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分配职工薪酬的会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 吃货小朋友上线了 发表的提问:
今天工资五险一金会计分录, 借 管理费用工资 贷 应付职工薪酬工资 应付职工薪酬社保个人承担 应付职工薪酬社保公司承担 应付职工薪酬公积金公司承担 应付职工薪酬公积金个人承担 老师,请问这个分录有没有问题呀
您好 应该这样计提的 计提 借:管理费用——工资等 管理费用-福利费 管理费用——单位社保费等 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬-福利费 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金
136楼
2023-09-13 19:13:18
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小小刘老师
职称:CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.3w
引用 @ 花舞葬 发表的提问:
老师好,我六月要注销公司,会计分录只需要做发放五月工资,那么,借应付职工薪酬,贷现金,可是损益要怎么结转,或者说这个工资不是这样做分录?其他负责已经没有,只有工资没有平,谢谢老师指导
你好,首先你五月的时候是否计提了工资,如果没有计提,那么在发放工资的时候直接计入管理费用——工资,不用再通过应付职工薪酬计提了。所以,你要么做一笔计提的分录借:管理费用——工资,贷:应付职工薪酬;要么你就把付工资的分录直接记借:管理费用工资 贷:现金。
137楼
2023-09-13 19:38:59
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花舞葬:回复小小刘老师 老师,四月计提的。四月计提五月的,六月发五月的
2023-09-13 20:11:09
小小刘老师:回复花舞葬如果你已经计提了,那就直接做你已经做的分录就可以了,损益结转为0
2023-09-13 20:40:10
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 独特的河马 发表的提问:
老师好,我六月要注销公司,会计分录只需要做发放五月工资,那么,借应付职工薪酬,贷现金,可是损益要怎么结转,或者说这个工资不是这样做分录?其他负责已经没有,只有工资没有平,谢谢老师指导
你好,先计提就可以平了
138楼
2023-09-19 18:38:36
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独特的河马:回复暖暖老师 我已经在四月计提了,还计提?
2023-09-19 19:23:37
暖暖老师:回复独特的河马计提怎么不平会?应该是平的
2023-09-19 19:37:16
独特的河马:回复暖暖老师 应付职工薪酬是平了,损益呢
2023-09-19 19:58:23
暖暖老师:回复独特的河马损益你做到利润表里
2023-09-19 20:19:08
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 伶俐的鸵鸟 发表的提问:
请问应付职工薪酬费用分配表的直接计入和分配计入是怎么填的
直接生产工人的工资可以直接记录格式,辅助生产的,归集后分配记入。
139楼
2023-09-19 18:58:29
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大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 欧阳光利 发表的提问:
老师,请问职工薪酬的分录怎么做,求指教
您好,发放工资时, 借:应付职工薪酬 78803 贷:其他应付款 27045.56 贷:银行存款 51757.44
140楼
2023-09-19 19:26:58
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 轻松的睫毛膏 发表的提问:
发放职工薪酬的分录怎么做
你好,借 管理费用 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
141楼
2023-09-20 18:03:30
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轻松的睫毛膏:回复紫藤老师 21
2023-09-20 18:31:57
紫藤老师:回复轻松的睫毛膏我觉得AB 都可能是对的
2023-09-20 18:56:24
轻松的睫毛膏:回复紫藤老师 答案是B
2023-09-20 19:12:45
紫藤老师:回复轻松的睫毛膏你好,我觉得A也是对的
2023-09-20 19:32:43
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
工程应付职工薪酬114000元,应交税费5000元会计分录
借:应付职工薪酬 借:应交税费 贷:贷:库存现金 贷:库存现金
142楼
2023-09-20 18:30:33
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 朝欣 Sara 发表的提问:
工会经费计提问题 工会经费的计提比例 是按管理费用工资的金额*2%吗? 分录如下 计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保(个人部分) 应付职工薪酬-公积金(个人部分) 其他应付款(党费) 计提工会经费 借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费
分录是正确的,工会经费的计提比例 是按管理费用工资的金额*2%
143楼
2023-09-20 18:52:37
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 木槿花 发表的提问:
3月份我计提工资分录做错了,4月份才发现!错误的分录如下:计提分录 借:管理费用—职工薪酬 20000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 20000 发放分录 借:应付职工薪酬—应付职工工资 2000 其他应付款法人 (软件做账,计提和发放做在一个凭证里了)正确的应该是 计提分录 借:管理费用—职工薪酬 2000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 2000 发放分录 借:应付职工薪酬—应付职工工资 2000 我把计提时工资2000元写成20000元,请问老师本月我是应该全部做红字分录冲销上月凭证吗?再做一份正确的分录?
借:管理费用—职工薪酬 红字18000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 红字18000
144楼
2023-09-20 19:14:40
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木槿花:回复张艳老师 老师第一张图片是错误的分录,第二张是我本月想冲销上月的凭证,再重新做一张正确的,行吗?
2023-09-20 19:41:00
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ A 梦啊 发表的提问:
计提年终奖金的分录是借管理费用职工薪酬 贷应付职工薪酬职工工资,可以不
你好 对的 分录对的
145楼
2023-09-20 19:23:59
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A 梦啊:回复郭老师 如果借管理费用奖金   贷应付职工薪酬奖金也行不
2023-09-20 19:43:55
郭老师:回复A 梦啊你好,奖金的二级科目应该是工资
2023-09-20 20:06:14
A 梦啊:回复郭老师 我是把奖金设为二级科目
2023-09-20 20:28:03
郭老师:回复A 梦啊可以做二级科目,但是最后的话应该都属于工资。
2023-09-20 20:55:42
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 芬陀利华 发表的提问:
计提本月工资(按个税申报表计提): 借:管理费用_管理人员职工薪酬95,300.00 贷:应付职工薪酬_应付社会保险费-个人部分社保 8,760.00 应付职工薪酬_应付住房公积金-个人部分公积金 3,712.00 应交税费_应交个人所得1,393.69 应付职工薪酬_应付职工薪酬81,434.31 支付社保费: 借:应付职工薪酬_应付社会保险费 8,760.00 管理费用_社保 24,511.80 贷:银行存款_ 33,271.80 以上是代账做的分录,个人代扣代缴社保部分进了应付职工薪酬-应付社会保险费中,这样的分录是不是不合规?正常应该怎么做分录?
他这个分录不对,个人负担的应该在应付职工薪酬里面是没有错的,但是它计提的数应该都在工资里面,借管理费用,工资贷,应付职工薪酬工资。
146楼
2023-09-21 18:10:22
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郭老师:回复芬陀利华计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2023-09-21 18:32:32
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 皮意 发表的提问:
分配股利 借:310405 利润分配_应付利润30000 贷:221111 应付职工薪酬_应付股利30000 借:利润分配——未分配利润30000 贷:310405 利润分配_应付利润30000 借:221111 应付职工薪酬_应付股利30000 贷:银行存款30000 计提分配发放股利的分录是怎么写呢
你好 上面的分录是正确的
147楼
2023-09-21 18:21:50
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皮意:回复答疑苏老师 期末需要结转上述的利润分配吗,您看一下我的现金流量表,我的这个表有没有问题呢
2023-09-21 18:36:19
答疑苏老师:回复皮意你好 再不用结转了 利润分配-未分配利润科目就是最后的科目了 这样看现金流量表看不出问题的
2023-09-21 18:47:03
皮意:回复答疑苏老师 应付职工薪酬下面没有设二级科目应付股利,这个可以怎么解释的呢
2023-09-21 19:02:10
答疑苏老师:回复皮意你好 你们是按固定的股利来支付的吗?还是按股份的多少来支付?
2023-09-21 19:24:27
皮意:回复答疑苏老师 每个月不一样的股利,按照老板医院分配股利
2023-09-21 19:41:32
答疑苏老师:回复皮意你好 那就是职工没入股 但是根据利润来分配的话 就要通过应付职工薪酬来核算的
2023-09-21 20:10:26
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 生活天空 发表的提问:
这题会计分录为啥是借管理费用贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款呢为啥要通过应付职工薪酬这个科目
准则规定的,需要通过应付职工薪酬,只有和职工相关都需要通过这个科目
148楼
2023-09-21 18:29:30
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 兮屵 发表的提问:
关于社保的会计分录必须通过应付职工薪酬计提吗
做规范的账务核算的话,是需要通过应付职工薪酬科目过渡的。
149楼
2023-09-21 18:58:54
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 赵亦 发表的提问:
报销职工医疗费,分录怎么做?借应付职工薪酬贷库存现金。但一开始没计提应付职工薪酬会不平吧?
您好 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-福利费 借 应付职工薪酬-福利费 贷 库存现金
150楼
2023-09-21 19:23:59
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