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其他应收款坏账会计分录
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夏天老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.37w
引用 @ 优雅的魔镜 发表的提问:
请问一下这笔会计分录该如何做?唐先久是法人,如果做其他应收款这笔钱以后还不进来该怎么办呢
你好,如果后期还不回来就会被认为分红了,需要交分红个税,借款分录是借其他应收款,贷银行存款
61楼
2023-08-18 19:56:40
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益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ arale08 发表的提问:
 本公司关于ETC充值的会计分录 1、先是借款充值借:其他应收款——内部个人往来,贷:银存 2、报销时借:其他应收款——ETC充值xx车辆号,贷:'其他应收款 - 内部个人往来 请问老师对吗
是有专人去充值吗,报销时的发票是司机提供吗,怎么个流出
62楼
2023-08-18 20:20:24
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 发表的提问:
现在有借:其他应收款,贷:其他应收款,这样的会计分录吗?什么情况下会做这样的会计分录。
这个分录借贷方一样,不合适的
63楼
2023-08-18 20:39:11
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娇:回复朴老师 他们借贷方不是同一人
2023-08-18 21:06:25
朴老师:回复那就是可以的,用别人的其他应收款转嫁给另一个
2023-08-18 21:18:39
娇:回复朴老师 这是什么情况才会出现这样的会计分录分,有点搞不懂,而且这个前面也没有分录了,就拿着一张报销单做账,上面的主要内容是某某工地房租已交给法人
2023-08-18 21:28:57
朴老师:回复就是我欠你的钱,然后转到我老公账上了,这样说你明白吗
2023-08-18 21:58:37
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 2YF。 发表的提问:
确认坏账的其他应收款怎么做分录?
你好 借:信用减值损失 贷:坏账准备 如果没有信用减值损失科目,就做资产减值损失。
64楼
2023-08-18 21:02:59
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2YF。:回复月月老师 是否需要先计提
2023-08-18 21:29:41
月月老师:回复2YF。你好,需要计提坏账准备,然后核销的。
2023-08-18 21:49:32
2YF。:回复月月老师 计提的分录是怎么做的
2023-08-18 22:07:19
月月老师:回复2YF。你好,我刚才给出的就是计提的分录。
2023-08-18 22:34:02
2YF。:回复月月老师 确认减值损失 借:坏账准备 贷:应收帐款/其他应收款 这样对吗
2023-08-18 22:57:12
月月老师:回复2YF。你好,这是最后核销的分录。
2023-08-18 23:14:26
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 杜鑫 发表的提问:
我们的账本应收账款余额借方是负数 老板说已经没这个账了 会计分录该如何清掉 应收账款余额在借方老板说账清掉的时候 会计分录借:其他应收款 贷:应收账款X单位
如果这个负数确实付不出去,借 应收账款 贷营业外收入。
65楼
2023-08-19 20:21:13
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杜鑫:回复方老师 那应付账款余额是负数呢,是借:营业外收入贷:应付账款吗
2023-08-19 20:48:06
方老师:回复杜鑫应付账款的话,借方是营业外支出 。
2023-08-19 21:11:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
A公司为供货商,付款40000,其中有20000保证金,20000为货款,这个会计分录怎么做,是货款为应收账款科目,保证金为其他应收款,还是要统一科目
你好,货款计入应付,保证金计入其他应收款
66楼
2023-08-19 20:44:12
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 君無戲言 发表的提问:
应收客户开票税点会计分录怎么做呀,借:应收账款 贷:用什么科目,其他应收款吗,内帐
你好 内账 借 应收账款 贷 应交税费
67楼
2023-08-19 21:02:59
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君無戲言:回复答疑苏老师 是内帐里面的税点,开票加点,不是发票里面的
2023-08-19 21:20:05
答疑苏老师:回复君無戲言你好 内账没有固定的格式 也可以直接 借 应收账款 贷 主营业务收入 交税你们就计入费用。
2023-08-19 21:33:09
君無戲言:回复答疑苏老师 好的
2023-08-19 21:45:30
答疑苏老师:回复君無戲言祝同学工作顺利哦!
2023-08-19 22:08:15
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ Yucy 发表的提问:
请问老师,对方公司注销后,我司还有对这个公司的其他应收款挂账,应该如何做分录?把这笔挂账注销?我司之前没有对这笔坏账做坏账准备计提。
这钱还能收回来吗?收不回来需要做坏账
68楼
2023-08-20 20:13:46
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Yucy:回复郭老师 这个钱收不回来,请问老师如何做坏账分录
2023-08-20 20:44:22
郭老师:回复Yucy企业会计准则做账吗
2023-08-20 21:02:28
Yucy:回复郭老师 是借:营业外支出 贷:其他应收款 ,这样可以吗
2023-08-20 21:26:11
郭老师:回复Yucy小企业会计准则可以这么做的
2023-08-20 21:50:34
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 爱撒娇的太阳 发表的提问:
其他应收款收不回来如何账务处理?我的分录是 借:资产减值损失-坏账准备 贷:坏账准备-其他应收款 借:坏账准备-其他应收款 贷:其他应收款 是否正确?另外税务报税处理有什么需要调整的?
你好 你们执行的是小企业会计准则吗
69楼
2023-08-20 20:40:30
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爱撒娇的太阳:回复meizi老师 一般会计准则
2023-08-20 20:51:48
meizi老师:回复爱撒娇的太阳你好 是的 按这个来处理 到时没有核准的坏账 是不可以税前扣除 你汇算调增
2023-08-20 21:03:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 快乐满满 发表的提问:
出纳怎样根据会计分录统计出总的费用?费用除了包括成本还包括哪些?费用包括其他应收款吗?请分别回答,谢谢!
就是根据销售费用,财务费用,管理费用科目的发生额统计 费用不包括成本的,也不包括其他应收款,这些之间没有直接关系
70楼
2023-08-20 21:09:00
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 沉静的柚子 发表的提问:
其他应收款 确定已收不回来 现已跨年 如何处理 会计分录怎样做 汇票清缴如何填报
您好 请问已经挂账几年了
71楼
2023-08-21 19:58:00
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 不安的墨镜 发表的提问:
以前亏损挂应收款用事业基金冲销财务会计分录:借 累计盈余 贷 其他应收款。请问预算会计应该怎么做?谢谢!
你好,同学。 预算会计不处理,预算会计是收付实现制,这预算不处理的
72楼
2023-08-21 20:20:32
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 甜甜的笑笑 发表的提问:
我们是装饰公司 老板借款请员工吃饭会计分录借其他应收款贷现金 还要再做个分录吗
你好,最好是做一下安全
73楼
2023-08-21 20:48:13
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 熊梦婷 发表的提问:
这个根据这两张单据来看款项已经现金收迄了,为什么会计分录还是其他应收款呢
您好,因为收讫之前记入和其他应收款了,所以收讫以后要冲其他应收款的,分录里也就有其他应收款了。
74楼
2023-08-21 20:54:37
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熊梦婷:回复王雁鸣老师 那老师,这个完整的分录是怎么做呢,日常工作中我们肯定没有上面阐述的文字让你来做分录,只有单据,那我如果收到这两张单据的话看到已经现金收讫了,那我肯定想到的是根据第一张单据我来做的话我肯定是会做借:其他应收款-李曦 600 管理费用 300 贷:待处理财产损益-待处理流动资产损益 900,然后根据第二个单据的话我会做 借:库存现金 600 贷:其他应收款-李曦 600 老师,我觉得这道题应该有两个分录,老师麻烦您帮我分析下
2023-08-21 21:30:35
熊梦婷:回复王雁鸣老师 但我觉得我这两个分录合在一起又有哪里有点问题,老师您帮我看下
2023-08-21 21:59:45
王雁鸣老师:回复熊梦婷您好,是的,您理解很正确,实际操作就是这样的分录。
2023-08-21 22:28:57
熊梦婷:回复王雁鸣老师 那第二个分录就像我那样做吗?不需要冲减待处理财产损益了吗?我觉得我的第二个分录有点问题,老师您帮我看下
2023-08-21 22:45:08
王雁鸣老师:回复熊梦婷您好,根据第二个单据做 借:库存现金 600 贷:其他应收款-李曦 600 ,不需要了,第二个分录没有问题。在做这两个分录之前,还应该有个分录,就是,借;待处理财产损益-待处理流动资产损益 900,贷:现金,900
2023-08-21 23:13:31
熊梦婷:回复王雁鸣老师 老师,我没明白您的意思,是哪一个分录不需要啊?哪一个分录没有问题啊?
2023-08-21 23:36:26
王雁鸣老师:回复熊梦婷您好,不需要做冲待处理财产损益的分录。借:库存现金 600 贷:其他应收款-李曦 600 这个分录没问题。
2023-08-21 23:46:45
小奇老师
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 马木子 发表的提问:
某政府单位通过零余额账户偿还尚未报销的本单位公务卡欠款 财务会计 借:其他应收款—公务卡欠款 贷:零余额账户用款额度 预算会计还用写会计分录吗
同学您好,照理说像这种暂付性质的款项(例如职工借款),暂付时无需做预算会计分录,在实际报销时再做预算会计分录,但此业务涉及零余额,因此平时发生此类业务时,可以等到实际报销时再做预算会计分录,但如果这个业务发生在临近年终的几天,且无法保证职工当年能够报销的前提条件下,还是做预算会计分录,使得“资金结存—零余额账户用款额度”的科目余额为0。个人建议在平时的工作当中尽量在年终回避这一问题,或者可以先给职工报销,再归还职工的公务卡欠款, 先处理职工报销凭据的分录为: 借:业务活动费用(或单位管理费用等)    贷:其他应付款—公务卡欠款 后归还职工公务卡欠款分录为: 借:其他应付款—公务卡欠款    贷:零余额账户用款额度 借:行政支出    贷:资金结存—零余额账户用款额度 这样做可以有效地避免跨年问题,个人建议仅供参考
75楼
2023-08-21 20:59:59
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