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计提企业所得税会计分录
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 天空永远蔚蓝 发表的提问:
12月计提的企业所得税金额是1124.75、1月份实际缴纳499.9,会计分录怎么写
你好 借应交税费 应交所得税 1124.75贷以前年度损益调整 624.85 银行存款 499.9 借以前年度损益调整 624.85 贷利润分配 未分配利润
76楼
2023-08-02 20:01:04
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 发表的提问:
缴纳上年度的企业所得税如何计提,会计分录怎么做
你好 借:以前年度损益调整 贷:应交税金-所得税
77楼
2023-08-02 20:23:46
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想:回复月月老师 结转利润的时候是不是,借:本年利润,贷:以前年度损益调整
2023-08-02 20:50:43
月月老师:回复你好 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-08-02 21:13:14
想:回复月月老师 好的
2023-08-02 21:36:10
月月老师:回复你好,麻烦给一个五星好评,谢谢了。
2023-08-02 22:04:58
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 123456 发表的提问:
去年多计提了年终奖,今年需要红冲,在会计分录上是直接红冲就可以吗,企业所得税方面呢
冲红时,涉及损益科目是要用以前年度使用调整科目代替的。
78楼
2023-08-02 20:42:46
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 张现凯9368713 发表的提问:
计提企业所得税分录
借:所得税费用,贷:应交税费—应交所得税
79楼
2023-08-02 20:51:00
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张现凯9368713:回复辜老师 当期和递延所得税怎么区分
2023-08-02 21:06:20
辜老师:回复张现凯9368713递延所得税,是对应递延所得税资产和递延所得税负债的
2023-08-02 21:16:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
16年年末未计提企业所得税,17年缴纳16年的企业所得税相应会计分录应该怎么做呢
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
80楼
2023-08-07 20:13:52
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
计提企业所得税的会计分录是怎么样的呢?
1、计提时: 借:所得税 贷:应交税金--应交所得税 2、上缴时: 借:应交税金--应交所得税 贷:银行存款 3、结转时: 借:本年利润 贷:所得税
81楼
2023-08-07 20:24:15
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萌哒哒的小萝卜:回复QQ老师 是用所得税费用还是以前年度损益调整呢?
2023-08-07 20:47:04
QQ老师:回复萌哒哒的小萝卜你好!不是差错的话不用以前年度损益调整科目,除非是汇算清缴补交税金
2023-08-07 21:15:30
萌哒哒的小萝卜:回复QQ老师 汇算清缴的时候用以前年度损益调整,其他时候都用所得税费用是吧?
2023-08-07 21:38:34
QQ老师:回复萌哒哒的小萝卜你好!是的,再就是差错更正影响的以前年度所得税需要通过以前年度损益调整科目
2023-08-07 22:06:01
萌哒哒的小萝卜:回复QQ老师 以前年度损益调整这个科目会不会影响报表呀?
2023-08-07 22:22:53
QQ老师:回复萌哒哒的小萝卜你好!影响资产负债表年初数
2023-08-07 22:38:42
萌哒哒的小萝卜:回复QQ老师 比如今年10月–12月的企业所得税我应该什么时候计提比较好呢?
2023-08-07 22:54:55
QQ老师:回复萌哒哒的小萝卜你好,12月底计提,1月份交
2023-08-07 23:21:21
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 陈铸强 发表的提问:
第一季度亏损,到今年的6月才盈利,而6月末忘计提企业所得税,现在9月末持续盈利,第二季度和第三季度的所得税会计分录应该如何做
您公司二、三季度的盈利是否大于一季度的亏损数呢?
82楼
2023-08-07 20:32:15
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ ???? ???? ???? 发表的提问:
补计提2018年的企业所得税会计分录怎么做
您好 借:利润分配——未分配利润 贷:应交税费——应交所得税
83楼
2023-08-07 20:41:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Life · 女孩 发表的提问:
老师计提增值税 、计提印花税、计提城建税、计提企业所得税的会计分录分别是什么
你好,是小规模还是一般纳税人?
84楼
2023-08-08 20:28:08
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 虚幻的电源 发表的提问:
去年的企业所得税没有计提,但是今年补交了,会计分录该怎么弄,
你好, 借所得税费用 应交所得税 贷银行存款
85楼
2023-08-08 20:41:00
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虚幻的电源:回复冉老师 这个是交去年的,那在利润表中也是填写到今年的所得税费用里咯?
2023-08-08 21:05:12
冉老师:回复虚幻的电源在利润表中也是填写到今年的所得税费用
2023-08-08 21:16:49
虚幻的电源:回复冉老师 业务招待费超标,企业所得税是在12月计提还是汇算清缴的时候直接交
2023-08-08 21:39:42
冉老师:回复虚幻的电源你好,已经超标的话,要纳税调增
2023-08-08 21:56:28
冉老师:回复虚幻的电源汇算清缴的时候处理
2023-08-08 22:06:53
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @  つ.半夏 发表的提问:
在2018年12月份内少计提了0.01的企业所得税,2019.01月如何补救这0.01呢?具体会计分录是什么?
同学 您好 0.01金额不大 不需要通过以前年度损益调整科目 借:所得税费用 贷:应交税费——应交所得税
86楼
2023-08-08 21:02:59
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 つ.半夏:回复bamboo老师 如果通过前年度损益调整科目 来调整,具体每一步会计分录如何做呢? 很不清楚:前年度损益调整科目 如何用?麻烦老师说一下,谢谢
2023-08-08 21:16:41
bamboo老师:回复 つ.半夏借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交所得税 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-08-08 21:46:28
 つ.半夏:回复bamboo老师 前年度损益调整科目 借贷方都表示什么呢?是增加了什么呢?不太好理解
2023-08-08 22:02:00
bamboo老师:回复 つ.半夏以前年度损益调整是对以前年度财务报表中的重大错误的更正。 “以前年度损益调整”,是指企业对以前年度多计或少计的盈亏数额所进行的调整,以使其不至于影响到本年度利润总额。 (2)“以前年度损益调整”主要调整的是以前年度的重要差错,以及资产负债表日后事项,既不是损益类科目,也不是权益类,它作为损益类项目的过渡性科目,其余额最终转入“利润分配——未分配利润”科目。 (3)“以前年度损益调整”的金额不体现在本期利润表上,而是体现在未分配利润中。 (4)“以前年度损益调整”最终结转后无余额。 借方表示减少增加以前年度未分配利润 贷方表示减少以前年度未分配利润
2023-08-08 22:30:34
 つ.半夏:回复bamboo老师 我们现在还差120万开发票数,就变成一般纳税人了。现在老板想要开500万,请问如何开怎么能够节税?如何操作呢?
2023-08-08 22:41:15
bamboo老师:回复 つ.半夏如果不想变成一般纳税人的话 可以再注册个小规模公司
2023-08-08 22:55:20
 つ.半夏:回复bamboo老师 老板需要。就是不知道开了500万怎么计算增值税了?以哪个标准先进项发票呢?
2023-08-08 23:24:14
bamboo老师:回复 つ.半夏等您转为一般纳税人后取得的进项税额才能抵扣进项
2023-08-08 23:48:23
 つ.半夏:回复bamboo老师 晓得。就是想问这个500万怎么开发票呢?
2023-08-09 00:16:43
bamboo老师:回复 つ.半夏您可以按小规模把500万开了 然后去税务主动申请成为一般纳税人 如果超过限额你自己不去认定一般纳税人,被税务局强制认定的话,要按适用税率计算销项 我这边是这么规定的
2023-08-09 00:39:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 孙娟娟 发表的提问:
请问我18年企业所得税按1个点计提了20万,实际2018年只交了5万,多提的15万怎么做会计分录
你好,需要冲销多计提的所得税 借;应交税费——企业所得税15万,贷;以前年度损益调整——所得税费用 15万
87楼
2023-08-09 20:04:27
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孙娟娟:回复邹老师 是在18年12月份做还是19年5五月份汇算清缴后做这笔分录
2023-08-09 20:25:38
邹老师:回复孙娟娟你好,是在19年5五月份汇算清缴后做这笔分录
2023-08-09 20:39:11
孙娟娟:回复邹老师 老师,我理解的是,多计提了就冲回,为啥你写的是贷:以前年度损益调整阿
2023-08-09 20:58:10
孙娟娟:回复邹老师 是不是这样,在2019年5月份做这笔分录时还要做结转的这笔分录?
2023-08-09 21:10:57
邹老师:回复孙娟娟你好,需要冲销多计提的所得税 借;应交税费——企业所得税15万,贷;以前年度损益调整——所得税费用 15万 因为是跨年的损益事项,就不可以直接通过所得税费用核算,需要通过以前年度损益调整——所得税费用科目代替入账才是的
2023-08-09 21:39:22
孙娟娟:回复邹老师 那我要不要再做一笔结转的分录啊,把以前年度损益调整再转到利润分配,未分配利润中啊?(我的财务软件损益是自动结转的)
2023-08-09 22:05:42
邹老师:回复孙娟娟你好,是的,需要做一笔以前年度损益调整结转到利润分配——未分配利润的分录
2023-08-09 22:30:05
孙娟娟:回复邹老师 我在19年5月份做了这笔分录,是这样俩笔分录做一起吗?
2023-08-09 22:50:48
孙娟娟:回复邹老师 这个利润分配_未分配利润在贷方,是相当于19年又增加12万的利润在账上没分配呢是吧?
2023-08-09 23:02:54
邹老师:回复孙娟娟你好,是的,是这样的
2023-08-09 23:19:40
孙娟娟:回复邹老师 分录也是像我刚拍你的那样俩笔做一起是吧
2023-08-09 23:38:49
邹老师:回复孙娟娟你好,是的,是这样处理的
2023-08-10 00:03:59
孙娟娟:回复邹老师 那我为什么不在18年12月就把多计提的冲回呢,这样直接做一笔相反的分录就好啦?
2023-08-10 00:18:11
邹老师:回复孙娟娟你好,你单位现在还可以返回到18年当年,做当年的调整分录吗?
2023-08-10 00:44:12
孙娟娟:回复邹老师 上面那样做总感觉所得税费用科目,利润分配_未分配利润这俩个科目没有平掉
2023-08-10 00:55:10
邹老师:回复孙娟娟你好,利润分配_未分配利润是余额的 所得税费用(通过以前年度损益调整科目核算)结平了之后是没有余额的
2023-08-10 01:15:36
孙娟娟:回复邹老师 可以 但是如果18年12月份吧多计提的15万冲回,2019年5月份又补交了一点企业所得税的,怎么处理呢
2023-08-10 01:38:02
邹老师:回复孙娟娟你好,2019年5月份又补交了一点企业所得税,账务处理是 借;以前年度损益调整 ,贷;应交税费—企业所得税 借;应交税费—企业所得税 , 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整
2023-08-10 01:52:02
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 岁禾 发表的提问:
小企业会计准则,汇算清缴的所得税计提,会计分录是什么
1实务中中,小企业会计准则 借:利润分配一未分配利润 货:应交税费一应交所得税 缴纳时:借:应交税费一应交所得税 货:银存 2小准则:借:所得税费用贷:应交税费-应交企业所得税   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款  不想影响本年利润就选择1 ,按准则选择2
88楼
2023-08-09 20:10:28
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 懂你~ 发表的提问:
老师,计提上一年度企业所得税,会计分录怎样写?
你好, 借 以前年度损益调整 贷应交税费
89楼
2023-08-09 20:38:59
全部回复
懂你~:回复紫藤老师 老师,计提本季度企业所得税,会计分录怎样写
2023-08-09 20:51:30
紫藤老师:回复懂你~1、计提时 借:所得税费用 贷:应交税费--应交企业所得税 2、缴纳时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款
2023-08-09 21:02:58
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ / 发表的提问:
收到19年企业所得税的退税,上个会计在19年年底没有做计提,补提和收到退税的分录该怎么做
不需要补了 直接借银行贷应交税费就可以
90楼
2023-08-10 19:48:54
全部回复
/:回复郭老师 不补提的话应交税费这个科目不是就有挂账了?
2023-08-10 20:11:44
郭老师:回复 /你之前借应交税费贷银行不是吗
2023-08-10 20:39:42
/:回复郭老师 现在是退回19年多交的,之前的借应交税费已经没有余额
2023-08-10 20:52:16
郭老师:回复 /怎么可能 多交了 没有计提 不应该应交税费借方
2023-08-10 21:13:10

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