咨询
缴纳进口增值税会计分录
分享
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 一路生花 发表的提问:
老师你好,进口环节缴纳的增值税在月末计算应缴纳增值税时怎么处理
你好,可以把这部分减掉的。
136楼
2023-09-06 19:09:56
全部回复
一路生花:回复答疑苏老师 是按价税合计吗?
2023-09-06 19:30:00
一路生花:回复答疑苏老师 还是直接乘13%?
2023-09-06 19:42:20
答疑苏老师:回复一路生花你好,就是减去进口环节实际缴纳的增值税。
2023-09-06 20:00:13
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 1428847081 发表的提问:
小规模缴纳增值税会计分录咋做
借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
137楼
2023-09-06 19:29:53
全部回复
1428847081:回复辜老师 老师,那代开发票,缴纳增值税,也是这样吗
2023-09-06 20:08:27
辜老师:回复1428847081是的额,也是这样的
2023-09-06 20:34:21
1428847081:回复辜老师 老师,小规模纳税人代开专票,会计分录 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后缴纳增值税 借:应交税费-应交增值税(已交增值税) 贷:银行存款 这样做对吗
2023-09-06 21:03:11
辜老师:回复1428847081缴纳增值税是,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-09-06 21:30:04
1428847081:回复辜老师 可是代开的专票,在开的时候已经缴纳了增值税,为啥要放在未交增值税里面去?
2023-09-06 21:53:29
辜老师:回复1428847081未交增值税反映的是他实际的增值税
2023-09-06 22:09:09
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 徐老师 发表的提问:
老师,结转增值税、缴纳增值税的会计分录怎么写?
您好!一般来说 月末做如下分录 1、月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税 2当月交纳以前期间未交的增值税额 借:应交税费——未交增值税   贷:银行存款
138楼
2023-09-06 19:51:00
全部回复
徐老师:回复宋生老师 结转:借:应交税费--应交增值税(销项税额) --应交增值税(进项转出) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) --应交增值税(转出未交增值税) 缴纳时:借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:银行存款 这样对吗?
2023-09-06 20:14:17
宋生老师:回复徐老师您好!不对的。对于这个科目,我建议不要自己想怎么做就怎么做,以后会有麻烦。
2023-09-06 20:33:58
徐老师:回复宋生老师 那正确的分录应该怎么做?
2023-09-06 20:48:08
宋生老师:回复徐老师您好!上面有啊。
2023-09-06 21:04:15
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 阳阳2014 发表的提问:
月末增值税结转和缴纳增值税会计分录怎么做
您好,月末增值税结转,就是把应交税费-应交增值税下面的各明细科目余额,结转到应交税费-应交增值税-末交增值税明细科目下,缴纳增值税分录,借:应交税费-应交增值税-已交税金,借:银行存款。
139楼
2023-09-07 19:14:31
全部回复
阳阳2014:回复王雁鸣老师 如果当月进项大于销项,是不是就不用结转了
2023-09-07 19:38:11
王雁鸣老师:回复阳阳2014您好,如果当月进项大于销项,可以不用结转。
2023-09-07 20:06:27
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 发表的提问:
老师缴纳增值税德会计分录?用计提吗
同学,你好,增值税不用计提,交纳的时候,计:借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款
140楼
2023-09-07 19:41:09
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ yenanshan 发表的提问:
小规模纳税人进口环节缴纳进口增值税,税率是3%吗?
你好,通常是17%的
141楼
2023-09-07 19:53:58
全部回复
糖果老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ liuian 发表的提问:
请问一般纳税人因为进项不够导致缴纳增值税的会计分录怎么写啊
借应交税费-未交增值税,贷银行存款
142楼
2023-09-11 18:41:58
全部回复
liuian:回复糖果老师 请问平时做账需要做处理么,进项税额和销项税额?还是挂着就可以了
2023-09-11 19:08:53
糖果老师:回复liuian平常的话,在月末的时候,将进项和销项的余额就结转到应交税费-未交增值税
2023-09-11 19:29:16
liuian:回复糖果老师 可以全部放到年末结转么
2023-09-11 19:41:45
糖果老师:回复liuian这个关系不大,不要跨年就行
2023-09-11 19:54:12
liuian:回复糖果老师 只有进项没有销项的时候需不需要结转
2023-09-11 20:17:11
糖果老师:回复liuian这个也是要做结转的
2023-09-11 20:41:31
liuian:回复糖果老师 那借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)金额为0,还需要做这笔销项结转么?还是做进项结转就好了
2023-09-11 21:01:27
糖果老师:回复liuian做进项结转就行的
2023-09-11 21:17:11
liuian:回复糖果老师 老师我的应交税费转出未交增值税有余额,是说明我应该交税?
2023-09-11 21:35:56
糖果老师:回复liuian对的,在贷方表示是要缴税的
2023-09-11 21:46:17
liuian:回复糖果老师 可是我的明明是进项税额大于销项税额,难道我结转进项税额的时候分录写错了?还是说进项税额要写成负数形式
2023-09-11 21:59:48
糖果老师:回复liuian你结转进项税的时候,写的什么分录
2023-09-11 22:21:54
liuian:回复糖果老师 老师,这是我做的进项结转的分录,麻烦您帮我对比一下上面那张销项结转图,看看我哪里错了
2023-09-11 22:49:52
糖果老师:回复liuian从这两个截图来看,你进项没有比销项大啊
2023-09-11 23:04:12
liuian:回复糖果老师 第二张图的进项转出额47046.4的哦,销项46082.56
2023-09-11 23:20:11
liuian:回复糖果老师 进项转出是这个月33550.9加上上个月的,总共47046.4
2023-09-11 23:44:02
糖果老师:回复liuian那你上个月的已经结转了,所以最后应交税费转出未交增值税余额是在借方,不用缴税的啊
2023-09-11 23:57:11
liuian:回复糖果老师 所以我这样是对的事吧,就不用在往后做缴纳税款的分录了吧
2023-09-12 00:10:02
糖果老师:回复liuian嗯嗯是的,这样是对的,不用的了
2023-09-12 00:27:17
职称:
解题: 
引用 @ 懵懂的银耳汤 发表的提问:
增值税计提和缴纳会计分录要怎么做
增值税在确认收入的时候计提,借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-,实际缴纳的时候,借:应交税费-应交增值税(未交增值税) 贷:银行存款等。
143楼
2023-09-11 19:07:13
全部回复
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 平安喜乐 发表的提问:
增值税从计提,到缴纳完整的会计分录
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税
144楼
2023-09-11 19:26:02
全部回复
东老师:回复平安喜乐借应交税费未交增值税 贷银行存款
2023-09-11 19:46:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 嗡嗡 发表的提问:
海关进口增值税专用缴款书,要做什么分录?
你好 借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
145楼
2023-09-11 19:41:59
全部回复
嗡嗡:回复邹老师 备注栏打上‘进料边角料内销’ 不用记营业外收入?
2023-09-11 19:56:02
邹老师:回复嗡嗡你好,是出口转为内销吗
2023-09-11 20:17:53
嗡嗡:回复邹老师 进料加工,产品出口,进口材料漆包线,现手册核销,漆包线边角料内销征税
2023-09-11 20:35:21
邹老师:回复嗡嗡你好,那这个就按进口货物处理,就是 借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2023-09-11 20:58:07
嗡嗡:回复邹老师 现金支付税费贷273.28,那完税价格的原材料借1708,进项税借273.28,那差1702是否要记营业外收入?
2023-09-11 21:22:32
邹老师:回复嗡嗡你好,1702部分不需要支付吗
2023-09-11 21:42:58
嗡嗡:回复邹老师 不用,只付税金
2023-09-11 22:10:45
邹老师:回复嗡嗡你好,不需要支付的部分你可以通过营业外收入核算
2023-09-11 22:24:06
嗡嗡:回复邹老师 好的,谢谢你!
2023-09-11 22:51:43
邹老师:回复嗡嗡不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-09-11 23:02:31
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 莹莹 发表的提问:
销项税➖进项税=需要缴纳的增值税,是吗?老师,您帮我看看这个月需要缴纳的增值税做的会计分录,对吗?
您好 销项税-进项税=需要缴纳的增值税 会计分录正确的
146楼
2023-09-12 18:57:08
全部回复
莹莹:回复bamboo老师 进项税额转出,用填写吗?
2023-09-12 19:14:58
bamboo老师:回复莹莹您单位有进项税额转出业务发生么
2023-09-12 19:40:03
莹莹:回复bamboo老师 老师,无票收入在哪里填写
2023-09-12 20:09:07
莹莹:回复bamboo老师 未开具发票这里,填写不上
2023-09-12 20:34:03
bamboo老师:回复莹莹无票收入就应该填在这里啊
2023-09-12 20:57:24
莹莹:回复bamboo老师 填写不上啊
2023-09-12 21:19:05
bamboo老师:回复莹莹您退出后再进入试试看 再不行的话麻烦您咨询下当地税务或者12366 因为我这边是可以的
2023-09-12 21:33:42
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 崔馨心 发表的提问:
老师问下:上月留底增值税20,这月进项30,这月销项100,从发生到缴纳完的会计分录?
1、“已交税金”专栏,平时核算只允许借方出现数据。“已交税金”专栏记录企业本月预缴本月增值税额(该科目原来是预留给出口企业按4%预交增值税用的,因该法规目前已经取消,所以目前的实务操作中大多数企业该专栏已经不使用)。 2、“转出未交增值税”专栏,平时核算只允许借方出现数据。 “转出未交增值税”专栏记录企业月终将当月发生的应交未交增值税的转出额。 3、“未交增值税”是应交增值税下的二级明细科目,借方反映本期支付前期的未交税金,贷方反映本期应交而未交的税金。另外年终应交税费-应交增值税下三级明细科目的借方或贷方所有明细余额全部转入至本科目的贷方或借方。期末借方余额反映多交的增值税,贷方余额反映应交而未交的增值税。 4、相关会计处理: 1)预交本月应交增值税 借:应交税费-应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 2)转出本月应交税金 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费-未交增值税 3)次月上交本月增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 4)年终结转应交增值税明细 借:销项税额、 出口退税 进项税额转出 转出多交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:进项税额 已交税金 减
147楼
2023-09-12 19:09:51
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 春之晨意 发表的提问:
缴纳增值税要计提吗,计提和缴纳的会计分录怎么做呢
借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费
148楼
2023-09-12 19:20:06
全部回复
春之晨意:回复袁老师 不是销售商品,是缴纳税金
2023-09-12 19:41:09
春之晨意:回复袁老师 是不是在上个月做借:应交税金--转出未交增值税 贷:应交税金--未交增值税 下月缴纳:借应交税金--未交增值税 贷:银行存款
2023-09-12 20:01:27
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 一路上有你 发表的提问:
小规模纳税人,缴纳上月增值税的会计分录
借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
149楼
2023-09-12 19:41:59
全部回复
一路上有你:回复文文老师 科目余额表上余额在贷方负数
2023-09-12 20:09:57
文文老师:回复一路上有你是不是没有计提增值税。贷方负数表示多缴增值税或没有计提增值税
2023-09-12 20:37:46
一路上有你:回复文文老师 上月就是没有计提,这个月再补一张计提的凭证行不行,计提的话会计分录怎么写
2023-09-12 20:59:11
文文老师:回复一路上有你补计提分录 借:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税
2023-09-12 21:17:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ????Xia De???? 发表的提问:
收到海关进口增值税专用缴款书后,缴纳了进口增值税后怎么取得发票?
你好,海关进口增值税专用缴款书就是可以抵扣的发票
150楼
2023-09-13 18:09:38
全部回复
????Xia De????:回复邹老师 老师,我需要怎么抵扣?
2023-09-13 18:40:37
邹老师:回复????Xia De????你好,根据票面增值税金额认证抵扣
2023-09-13 19:09:35
????Xia De????:回复邹老师 @邹老师:如何操作抵扣税额?
2023-09-13 19:34:15
邹老师:回复????Xia De????你好,通过进项发票认证的方式
2023-09-13 19:50:22

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×