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增值税为负数的会计分录
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小宝老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ 西红柿炒蛋 发表的提问:
老师好,有关银行的会计分录有误,能做同样的负数分录吗?怎样调比较好?
你好,你很聪明,就把原来的分录抄写一下,方向不变金额是负数
31楼
2023-08-16 21:13:23
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西红柿炒蛋:回复小宝老师 可有人告诉我不要这样调,就调银行之外的科目
2023-08-16 21:39:53
小宝老师:回复西红柿炒蛋怎么可能。银行错了,调别的科目???
2023-08-16 21:51:09
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 会计小白_ph434968 发表的提问:
如果进项大于销项,我又做了会计分录,借:应交税费-转出未交增值税(负数)贷:应交税费-未交增值税(负数)怎么调回去呢?直接正数冲回去吗?
你好,是的,正数冲回就可以
32楼
2023-08-16 21:21:24
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会计小白_ph434968:回复立红老师 跨年了也可以吗?
2023-08-16 21:43:57
会计小白_ph434968:回复立红老师 如果我冲回这笔凭证的话,我那个加计扣除的10%的税额会有差异,还是我直接就,借应交税费-转出未交增值税7.03,贷:应交税费-未交增值税0.73
2023-08-16 21:56:43
立红老师:回复会计小白_ph434968你好 跨年了也可以吗?——可以 直接就,借应交税费-转出未交增值税7.03,贷:应交税费-未交增值税0.73
2023-08-16 22:23:44
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 逆流而上的你 发表的提问:
股金负数怎么会计分录?
你好,学员,股金负数是什么意思的
33楼
2023-08-16 21:44:59
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 小雨 发表的提问:
本月增值税为负数,还用计提流转税的负数吗?
你好,进项大于销项不需要缴纳的。
34楼
2023-08-17 21:05:42
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小雨:回复月月老师 当月账上用计提负数吗?
2023-08-17 21:17:52
月月老师:回复小雨你好,是不需要计提的,不需要做任何处理的。
2023-08-17 21:40:03
小雨:回复月月老师 好的。谢谢
2023-08-17 21:55:40
月月老师:回复小雨不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。
2023-08-17 22:23:27
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 小小马 发表的提问:
公司当月应交增值税为负数 需要做什么分录吗
你好,当月进项大于销项月末不需要做增值税的会计处理。
35楼
2023-08-17 21:13:14
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 项芳 发表的提问:
会计分录做错了。什么时候该做相反会计分录、什么时候负数冲红。怎么区分
设置损益科目这个是做负数冲红这个分录, 要是涉及银行库存现金这个做相反分录,这个是不能是负数,这个损益科目做负数是为财务软件取数
36楼
2023-08-17 21:41:59
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项芳:回复maize老师 可以举个例子吗?不太懂
2023-08-17 22:08:45
maize老师:回复项芳借管理费用 负数 贷其他应付款负数, 这个管理费用就只能做借方,不能做贷方,借银行 贷其他应付款,不能做借银行 负数 贷其他应付款 负数
2023-08-17 22:25:22
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 萱** 发表的提问:
厂家给经销商的现金返利如何做会计分录?对方开了增值税销项负数发票
借:银行存款 借:应交税费-应交增值税-进项税额(红字) 贷:主营业务成本
37楼
2023-08-18 21:19:17
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萱**:回复方亮老师 能贷:其他业务收入吗? 这笔钱已经进入公司账户了 还有进项税额要转出的
2023-08-18 21:31:03
方亮老师:回复萱**不可以计入其他业务收入的。红字发票是冲销进项税额,没有取得红字发票的情况下是转出增值税。
2023-08-18 21:51:21
萱**:回复方亮老师 但对方开了增值税销项负数?
2023-08-18 22:12:25
方亮老师:回复萱**销项负数对于你们单位来说就是红字进项,红字发票是冲销进项税额,没有取得红字发票的情况下是转出增值税。。
2023-08-18 22:24:32
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 风中的裙子 发表的提问:
第四笔会计分录应负担的增值税进项税额3.9万元为什么不加进去
学员你好,资料不全的
38楼
2023-08-18 21:35:35
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 追寻的微笑 发表的提问:
会计分录里负数是怎么回事
你好,具体的分录是什么?需要知道具体分录才知道负数是什么意思的
39楼
2023-08-18 21:41:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 无聊的哈密瓜,数据线 发表的提问:
月末,未交增值税余额为贷方负数,要将其结转到应交增值税-转出多交增值税吗,该怎样做分录呢?是借:应交税金-未交增值税(负数),贷:应交税金-转出多交增值税(负数)吗?
你之前咋结转到负数去,你可以说下么,你销项税额和进项税额都结转到哪里去了
40楼
2023-08-19 20:26:27
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无聊的哈密瓜,数据线:回复maize老师 借:销项税 2 贷:进项税 1 已交税金 2 所以未交税金就成负数了
2023-08-19 20:44:04
maize老师:回复无聊的哈密瓜,数据线按下面这个结转去,你这个已交税金是啥情况
2023-08-19 21:07:16
无聊的哈密瓜,数据线:回复maize老师 已交税金是县外工程预缴税
2023-08-19 21:34:21
maize老师:回复无聊的哈密瓜,数据线已交税金不结转不管这个,你结转进项税额和销项税额就可以,已交税金我去查下财会2016.22没有说结转
2023-08-19 22:02:21
无聊的哈密瓜,数据线:回复maize老师 图片中,结转销项税、进项税为什么不是先转到“未交增值税”再转到“转出多交增值税”,而是直接就转到了“转出多交增值税”?
2023-08-19 22:19:49
maize老师:回复无聊的哈密瓜,数据线财会2016.22号规定是先结转到转出未交增值税下面去
2023-08-19 22:48:10
无聊的哈密瓜,数据线:回复maize老师 好的,谢谢了
2023-08-19 23:11:21
maize老师:回复无聊的哈密瓜,数据线你可以自己去百度下看下这个文件财会2016.22
2023-08-19 23:38:47
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ Platy 发表的提问:
专票认证完之后,增值税为负数该怎样结转分录
你好 财会(2016)22号: (六)月末转出多交增值税和未交增值税的账务处理。   月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。对于当月应交未交的增值税,借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目,贷记“应交税费——未交增值税”科目;对于当月多交的增值税,借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——应交增值税(转出多交增值税)”科目。
41楼
2023-08-19 20:45:58
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Platy:回复老江老师 有人说负数不用结转呢,进项还是在应交增值税进项税额,销项还是在销项
2023-08-19 21:15:16
老江老师:回复Platy按22号文的规定,是要结转的!
2023-08-19 21:40:50
Platy:回复老江老师 我这样做分录对吗
2023-08-19 21:50:57
老江老师:回复Platy可以的 没问题 保证未交增值税的余额是正确的
2023-08-19 22:03:07
Platy:回复老江老师 税盘抵扣的这部分要结转马
2023-08-19 22:18:10
老江老师:回复Platy不用 到要交税的时候,再做
2023-08-19 22:43:08
Platy:回复老江老师 结转之后零申报就行吗
2023-08-19 23:06:03
老江老师:回复Platy不是零申报哟 咱有进项,有销项呢 只是应交税额是0
2023-08-19 23:22:21
Platy:回复老江老师 那下个月也不需要做什么操作是吧,正常结转就行了
2023-08-19 23:34:26
老江老师:回复Platy是的 不需要特别操作
2023-08-19 23:51:09
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 蕾蕾 发表的提问:
你好老师,我一季度开的发票,对方公司没入账,我10月份拿回来开的销项负数发票,同时又开了一张金额一样的发票,当时在柜台把增值税抵扣了,没有抵扣的票据,我想问一下,我抵扣的这个税款如何做会计分录?
举例 借 库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷 银行存款等
42楼
2023-08-19 21:12:32
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蕾蕾:回复张艳老师 抵扣的一季度的增值税,怎么贷银行存款?
2023-08-19 21:39:45
张艳老师:回复蕾蕾这个是根据重新取得的正数发票做的分录。 由于您取得负数发票了,所以之前的分录会红冲的。
2023-08-19 21:53:44
董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 糟糕的香水 发表的提问:
你好老师,简易计税的会计分录和预交增值税的会计分录怎么做,月底增值税怎么结转,交上月增值税的会计分录怎么做,税务的留抵数怎么和实账相符谢谢
借:银行存款等贷:主营业务收入 应交税费-简易计税 借 应交税费-预缴增值税 贷 银行存款 月底结转 借 应交税费-简易计税 贷 应交税费-预缴增值税 应交税费-转出未交增值税 借 应交税费-转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 缴费 借应交税费-未交增值税 贷银行存款 不能抵扣的进项做转出,借 主营业务成本 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出
43楼
2023-08-19 21:38:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 寒雪 发表的提问:
年末未交增值税余额为负数,年初怎么做分分录呢?怎么把未交增值税余额结为0呢
你好!产业生负数的原因时什么?查明后才可以调账
44楼
2023-08-20 21:17:34
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寒雪:回复QQ老师 进项大于销项
2023-08-20 21:31:33
寒雪:回复QQ老师 怎么做分录把余额结为零呢
2023-08-20 21:46:26
QQ老师:回复寒雪你好!不用调整,留底就可以了
2023-08-20 22:00:04
寒雪:回复QQ老师 好的,谢谢老师
2023-08-20 22:26:28
QQ老师:回复寒雪不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
2023-08-20 22:38:25
寒雪:回复QQ老师 老师,如果调为零分录怎么做呢
2023-08-20 22:50:02
寒雪:回复QQ老师 老师,在吗
2023-08-20 23:03:53
QQ老师:回复寒雪你好!如果放弃抵扣转入成本或费用
2023-08-20 23:14:11
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 一吋失忆 发表的提问:
开了负数发票,怎么做会计分录,是做相反的会计分录,还是做金额为红字的会计分录
可以做金额为红字的会计分录
45楼
2023-08-20 21:33:18
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齐红老师 | 官方答疑老师

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