以前年度损益调整科目。
44楼
2023-06-25 21:48:00
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 妩媚的电灯胆 发表的提问:
我年报还没有申报,1季度已经申报,发现年报错误,我是现在调整还是申报年报以后今年调整,如果现在调整年报,财务报表年末数会和今年年初数不符,如果申报以后今年调整,年初数不一样,怎么办
调整分录做到今年 去年的不要动
45楼
2023-06-26 20:20:55
全部回复

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