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增值税为负数的会计分录
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
一般纳税人企业,上月产生增值税,月末计提 会计分录:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)1万元 贷:应交税费-未交增值税 1万元本月缴纳增值税 会计分录: 借:应交税费-未交增值税 1万元 贷:银行存款 1万元然后我的资产负债表 应交税费一栏 显示的是负数1万元这个就有点迷糊了
我计提 然后缴纳 资产负债表的一栏应该为0 吗? 还是我的哪一步出现问题了
61楼
2023-09-05 19:42:39
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江老师:回复仰望星空这个可能是资产负债表数据填列有误,正常如果是交税的话,应交增值税是10000元,另外还有需要交的城建税、教育费附加、地方教育费附加,这个也需要计提计入税金及附加科目,贷方是应交税费
2023-09-05 19:55:37
仰望星空:回复江老师 附加没有问题,都是正常计提,然后缴纳。现在资产负债表的金额就差在增值税的金额
2023-09-05 20:25:05
仰望星空:回复江老师 就是缴纳以后没有预交也没有留底,应交税费一栏应该是为0吧?
2023-09-05 20:50:17
江老师:回复仰望星空是的,如果没有预交也没有留底应交税费——应交增值税一栏是0
2023-09-05 21:12:06
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 紫罗兰 发表的提问:
增值税普通发票开错已跨月,先开具了负数票,然后又重新开具正数票,会计分录怎么填写?
您好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 只是金额有的写正数,负数就写负数
62楼
2023-09-05 19:59:50
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 热心的硬币 发表的提问:
存货跌价准备为负数的会计分录是什么呢
同学你好 贷方负数就是借方余额了, 存货跌价准备科目是存货的备抵科目,余额本来就是贷方,贷方有余额是正常的
63楼
2023-09-05 20:29:34
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 安然妮儿 发表的提问:
所得税异地预缴后,季度为负数,会计分录怎么做?、
您好,那就不需要计提所得税对分录,多交的汇算清缴的时候多退少补的
64楼
2023-09-05 20:36:55
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.89w
引用 @ 安然妮儿 发表的提问:
所得税异地预缴后,季度为负数,会计分录怎么做?、
不需要计提所得税的分录,多交的汇算清缴的时候多退少补的
65楼
2023-09-05 21:05:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 2333333 发表的提问:
新建帐两个月,每月增值税都有计提,为什么交税后应交税费会出现负数?而负数的金额刚好是增值税计提的金额。计提时借:应交税费一应交增值税(转出未交) 贷:应交税费-未交增值税
你要先做一笔,借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税
66楼
2023-09-06 20:06:37
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2333333:回复辜老师 我是做内帐的,也要做这个分录吗
2023-09-06 20:21:43
2333333:回复辜老师 你上面是贷:两种税费吗?
2023-09-06 20:49:53
辜老师:回复2333333都是应交税费——应交增值税科目的内部结转,内账也要做这个分录的
2023-09-06 21:14:03
2333333:回复辜老师 销项、进项的金额还要转平吗?
2023-09-06 21:28:59
辜老师:回复2333333要把销项、进项转到转出未交增值税,然后,再把转出未交增值税转入未交增值税
2023-09-06 21:43:12
2333333:回复辜老师 做完第一分录,上面这个是第二个
2023-09-06 21:55:38
辜老师:回复2333333是的,先做,借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 然后,借:应交税费一应交增值税(转出未交) 贷:应交税费-未交增值税 实际缴纳时,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-09-06 22:07:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 阿先 发表的提问:
应交增值税是负数怎么做分录?
你好,是有留抵增值税导致的应交增值税是负数吗?
67楼
2023-09-06 20:16:43
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阿先:回复邹老师 差额征收,因上月开了很多冲红发票所造成
2023-09-06 20:38:21
邹老师:回复阿先你好,开具的红冲发票这样做分录 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
2023-09-06 20:50:44
阿先:回复邹老师 我们一直没用应交税费~销项税这个明细科目,红冲时,我们都做了冲收入的数,现在就是出现了增值税报表是负数,我应计提的应交税费~未交增值税要如何做分录
2023-09-06 21:08:51
邹老师:回复阿先你好,红冲发票做之前正数发票的相反分录就是了 增值税申报表的收入,税额是不允许负数金额的 红冲的发票做你之前计提应交税费~未交增值税相反分录就是了
2023-09-06 21:25:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ Lu丽容 发表的提问:
计提2016年12月份的增值税分录是不是做错了,怎么余额是负数呢?
你好,就是这样的,没有错 本来就是在贷方的
68楼
2023-09-06 20:30:45
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Lu丽容:回复邹老师 应该税金一增值税一(转出未交税金)余额在贷方负数是对的吗?那这个余额不是一直是负数这样挂着吗?
2023-09-06 20:56:03
邹老师:回复Lu丽容你好,是的,挂账也是正确的
2023-09-06 21:10:20
Lu丽容:回复邹老师 好的,谢谢您
2023-09-06 21:31:20
邹老师:回复Lu丽容不客气,祝你学习愉快,工作顺利。
2023-09-06 21:58:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 友好的花卷 发表的提问:
资产负债表期末应付帐款是负数,调整为正数,怎做会计分录?
你好,你可以做这个调整分录 借;预付账款,贷;应付账款
69楼
2023-09-06 20:46:29
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 晨希 发表的提问:
正数发票少于负数发票,导致资产负债表里的应交税费--应交增值税为负数,是小微企业,少于10万的,免征增值税,我要做什么分录才能使资产负债表里的应交税费为0!怎么冲销,要什么单据不?
你好,应交税费是负数也是可以的
70楼
2023-09-06 21:05:59
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晨希:回复邹老师 哦,但公司一直应交税费-应交增值税都是为0的,可以把他冲销掉不,要用到什么分录!我们是小微企业
2023-09-06 21:34:52
邹老师:回复晨希你好,你的情况就是负数,冲销为0反倒账实不符了
2023-09-06 21:52:23
晨希:回复邹老师 哦,我们是季报的,是这样的10月份应交税费为负数,11月及12月的少于10万,应交税费为0,但就是因为10月份的正数少于负数发票导致应交税费为负数!导致后面每个月的资产负债表里的应交税费都等于10月份的负数金额!老师的意思是这样挂着是没什么问题的是吗?
2023-09-06 22:15:25
邹老师:回复晨希是的
2023-09-06 22:27:39
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 晨希 发表的提问:
老师,广告业,小规模,且小微企业,跨季度红冲后,做了对应的负数分录凭证,当月应交增值税为负数后,请问我还要做笔借:应交增值税 负数, 贷:营业外收入 负数 吗?因上个季度我是有做增值税转出的。
是的,可以做这个的,
71楼
2023-09-07 20:12:54
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 水中的小鸟 发表的提问:
年度汇算清缴利润是负数,有些成本调增,调增后还是负数,如何做会计分录?
您好,纳税调整账上不用做分录
72楼
2023-09-07 20:36:47
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水中的小鸟:回复东老师 那现在调整完了,还是负数,要做会计分录吗?
2023-09-07 20:57:25
东老师:回复水中的小鸟不需要的,纳税调整不用做分录
2023-09-07 21:08:34
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 双头大剪刀 发表的提问:
购买一个资产为负数的企业,会计分录怎么做
借:长期股权投资贷;银行存款,一样做的
73楼
2023-09-07 20:58:37
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 冷傲的招牌 发表的提问:
请问以前会计做的账应交增值税为负数,现在我应该怎么调
应交增值税为负,说明有抵扣,未必就是错的,不一定需要调整
74楼
2023-09-07 21:05:58
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冷傲的招牌:回复三宝老师 是小规模的,没有抵扣的,代开都是开一张交一张税金
2023-09-07 21:21:35
三宝老师:回复冷傲的招牌那你还是需要查找他错误的原因,不可以随便调整
2023-09-07 21:41:22
冷傲的招牌:回复三宝老师 就是没有找到呀,不知道怎么办
2023-09-07 21:57:45
三宝老师:回复冷傲的招牌无非几个原因 1、做了不该做的进项 2、少计提销项, 你根据以上去查
2023-09-07 22:13:21
冷傲的招牌:回复三宝老师 好的,谢谢,我再看看
2023-09-07 22:23:47
三宝老师:回复冷傲的招牌不客气,祝你工作愉快
2023-09-07 22:52:02
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 单身的茉莉 发表的提问:
你好老师,请问一下,我是购货方,去年6月份收到增值税发票,8月认证抵扣,2020年1月对方冲红,开过来一份负数发票,请问会计分录怎么做
就是把你之前的那个分录冲红就好了,同时进项转出。
75楼
2023-09-11 20:08:48
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