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缴纳进口增值税会计分录
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 云卷云舒 发表的提问:
你好!我是外贸企业的,我们进口了一批货,做3月份与银行扣款的方式缴纳了进口关税跟进口增值税,这个怎么做会计分录。(当月没有认证发票)只是进行扣款而已。
借 应交税费-应交增值税(待抵扣) 贷 银行存款
106楼
2023-08-18 19:31:14
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云卷云舒:回复罗老师 只有进口增值税能抵扣的,可以做应交增值税(待抵扣)可是进口关税这部分不是不能抵扣吗?那他不用做会计分录吗?
2023-08-18 20:25:50
罗老师:回复云卷云舒关税直接计入采购成本 借 原材料 贷 银行存款
2023-08-18 20:53:57
肖肖老师-实践
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.01w
引用 @ 彩泥 发表的提问:
我们这个月应交增值税62000元,有进项增值税862元,缴纳税款银行出账,缴纳时候会计分录怎么做?
你好,缴纳增值税的分录:借:应交增值税-未交增值税 贷:银行存款
107楼
2023-08-18 19:47:08
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彩泥:回复肖肖老师-实践 进账怎么体现出来?
2023-08-18 20:11:08
彩泥:回复肖肖老师-实践 进项怎么体现出来
2023-08-18 20:21:49
肖肖老师-实践:回复彩泥你好,计提增值税时:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税。 进项不需要再体现,您在购入的时候已经做了分录
2023-08-18 20:46:39
彩泥:回复肖肖老师-实践 购入的时候怎么做分录?就是专用发票抵扣勾选统计以后,怎么做分录?
2023-08-18 21:12:43
肖肖老师-实践:回复彩泥当月抵扣勾选购入的发票,借:库存商品  应交税金-应交增值税-进项   贷:应付账款
2023-08-18 21:34:13
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 陈超 发表的提问:
年缴税包不包含已缴纳的进口增值税进口关税呢
这个是不包括的了呢。
108楼
2023-08-18 20:02:12
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 天会亮、心会暖 发表的提问:
一般纳税人增值税采购库存商品,销售库存商品的会计分录。以及计提增值税,缴纳增值税的会计分录,谢谢
采购库存商品 借;库存商品 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目 销售库存商品 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
109楼
2023-08-18 20:08:58
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 微微vv 发表的提问:
缴纳增值税时怎么做会计分录?
你好,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
110楼
2023-08-18 20:26:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 壮观的飞机 发表的提问:
进口自用的车辆购置税计提和实际缴纳的会计分录怎么写
你好,购置税不需要计提,缴纳的时候 借:固定资产,贷:银行存款
111楼
2023-08-19 19:17:47
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 向日葵 发表的提问:
一般纳税人计提预缴增值税会计分录?
你好,借应交税费预交增值税贷银行存款。
112楼
2023-08-19 19:46:15
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向日葵:回复郭老师 开销售票出去时的会计分录
2023-08-19 20:14:30
郭老师:回复向日葵借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税销项。
2023-08-19 20:36:22
郭老师:回复向日葵月末的时候,借应交税费应交增值税,转出未交增值税贷应交税费未交增值税。
2023-08-19 21:03:25
郭老师:回复向日葵次月抵扣借应交税费未交增值税贷应交税费预交增值税。
2023-08-19 21:15:59
向日葵:回复郭老师 开销售发票出去时在外地预缴增值税的会计分录?
2023-08-19 21:26:37
郭老师:回复向日葵借应交税费预交增值税贷银行存款。 2021-10-18 11:29 借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税销项。 2021-10-18 11:33
2023-08-19 21:54:39
向日葵:回复郭老师 那外地预缴的附加税怎么计提会计分录?预缴附加税时的会计分录?
2023-08-19 22:13:58
郭老师:回复向日葵好,不用计提的增值税不需要计提啊。
2023-08-19 22:30:36
郭老师:回复向日葵次月申报缴纳的时候它会抵扣。
2023-08-19 22:48:32
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 01 发表的提问:
进口货物港杂费,增值税已经缴纳,但发票未收到,如何做分录呢
您好 借:其他应付款 贷:银行存款 借:销售费用等 不含税金额 贷:其他应付款-暂估
113楼
2023-08-19 20:06:28
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01:回复bamboo老师 港杂费是零税率
2023-08-19 20:24:33
01:回复bamboo老师 海关缴款书这部分不太明白
2023-08-19 20:53:04
bamboo老师:回复01那就是支付金额暂估入账 请问您是一般纳税人吗
2023-08-19 21:16:34
01:回复bamboo老师 是一般纳税人
2023-08-19 21:29:52
bamboo老师:回复01借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款  海关缴款书
2023-08-19 21:57:07
01:回复bamboo老师 老师,12月付通过代理缴纳了增值税,港杂费,1月代理给我缴款书,和港杂费发票,我的意识12月分录怎么做?借:港杂费暂估,税费挂往来代理  贷:银行吗
2023-08-19 22:18:43
01:回复bamboo老师 收到税票冲借:应交税费   贷:往来代理
2023-08-19 22:45:32
bamboo老师:回复0112月份的时候分录怎么写的?
2023-08-19 23:08:51
bamboo老师:回复01就是付款分录 写了吗
2023-08-19 23:30:34
01:回复bamboo老师 我也在纠结,12月发生了费用,1月才收到发票,是直接把发票贴在12月后好还是1月红冲12月分录,12月暂估港杂费费用,然后重新入账?
2023-08-19 23:56:54
bamboo老师:回复0112月份的时候 借 其他应付款 贷 银行存款 借 销售费用 贷 其他应付款-暂估
2023-08-20 00:21:27
bamboo老师:回复011月份收到发票的时候 借 其他应付款暂估 贷 其他应付款
2023-08-20 00:35:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 追寻的洋葱 发表的提问:
老师,目前手里只收到海关进口关税与进口增值税专用缴款书 ,别的单据还没有拿到,做会计分录的时只把关税计入成本,进口增值税抵扣,那么商品的实际采购成本等合同、报关单及外商的发票拿到后再入账,还是直接就按照进口值税缴款书上的完税价格计入成本呢 例如: 进口关税的完税价格是1000元, 关税是100元, 进口增值税是187元, 只收到进口关税与进口增值税缴款书(别的单据还在报关公司) 分录: 借:在途物资 100 应交税费--应交增值税(进项税额) 187
你好,按1100计入成本
114楼
2023-08-19 20:26:59
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 张丽杰 发表的提问:
还有,计提和缴纳增值税的会计分录?
增值税的账务处理实录: 1、进项税额”的账务处理 (1)国内购进货物。企业在国内采购的货物,按照增值税发票上注明的增值税额: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 材料采购/商品采购/原材料/制造费用/销售费用/管理费用 贷:应付账款/应付票据/银行存款 2、“销项税额”的账务处理 (1)销售货物或提供应税劳务。企业销售货物或提供应税劳务(包括将自产、委托加工或购买的货物分配给股东、投资者),按照实现的销售收入和按规定收取的增值税额: 借:应收账款/应收票据/银行存款 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 主营业务收入/其他业务收入 同时结转成本。 借:主营业务成本 贷:库存商品 3.月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。期末时,根据(销售税额-进项税额-减免税款)数字: 对于当月应交未交的增值税, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月申报缴纳上月应交的增值税: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
115楼
2023-08-20 19:16:56
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张丽杰:回复轶尘老师 谢谢老师
2023-08-20 19:29:45
轶尘老师:回复张丽杰不客气 如果帮到你 请打五星好评
2023-08-20 19:52:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 完美的日记本 发表的提问:
请问未计提增值税,缴纳增值税会计分录怎么处理。
你好,缴纳增值税会计分录 如果是 一般纳税人, 借;应交税—未交增值税 , 贷;银行存款 如果是小规模纳税人, 借;应交税—应交增值税增值税 , 贷;银行存款
116楼
2023-08-20 19:46:50
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完美的日记本:回复邹老师 前期没计提直接缴纳的语言结转么?
2023-08-20 20:14:31
完美的日记本:回复邹老师 需要结转么
2023-08-20 20:33:18
邹老师:回复完美的日记本你好,小规模纳税人需要做收入的分录,确认应交税—应交增值税贷方发生额 一般纳税人需要做相应的结转销项税额,进项税额分录
2023-08-20 20:55:53
完美的日记本:回复邹老师 我是一般纳税人,请问具体的分录是什么
2023-08-20 21:09:02
邹老师:回复完美的日记本你好 结转的时候 借;应交税费—应交增值税(销项税额),贷;应交税费—应交增值税(进项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费—未交增值税
2023-08-20 21:25:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ sherry 发表的提问:
7月份,公司直接了,进口增值税,是借:应交税费-已交进口增值税, 8月份海关专用缴款书稽核相符,所以8月的账里,要怎么编制会计分录呢
你好,正确的分录应当是 借;库存商品等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
117楼
2023-08-20 20:06:36
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sherry:回复邹老师 老师,7月份,我们公司支付进口增值税,是借:应交税费-已交进口增值税, 贷:银行存款 8月份海关专用缴款书稽核相符,所以8月的账里,我要怎么编制会计分录呢 ?可以借: 应交税费(进项税额) 贷:应交税费-已交进口增值税吗
2023-08-20 20:33:33
邹老师:回复sherry你好,可以这样做调整分录 借: 应交税费(进项税额) 贷:应交税费-已交进口增值税
2023-08-20 20:59:38
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 萧萧税务 发表的提问:
进口试用的设备需要缴纳进口增值税?
对的,是的,需要缴纳的。
118楼
2023-08-20 20:33:00
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萧萧税务:回复郭老师 如果设备试用不成功,退回国外怎么处理?进项税退回?
2023-08-20 20:57:58
郭老师:回复萧萧税务你好 对的是的,退回。
2023-08-20 21:11:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
海关进口增值税专用缴款书怎么做分录?
你好 借;库存商品等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
119楼
2023-08-21 19:15:19
全部回复
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 陈陈 发表的提问:
进口的红酒进关交的关税,增值税,消费税怎么做计入成本的会计分录
你们是否一般纳税人,一般纳税人的话增值税可以抵扣。消费税和关税记入成本。 借库存商品应交税费—应交增值税—待抵扣进项贷银行存款
120楼
2023-08-21 19:38:51
全部回复
陈陈:回复方老师 小规模
2023-08-21 20:09:16
方老师:回复陈陈小规模的话全部计入成本,借库存商品贷银行存款
2023-08-21 20:38:47

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