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补交去年增值税会计分录
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 夕夏温存 发表的提问:
税务局稽查出来,2017年专票有问题,让做进项税额转出,补交税款。2019年补交了2017年的增值税和附加税,怎么做会计分录?
你好 借 以前年度损益调整 贷 应交税费 附加税 借 应交税费 进项税额转出 贷 应交税费 进项税额 借;应交税费——应交增值税,附加税 贷;银行存款 感谢您的提问如果满意请给五星谢谢
136楼
2023-09-11 18:57:04
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夕夏温存:回复龙枫老师 还结转到利润分配—未分配利润吗
2023-09-11 19:16:45
夕夏温存:回复龙枫老师 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-09-11 19:40:20
夕夏温存:回复龙枫老师 这笔分录还做吗?
2023-09-11 19:58:25
龙枫老师:回复夕夏温存是需要做的哦 你好,老师工作不容易,会尽心力回答你的,请妥善评价
2023-09-11 20:15:09
夕夏温存:回复龙枫老师 涉及到以前年度损益,填所得税报表,怎么填写?
2023-09-11 20:35:56
龙枫老师:回复夕夏温存到税务局做申报错误更正修正上期的报表的
2023-09-11 20:55:49
夕夏温存:回复龙枫老师 2017年6月进项税转出,更正2017年6月报表,还是2019年报表?
2023-09-11 21:22:03
夕夏温存:回复龙枫老师 更正报表那个数据,第一次遇到这种问题,比较迷茫,不回处理。
2023-09-11 21:42:17
龙枫老师:回复夕夏温存我们这边稽查都是税务局直接走好然后交钱打票的,不明白你们那边为什么要自己修改,要是税务局让你们直接交钱说明税务局已经改好啦你们不用再管就行的
2023-09-11 22:12:14
夕夏温存:回复龙枫老师 我们也是税务局稽查出来,把罚款单拿上去交税款,打完税凭证。 我是拿到完税凭证,不知道怎么做账
2023-09-11 22:42:13
龙枫老师:回复夕夏温存说明已经税务局修改好企业所得税申报表的,只需要按照刚才的分录做账正常申报今年的就行的
2023-09-11 23:01:00
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 那年那月 发表的提问:
公司18年以前没有帐,我从19年1月接手开始建账,现在让补交18年增值税税款,求小会计准则,财务软件里没有以前年度损益调整这个科目,补交增值税该怎么做会计分录?
小企业准则直接补到19年就可以了
137楼
2023-09-11 19:02:45
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那年那月:回复逸仙老师 我直接 借:应交税费-增值税销项税,贷:银行存款,最后发现资产负债表应交税费是负数
2023-09-11 19:41:16
那年那月:回复逸仙老师 老师,帮忙看看,我该怎么做分录,资产负债表才能正常
2023-09-11 20:10:52
那年那月:回复逸仙老师 人呢?
2023-09-11 20:29:35
逸仙老师:回复那年那月少一笔分录,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2023-09-11 20:50:41
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 寒冷的裙子 发表的提问:
今年4月份补交了2019年第四季度的所得税,12月的增值税、附加税、土地增值税,4月份的会计分录怎么做
补的是18年的第四季度的吧,不是19年第四季度 12月末计提了吗
138楼
2023-09-11 19:22:32
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 曾经的盼望 发表的提问:
补交当年的增值税怎么做分录
这个是什么原因?需要补税的?一般纳税人还是小规模?
139楼
2023-09-11 19:44:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 会计学堂会员aok 发表的提问:
21年1月份去税务局补交了属于20年10月份的增值税和附加税,那么还可以在20年的账里做一笔补计提10月的附加税吗?还有结转增值税分录,还是只能在21年1月账里做补充计提附加税结转增值税以及相关扣款分录呢?
你好 你们之前2020年的增值税和附加税没有做收入计提增值税和 附加税计提分录吗。 没有计提就补计提 。你可以在1月补做分录就行。
140楼
2023-09-12 19:12:09
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会计学堂会员aok:回复meizi老师 那我补做在20年12月也行对吧 然后扣款做在1月里 那滞纳金的分录是直接做在1月对吧 滞纳金分录怎么做?
2023-09-12 19:51:37
meizi老师:回复会计学堂会员aok 你好 是的。 你12月没有结账的话  可以补做到12月去 。    是的。  扣款在1月做  和滞纳金  借营业外支出 -滞纳金贷银行存款 
2023-09-12 20:01:51
会计学堂会员aok:回复meizi老师 好的谢谢老师答疑
2023-09-12 20:15:48
meizi老师:回复会计学堂会员aok 你好 没事的。希望能帮到你  
2023-09-12 20:30:54
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ Ann 发表的提问:
老师,我公司小规模2020年第四季度是增值税没有超过15万,增值税是免税的,前会计漏记了这笔应交税费应交增值税,贷营业外收入增值税减免会计分录。我可以在今年4月份补做这笔分录调整嘛,
你好 可以 借应交税费应交增值税贷利润分配
141楼
2023-09-12 19:19:12
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Ann:回复郭老师 1,那她是用了应交税费应交增值税销项这个科目,我是不是要这样调应交税费应交增值税销项税,贷利润分配呢   2,假如反结账去12月去补这笔分录,是否需要修改报表呢
2023-09-12 19:47:25
郭老师:回复Ann第一个是的,第二个是的,需要修改。
2023-09-12 20:07:41
Ann:回复郭老师 老师,我公司收到银行承兑汇票,背书人A公司转给B公司,中间背书了好多家,到背书给我公司已经是G公司背书给我们了,那我公司收到汇票时是做借应收票据G公司,贷应收账款吗
2023-09-12 20:23:23
郭老师:回复Ann你好,应收票据后面二级科目是银行,或者是商业
2023-09-12 20:46:13
Ann:回复郭老师 老师,你是说借应收票据 一银行承兑汇票,贷应收账款D公司这样做吗
2023-09-12 21:04:53
Ann:回复郭老师 G公司,打错了
2023-09-12 21:27:30
郭老师:回复Ann你好,对的,是这么做的。
2023-09-12 21:43:55
Ann:回复郭老师 老师,应收票据二级科目可以设置公司吗
2023-09-12 22:10:40
郭老师:回复Ann你好,一般是不需要这么设置的,因为给你钱的不一定是这个工资。
2023-09-12 22:40:02
答疑-李老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 美豆心情 发表的提问:
1、今年3月份和4月份公司(一般人)的进项发票被税务局查是失控发票,需要公司补交增值税,会计分录怎么做; 2、补交的地税的附加税怎么做会计分录
借主营业务成本 贷应交税费-增值税-进项税额转出
142楼
2023-09-12 19:44:59
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美豆心情:回复答疑-李老师 缴纳税款时再做借方:应交税金-增值税-进项税额转出,贷方:银行存款,对吗
2023-09-12 20:18:57
答疑-李老师:回复美豆心情借应交税费-已交税金。贷银行
2023-09-12 20:39:01
美豆心情:回复答疑-李老师 这两个分录不太明白呢
2023-09-12 20:52:45
答疑-李老师:回复美豆心情你做的那个分录不对哦! 进项税额转出是在贷方的
2023-09-12 21:21:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 一米阳光? 发表的提问:
老师,补去年的增值税怎么做分录呢
你好,是小规模,还是一般纳税人补交增值税?
143楼
2023-09-13 18:03:59
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一米阳光?:回复邹老师 一般纳税人
2023-09-13 18:15:30
邹老师:回复一米阳光?你好,做这个分录,借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
2023-09-13 18:30:35
一米阳光?:回复邹老师 今年补交了
2023-09-13 18:55:50
一米阳光?:回复邹老师 怎么做分录呢,是税局查帐的要补交的税款
2023-09-13 19:23:09
邹老师:回复一米阳光?你好,是之前收入少确认导致补交吗?
2023-09-13 19:40:33
一米阳光?:回复邹老师 是的老师
2023-09-13 19:57:12
一米阳光?:回复邹老师 我今年银行是平的,用什么科目过下呢
2023-09-13 20:24:29
邹老师:回复一米阳光?你好 借;库存现金等科目,贷;以前年度损益调整,应交税费-应交增值税(销项税额) 借;应交税费-应交增值税(销项税额),贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
2023-09-13 20:40:47
一米阳光?:回复邹老师 我现在是应交增值税钱在借方,我怎么分录做平呢
2023-09-13 20:51:23
一米阳光?:回复邹老师 这个应交税金增值税是去年的补交的,我要把增值税做平,不知道分录怎么做
2023-09-13 21:16:42
邹老师:回复一米阳光?你好,这样做分录 借;库存现金等科目,贷;以前年度损益调整,应交税费-应交增值税(销项税额) 借;应交税费-应交增值税(销项税额),贷;应交税费-未交增值税
2023-09-13 21:45:07
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 胡锦婕 发表的提问:
补交增值税怎么做分录
一般纳税人还是小规模,什么业务产生的?
144楼
2023-09-13 18:32:25
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
去年年度应交增值税——转出未交增值税没有结转到应交税费——未交增值税里,本年年初按实际交,发现未交增值税借方一直有余额,才发现这个问题,那么可以直接这个在补计这个结转分录吗,跨年的
你好! 可以的。
145楼
2023-09-13 19:00:39
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果果老师
职称:中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问:
国税户管通知把上一年度进项税额转出补交增值税,那会计分录如何处理呀?
借 成本或费用 贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
146楼
2023-09-13 19:21:57
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也許、啲也許:回复果果老师 我也是这样处理,但是最后负债表的应交税金和实际的核对不上
2023-09-13 19:46:58
也許、啲也許:回复果果老师 他会自动减除进项金额,比如这个月我增值税交1万,如果把上一年度进项转出做贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)3千,那么本月结转时应交税金就只有体现7千,而不上1万
2023-09-13 20:08:43
果果老师:回复也許、啲也許若进项税额转出3千,那应交增值税要增加3千,应该交1.3万
2023-09-13 20:31:26
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 那年那月 发表的提问:
公司18年以前没有帐,我从19年1月接手开始建账,现在让补交18年增值税税款,求小会计准则,财务软件里没有以前年度损益调整这个科目,补交增值税该怎么做会计分录?我直接做借应交税费-增值税销项税,贷银行存款,资产负债表应交税费是负数,该怎么做分录呢?
同学。小企业会计准则不使用以前年度损益调整科目 。 你直接冲你的未分配利润。
147楼
2023-09-13 19:41:59
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ rabbit 发表的提问:
补交增值税的分录怎么做?
具体的什么业务?
148楼
2023-09-19 18:16:30
全部回复
rabbit:回复郭老师 我们做工程的,税务局嫌我们从来没交过增值税,叫我们补交了一笔增值税,但是可以在以后开票的时候用来抵税
2023-09-19 18:38:21
郭老师:回复rabbit借应交税费,未交增值税贷,银行存款。
2023-09-19 19:00:04
rabbit:回复郭老师 那如果交掉了。以后也不能抵了呢?
2023-09-19 19:11:34
郭老师:回复rabbit那你就要做无票收入。借银行存款贷主营业务收入应交税费。
2023-09-19 19:32:27
郭老师:回复rabbit相当于正常交税了。
2023-09-19 19:53:45
rabbit:回复郭老师 银行存款怎么做?没有收入啊
2023-09-19 20:13:59
郭老师:回复rabbit你们一直都没有工程吗
2023-09-19 20:25:58
rabbit:回复郭老师 有啊,可是这个跟我们的开票额对不上啊,实际上也没开票
2023-09-19 20:47:25
郭老师:回复rabbit就做无票收入。
2023-09-19 21:00:37
rabbit:回复郭老师 问清楚了,是我们把下次开票的税额算出来,然后交了增值税跟小税种,下次开票就不需要交了。所以应该是借,未交增值税,贷,银行存款?那等开票的时候再做借:转出未交增值税,贷:未交增值税?
2023-09-19 21:13:32
郭老师:回复rabbit你好,是的。
2023-09-19 21:40:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小妖 发表的提问:
补交上一年的增值税分录怎样写?
你好,是什么情况下形成的补税?
149楼
2023-09-19 18:40:35
全部回复
小妖:回复邹老师 税务查出 是一张失控发票
2023-09-19 18:52:51
邹老师:回复小妖你好,你可以做这个分录 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2023-09-19 19:12:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 淡然的香菇 发表的提问:
公司被国税局查账,在2017年1月补交2015年增值税178700.23元,调增利润1051177.82元,补交所得税22097.69元 同时还有相应的滞纳金,该怎么写会计分录
借;应交税费——增值税,企业所得税 营业外支出 贷;银行存款
150楼
2023-09-19 19:08:54
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